» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1C 8.2: Как правильно отразить начисление арендной платы по договору аренды автотранспорта? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #1  Пн Фев 09, 2009 17:19:29 |
Заголовок сообщения: | 1C 8.2: Как правильно отразить начисление арендной платы по договору аренды автотранспорта? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=504158#504158 Подскажите, как правильно отразить в 1С начисление арендной платы по договору аренды автотранспортного ср-ва, с удержание ИПН: вручную, через ж/о, тогда не попадает в 201 или лучше через з/пл, но арендодатель не является сотрудником, или это без разницы? |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #2  Пн Фев 09, 2009 17:24:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хорошо сократили. Звучно. Верно, нужно вручную через жо. Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: Судя по сообщению, у Вас 7.7? |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #3  Пн Фев 09, 2009 17:34:51 |
Заголовок сообщения: | |
нет, у меня 1С 8.1 |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #4  Пн Фев 09, 2009 17:34:58 |
Заголовок сообщения: | |
аренду через поступление товаров и услуг а удержание налога через зарплата дальше налогооблажение и регистрация прочих доходов в целях налогооблажения. Там есть выбор не только физ.лиц но и контрагентов |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #5  Вт Мар 17, 2009 16:54:34 |
Заголовок сообщения: | |
Простите, а еще созрел один вопрос по этой теме: если я отражаю услуги аренды через поступление товаров и услуг, то эта сумма попадает в 300 форму, но она же не должна попадать туда или я ошибаюсь? Обычно я эту сумму в 300 не отражала..., отражала в 201 как начисленные доходы ФЗ |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #6  Вт Мар 17, 2009 17:09:22 |
Заголовок сообщения: | |
Если в документе поступления твоаров и услуг снять признак "Учитывать НДС", то он не попадет в 300.00 форму. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #7  Ср Мар 18, 2009 00:05:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ПОчему? Вы про доп. форму к 300.05 (300.06) на 2008 год? Так сами же говорите, что "услуги", а так как ФЛ не плательщик НДС, то услуги без НДС. Доп. форма как называется? Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А причем тут 300 и 201? Они никак не пересекаются. |
Автор: | Динка |
Добавлено: | #8  Ср Мар 18, 2009 11:47:20 |
Заголовок сообщения: | |
Я так понимаю, у нее аренда у физ.лица, без образования ТОО либо ИП |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #9  Ср Мар 18, 2009 12:19:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Делаете документ "Поступление товаров и услуг" и на основании (есть такая кнопка сверху на панели "синенькая бумажечка с белой бумажечкой и стрелкой) делаете документ "Расчет налогов при поступлении товаров и услуг" где заполняете данные по налогам физ.лица. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #10  Ср Мар 18, 2009 14:34:16 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т в теме Аренда и 300.05 форма, Вы писали, что аренду у ФЗ по договору ГПХ отражаете в 300.05 по договору, в смысле в доп. форму "... без НДС" в столбец Наименование документа пишете "Договор аренды"? И также эту сумму указываете в 201? У Вас не изменилось мнение, а то, там также было и другой вариант: не включать в 300? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Чт Сен 17, 2009 16:23:37 |
Заголовок сообщения: | |
мне казалось, что лучше проводить через зарплату, как прочие доходы облагаемые ИПН, а остальные налоги отсутствуют и все. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #12  Чт Сен 17, 2009 18:19:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вам продолжает казаться. Зарплату можно начислить только сотрудникам, а по условиям арендодатель сотрудником не является.
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Пт Сен 18, 2009 11:25:44 |
Заголовок сообщения: | |
а если является сотрудником можно ведь и через з/п? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #14  Пт Сен 18, 2009 11:40:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нерезидент Баланса
Считаю,что это верное решение.В данной ситуации ,поступаю так же. С ув. |
Автор: | Мелена |
Добавлено: | #15  Пт Май 07, 2010 10:23:59 |
Заголовок сообщения: | |
Мой арендодатель стал сотрудником, но при этом остался арендодателем, если я буду проводить аренду ч/з з/пл,то тогда она не попадает в 300- надо делать Регистр. прочих опер. в целях НДС, а если все оставить как есть, т.е. аренду ч/з Поступление - расчет налогов, насколько это критично? |
Автор: | SV III |
Добавлено: | #16  Пт Май 07, 2010 10:56:42 |
Заголовок сообщения: | |
мое мнение - договор аренды гражданско-правового характера, не является заработной платой, поэтому облагается только подоходным налогом, если не зрегистрирован как ИП, проводится через Поступление-расчет налогов. |
Автор: | Elena_Iv |
Добавлено: | #17  Ср Окт 10, 2012 09:56:39 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т, А при заполнении - расчет налогов при поступлении, мы отмечаем залочку Учитывать КПН? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #18  Ср Окт 10, 2012 10:18:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верное решение. С ув. |
Автор: | Margo1 | ||
Добавлено: | #19  Ср Окт 24, 2012 10:13:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я все так и сделала, потом выписала РКО- выплата аренды, в оборотно-сальдовой ведомости все закрылось, но в налоговом регистре по ИПН и СН начисление аренды автомобиля и начисленный ИПН есть,а выплаты нет,висит задолженность по невыплаченным доходам на конец месяца на сумму аренды.Как ее закрыть? И еще вопрос по проводкам,правильно ли я делаю? 7210-3360 начислена аренда 3360-3120 начислен ИПН 3120-1030 уплачен ИПН 3360-1010 выплачена аренда С ув. |
Автор: | Shurik | ||||
Добавлено: | #20  Ср Окт 24, 2012 10:21:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
на основании документа "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" (та же синенькая стрелочка) выводите РКО и все закроется. Добавлено спустя 49 секунд:
ДА правильно! |
Автор: | Margo1 |
Добавлено: | #21  Ср Окт 24, 2012 10:41:42 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо,все получилось!Жму спасибку! |