» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Volgina A
Добавлено: #151  Чт Фев 26, 2009 13:50:06
Заголовок сообщения: Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=156801#156801

скажите а в сверке 100,25,001-чистый доход,ндо заполнять если у нас убыток в 2008 годуу,100.25.002-кпн-если убыток сюда кпн что за 2008 год платили?аесли убыток сверка все равно заполняется полностью,или кое что заполнять не надо?



Автор: Marfa
Добавлено: #152  Чт Фев 26, 2009 13:54:42
Заголовок сообщения:

*МАКС*
100.25.001 я стаавлю с минусом - у меня тоже убыток, а КПН соответственно - 0, Сверка заполняется, чтобы выявитьь убытки на конец года



Автор: Мара
Добавлено: #153  Чт Фев 26, 2009 13:58:57
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
скажите а в сверке 100,25,001-чистый доход,ндо заполнять если у нас убыток в 2008 годуу

а у вас по фин отчётности убыток? в любом случае там заполняется финансовый результат, а не налоговый
*МАКС* говорит:
100.25.002-кпн-если убыток сюда кпн что за 2008 год платили

у вас возникли обязательства по кпн в 2008ом, или вы про авансовые платежи? если в 2008м нет КПН - то что вы хотели бы туда поставить
*МАКС* говорит:
аесли убыток сверка все равно заполняется полностью,или кое что заполнять не надо?

это я вообще не поняла
Сверка - это сверка отражения доходов-расходов в фин отчётности и в доходов-вычетов в Декларации, что значит кое-что не заполнять?



Автор: Volgina A
Добавлено: #154  Чт Фев 26, 2009 14:05:20
Заголовок сообщения:

скажите пожалуйста-под словом чистый доход это-например 6010-25 - минус 7211-9,7010-14,7310-3 получается - (-1 )это чистый доход? а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается?


Автор: Технический
Добавлено: #155  Чт Фев 26, 2009 14:09:09
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается?

http://kodeks.kz/2009/index.php?st=83
Цитата:
Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса, и вычетами, предусмотренными настоящим разделом.

Теперь давайте думать, что это.



Автор: Volgina A
Добавлено: #156  Чт Фев 26, 2009 14:10:39
Заголовок сообщения:

100.25.002-кпн, в 2007 г прибыль была в 2008 платили аванс платежи теперь в 2008 убыток,значит сюда 0 нужно ставить,я собираюсб сдать 101.03 с цифрами ,эти цифры туда поставить или как? запуталась :%):


Автор: Технический
Добавлено: #157  Чт Фев 26, 2009 14:21:07
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
я собираюсб сдать 101.03 с цифрами

А 101.01 или 101.02 сдавали?



Автор: Volgina A
Добавлено: #158  Чт Фев 26, 2009 14:24:23
Заголовок сообщения:

да , 101,01 по нулям сдала


Автор: Технический
Добавлено: #159  Чт Фев 26, 2009 14:43:41
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
скажите пожалуйста-под словом чистый доход это-например 6010-25 - минус 7211-9,7010-14,7310-3 получается - (-1 )это чистый доход? а налогооблагаемый доход? пожалуйста покажите на примере,как это считается?

*МАКС* говорит:
100.25.002-кпн, в 2007 г прибыль была в 2008 платили аванс платежи теперь в 2008 убыток,значит сюда 0 нужно ставить,я собираюсб сдать 101.03 с цифрами ,эти цифры туда поставить или как? запуталась

Compas говорит:
Налогооблагаемый доход определяется как разница между совокупным годовым доходом с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 настоящего Кодекса, и вычетами, предусмотренными настоящим разделом.

А у Вас нет дохода, нечего ставить. Если я ничего не упустил.



Автор: Volgina A
Добавлено: #160  Чт Мар 05, 2009 18:15:53
Заголовок сообщения: Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН

скажите в сверке нам надо заполнять вручную графу по фин. отчетности а по декларац не надо он сам заполнил на основании забитых данных? а как правильно ее заполнить например по декларации вознагрождения- 1 000, по фин. отчетн- 1000- расхождения -0 ,примерно так должно быть?


Автор: Котеночек
Добавлено: #161  Чт Мар 05, 2009 18:29:24
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
скажите в сверке нам надо заполнять вручную графу по фин. отчетности а по декларац не надо он сам заполнил на основании забитых данных?

Все верно. По фин отчетности все данные вносятся в ручную.
*МАКС* говорит:
например по декларации вознагрождения- 1 000, по фин. отчетн- 1000- расхождения -0 ,примерно так должно быть?

Да. Расхождения могут быть по налогам, амортизации...



Автор: Volgina A
Добавлено: #162  Пт Мар 06, 2009 12:17:57
Заголовок сообщения:

скажите плиз,профи - в сверке сумма чистого дохода по фин. отчетн - если у нас убыток ставить с минусом или 0. и потом кпн - т.к. убыток тоже ноль поставить? и налогооблогаемый доход по декларации ничего нету, так и должно быть верно,т.к. убыток?? :oops:


Автор: Котеночек
Добавлено: #163  Пт Мар 06, 2009 12:22:38
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
в сверке сумма чистого дохода по фин. отчетн - если у нас убыток ставить с минусом или 0

Ставить с минусом
*МАКС* говорит:
кпн - т.к. убыток тоже ноль поставить

Ставить 0
*МАКС* говорит:
налогооблогаемый доход по декларации ничего нету, так и должно быть верно,т.к. убыток??

Ставите убыток с минусом



Автор: Volgina A
Добавлено: #164  Пт Мар 06, 2009 13:05:00
Заголовок сообщения:

скажите,плиз - в сверке в графе 100.25.052 - итого расходов по фин отчетности - это расходы со счета 7210 или 7211 плюс себестоим,расход. в виде вознаграждения.


Автор: lena-nik
Добавлено: #165  Пт Мар 06, 2009 15:11:31
Заголовок сообщения:

*МАКС*
*МАКС* говорит:
это расходы со счета 7210

*МАКС* говорит:
плюс себестоим,расход. в виде вознаграждения.



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #166  Пт Мар 06, 2009 15:42:18
Заголовок сообщения:

*МАКС*
прежде чем заполнять 100.24, надо заполнить графа 1 и 2.?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

извиняюсь, 100.25. ,как раз дошла до этой форме...



Автор: Volgina A
Добавлено: #167  Пт Мар 06, 2009 17:12:42
Заголовок сообщения:

скажите плиз,у меня сверка не сходится,не знаю уже как ее проверять - в сврке графа 100.25.052 по деклар и по фин отчетности должны в оборотки каким счетам соответствовать,и как проверить правильно ли она заполнена? и строка 100.25.054 должна чему соответсвовать?


Автор: ALёна
Добавлено: #168  Пт Мар 06, 2009 18:28:09
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
в сврке графа 100.25.052 по деклар и по фин отчетности должны в оборотки каким счетам соответствовать

в графе 100.25.052 по фин отчетности - это все расходы, которые указаны в ОСВ по счетам 7110, 7210 и т.д., т.е. все ваши расходы по бух.учету,
а по декларации - это все расходы по декларации, все те расходы, которые вы взяли на вычеты.
Строка 100.25.054 должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному, как разница строк 100,00,042 и 100,00,045, т.е. соответствовать графе 100.00.047.



Автор: Иса
Добавлено: #169  Вт Мар 10, 2009 10:05:26
Заголовок сообщения:

Добрый День!!! у меня вопрос по сверке ф.100.25. Если я правильно Вас понял по ОСВ необходимо все расходы по 7110,7210 и прочие расходы. А если у меня по балансу есть 7430,7470 их брать?


Автор: Котеночек
Добавлено: #170  Вт Мар 10, 2009 10:14:43
Заголовок сообщения:

Иса
Прочие берете, курсовую разницу вы же в другом приложении отразили, и разница у вас идет либо в доход, либо в расход.



Автор: Иса
Добавлено: #171  Вт Мар 10, 2009 12:48:15
Заголовок сообщения:

Извените как проверить ф.100.08 арифметически, каки брать счета? У меня денежные средства на копоративных карточках "Казкоммерцбанка" по ОСВ учитываются на 2923 "РБП" куда разнести эти расходы(в основном с этих карточек мы оплачиваем расходы по таможне-сбор и НДС)? На этих карточках деньги?


Автор: Volgina A
Добавлено: #172  Вт Мар 10, 2009 12:55:29
Заголовок сообщения:

скажите плиз в сверке строка -100.25.025- по фин отчетности должно быть ровна сумме - себестоимость и еще какие счета нужно прибавить чтоб получить эту строку? скажите пожалуйста?? :oops:


Автор: ALёна
Добавлено: #173  Ср Мар 11, 2009 10:10:00
Заголовок сообщения:

*МАКС*
*МАКС* говорит:
100.25.025- по фин отчетности должно быть ровна сумме - себестоимость

еще туда включаются расходы периода и расходы по неосновной деятельности, за исключением тех расходов которые отражены в последующих строках (с 100.25.026 по 100.25.051). Т.е. все расходы, отраженные в ОСВ должны соответствовать строке 100.25.052, из этих расходов вы исключаете расходы, указанные в строках с 100.25.026 по 100.25.051 и получаете строку 100.25.025 (по фин.отчетности).
По-моему так.



Автор: Иса
Добавлено: #174  Ср Мар 11, 2009 12:03:53
Заголовок сообщения:

Согласно Вашего ответа по 100.25.025 включил все расходы по ОСВ. Однако у меня есть отрицательная курсовая разница, как быть с ней (суммировать по ОСВ 7430 всю сумму или разницу с 6250)? Не выхожу на сумму ОСВ? Где ошибка?


Автор: ALёна
Добавлено: #175  Ср Мар 11, 2009 12:24:04
Заголовок сообщения:

Иса
Вы приложение № 6 к декларации заполнили, указали там превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положит.курс.разницы, теперь переносите эту сумму в графу 100.25.032 и по налоговому учету и по бух.учету показываете только разницу отрицательной курсовой разницы над положительной.

Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:

Т.е. в ОСВ у вас отриц. курс.разница отражается на счете 7430, а положительная на счете 6250. Когда вы заполняете декларацию по КПН, вы заполняете приложение № 6, там все эти доходы и расходы указываете и выводите превышение своей отрицательной разницы над положительной, ее и указываете в расходе по КПН, она и идет на вычеты.

Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:

И поэтому эти расходы не будут сходиться с расходами по ОСВ, т.к. в расходах по декларации будет указана только разница.



Автор: Иса
Добавлено: #176  Ср Мар 11, 2009 14:49:27
Заголовок сообщения:

Благодарю Вас за ответ,приложение 6 заполнено и сумма разницы разнесена в 100.25.032 по налоговому и бух.учету. А как арифметически посчитать приложение 100.25.052 по фин.отчетности., брать курсовую разницу которая идет по ОСВ или разницу полученную по приложеню 6.?


Автор: ALёна
Добавлено: #177  Ср Мар 11, 2009 15:36:09
Заголовок сообщения:

Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит
Иса говорит:
по фин.отчетности

указываете только разницу, полученную по приложению 6.



Автор: Иса
Добавлено: #178  Ср Мар 11, 2009 15:51:11
Заголовок сообщения:

И как же сверить 100.25.052 по фин.отчетности с ОСВ по учету? Брать сумму курсовой разницы 7430 по учету ОСВ или сумму разницы по приложению 6.?


Автор: ALёна
Добавлено: #179  Ср Мар 11, 2009 18:10:41
Заголовок сообщения:

Иса говорит:
или сумму разницы по приложению 6.?

да вот эту сумму по приложению 6.
ALёна говорит:
И поэтому эти расходы по строке 100.25.052 не будут сходиться с расходами по ОСВ, т.к. в расходах по декларации будет указана только разница.



Автор: как Гость
Добавлено: #180  Ср Мар 11, 2009 18:44:49
Заголовок сообщения:

вопрос, по форме 100.25.

если по декларации соц.отч 10500, а мы оплатили на 31.12.08г. - 9000, т.о. по финотчетности надо указывать 9000 или 10500? как правильно



Автор: Котеночек
Добавлено: #181  Ср Мар 11, 2009 18:54:53
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
если по декларации соц.отч 10500, а мы оплатили на 31.12.08г. - 9000, т.о. по финотчетности надо указывать 9000 или 10500? как правильно

Если оплатили 9000, то по декларации на вычеты берете 9000, а по фин отчетности 10500



Автор: как Гость
Добавлено: #182  Ср Мар 11, 2009 19:03:41
Заголовок сообщения:

Котеночек, как, на вычет берем 9000?, вы что то непоняли

соц.отч по 2008г (201.00) - 10500, но мы оплатили на 31.12.08г. по соц.отч - 9000

мой вопрос, это по сверке в 100.25.031 указываем в графе по декларации 10500, а по финотчетности надо указать 9000 или 10500?

С ув.



Автор: Котеночек
Добавлено: #183  Ср Мар 11, 2009 19:07:29
Заголовок сообщения:

как Гость
Это вы что-то не поняли. На вычеты налоги берем начисленные в размере оплаченных. Т.е. если начислили 10500, а заплатили 9000, на вычеты по 100 форме берете 9000. А по фин отчетности в 25 приложении ставите 10500.



Автор: как Гость
Добавлено: #184  Ср Мар 11, 2009 20:11:33
Заголовок сообщения:

Котеночек
когда заполняем приложение по соц.отч - 100.11.006 ( там я указываю 10500), она также переноситься в 100.00.031, и затем еще переноситься 100.25.031 по декларации

я не могу же изменить 100.25.031( по декл)
пусть кто-то другой ответить плиз, сообщ24



Автор: Доминика
Добавлено: #185  Ср Мар 11, 2009 20:40:51
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. как гость, соцотчисления - это не налоги http://buhonline.kz/forum/index.php?topic=306.msg2949#msg2949
И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500, (ведь у вас на расходы по бухучету (7210) отнеслась начисленная сумма).



Автор: minura
Добавлено: #186  Ср Мар 11, 2009 21:03:45
Заголовок сообщения:

Сообщение №22, правильный ответ этот
Доминика говорит:
Здравствуйте. как гость, соцотчисления - это не налоги http://buhonline.kz/forum/index.php?topic=306.msg2949#msg2949
И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500, (ведь у вас на расходы по бухучету (7210) отнеслась начисленная сумма).



Автор: как Гость
Добавлено: #187  Ср Мар 11, 2009 21:07:08
Заголовок сообщения:

Доминика, у меня вопрос другой,
в приложении 100.25.031 по декл-10500, а по финотчт- 10500 или 9000?



Автор: Lavrusha
Добавлено: #188  Ср Мар 11, 2009 21:15:17
Заголовок сообщения:

И по данным приложения 11 и по фин. отчетности 10500.
А мня интересует следующий вопрос: у нас оплачена и начислена пеня по соц. отч. 100 тенге, эта пеня идет на вычеты или будет разница в сверке -100 тенге?



Автор: как Гость
Добавлено: #189  Ср Мар 11, 2009 21:20:46
Заголовок сообщения:

mamy199, р-ца в сверке 100т


Автор: Lavrusha
Добавлено: #190  Ср Мар 11, 2009 21:26:23
Заголовок сообщения:

Спасибо!


Автор: Доминика
Добавлено: #191  Ср Мар 11, 2009 21:38:58
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
Доминика, у меня вопрос другой,
в приложении 100.25.031 по декл-10500, а по финотчт- 10500 или 9000?

какой другой?
я ж вам отвечаю
Доминика говорит:
И в финотчетность и в 11 приложение ставьте 10500

mamy199 говорит:
эта пеня идет на вычеты
,не идут на вычеты пени и штрафы только в бюджет, соцотчисления платят не в бюджет, почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13911&postdays=0&postorder=asc&start=120


Автор: как Гость
Добавлено: #192  Ср Мар 11, 2009 21:51:59
Заголовок сообщения:

Доминика
откройте плиз, 100.25
там две колонки, и вопрос был по заполнению этих колонок по соц.отчислению
(по декларации - по финотч)



Автор: Доминика
Добавлено: #193  Ср Мар 11, 2009 22:08:13
Заголовок сообщения:

как Гость Так Вы получили ответ на свой вопрос или до сих пор нет?
Открыла 25 приложение, да, там 2 колонки, даже 3. В строке 100,25,031 (мы же про неё говорим) идет речь о расходах на социальные выплаты. Соцотчисления идут на вычеты (в декларации) в сумме начисленных (переносится из строки 100.00.031, в которую в свою очередь переносится цифра из строки 100.11.06). В финотчетность они тоже идут начисленными. так что в первых 2х колонках ставите 10 500, в третьей 0.



Автор: как Гость
Добавлено: #194  Пт Мар 13, 2009 00:23:26
Заголовок сообщения:

подскажите, плиз,
в гр.100.25.033- налоги, по декларации , она переноситься с 100.00.033?
какие налоги входят- с/н, имущ, трансп? и указываем что начислено только за 2008г?
а в гр.100.25.033 - по финотч, налоги переносим теже самые, или только то что было оплачено за год? а если оплата по налогу за 2007г прошла в 2008г , что тт правильно надо показать?



Автор: как Гость
Добавлено: #195  Пт Мар 13, 2009 01:43:03
Заголовок сообщения:

я хочу продолжить свой вопрос по сообщ 36

объясните плиз по подробней, а то я путаюсь не пойму, по графам, в 100.24.006 налоги, мы там указываем все что 4кв по соц.налогу, имущ и транспорт, это ясно

в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006?

и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь

если у меня картина такая:
дт кт
с/н 540 727 239 250
тран/н 196 728 60 736
имущ/н 10 487 20 928



Автор: Для ГОСТЕЙ
Добавлено: #196  Пт Мар 13, 2009 01:53:36
Заголовок сообщения: сверка

я хочу продолжить свой вопрос по сообщ 36

объясните плиз по подробней, а то я путаюсь не пойму, по графам, в 100.24.006 налоги, мы там указываем все что 4кв по соц.налогу, имущ и транспорт, это ясно

в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006?

и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь

если у меня картина такая:
по Дт--------------------------по Кт
соц.н 540727 - 239250
тран.н 196728 - 60736
имущ.н 10487 - 20928



Автор: Доминика это я
Добавлено: #197  Пт Мар 13, 2009 09:53:58
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
в гр.100.25.033- налоги, по декларации , она переноситься с 100.00.033?

да
как Гость говорит:
какие налоги входят- с/н, имущ, трансп? и указываем что начислено только за 2008г?
Эти налоги. И читайте еще ниже.

как Гость говорит:
в гр. 100.00.33 - это все переноситься с 100.24.006?

А вы реализуете товары собственного производства? только в этом случае Вам нужно заполнять данную строку. Но, в любом случае, в 100.00.33 не переносятся данные из 100.24.006 Цитата из правил составления ф. 100.00: "9) в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса; ",
А с. 103 гласит: Статья 103. Вычет налогов
1. Вычету подлежат уплаченные в государственный бюджет налоги в пределах начисленных, кроме:
1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;
2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;
3) налога на сверхприбыль.
2. Налоги, уплаченные в текущем налоговом периоде за предыдущий налоговый период, подлежат вычету в том налоговом периоде, в котором произошла их уплата.


Для ГОСТЕЙ говорит:

и 100.25.033 - по финотч? и по декл?, как здесь

по декларации из строки 100.00.33, по финотчетности полностью начисленные за 2008 год

Для ГОСТЕЙ говорит:
если у меня картина такая:
по Дт--------------------------по Кт
соц.н 540727 - 239250
тран.н 196728 - 60736
имущ.н 10487 - 20928


по декларации 320914 (потому, что столько заплатили в 2008 в пределах начисленных) , по финотчетности 320914 (потому, что столько начислили в 2008)



Автор: как Гость
Добавлено: #198  Пт Мар 13, 2009 10:21:37
Заголовок сообщения:

Доминика это я, ой спасибо, я бы сама честно непонила, сколько не читай,
теперь если можно проверьте меня
значит, в 100.24.006 - указываем, налоги за 4кв 2008( с/н, имущ, тран)то что у меня есть)
100.00.033 - не заполняю, у нас товаров собст произ - нет
100.25.033- по фин(не заполняю), а по декл- 320914

С ув.Гаухар



Автор: Доминика
Добавлено: #199  Пт Мар 13, 2009 10:42:13
Заголовок сообщения:

как Гость
нет, Гаухар, не так
как Гость говорит:
значит, в 100.24.006 - указываем, налоги за 4кв 2008( с/н, имущ, тран)то что у меня есть)

как раз таки эту строку 100,024,006 и все 24 приложение вообще не надо заполнять, коль
как Гость говорит:
у нас товаров собст произ - нет
, потому что это приложение называется "расчет суммы КПН, подлежащего уплате нал/плат, реализ. товары собственного произ-ва"
как Гость говорит:
100.00.033 - не заполняю

Её как раз заполняете в любом случае.Ставите туда 320914
как Гость говорит:
100.25.033- по фин(не заполняю), а по декл- 320914

Почему по фин не заполняете, обязательно заполняете, просто в 1 и 2 графе у вас будут одинаковые цифры 320914, а в третьей выйдет 0.
Надеюсь, понятно...



