» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Списание запасов, не соответствующих определению Запасы по МСФО (НСФО) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Svetlana.B |
Добавлено: | #1  Ср Мар 04, 2009 18:04:31 |
Заголовок сообщения: | Списание запасов, не соответствующих определению Запасы по МСФО (НСФО) |
Согласно IAS 2 "Запасы" Запасы - это активы: (a) предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; (b) в процессе производства для такой продажи; или (c) в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в производственном процессе или при предоставлении услуг. Следовательно, запасы, не удовлетворяющие этим признакам, должны быть списаны с баланса и переведены на забалансовые счета. У меня это будут инструменты, спецодежда, средства инд.защиты и т.д., которые будут списываться с забаланса по мере расходования. Каким образом это сделать? Документа такого, кажется, не предусмотрено? Проводки должны быть такие: Дт 7212 Кт1310 списание остатков запасов с прошлых лет Дт 5520 Кт7212 списание за счет нераспределенной прибыли прошлых лет А какой будет забалансовый? В типовом плане такое не предусмотрено. Завести свой новый? |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #2  Чт Мар 05, 2009 10:21:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Аналогичный случай. Люди добрые подскажите как правильно оформить? |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #3  Чт Мар 12, 2009 20:47:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Чт Мар 12, 2009 22:13:09 |
Заголовок сообщения: | |
Что то я не поняла, спецодежда и инструмент вы считаете , что эти средства не используются в производственном процессе. И собираетесь списывать за счет расходов не идущих на вычиты КПН. Почему 7212. Это же необходимый инвентарь в производстве. Если по учету МСФО , то может учитывать как расходы будущих периодов(по срокам эксплуатации), но в любом вслучае списывать на сч 7211-идущие на вычиты |
Автор: | Aiman |
Добавлено: | #5  Чт Мар 12, 2009 23:12:21 |
Заголовок сообщения: | |
Интересно А списать всякий хлам с баланса можно если предприятие не работает 4 года и есть еще бесполезные ос типа станки , погрузхчик или их оставить и на продажу пустить? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Чт Мар 12, 2009 23:55:53 |
Заголовок сообщения: | |
Списать основные можно , если обоснуете , что оборудование пришло в негодность, эксплуатации не подлежит, но надо будет вернуть НДС, корректировка при порче. Ну и в налоговом учете списать вы не сможете, т к списать можно если оборудование застраховано. А это врядли. Лучше продать , пусть даже ниже себестоимости. |
Автор: | Aiman |
Добавлено: | #7  Пт Мар 13, 2009 03:39:15 |
Заголовок сообщения: | |
Насколько ниже можно продать ? Процентов на 90 можно Нет ограничений? Добавлено спустя 39 минут 44 секунды: А материалы за рубль продать прокатит ? И ндс с них заплатить ? НДС в зачете есть не очень большой и под него все маиериалы продать фл ? |
Автор: | 555 |
Добавлено: | #8  Пт Мар 13, 2009 09:06:16 |
Заголовок сообщения: | |
Можно под весь остаток ндс в зачете продвать кучу престарелых материалов ? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #9  Пт Мар 13, 2009 10:21:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кто ж вам запретит. |
Автор: | 555 |
Добавлено: | #10  Пт Мар 13, 2009 11:02:18 |
Заголовок сообщения: | |
Утешили думал что раз списать ниже с/с неззя то и по продаже могут быть проблемы |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #11  Пт Мар 13, 2009 11:09:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я хочу списать на забалансовый счет ОСТАТКИ не соответствующих МСФО запасов, т.к. это расходы прошлых периодов, а не текущего, мне кажется, я не могу взять их на вычеты в текущем периоде. И потом, меня больше интересует "техническая" сторона, как это осуществить в 1С 7.7. Неужели только бух.справкой или ручной проводкой? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Пт Мар 13, 2009 16:20:20 |
Заголовок сообщения: | |
Все равно я вас не пойму, расходы прошлых периодов и надо закрывать в прошлом периоде. Если у вас на балансе есть спецодежда , инструмент, то и списывайте его по ведомости на сотрудников на сч 7211 1310. По МСФО все малооценку можно списывать сразу, согласно акта, но на сч идущие на вычиты. Все завит как вы пропишите в политике предприятия. |
Автор: | Svetlana.B | ||||||
Добавлено: | #13  Пт Мар 13, 2009 17:05:51 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я не хочу "перелопачивать" весь 2008г., очень уж много. Ладно, с 7211-7212 я сама определюсь.
как понять "списывайте его по ведомости на сотрудников" - перевести на забалансовый счет? Этого я и добиваюсь!
|
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #14  Сб Мар 14, 2009 23:31:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ужели. Регламентированных документов по списанию активов на забаланс нету.
Заведите. Только создавайте в режиме "Предприятие" |
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #15  Пн Мар 16, 2009 11:05:07 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, у нас в ТОО такая ситуация: на конец года есть переходящие запасы которых на самом деле нет, так как их подарили или отдали взамен украденных ( мы поставляем в школу учебные материалы). Руководитель это не оформил документально, устно распорядился просто еще допоставить. Соответственно бухгалтер не сталь отписывать, теперь этот товар висит на остатке. Руководитство согласно на списание. Будьте добры, есть ли у кого-нибудь форма акта, чем это мотивировать и вообще можно ли ставить на вычеты и какие проводки будут при этом? Заранее спасибо. :Rose: |
Автор: | Svetlana.B | ||||
Добавлено: | #16  Вт Мар 17, 2009 18:12:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нужно было в свое время проводить как реализацию (безвозмездную передачу ТМЗ).
На вычеты, мне кажется, нельзя. Проводка будет дт 7212 Кт 1310 Еще можно сделать инвентаризацию и списать как недостачу. Только вот, кто будет виновным? |
Автор: | Сабиля | ||||
Добавлено: | #17  Ср Мар 18, 2009 15:43:51 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, я понимаю, что на вычеты нельзя. Но если будет проводка дт7212 кт 1310, то что делать с НДС, его тоже нужно корректировать? :cry:
Дело в том, что эта частная компания и руководитель не против провести все это дело через инвентаризацию и провести как недостачу. Виноватый тоже есть якобы :wink: . Родственник дир-ра зав.склад. И вот для того чтобы не делать корректировки по НДС, законно ли, если я все эти недостачи проведу через инвентаризацию. |
Автор: | Svetlana.B | ||
Добавлено: | #18  Ср Мар 18, 2009 16:00:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мне кажется, вполне законно. По идее, мат.ответ.лицо должен был выписать расходную накладную, а он этого не сделал, поэтому и была выявлена недостача. Только оформите все это документально правильно. |
Автор: | Сабиля |
Добавлено: | #19  Ср Мар 18, 2009 16:10:41 |
Заголовок сообщения: | |
Так и сделаем. Спасибо :Rose: |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #20  Чт Мар 19, 2009 00:45:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если у Вас недостача, то корректировку НДС, относимого в зачет, делать обязательно, наличие/отсутствие виновного не показатель. Легче сделать реализацию по очень небольшой цене какому-нибудь физ.лицу за наличный расчет. Желательно даже без фамилий, просто ФЛ. Очень законно и ненаказуемо. |