» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Форма 100.08 при строительстве

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Гость222
Добавлено: #1  Ср Мар 04, 2009 23:35:25
Заголовок сообщения: Форма 100.08 при строительстве

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236170#236170
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=155259#155259
Знатоки,помогите!
ТОО помимо производства еще является заказчиком по стр-ву ж/дома и на протяжении 2 лет в ф,100,12 по строке 3 отражала все приобретенные материалы и услуги. которые собирали на счете 2930 и соответственно по строке 100,12,10 как незавершенное стр-во. Но, в этом году в декабре сдали первую очередь и на остатке появилось построенная 1 очередь как готовая продукция. и теперь у нас получается по строке 100,08,013 отрацательная сумма. В чем наша ошибка, уже сколько бьемся, все перепроверили, где-то ошибка связанная с незавершенкой и как нам быть теперь в этой ситуации



Автор: Гость222
Добавлено: #2  Чт Мар 05, 2009 00:06:05
Заголовок сообщения: форма100.08 при стр-ве

Неужели никто не подскажет'?
очень нужно,заранее спасибо.



Автор: Kenga
Добавлено: #3  Чт Мар 05, 2009 00:19:28
Заголовок сообщения:

Гость222, подождите до утра, сейчас уже все спят.


Автор: natkis
Добавлено: #4  Чт Мар 05, 2009 21:24:39
Заголовок сообщения:

Считаю неверным отнесение на счет 2930-это счет незавершенного строительства для собственных нужд ,а у вас ведь создается объект для продажи.Так как вы строили не для собственных нужд, а для продажи, нужно было в конце года переводить незавершенку (затраты раздела 8) на счет 1340, и показывать эти суммы в строке 100.08.02 -ТМЗ на конец налогового переиода, а когда получили готовность 1 очереди часть затрат перевести на счет 1320-готовая продукция.Ну а по мере реализации квартир по 1 очереди у Вас уменьшается сч.1320 по строке ТМЗ на конец года (в отношении построенной очереди) и соответственно по арифметике эти данныеи попадут на вычеты.


Автор: Гость2
Добавлено: #5  Пт Мар 06, 2009 00:27:46
Заголовок сообщения:

natkis
Что-то не доходит, извините.
Дело в том, что мы сами не строим, мы заказчики. и счета за услуги по СМР мы относили на счет 2930 и раздела 8 у нас по данному строительству нет. А со счета 3310 эти затраты по СМР мы могли относить на счет 1340-это же группа, по основному и вспомогательному пр-ву у нас расходов по стр-ву нет? Как быть ????
Или свеже надо было показывать по ф100,12 по стр 001 и 002 остатки по незавершенке. А строка 100.12.010 тогда кто заполняет



Автор: Weit
Добавлено: #6  Вт Мар 10, 2009 19:45:42
Заголовок сообщения:

Гость2 говорит:
Дело в том, что мы сами не строим, мы заказчики


В том то и дело, что вы сами строите - подрядным способом, т.е. нанимаете подрядчиков и ваши затраты по счету 8110 состоят из одних услуг сторонних организаций.
natkis вам все верно подсказала



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