Автор: как Гость
Добавлено: #200  Пт Мар 13, 2009 11:29:58
Заголовок сообщения:

Доминика, хорошо
мне даже стыдно, я открыла форму , да там так и написано 100.24 - реал собст произ
спасибо вам большое.
С ув.Гаухар



Автор: Доминика
Добавлено: #201  Пт Мар 13, 2009 11:48:53
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
мне даже стыдно

Ничего страшного. Мы учимся и при чем всю жизнь чему-то.



Автор: как Гость
Добавлено: #202  Пт Мар 13, 2009 12:23:04
Заголовок сообщения:

Вопрос:
в гр 100.25.025 - ( по декл) у меня здесь суммы перенислась с 100.00.025 ( 639 243 921)
а по финотч - надо с 100.08.013? получается тоже самое (639 243 921)



Автор: как Гость
Добавлено: #203  Пт Мар 13, 2009 12:45:26
Заголовок сообщения:

[b]сообщ44?[/b]

и еще хотела спросить, в течение периода 2008г, были уплачены пени по налогам, правильно будет если я укажу, пеню , в гр. 100.25.034 - только на стороне финотч.?
Сув.Гаухар



Автор: Доминика
Добавлено: #204  Пт Мар 13, 2009 13:06:30
Заголовок сообщения:

как Гость говорит:
и еще хотела спросить, в течение периода 2008г, были уплачены пени по налогам, правильно будет если я укажу, пеню , в гр. 100.25.034 - только на стороне финотч.?

да, правильно

Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:

как Гость говорит:
в гр 100.25.025 - ( по декл) у меня здесь суммы перенислась с 100.00.025 ( 639 243 921)
а по финотч - надо с 100.08.013? получается тоже самое (639 243 921)

Смотрите, Гаухар... в 100.25.025 цифра переносится с 100.00.025, а в 100.00.025 из 100.08.01, то есть это всё оно и тоже. А вот в графе финотчетности строки 100.25.025 циферку нужно вывести самой! Знаете, я пользуюсь такой табличкой, может она Вам поможет.
Вставьте свои цифры и все увидите



Автор: Для ГОСТЕЙ
Добавлено: #205  Пт Мар 13, 2009 13:38:19
Заголовок сообщения: сверка

Доминика, спасибо, вы мне так помогли,
счас все ставлю и проверю, потом обяз скажу, ОК



Автор: как Гость
Добавлено: #206  Пт Мар 13, 2009 14:06:37
Заголовок сообщения:

Доминика
в гр. материалы , и товары - там вот не могу заполнить, что куда

материалы, дт- 4 446 860, 26 кт- 4 421 639,02 сальдо-25 221,24
товары дт-498 775 988,06 кт- 469 575 538,62 сальдо-29 200 449,44



Автор: Технический
Добавлено: #207  Пт Мар 13, 2009 14:15:42
Заголовок сообщения:

Гаухар, она же *MAKC* вас разблокируют только не делайте так больше из за чего попались.


Автор: как Гость
Добавлено: #208  Пт Мар 13, 2009 14:22:30
Заголовок сообщения:

Compas, что вы пишите, это я *MAKC*?, нет вы ошибаетесь

С ув.



Автор: Доминика
Добавлено: #209  Пт Мар 13, 2009 14:26:12
Заголовок сообщения:

как Гость
а на что Вы материалы используете, если у вас нет производства?

Вам нужно вычислить, сколько Вы потратили товаров/материалов за год. Для этого берете остаток на начало+ приход-остаток на конец = расход
Если у вас на начало 2008 года не было материалов на складе, то 0+4 446 860- 25 221,24 =4 421 639,02 (т.е. цифра по Кт).
с товарами так же.
Если у вас не было хищений, недостач и т.п. в течение 2008г (не было?), то ставите получившиеся суммы в табличку и по бух.учету и по нал.учету они у Вас будут равны.



Автор: Для ГОСТЕЙ
Добавлено: #210  Пт Мар 13, 2009 14:56:36
Заголовок сообщения: сверка

Доминика
в гр.налоги по БУ - 747942 а по НУ- 320914 (правильно?)

соцналог по ДТ 540727 - КТ 239250
транспр ДТ 196728 - КТ 60736
имущ Дт 10487 - КТ 20928

С ув.



Автор: Доминика
Добавлено: #211  Пт Мар 13, 2009 15:08:48
Заголовок сообщения:

Для ГОСТЕЙ
нет. мы же с Вами уже этот вопрос разобрали на предыдущей страничке. в обе графы 320 914. :)



Автор: как Гость
Добавлено: #212  Пт Мар 13, 2009 15:21:31
Заголовок сообщения:

Доминика, я просто делала по вашей таблице на примере которая, и поставила в налоги, сумму которую уплатили вообще за 2008г, и не сходилась
целый день билась, но хочу сказать большое вам спасибо, спасибо за терпение, вы мне очень многому научили, все получилось.
Сув.Гаухара.



Автор: Доминика
Добавлено: #213  Пт Мар 13, 2009 15:36:50
Заголовок сообщения:

Я очень рада, что Вас всё получилось! :D


Автор: Sabina2205
Добавлено: #214  Пт Мар 13, 2009 16:37:50
Заголовок сообщения:

Я так завидию как Гостю (белой завистью). Я уже не целый день бьюсь, а несколько целых дней. Чувствую, что вот вот должно получиться, но не хватает опыта, знаний...

Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:

у меня не получается.... :( :cry:

Добавлено спустя 23 минуты 21 секунду:

Кто-нибудь может поможет, по приложению 25

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Если честно, больше мне некого просить помочь. Поговорите со мной.... :%):



Автор: Sabina2205
Добавлено: #215  Пт Мар 13, 2009 18:04:24
Заголовок сообщения:

В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да?


Автор: как Гость
Добавлено: #216  Пт Мар 13, 2009 18:04:56
Заголовок сообщения:

Доминика вы еще не ушли
я хотела спросить, в гр. прочие (по таблички), что туда входит и от куда его ?
Гаухар.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #217  Пт Мар 13, 2009 18:07:50
Заголовок сообщения:

как гость,
Sabina2205 говорит:
В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да?

Вы как сделали этот момент?



Автор: как Гость
Добавлено: #218  Пт Мар 13, 2009 18:16:00
Заголовок сообщения:

Sabina2205
да, сумма 100,25,025 да
Доминика ?[/b] сообщ 58



Автор: Доминика
Добавлено: #219  Пт Мар 13, 2009 18:21:21
Заголовок сообщения:

Я вообще-то уже ушла и теперь я дома. :D
как Гость говорит:
я хотела спросить, в гр. прочие (по таблички), что туда входит и от куда его ?

в графу "прочие" таблички входит все то, что не вошло в остальные графы :). Это индивидуально. В НУ - это все то,что в строке приложения 8 другие расходы. В БУ - это то, что по счетам 7211,7212 вид расхода текущие/прочие/другие расходы...
Sabina2205 говорит:
В графе 100,25,025 II по фин. отчетности сумму откуда брать? это все расходы счета 7210 + себестоимость счет 7010 - строки по декларации уже показанные = сумма 100,25,025 да?
Дело в том, что я не помню как называется эта строка, сотой формы нет под рукой... Как называется строка?

Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:

как Гость
а что Вы не зарегестрируетесь?



Автор: Sabina2205
Добавлено: #220  Сб Мар 14, 2009 10:07:14
Заголовок сообщения:

Доминика Скажите, вот у меня в 2008г. были договора с физ. лицами на оказание разовых услуг. Наше ТОО оплатили ИПН 10% за них. В 100 ф. Я это должна посадить туда где и з/п садится, да? Может поэтому у меня 25 приложение не идет?


Автор: Доминика
Добавлено: #221  Сб Мар 14, 2009 11:00:46
Заголовок сообщения:

Sabina2205 Если на эту сумму не идет, то значит поэтому :).
Оплату по этим договорам учитывали как з/п? ИПН в годовой декларации включается в расходы по з/п.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #222  Сб Мар 14, 2009 11:15:47
Заголовок сообщения:

Доминика
Я в шоке. я вот что обнаружила... расходы по командировочным строка 100,250,25 именно сумма которая туда села из строки 100,00,025, а изначально из строки 100,08,013 там ведь уже сидят командировочные расходы.... Тогда почему это сумма вновь повторяется в строке 100,25,025 А? Я что - то не пойму.

Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Доминика говорит:
Оплату по этим договорам учитывали как з/п?


Я просто когда разбаралась с ОСВ по счету 7110, поняла, что там у меня висит сумма ИПН за физ. лицо 24500, которая не учитывается нигде в годовой. Потому что ИПН с зар. платы работников уже сидит в з/п. Вот я и думаю, а где вообще правильнее будет в годовом показать эту сумму? ну так как это ИПН, то наверноек где-то в зар. плате. Но вот где именно и как лучше это сделать? просто включить в расходы по з/п что ли?



Автор: Доминика
Добавлено: #223  Сб Мар 14, 2009 11:52:39
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
Я просто когда разбаралась с ОСВ по счету 7110, поняла, что там у меня висит сумма ИПН за физ. лицо 24500, которая не учитывается нигде в годовой. Потому что ИПН с зар. платы работников уже сидит в з/п. Вот я и думаю, а где вообще правильнее будет в годовом показать эту сумму? ну так как это ИПН, то наверноек где-то в зар. плате. Но вот где именно и как лучше это сделать? просто включить в расходы по з/п что ли?

