» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Доп. расходы по импорту в 1С8 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ОляА |
Добавлено: | #1  Чт Фев 26, 2009 15:52:04 |
Заголовок сообщения: | Доп. расходы по импорту в 1С8 |
Подскажите, пожалуйста, как отразить доп. расходы по импорту в 1С8. Раньше работала в 7 ке там все понятно. :oops: |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Чт Фев 26, 2009 16:47:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно поставленный вопрос - 90% ответа. Покупка - на основании - Поступление доп. расходов. |
Автор: | ОляА |
Добавлено: | #3  Чт Фев 26, 2009 17:13:19 |
Заголовок сообщения: | |
Покупка товара по ГТД, стоимость по ГТД болеше чем по договору, возникли доп. расходы которые были включены в фактурную стоимость. Как их отразить в 1С 8, незнаю, если делать документом поступление доп. расхходов по ТМЦ поступлению, на счете 3310 висит задолженность поставщику. :roll: Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: доп. расходы на заправку бензином (забыла написать) :) |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #4  Чт Фев 26, 2009 18:34:35 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот и вытаскивай информацию клещами...
Счет-фактура на стоимость по договору? Или в счет-фактуре отдельной строкой указана заправка бензином? Или же просто в ГТД накручена стоимость транспортировки? Сложно объяснять без информации, по телепатии у меня всегда двойка была. |
Автор: | ОляА |
Добавлено: | #5  Чт Фев 26, 2009 19:52:02 |
Заголовок сообщения: | |
В ГТД накручена стоимость транспортировки, имеются товарные и фискальные чеки на приобретение бензина с АЗС. :cry: В с/ф указана только стоимость спецтехники. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #6  Чт Фев 26, 2009 20:34:30 |
Заголовок сообщения: | |
Мы делаем так. Все , что в декларации фактурной все и включаем в ГТД, а по чекам закрываем контрагента авансовым . Вот только НДС приходится корректировать. |
Автор: | ОляА | ||
Добавлено: | #7  Чт Фев 26, 2009 20:38:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Н
Но у меня контрагенты разные спецтехнику покупали у одной фирмы, бензин у другой. Машина своим ходом гналась с России. Расходы на бензин до границы Казахстана и были включены в фактурную стоимость. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #8  Чт Фев 26, 2009 20:54:56 |
Заголовок сообщения: | |
Все же доп.расходы . Проверил по базе. А уж потом авансовый. Но в ГТД суммы все одно меняем вручную и НДС при авторасчете может не срастись. Его то ж ручками правят. |
Автор: | ОляА | ||
Добавлено: | #9  Чт Фев 26, 2009 21:46:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У меня НДС и суммы все сходится, приходую по фактурной с учетом доп. расходов. Получается эту разницу просто закрыть авансовым? Но контрагент другой (имею в виду расходы на бензин), а ГТД на другого контрагента. Получается несоответствие. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #10  Чт Фев 26, 2009 22:28:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уже лучше. Покупку делаете на основании счет-фактуры. НДС указываете на основании ГТД (не сойдется с документом, не критично). На основании покупки делаете поступление доп. расходов (указываете другого контрагента). В авансовом указываете нужного контрагента. |