» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1C 8.2: Как правильно отразить начисление арендной платы по договору аренды автотранспорта?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Margo1
Добавлено: #1  Ср Окт 24, 2012 10:41:42
Заголовок сообщения:

Спасибо,все получилось!Жму спасибку!


Автор: Shurik
Добавлено: #2  Ср Окт 24, 2012 10:21:54
Заголовок сообщения:

Margo1 говорит:
потом выписала РКО- выплата аренды


на основании документа "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" (та же синенькая стрелочка) выводите РКО и все закроется.

Добавлено спустя 49 секунд:

Shurik говорит:
правильно ли я делаю?
7210-3360 начислена аренда
3360-3120 начислен ИПН
3120-1030 уплачен ИПН
3360-1010 выплачена аренда


ДА правильно!



Автор: Margo1
Добавлено: #3  Ср Окт 24, 2012 10:13:58
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:

Делаете документ "Поступление товаров и услуг" и на основании (есть такая кнопка сверху на панели "синенькая бумажечка с белой бумажечкой и стрелкой) делаете документ "Расчет налогов при поступлении товаров и услуг" где заполняете данные по налогам физ.лица.

Я все так и сделала, потом выписала РКО- выплата аренды, в оборотно-сальдовой ведомости все закрылось, но в налоговом регистре по ИПН и СН начисление аренды автомобиля и начисленный ИПН есть,а выплаты нет,висит задолженность по невыплаченным доходам на конец месяца на сумму аренды.Как ее закрыть? И еще вопрос по проводкам,правильно ли я делаю?
7210-3360 начислена аренда
3360-3120 начислен ИПН
3120-1030 уплачен ИПН
3360-1010 выплачена аренда

С ув.



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Окт 10, 2012 10:18:34
Заголовок сообщения:

Elena_Iv говорит:
при заполнении - расчет налогов при поступлении, мы отмечаем залочку Учитывать КПН?

Верное решение.
С ув.



Автор: Elena_Iv
Добавлено: #5  Ср Окт 10, 2012 09:56:39
Заголовок сообщения:

Елена Т, А при заполнении - расчет налогов при поступлении, мы отмечаем залочку Учитывать КПН?


Автор: SV III
Добавлено: #6  Пт Май 07, 2010 10:56:42
Заголовок сообщения:

мое мнение - договор аренды гражданско-правового характера, не является заработной платой, поэтому облагается только подоходным налогом, если не зрегистрирован как ИП, проводится через Поступление-расчет налогов.


Автор: Мелена
Добавлено: #7  Пт Май 07, 2010 10:23:59
Заголовок сообщения:

Мой арендодатель стал сотрудником, но при этом остался арендодателем, если я буду проводить аренду ч/з з/пл,то тогда она не попадает в 300- надо делать Регистр. прочих опер. в целях НДС, а если все оставить как есть, т.е. аренду ч/з Поступление - расчет налогов, насколько это критично?


Автор: esiphi
Добавлено: #8  Пт Сен 18, 2009 11:40:49
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит:
лучше проводить через зарплату, как прочие доходы облагаемые ИПН, а остальные налоги отсутствуют и все.

Нерезидент Баланса говорит:
если является сотрудником можно ведь и через з/п?

Считаю,что это верное решение.В данной ситуации ,поступаю так же.
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Пт Сен 18, 2009 11:25:44
Заголовок сообщения:

а если является сотрудником можно ведь и через з/п?


Автор: Cleaner
Добавлено: #10  Чт Сен 17, 2009 18:19:32
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
мне казалось

Вам продолжает казаться. Зарплату можно начислить только сотрудникам, а по условиям арендодатель сотрудником не является.
Мелена говорит:
арендодатель не является сотрудником



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Чт Сен 17, 2009 16:23:37
Заголовок сообщения:

мне казалось, что лучше проводить через зарплату, как прочие доходы облагаемые ИПН, а остальные налоги отсутствуют и все.


Автор: Мелена
Добавлено: #12  Ср Мар 18, 2009 14:34:16
Заголовок сообщения:

Елена Т
в теме Аренда и 300.05 форма, Вы писали, что аренду у ФЗ по договору ГПХ отражаете в 300.05 по договору, в смысле в доп. форму "... без НДС" в столбец Наименование документа пишете "Договор аренды"? И также эту сумму указываете в 201? У Вас не изменилось мнение, а то, там также было и другой вариант: не включать в 300?



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Ср Мар 18, 2009 12:19:20
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
нет, у меня 1С 8.1

Делаете документ "Поступление товаров и услуг" и на основании (есть такая кнопка сверху на панели "синенькая бумажечка с белой бумажечкой и стрелкой) делаете документ "Расчет налогов при поступлении товаров и услуг" где заполняете данные по налогам физ.лица.



Автор: Динка
Добавлено: #14  Ср Мар 18, 2009 11:47:20
Заголовок сообщения:

Я так понимаю, у нее аренда у физ.лица, без образования ТОО либо ИП


Автор: Cleaner
Добавлено: #15  Ср Мар 18, 2009 00:05:44
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
если я отражаю услуги аренды через поступление товаров и услуг, то эта сумма попадает в 300 форму, но она же не должна попадать туда

ПОчему? Вы про доп. форму к 300.05 (300.06) на 2008 год? Так сами же говорите, что "услуги", а так как ФЛ не плательщик НДС, то услуги без НДС. Доп. форма как называется?

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Мелена говорит:
Обычно я эту сумму в 300 не отражала..., отражала в 201 как начисленные доходы ФЗ

А причем тут 300 и 201? Они никак не пересекаются.



Автор: Круглая Земля
Добавлено: #16  Вт Мар 17, 2009 17:09:22
Заголовок сообщения:

Если в документе поступления твоаров и услуг снять признак "Учитывать НДС", то он не попадет в 300.00 форму.


Автор: Мелена
Добавлено: #17  Вт Мар 17, 2009 16:54:34
Заголовок сообщения:

Простите, а еще созрел один вопрос по этой теме: если я отражаю услуги аренды через поступление товаров и услуг, то эта сумма попадает в 300 форму, но она же не должна попадать туда или я ошибаюсь? Обычно я эту сумму в 300 не отражала..., отражала в 201 как начисленные доходы ФЗ


Автор: Galina_h
Добавлено: #18  Пн Фев 09, 2009 17:34:58
Заголовок сообщения:

аренду через поступление товаров и услуг а удержание налога через зарплата дальше налогооблажение и регистрация прочих доходов в целях налогооблажения. Там есть выбор не только физ.лиц но и контрагентов


Автор: Мелена
Добавлено: #19  Пн Фев 09, 2009 17:34:51
Заголовок сообщения:

нет, у меня 1С 8.1


Автор: Технический
Добавлено: #20  Пн Фев 09, 2009 17:24:05
Заголовок сообщения:

Мелена говорит:
вручную, через ж/о,

Хорошо сократили. Звучно. Верно, нужно вручную через жо.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

Судя по сообщению, у Вас 7.7?



Автор: Мелена
Добавлено: #21  Пн Фев 09, 2009 17:19:29
Заголовок сообщения: 1C 8.2: Как правильно отразить начисление арендной платы по договору аренды автотранспорта?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=504158#504158

Подскажите, как правильно отразить в 1С начисление арендной платы по договору аренды автотранспортного ср-ва, с удержание ИПН: вручную, через ж/о, тогда не попадает в 201 или лучше через з/пл, но арендодатель не является сотрудником, или это без разницы?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