Инд.подоход.налог, удерживаемый у источника выплаты ,как следует из его названия удерживается из заработной платы и работник получает свою з/п на руки уже за минусом ИПН, как и за минусом ОПВ. поэтому ИПН и ОПВ нигде не указываются в годовом. Они включены в фонд оплаты труда и идут в сумме которую указывают в 8 приложении, в строке "расходы по оплате труда"
Sabina2205 говорит:
Я в шоке. я вот что обнаружила... расходы по командировочным строка 100,250,25 именно сумма которая туда села из строки 100,00,025, а изначально из строки 100,08,013 там ведь уже сидят командировочные расходы.... Тогда почему это сумма вновь повторяется в строке 100,25,025 А? Я что - то не пойму.

а как же 100.08.005А?
Сумма из строки 100.08.013 садится в 100.00.025, здесь уже командировочные и вообще все расходы по реализованным товарам( р, у) вкупе.
Дальше из 100.00.025 цифра отражается в 100.25.025, которая называется "Расходы по реал. товарам (р,у) всего, в том числе":
100.25.025 А "командировочные расходы". В том числе, то есть в 25 приложении эта цифра командировочных не влияет ни на что, она тут уточняющая.



Автор: Sabina2205
Добавлено: #224  Сб Мар 14, 2009 11:57:17
Заголовок сообщения:

странно авторасчет считает уэту сумму по командировочным...

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

получается сумма по командир. расходам 100,25,025 по НУ и по фин . отч. будет одинаковая? и разницы у меня не будет?

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:

о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

осталось только уточнить, как в БУ мне правильно отразит начисление ИПН за физ. лица? какие проводки будут?
И где показать в НУ в декларации оплату этого ИПН за физ. лица? Просто включить в общие расходы по зар. плате работников ?

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Доминика
ауу, где вы?



Автор: Доминика
Добавлено: #225  Сб Мар 14, 2009 13:30:11
Заголовок сообщения:

Я борщ готовила :)).
Sabina2205 говорит:
осталось только уточнить, как в БУ мне правильно отразит начисление ИПН за физ. лица? какие проводки будут?

У вас не программа? Если программа, то она сама начислила ИПН еще те периодом и тогда же Вы должны были перечслить налог в бюджет. Проверьте!
Вообще Проводки такие ДТ3350 КТ3120 Начислен ИПН с доходов, удерж. у источника выплаты
ДТ 3120 КТ1030 Уплачен ИПН с рас/счета


Sabina2205 говорит:
И где показать в НУ в декларации оплату этого ИПН за физ. лица? Просто включить в общие расходы по зар. плате работников ?


ну да
Доминика говорит:
Инд.подоход.налог, удерживаемый у источника выплаты ,как следует из его названия удерживается из заработной платы и работник получает свою з/п на руки уже за минусом ИПН, как и за минусом ОПВ. поэтому ИПН и ОПВ нигде не указываются в годовом. Они включены в фонд оплаты труда и идут в сумме которую указывают в 8 приложении, в строке "расходы по оплате труда"


Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:

Sabina2205 говорит:
получается сумма по командир. расходам 100,25,025 по НУ и по фин . отч. будет одинаковая? и разницы у меня не будет?
Ага.
Sabina2205 говорит:
о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я очень рада! :Yahoo!:


Автор: Volgina A
Добавлено: #226  Пн Мар 16, 2009 11:42:24
Заголовок сообщения:

скажите профи,в строке 100.25.002-кпн- у нас НОД-314954,нужно из этой суммы посчитать кпн и поставить в строку 100.25.002,если да то как ее посчитать 314954 * 20% , или взять кпн который мы оплачивали за прошлый год авансовыми платежами??? :oops:


Автор: Технический
Добавлено: #227  Пн Мар 16, 2009 11:51:57
Заголовок сообщения:

Sabina2205 говорит:
о божеееееееееееееееееее.. получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сабина, Вы снова за свое? Пишите так "о божеее.. получилось!!!" или Вы снова назло нарочно испытываете терпелку нашу?



Автор: Volgina A
Добавлено: #228  Пн Мар 16, 2009 12:00:20
Заголовок сообщения:

профи подскажите плиз- в строке НОД (100.25.003) - у нас сумма 314954, отсюда в строке 100.25.002-бут сумма 314954 * 20%, это верно или по дрругому считается 20/30%, ну подскажите?? :oops:


Автор: NataV
Добавлено: #229  Пн Мар 16, 2009 12:11:24
Заголовок сообщения:

30 %, т.к. в 2008 году ставка была 30%, вы за него и отчитываетесь.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

Для исчисления КПН дф.21, а в 25 только сверка. После заполнения 21, заполняете фин.отчеты (баланс, отчет о доходах) и уже после отчета о доходах - сверку.



Автор: Volgina A
Добавлено: #230  Пн Мар 16, 2009 14:36:50
Заголовок сообщения:

скажите профи,у меня сверка не получается-по БУ-у меня переплата налога на имущество 2184т,и когда я эту перплату ставлю в сверку то у меня на эту сумму не идет нод,он увеличивается на нее,а когда я ее убираю с сверки все сходится.не пойму почему?? :cry:


Автор: azira
Добавлено: #231  Пн Мар 16, 2009 14:45:41
Заголовок сообщения:

В налоги вы ставите только сумму начисленного налога, а не уплаченного


Автор: Volgina A
Добавлено: #232  Пн Мар 16, 2009 15:41:24
Заголовок сообщения:

скажите, в строке 100.25.001 - отражается сумма дохода по Б.У.- с оборотки со счета 5510?, и она должна отличатся на сумму дохода по НУ?


Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #233  Пн Мар 16, 2009 15:49:29
Заголовок сообщения:

Да, дох (уб) тек. периода. И в большинстве она отличается


Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #234  Пн Мар 16, 2009 15:58:48
Заголовок сообщения:

Строка100.25.051 корректировка налогооблагаемого дохода(100.00.45) откуда берется у меня по ст 122 ничего нет,машина всеравно считает сама. Что делать?


Автор: Доминика
Добавлено: #235  Пн Мар 16, 2009 16:08:02
Заголовок сообщения:

Вы из строки 100.00.45 поставьте ноль, она ж оттуда перенеслась. а в 100.00.45 она появляется автоматически меня тоже, надо все приложения просмотреть чтоб лишние приложения были пустыми


Автор: Котеночек
Добавлено: #236  Пн Мар 16, 2009 16:08:18
Заголовок сообщения:

Бота Казангаповна говорит:
Строка100.25.051 корректировка налогооблагаемого дохода(100.00.45) откуда берется у меня по ст 122 ничего нет,машина всеравно считает сама. Что делать?

Просто убираете эти цифры и все. ф 100 автоматически туда ставит 3% от дохода.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #237  Пн Мар 16, 2009 16:10:45
Заголовок сообщения:

Статья 149. Налоговая декларация

2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Скажите, это отдельно нести в налоговую финансовую отчётность, или достаточно будет той которая присутствует в ф.100?



Автор: Айгулечка
Добавлено: #238  Пн Мар 16, 2009 16:58:07
Заголовок сообщения:

Скажите пож., в 100.25.001 (чистый доход) я пишу сумму со сч.5500 по бух.учету минус 100.25.002 кпн , то в строке 100.25.054 должна стоять сумма, НОД с 100.00.042, так ли?


Автор: azira
Добавлено: #239  Пн Мар 16, 2009 16:58:40
Заголовок сообщения:

Вопрос: сверка не идет на сумму списанных ОС, по БУ - это убытки, а по НУ - нет. Куда эту сумму поставить по II графе?


Автор: ALёна
Добавлено: #240  Пн Мар 16, 2009 18:23:19
Заголовок сообщения:

Айгулечка говорит:
то в строке 100.25.054 должна стоять сумма, НОД с 100.00.042, так ли?

Строка 100.25.054 должна быть равна строке 100.25.003. И если у вас не было корректировок и вы не переносили убытки прошлых лет и т.п. тогда строка 100.25.054=100.25.003=100.00.042=100.00.047.



Автор: nadezhdats
Добавлено: #241  Пн Мар 16, 2009 19:42:35
Заголовок сообщения:

azira говорит:
Вопрос: сверка не идет на сумму списанных ОС, по БУ - это убытки, а по НУ - нет. Куда эту сумму поставить по II графе?

я ставлю прочие расходы



Автор: Volgina A
Добавлено: #242  Вт Мар 17, 2009 12:19:08
Заголовок сообщения:

:cry: не идет сверка,уже не знаю в чем проблема. разница сходится если с фин.отчетн убрать переплату по налогу и поставить как будто начислено ровно уплаченному. 100.25.054 -на 94 486 больше НОД,подскажите где примерно искать,8 прил. уже несколько раз проверела заполнено верно?? :oops:


Автор: lexx
Добавлено: #243  Вт Мар 17, 2009 12:26:39
Заголовок сообщения:

*МАКС*
если я верно поняла вашу проблему... как раз никаких переплат там не должно быть, т.е. здесь работает правило начисленные в пределах уплаченных...

Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:

не совсем точно выразилась, вы же себе на расходы берете только то что начислили, поэтому и переплаты там не должно быть,
т.е. в сверке по графе I вы ставите налоги "начисленные в пределах уплаченных", а по графе II то что у вас прошло по бухгалтерии, т.е. ваши начисленные налоги



Автор: Volgina A
Добавлено: #244  Вт Мар 17, 2009 12:40:48
Заголовок сообщения:

мы по налогу на имущ. начислено 6000 оплачено 8000,мы должны в первой графе поставить 6000 а во 2графе 8000 или в 1 гр 6000 и во 2 графе 6000?


Автор: lexx
Добавлено: #245  Вт Мар 17, 2009 12:42:58
Заголовок сообщения:

*МАКС*
считаю что и в 1 и во 2 графе ставите 6000
по финансовой отчетности у вас же села сумма 6000, вот её и ставите



Автор: Котеночек
Добавлено: #246  Вт Мар 17, 2009 12:43:01
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
в 1 гр 6000 и во 2 графе 6000?

это правильно



Автор: Volgina A
Добавлено: #247  Вт Мар 17, 2009 12:59:48
Заголовок сообщения:

скажите а разве в сверке мы не должны показывать разницу,или мы это потом отдельно делаем ,в записке или во временных разницах?


Автор: Котеночек
Добавлено: #248  Вт Мар 17, 2009 13:03:41
Заголовок сообщения:

*МАКС*
Разница была бы если вы оплатили бы меньше. К примеру начислено 8000, а оплачено 6000. По декларации на вычеты взяли бы 6000, а по фин. отчетности 8000. Была б разница 2000 тг.



Автор: lexx
Добавлено: #249  Вт Мар 17, 2009 13:04:33
Заголовок сообщения:

*МАКС*
а вы про какую разницу? в сверке вы показываете разницу между фин.отчетностью и налоговым учетом
если по налогам, то разница была бы в том случае, если у вас начисленно больше чем оплачено



Автор: Volgina A
Добавлено: #250  Вт Мар 17, 2009 13:22:22
Заголовок сообщения:

:Yahoo!: спасибо -Котеночек - lexx спасибо,вам тнперь я понела!!!! :Rose: :Rose:


Автор: Nemo
Добавлено: #251  Ср Мар 18, 2009 11:43:16
Заголовок сообщения:

Добрый день, уважаемые..
и мне подскажите, плизз..
может кто и сталкивался,
у меня уже голова кругом от этой сверки!!! Все вроде правильно забито, да вот итог не идет в строке 100.25.054, а именно на сумму разницы между начисленным КПНом по НУ и оплаченными суммами, т.е. то, что мы должны доначислить. :%):
может, кто поможет, а... :cry:



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #252  Ср Мар 18, 2009 12:04:19
Заголовок сообщения:

у меня по сверке сумма по БУ больше чем по НУ. а в самой декларации убыток меньше чем по БУ.строка 100.00.046 перенесенные убытки за пред.годпо форме 100.12.03 не садится.Почему?или сделать это в ручную?


Автор: nadezhdats
Добавлено: #253  Ср Мар 18, 2009 12:08:41
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
вот итог не идет в строке 100.25.054, а именно на сумму разницы между начисленным КПНом по НУ и оплаченными суммами, т.е. то, что мы должны доначислить.

в отчете о прибылях и убытках у вас должна быть указана сумма расходов по КПН= сумма КПН по декларации+ налоговое обязательство по отложенному КПН (если есть)
проверьте соответствие этой строки по БУ в 1С и сделайте корректировку по уже рассчитаному КПН по 100ф.



Автор: Volgina A
Добавлено: #254  Ср Мар 18, 2009 12:16:11
Заголовок сообщения:

скажите профи,а вот если убыток,то в сверке кпн -0 будет,а в отчете о прибылях и убытках кпн тоже не будет?? а в 1с кпн начислять надо будет или нет?? или если убыток то кпн ни в сверке,ни в отчетох о дох. и расх,ни в 1с ничисленого не будет?


Автор: nadezhdats
Добавлено: #255  Ср Мар 18, 2009 12:26:22
Заголовок сообщения:

*МАКС* говорит:
в отчете о прибылях и убытках кпн тоже не будет??

не будет
*МАКС* говорит:
а в 1с кпн начислять надо будет или нет??

не надо
*МАКС* говорит:
если убыток то кпн ни в сверке,ни в отчетох о дох. и расх,ни в 1с ничисленого не будет?

да



Автор: Volgina A
Добавлено: #256  Ср Мар 18, 2009 12:44:12
Заголовок сообщения:

скажите профи,в сверке в строке 100,25,025- по фин. отчетности,есть ли способ ее проверить в ручную эту сумму? берем себестоимость +7210,и из счета 7210 отнимаем то что есть в других приложениях? так?


Автор: Иса
Добавлено: #257  Ср Мар 18, 2009 15:06:51
Заголовок сообщения:

Добрый День!!! По ОСВ имеются обороты по сч.7110 "Расходы по КПН" начисленный в сумме 16 млн. При этом при заполнении сверки 100.25 в строке 100.25.002 числится сумма расчитанная по расчет прил.21, т.е.11 млн. Строка 100.25.052 этой же формы расходится на сумму разницы 5 млн.,которая равна разнице 16 и 11 млн.тенге. Могу ли я эту разницу отнести на строку 100.25.050 "Другие расходы" (по фин.отчетности)? Верно ли это будет, иначе расчет не сходится?.


Автор: Мара
Добавлено: #258  Ср Мар 18, 2009 15:09:56
Заголовок сообщения:

Иса
а какая сумма КПН правильная-то?

Добавлено спустя 50 секунд:

сдаётся мне, что КПН исчисленный в Декларации - он же расходы по КПН в фин учёте, разве нет?



Автор: pochta_eva
Добавлено: #259  Ср Мар 18, 2009 15:14:18
Заголовок сообщения:

у меня тоже убыток, и я сначала сумму убытка с "-" поставила в строку 100.00.047 и она перенеслась в 100.21.001 тоже с минусом (больше никаких цифр в 21 приложении я не ставила, только заполнила
Ираида Петровна говорит:
Там на 2-ой стр. код ОКПО, вид деят-ти, орг-правовая форма и т.п.

)
но теперь у меня не идет сверка (прил 25) именно на сумму убытка....
???



Автор: Ираида Петровна
Добавлено: #260  Ср Мар 18, 2009 15:24:43
Заголовок сообщения:

)
но теперь у меня не идет сверка (прил 25) именно на сумму убытка....
???[/quote]

поэтому не недо сумму убытка ставить в 100.00.047 и 100.00.021, они понапишут, не первый раз же.



Автор: pochta_eva
Добавлено: #261  Ср Мар 18, 2009 15:27:21
Заголовок сообщения:

так я убрала эту сумму из 100.00.047 и из 21 приложения
и теперь не идет сверка :%):

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

получается, что если в строке 100.00.047 - 0, то и в 100.25.003 - 0
тогда и в 100.25.054 должон быть 0
а там пеперь минус.... :%):



Автор: kaz
Добавлено: #262  Ср Мар 18, 2009 15:32:07
Заголовок сообщения:

у меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу и в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается.
я уже наверное, гоню?



Автор: Ираида Петровна
Добавлено: #263  Ср Мар 18, 2009 15:33:55
Заголовок сообщения:

Если у вас бух. учет отличается от налогового, то 25 ф. и не должна "идти" - это нормально.

А если у вас одинаковый БУ и НУ - то это неправильно.

Там срвниваются даные отчета о приб и уб (по бух учету) и декл. по КПН.



Автор: pochta_eva
Добавлено: #264  Ср Мар 18, 2009 15:41:52
Заголовок сообщения:

да, у меня БУ и НУ отличаются

я не знала сверка тогда не должна "идти"...теперь буду знать)
спасибо :)



Автор: kaz
Добавлено: #265  Ср Мар 18, 2009 15:55:49
Заголовок сообщения:

подскажите пост №101, п о ж а л у й с т а.


Автор: Мелена
Добавлено: #266  Ср Мар 18, 2009 16:09:12
Заголовок сообщения:

pochta_eva говорит:
да, у меня БУ и НУ отличаются

я не знала сверка тогда не должна "идти"...теперь буду знать)
спасибо :)

Что значит не должна "идти"? по стр. 100.25.054 вы должны выйти на свой результат



Автор: pochta_eva
Добавлено: #267  Ср Мар 18, 2009 16:24:18
Заголовок сообщения:

на свой результат какой?
разницы между БУ и НУ?
или на строку 100.00.042???

я так понимаю в строке 100.25.053 д.б. сумма разницы между БУ и НУ?
а в строке 100.25.054 сумма, равная строке 100.00.042
но в строке 100.00.42 у меня -3152
а вот в 100.25.054 - -5852
не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла...



Автор: pochta_eva
Добавлено: #268  Ср Мар 18, 2009 16:38:24
Заголовок сообщения:

подскажите пожалуйста

правильно я понимаю в строке 100.25.053 д.б. сумма разницы между БУ и НУ?
а в строке 100.25.054 сумма, равная строке 100.00.042
но в строке 100.00.42 у меня -3152
а вот в 100.25.054 -5852
не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла...



Автор: kaz
Добавлено: #269  Ср Мар 18, 2009 16:42:53
Заголовок сообщения:

помогитепожалуйста дать ума ф.100.25
у меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу и в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается.
я уже наверное, гоню?

Как объяснить, что в НУ больше чем БУ, хотя я из БУ убрала все то, что по НУ на вычеты не берется.



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #270  Ср Мар 18, 2009 17:03:11
Заголовок сообщения:

я думаю вам надо сделать сверку отдельно по НУ и БУ. посмотрите годовой отчет за 2007 год прил 100.40. вот и заполните эти две графы а потом уже 100.25.


Автор: pochta_eva
Добавлено: #271  Ср Мар 18, 2009 17:09:57
Заголовок сообщения:

не было за 2007
открылись в 2008...



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #272  Ср Мар 18, 2009 17:21:27
Заголовок сообщения:

kaz
вроде писала сообщение не увидела.... пишу еще раз
помострите годовой отчет2007 год прилож 100.40. там по НУ и БУ и потом вы увидете откуда разница.



Автор: Мелена
Добавлено: #273  Ср Мар 18, 2009 17:31:23
Заголовок сообщения:

pochta_eva говорит:
не идет на 2700, это сумма расходов по КПН, и теперь не знаю где я их не учла...

Что за расходы по КПН, авансовые платежи? если да, то это не вычеты, если отсроченный КПН, то поставьте эту сумму в прочие расходы.



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #274  Ср Мар 18, 2009 17:37:13
Заголовок сообщения:

pochta_eva
ну и что! по годовому отчету есть форма по заполнению графы 1,2.Посмотрите...

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

годовой отчет за 2007год



Автор: kaz
Добавлено: #275  Ср Мар 18, 2009 18:49:32
Заголовок сообщения:

Бота Казангаповна говорит:
потом вы увидете откуда разница.

Да,но сейчас у меня разница по НУ больше, чем по БУ в ф 100.25.025, а это возможно, хотя причину я установила,в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года.



Автор: kaz
Добавлено: #276  Ср Мар 18, 2009 19:35:37
Заголовок сообщения:

Уважаемые спецы!
У меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. Возможно ли что в НУ больше чем в БУ сумма расходов.



Автор: kaz
Добавлено: #277  Ср Мар 18, 2009 20:28:00
Заголовок сообщения:

как всем надоела,наверное, ф 100.25


Автор: Доминика
Добавлено: #278  Ср Мар 18, 2009 21:59:13
Заголовок сообщения:

kaz говорит:
Уважаемые спецы!
У меня получилось вот что в ф100.25.025 по НУ больше, чем по БУ, из-за того, что в ф 100.08 в строке 100.08.008 считается вместе с разницей остатка товара на нач. и конец года. Если я суммирую эту разницу в БУ, то вообще ерунда с фин рез. получается. Возможно ли что в НУ больше чем в БУ сумма расходов.

В БУ вообще-то эта "разница" как Вы её называете тоже суммируется в сумму расходов. Это не просто разница между остатками на начало и конец года - это остаток на начало + приход товара в течение года минус остаток на конец, что дает сумму ухода/расхода товара. А ведь себестоимость проданного товара идет на расходы и в БУ и в НУ.
На третьей страничке я выкладывала табличку, посмотрите её, попробуйте заполнить, может Вам будет ясней, двум людям точно помогла.



Автор: Nemo
Добавлено: #279  Чт Мар 19, 2009 10:26:48
Заголовок сообщения:

nadezhdats говорит:
проверьте соответствие этой строки по БУ в 1С и сделайте корректировку по уже рассчитаному КПН по 100ф.

Все правильно стоит вроде.
Где сделать корректировку? куда поставить эту разницу?
уже второй день сижу над этой сверкой! аж, даже плакать хочется! :cry:



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #280  Чт Мар 19, 2009 11:11:55
Заголовок сообщения:

Доброе утро!
ALёна говорит:
Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит
Иса писал(а):по фин.отчетности
указываете только разницу, полученную по приложению 6.

У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:
по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?



Автор: pochta_eva
Добавлено: #281  Чт Мар 19, 2009 11:10:53
Заголовок сообщения:

скажите пожалуйста
вы ставите в графу 100.25.001 сумму чистого дохода до налогообложения да?
я поставила туда сумму дохода после налогообложения, видимо поэтому у меня и не идет
как правильно? я посмотрела в ББ годовой за 2008, там на примере показано, что в этой графе указывается сумма дохода уже поле налогообложения, поэтому я так и сделала...

Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:

посмотрела сейчас ББ годовой отчет за 2007 год, там в такой же строке указывается сумма дохода до налогообложения...
прям мозги уже кипят...



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #282  Чт Мар 19, 2009 11:35:46
Заголовок сообщения:

гостьЛенка говорит:
Доброе утро!
ALёна писал(а):Строка 100.25.032 называется "превышение отрицательной курс.разницы над положительной", значит

Иса писал(а):по фин.отчетности

указываете только разницу, полученную по приложению 6.
У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:

по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?



Автор: Мелена
Добавлено: #283  Чт Мар 19, 2009 12:33:24
Заголовок сообщения:

pochta_eva говорит:
вы ставите в графу 100.25.001 сумму чистого дохода до налогообложения да?

Нет, это чистый доход, т.е. после налогооблажения, но не по НУ, а по БУ, и если у вас есть отложенные налоговые обязательства или активы, то в БУ расходы по КПН не должны быть равны расходам по КПН в НУ, ну и соответственно прибыль тоже разная, у вас, наверно где-то здесь заковырка получилась.



Автор: Nemo
Добавлено: #284  Чт Мар 19, 2009 12:34:40
Заголовок сообщения:

:Yahoo!: СОШЛОСЬ!!!!
спасибо всем, кто помог!!! :Rose:

Добавлено спустя 29 секунд:

просмотрела и прочла всю ленту от начала и до конца и все поняла!!!!!



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #285  Чт Мар 19, 2009 12:50:52
Заголовок сообщения:

Nemo говорит:
СОШЛОСЬ!!!!

А у меня чтоб сошлось остался один вопрос(хотя сходится и так и так) но хотелось бы узнать как правильнее будет
гостьЛенка говорит:
У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:

по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?



Автор: Kseniy-78
Добавлено: #286  Чт Мар 19, 2009 12:56:57
Заголовок сообщения:

Добрый день! Может быть не совсем в тему, но все-таки спрошу:
Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079, так вот в 1С необходимо делать ли какие-нибудь проводки, для того чтобы эти суммы стали равны в декларации и программе...



Автор: ALёна
Добавлено: #287  Чт Мар 19, 2009 13:05:37
Заголовок сообщения:

гостьЛенка говорит:
У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы, вопрос в том что:
по фин.отчетности поставить тоже самое или поставить положительную в прочие доходы(т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы"),а отрицательную в 100.25.032?

Если у вас положительная курс.разница, то вы ее никак не можете поставить по строке 100.25.032, т.к. в этой строке указывается превышение отрицат.курс.разницы над положительной. Поэтому положительную разницу указываете в прочих доходах, а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032.

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

ALёна говорит:
а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032.

а превышение отрицательной над положительной по строке 100.25.032, перенесенную из прил.6.

Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:

И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032 эту самую разницу превышения.



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #288  Чт Мар 19, 2009 13:47:04
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
У меня по декларации из 6 прилож.в 25-е перенесена сумма превышения отрицательной курс.разницы

ALёна говорит:
по фин.отчетности поставить тоже самое

или
ALёна говорит:
положительную в прочие доходы

имею ввиду саму сумму положительной курсовой разницы, в ОСВ она на счете 6250 Доход от курсовой разницы и включается в 6200 Прочие доходы(до выяснения того превышает отрицательная положительную или наоборот)
[quote="ALёна"]т,к, в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")
ALёна говорит:

Поэтому положительную разницу указываете в прочих доходах, а отрицательную в расходах и по строке 100.25.032.

по финансовой отчетности:
положительную из ОСВ в другие доходы в строку100.25.022
а отрицательную из ОСВ в 100.25.032
или
ALёна говорит:
И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.03

разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении?



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #289  Чт Мар 19, 2009 13:49:36
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032

гостьЛенка говорит:
разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении?



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #290  Чт Мар 19, 2009 13:49:55
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
И по фин.отчетности и по декларации вы указываете в строке 100.25.032

гостьЛенка говорит:
разницу между отрицательной и положительной (отрицательной сумма больше)которая получилась в 6 приложении?



Автор: ALёна
Добавлено: #291  Чт Мар 19, 2009 13:54:38
Заголовок сообщения:

гостьЛенка говорит:
в строке 100.25.03

указываете разницу
гостьЛенка говорит:
которая получилась в 6 приложении


Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

и по фин. отчетности и по декларации



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #292  Чт Мар 19, 2009 13:59:47
Заголовок сообщения:

гостьЛенка говорит:
в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")

то есть это ничего,что так?



Автор: ALёна
Добавлено: #293  Чт Мар 19, 2009 14:06:00
Заголовок сообщения:

Ну вы же выявили разницу и должны ее отразить и по бух.учету и по декларации, а иначе у вас будет разница в сверке по графе III, которой у вас на самом деле нет.


Автор: гостьЛенка
Добавлено: #294  Чт Мар 19, 2009 14:12:47
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
Ну вы же выявили разницу и должны ее отразить и по бух.учету и по декларации, а иначе у вас будет разница в сверке по графе III, которой у вас на самом деле нет.

если поставить положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.
и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I,то в итоге всё перекрывается и получается точно так же как и если поставить в 100.25.032 и в I и в II графе разницу из приложения 6!!!Вот и спрашиваю как правильнее сделать?
гостьЛенка говорит:
в отчете о доходах и расходах она стоит в графе "прочие доходы")

и вот это меня смущает.



Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #295  Чт Мар 19, 2009 14:16:46
Заголовок сообщения:

Nemo
не могу понять что сошлось?



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #296  Чт Мар 19, 2009 14:17:01
Заголовок сообщения:

и в отчете о прибылях и убытках же нет такого понятия как превышение какой либо из курсовой разницы над другой, есть прочие доходы куда входит положительная кр.разница и прочие расходы куда входит отр.кр.разница


Автор: гостьЛенка
Добавлено: #297  Чт Мар 19, 2009 14:19:42
Заголовок сообщения:

Бота Казангаповна говорит:
не могу понять что сошлось?

если это мне? то НОД одинаковый получается,
гостьЛенка говорит:
если поставить положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.

и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I,то в итоге всё перекрывается и получается точно так же как и если поставить в 100.25.032 и в I и в II графе разницу из приложения 6!!!



Автор: pochta_eva
Добавлено: #298  Чт Мар 19, 2009 14:25:33
Заголовок сообщения:

Мелена, спасибо вам за подсказку, вы навели меня на дальнейший поиск, нашла тему: "Расчет по отсроченным налогам", там много интересного, и думаю эта как раз та тема, которая решит мою проблемку, читаю, пытаюсь разобраться со сказанным там, опыта мало, годовой сдаю первый раз, утешает то, что фирма новая и там еще ничего не запущено с прошлых лет....

:Rose:



Автор: ALёна
Добавлено: #299  Чт Мар 19, 2009 14:32:05
Заголовок сообщения:

В правилах по составлению ф.100, приложения 25 говорится: "При заполнении графы II используются данные бух.учета, полученные в соответствии с законодательством по бух.учету и фин.отчетности. В строке100.25.032 в графе II превышения отрицательной курсовой разницы над положительной курсовой разницей". Я считаю, что разницу нужно показать и по фин.отчетности тоже, но это мое мнение.


Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #300  Чт Мар 19, 2009 14:32:26
Заголовок сообщения:

А разве он должен одинаковым быть? БУ и НУ должна быть разница.
по прил100.08
по 100.16 или 100.17
доходы за счет прибыли
штрафы пени
или как?



Автор: nadezhdats
Добавлено: #301  Чт Мар 19, 2009 14:44:41
Заголовок сообщения:

Бота Казангаповна говорит:
А разве он должен одинаковым быть? БУ и НУ должна быть разница.
по прил100.08

посм. выше мы говорим только о курсовых разницах сейчас в прил 100.25



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #302  Чт Мар 19, 2009 15:12:48
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
При заполнении графы II используются данные бух.учета, полученные в соответствии с законодательством по бух.учету и фин.отчетности.

гостьЛенка говорит:
и в отчете о прибылях и убытках

гостьЛенка говорит:
есть прочие доходы

если придерживаться этого то то я бы сделала так
гостьЛенка говорит:
положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.
и разницу из 6 приложения в 100.25.032 в графе I


ALёна говорит:
В строке100.25.032 в графе II превышения отрицательной курсовой разницы над положительной курсовой разницей". .

а если вот этого то я бы сделала так:
ALёна говорит:
то разницу нужно показать и по фин.отчетности тоже

Вот и спрашиваю мнения других.
Спасибо вам ALёна,за то что высказали своё мнение :Rose: ,только жаль что вы одна это сделали.



Автор: ALёна
Добавлено: #303  Чт Мар 19, 2009 15:24:14
Заголовок сообщения:

Я же настырная :oops: . Хочу доказать, что права. Если вы не покажете курс.разницу по фин. отчетности, тогда у вас получаются временные разницы по графе III, но их же у вас нет, у вас в расход сумма и по бух учету пошла и по налог.учету и разниц временных у вас по курсовой разнице нет.

Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:

гостьЛенка говорит:
положительную кр.разницу в 100.25.022 по графе II,а отрицательную в 100.25.032 по графе II.

А в эту строку переносятся суммы из 100.00.008, 100.00.020 и 100.00.021 (опять же согласно правил) и в этих строках нигде не упоминается про курс.разницу, для нее есть отдельное приложение № 6, а из этого приложение № 6 суммы переносятся только либо в строку 100.00.015 либо в 100.00.032.



Автор: гостьЛенка
Добавлено: #304  Чт Мар 19, 2009 15:37:53
Заголовок сообщения:

ALёна говорит:
А в эту строку переносятся суммы из 100.00.008, 100.00.020 и 100.00.021 (опять же согласно правил) и в этих строках нигде не упоминается про курс.разницу, для нее есть отдельное приложение № 6, а из этого приложение № 6 суммы переносятся только либо в строку 100.00.015 либо в 100.00.032.

Это вам: :Rose: :Rose: :Rose:
а это про меня :crazy: :%): :P



Автор: Реги
Добавлено: #305  Чт Мар 19, 2009 15:44:22
Заголовок сообщения:

Помогите.. я застряла на налогах, по БУ понятно - начисленные на вычеты!
по НУ - начисленные в пределах уплаченных, а что делать с теми начисленными в прошлом году, которые уплачены в этом? т.е. такая картина, например
в 2007 г: Нач - 20 000 , Уплач - 15000 , на Выч 07г = 15000 ( не отнесено на выч 5000)
в 2008 г: Нач - 15 000 . уплач - 23000 .
Что нужно показать на вычеты в этом году в ф 100.33 ?
15000? или 15 000 + 5000 с прош 07 года?

И куда денуться 3000 переплаченные в этом году? их можно будет засчитать в 2010 г в счет уплаченных?
я окончательно запуталась.. распутайте плиз..



Автор: Реги
Добавлено: #306  Чт Мар 19, 2009 16:21:03
Заголовок сообщения:

Помогите кто нибудь сооб 133


Автор: nadezhdats
Добавлено: #307  Чт Мар 19, 2009 17:01:15
Заголовок сообщения:

Реги говорит:
в 2007 г: Нач - 20 000 , Уплач - 15000 , на Выч 07г = 15000 ( не отнесено на выч 5000)
в 2008 г: Нач - 15 000 . уплач - 23000 .
Что нужно показать на вычеты в этом году в ф 100.33 ?
15000? или 15 000 + 5000 с прош 07 года?

считаем: уплата за прошлый год 5000
за 2008г 23000-5000= 18000
складываем: начисление за 2008г в пределах уплаченного -15000(так как эта сумма меньше 18тыс)+ уплату за прошлый период 5000



Автор: Реги
Добавлено: #308  Пт Мар 20, 2009 11:28:19
Заголовок сообщения:

Спасибо .. а подскажите пож-та как проводки сделать в 1С по начисленному КПН...
Когда все приложения заполнены и в 21 исчислен КПН. куда дальше в1С ставить эту сумму? как закрыть на какие счета ?



Автор: gsg
Добавлено: #309  Пт Мар 20, 2009 11:37:20
Заголовок сообщения:

Начисленный кпн -3110

Дт 3110 Кт 1410



Автор: Иса
Добавлено: #310  Пт Мар 20, 2009 12:12:04
Заголовок сообщения:

Маре- Нет!!! У меня по ОСВ 16 млн.(начисленный КПН счет 7710). Т.е. я начислил больше, чем у меня по декларации получается(это согласно расчетов авансовых платежей по КПН). А по декларации получается 11 млн. Вот эта разница рвет.... Как быть?


Автор: Kseniy-78
Добавлено: #311  Пт Мар 20, 2009 12:16:09
Заголовок сообщения:

Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079, так вот в 1С необходимо делать ли какие-нибудь проводки, для того чтобы эти суммы стали равны в декларации и программе...


Автор: esiphi
Добавлено: #312  Пт Мар 20, 2009 12:22:22
Заголовок сообщения:

Иса
Иса говорит:
Вот эта разница рвет.... Как быть?

Отразите в бух.учете разницу, методом сторно 31.12.2008 г.(ч/з операцию или бух.справкой)
1.Дт 7710- Кт 3110-(5000000)Текст-Согласно декларации ф.100.00 за 2008 г.
2.Сделайте закрытие месяца.
С ув.



Автор: Реги
Добавлено: #313  Пт Мар 20, 2009 12:32:21
Заголовок сообщения:

gsg говорит:
Начисленный кпн -3110

Дт 3110 Кт 1410


это уплата проводки..
начиление д 71710 к 3110
+ дальше еще какие проводки делать ?



Автор: esiphi
Добавлено: #314  Пт Мар 20, 2009 12:48:01
Заголовок сообщения:

Kseniy-78
Kseniy-78 говорит:
Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079

Такое расхождение возможно.Считаю,что доп. бух.проводки в Вашем случаи, внесут искажение в фин.отчетность.
С ув.



Автор: Kseniy-78
Добавлено: #315  Пт Мар 20, 2009 13:19:59
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Kseniy-78
Kseniy-78 писал(а):
Убыток по БУ 1 889 104 тг., по НУ 1 778 079

Такое расхождение возможно.Считаю,что доп. бух.проводки в Вашем случаи, внесут искажение в фин.отчетность.
С ув.

Расхождение из-за временных разниц по соц. налогу и расходов не идущих на вычет по КПН
Значит оставляем как есть?



Автор: esiphi
Добавлено: #316  Пт Мар 20, 2009 13:27:35
Заголовок сообщения:

Kseniy-78
Kseniy-78 говорит:
Значит оставляем как есть?

Верное решение.
С ув.



Автор: Большой начальник
Добавлено: #317  Пн Мар 23, 2009 12:04:38
Заголовок сообщения:

Подскажите где отразить убыток от приобретения иностранной валюты и расходы от переоценки валюты? (отражены на счетах 7470 и 7430)?


Автор: Marina_V
Добавлено: #318  Пн Мар 23, 2009 16:58:19
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
Иса
а какая сумма КПН правильная-то?

Добавлено спустя 50 секунд:

сдаётся мне, что КПН исчисленный в Декларации - он же расходы по КПН в фин учёте, разве нет?


Моё мнение:
Расходы по КПН по БУ отличаются от КПН по декларации (НУ) на сумму отложенного КПН.
В строке 100.25.001 указываем чистый доход по фин. отчётности (НОД по БУ - расходы по КПН по БУ), а в строке 100.25.002 указываются расходы по КПН по декларации.
В результате сумма НОД по НУ по строке 100.25.054 не идёт именно на сумму отложенного КПН.
Как быть? Или какая ошибка в рассуждениях?



Автор: Геннадьевна
Добавлено: #319  Пн Мар 23, 2009 20:30:10
Заголовок сообщения:

http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163026&tape#163026


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #320  Ср Мар 25, 2009 14:03:31
Заголовок сообщения:

здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход


Автор: Solitary
Добавлено: #321  Ср Мар 25, 2009 14:26:40
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход


вы в строке 100.0.033. - отражаете налоги уплаченные
в сверке ПРиложение №25 - в строке 100.25.033 - отражаете налоги в первой графе из строки 100.00.033,
а во второй графе налоги по бух.учету.
и все у вас должно сойтись

Добавлено спустя 24 секунды:

Anonymous говорит:
Solitary говорит:
тогда вы не в ту ветку зашли)
идемте в другую, я там вам подскажу :wink:


куда идти то

сюда:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=163853#163853

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

упсс... исправьте модераторы, не туда сохранила сообщение(((
надо в эту ветку:
http://balans.kz/viewtopic.php?t=14103&postdays=0&postorder=asc&start=140



Автор: nadezhdats
Добавлено: #322  Ср Мар 25, 2009 14:31:28
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход

см здесь все ветки по КПН: http://balans.kz/viewtopic.php?t=799



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #323  Ср Мар 25, 2009 15:30:29
Заголовок сообщения:

не подскажете ссылку(если есть) отчет о доходах и расходах


Автор: неГость
Добавлено: #324  Ср Мар 25, 2009 15:45:42
Заголовок сообщения:

что вам мешает ее в 1С собрать или вручную?
для проверки откройте правила по заполнению ф.100 именно этого Приложения



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #325  Ср Мар 25, 2009 16:01:01
Заголовок сообщения:

объясните пож-та еще раз, в строке100,25,033 которая переносится с 100,00,033, какие налоги указ-ть, вроде читала что имущ не входит,


Автор: круглая
Добавлено: #326  Ср Мар 25, 2009 16:04:49
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
объясните пож-та еще раз, в строке100,25,033 которая переносится с 100,00,033, какие налоги указ-ть, вроде читала что имущ не входит,

где вы такое читали?!
входит и имущество, и соц.н/г и налог на землю, н/г на транспорт, сбор за наруж. рекламу и прочие, по которым вы отчитывались за этот период.
в строке 100.00.033 - согласно ст.103 НК - уплаченные в перделах начисленных.



Автор: круглая
Добавлено: #327  Ср Мар 25, 2009 16:06:13
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
цитировать

завязывайте писать не там, где надо..
ищите соответствующие ветки!
как найдете - сразу и вопросы отпадут многие!



Автор: Светочек
Добавлено: #328  Пт Мар 27, 2009 08:16:58
Заголовок сообщения:

Уважаемые профи, подскажите. На фирме в 2007 году был убыток, в 2008 году прибыль, с учетом перенесенных убытков получаем прибыль. Вопрос: какое число должно получиться в приложении 25 в строке 100.25.054 прибыль без учета перенесенного убытка или всё же с учетом перенесенного убытка. Судя по самому приложению должна выдти прибыль без прошлых убытков, но я в сомнении... :o


Автор: esiphi
Добавлено: #329  Пт Мар 27, 2009 08:29:18
Заголовок сообщения:

Светочек
Светочек говорит:
Судя по самому приложению должна выдти прибыль без прошлых убытков

Вы правы.Стр.100.25.054= Разнице стр.100.00.042 и 100.00.045.
С ув.



Автор: Светочек
Добавлено: #330  Пт Мар 27, 2009 09:59:17
Заголовок сообщения:

Ничего не могу поделать у меня в строке 100.25.054 получается конечно ни один в один но цифра близкая к стр. 100.00.047 НОД с учетом корректоровок и перенесенных убытков, не пойму что я делаю не так?


Автор: lexx
Добавлено: #331  Пт Мар 27, 2009 10:14:56
Заголовок сообщения:

Светочек
я бы проверила правильность заполнения сверки по фин.отчетности, а потом заново по всем приложениям
ну вообщем, никто за вас вашу декларацию не проверит



Автор: Светочек
Добавлено: #332  Пт Мар 27, 2009 10:24:39
Заголовок сообщения:

Это я конечно понимаю, просто это моя первая 100, а посоветоваться не с кем. Тогда такой вопрос: в строке 100.25.001 чистый доход надо ставить со сч. 5510, но опять таки с учетом прошлого убытка или чисто за этот год.


Автор: esiphi
Добавлено: #333  Пт Мар 27, 2009 10:29:03
Заголовок сообщения:

Светочек
Светочек говорит:
чистый доход

Ф.100.25,стр.100.25.001=ф,100.29,стр.100.29.015.
С ув.



Автор: Светочек
Добавлено: #334  Пт Мар 27, 2009 10:30:38
Заголовок сообщения:

Спасибо, теперь более мене проясняется, это ближе к цели :Rose:


Автор: lexx
Добавлено: #335  Пт Мар 27, 2009 10:31:32
Заголовок сообщения:

Светочек
по этой строке ставите ваш чистый доход, этот доход у вас так же стоит в 29 приложении по строке 100.29.015



Автор: Светочек
Добавлено: #336  Пт Мар 27, 2009 12:35:38
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста, если у меня в 25 приложении по фин. отчетности есть данные, к примеру стр. 100.25.051 другие расходы, а по декларации этой строчки вообще нет, что ставить в III графу число с "-" или перенести с фин. отчета. Просто авторасчет считае без минуса, это вроде логично, но я уже ничему не удивляюсь, поэтому лучше спросить для уверенности.


Автор: esiphi
Добавлено: #337  Пт Мар 27, 2009 12:46:19
Заголовок сообщения:

Светочек
Светочек говорит:
Просто авторасчет считае без минуса, это вроде логично

Верно.

Светочек говорит:
100.25.051 другие расходы

Стр.100.25.050 Другие расходы.
С ув.



Автор: Светочек
Добавлено: #338  Пт Мар 27, 2009 12:48:47
Заголовок сообщения:

Ой простите, перепутала строку, значит без минуса

Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:

Еще вопрос по налогам, к примеру начисленна сумма по налогам одна, а уплачено больше по определенным причинам, какую сумму ставить в ст.100.25.033 по декларации, и какую по фин. отчетности?



Автор: lexx
Добавлено: #339  Пт Мар 27, 2009 13:58:37
Заголовок сообщения:

Светочек
по декларации начисленные в пределах уплаченных, по фин. отчетности начисленные



Автор: Легенда
Добавлено: #340  Пт Мар 27, 2009 14:03:34
Заголовок сообщения:

lexx
А разве налоги по фин.отчетности это не все уплаченные, фактически :)



Автор: Светочек
Добавлено: #341  Пт Мар 27, 2009 14:06:28
Заголовок сообщения:

а то что переплатили нигде не показываются, и не учитываются?


Автор: lexx
Добавлено: #342  Пт Мар 27, 2009 14:10:59
Заголовок сообщения:

Легенда
налоги по фин.отчетности могут быть начисленны и не уплачены, но при этом они идут на расходы этого периода

Добавлено спустя 58 секунд:

Светочек
переплаты будут только в вашей фин.отчетности



Автор: Светочек
Добавлено: #343  Пт Мар 27, 2009 14:12:31
Заголовок сообщения:

Но у меня наоборот пепеплата, вот в чем проблема


Автор: lexx
Добавлено: #344  Пт Мар 27, 2009 14:13:49
Заголовок сообщения:

Светочек
значит у вас будут графы I и II равны по налогам



Автор: Светочек
Добавлено: #345  Пт Мар 27, 2009 14:14:52
Заголовок сообщения:

Хорошо, это понятно, но неужели то что я переплатила нигде не учитывается


Автор: lexx
Добавлено: #346  Пт Мар 27, 2009 14:14:59
Заголовок сообщения:

а переплата это не проблема, это хорошо :)


Автор: Светочек
Добавлено: #347  Пт Мар 27, 2009 14:15:42
Заголовок сообщения:

я имею ввиду переплата не идет на расходы :shock:


Автор: lexx
Добавлено: #348  Пт Мар 27, 2009 14:15:53
Заголовок сообщения:

Светочек
учитывается на вашем лицевом счете, в вашей ОСВ, в вашем балансе и на соответствующих счетах

Добавлено спустя 40 секунд:

Светочек
нет, переплата это дело добровольное



Автор: esiphi
Добавлено: #349  Пт Мар 27, 2009 14:16:52
Заголовок сообщения:

Светочек
Светочек говорит:
переплатили нигде не показываются, и не учитываются?

В ф.100.28 стр.100.28.005.
С ув.



Автор: Легенда
Добавлено: #350  Пт Мар 27, 2009 14:18:33
Заголовок сообщения:

lexx
А Вы не путаете Светочка? по НУ уплаченные в пределах начисленных, я с Вами согласна, а по фин.отчетности, что то не так кажется, если сделать так как Вы рекомендуете, то ни по фин.отчетности, ни естественно по НУ переплату никто и не увидит, как то странновато получается :)



Автор: Светочек
Добавлено: #351  Пт Мар 27, 2009 14:21:34
Заголовок сообщения:

Это не я путаю, это мне так ответили esiphi.


Автор: lexx
Добавлено: #352  Пт Мар 27, 2009 14:21:49
Заголовок сообщения:

Легенда
я Лена, и вряд ли я путаю, переплата будет отражаться в балансе как верно написал esiphi



Автор: Легенда
Добавлено: #353  Пт Мар 27, 2009 14:33:40
Заголовок сообщения:

lexx
Вы меня не поняли, я имела ввиду не Вас, а ту которая задавала вопрос (ник Светочка) :Rose:
Приятно познакомится :)



Автор: lexx
Добавлено: #354  Пт Мар 27, 2009 14:34:12
Заголовок сообщения:

Легенда
я уже сама поняла :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #355  Пт Мар 27, 2009 21:02:26
Заголовок сообщения:

Должна ли совпадать строка100,25,054 в сверке со строкой 100,00,42. И как ее найти. Код фиксированных активов на здание?


Автор: Елена Т
Добавлено: #356  Пт Мар 27, 2009 21:31:27
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Должна ли совпадать строка100,25,054 в сверке со строкой 100,00,42. И как ее найти. Код фиксированных активов на здание?

http://balans.kz/viewtopic.php?p=165343#165343



Автор: Елена Т
Добавлено: #357  Вс Мар 29, 2009 16:39:24
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
в 100.12.003. Нужно ли ставить убыток текущего года в графу Д. И суммироуются ли убытки 2007+2008 в графе Е.

Из правил:
В графе D указывается доход (убыток, подлежащий переносу), полученный в отчетном налоговом периоде. Если в строке 100.00.042 получен доход, то сумма дохода, уменьшенная на сумму корректировки налогооблагаемого дохода (строка 100.00.045) переносится в данную графу. В случае, если в строке 100.00.042 получен убыток, то в данную графу переносится сумма, указанная в строке 100.00.044;
Нерезидент Баланса говорит:
И какая сумма ставится в 100,00,47

Из правил:
В строке 100.00.047 указывается налогооблагаемый доход с учетом корректировки и перенесенных убытков, определяемый как разница строк 100.00.042, 100.00.045 и 100.00.046.

Нерезидент Баланса говорит:
в 100,17,001. при вводе в эксплуатацию здания, обязательно ли писать код фиксированных активов.

Думаю что да. У Вас должен быть в 1с, в разделе по ОС, посмотрите, какая 1с?.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #358  Пн Мар 30, 2009 01:21:50
Заголовок сообщения:

Не пойму у меня в сверке разница по пени ( в бюджет)теперь эта разница отражается в строке 100.25.054, и что с ней делать ? 100.25.054 не соответствует 100.00.42-100.00.45


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #359  Пн Мар 30, 2009 01:29:09
Заголовок сообщения:

Плиз №199 :cry:


Автор: Solitary
Добавлено: #360  Пн Мар 30, 2009 01:44:58
Заголовок сообщения:

у вас сумма пени только по БУ будет отражаться, по НУ нет
в сверке все должно пойти, еще раз проверьте



Автор: Елена Т
Добавлено: #361  Пн Мар 30, 2009 10:36:37
Заголовок сообщения:

Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам. Перепроверьте, возможно Вы их отразили в графе 100.25.025 в общей сумме, там пеня не должна сидеть.


Автор: Г.Б.
Добавлено: #362  Пн Мар 30, 2009 10:49:21
Заголовок сообщения:

У меня пеня по БУ 28,0т.т. в т.ч. пеня в бюджет 24,0.
Я заполняю строку 100.25.034
I----------II--------------III
4,0 28,0 разница 24,0
В строке 100.25.054 садиться эта разница!?



Автор: Елена Т
Добавлено: #363  Пн Мар 30, 2009 11:01:45
Заголовок сообщения:

Г.Б. говорит:
В строке 100.25.054 садиться эта разница!?

Садится.



Автор: Г.Б.
Добавлено: #364  Пн Мар 30, 2009 11:06:47
Заголовок сообщения:

но она не соответствует 100.00.42-100.00.45

Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:

Г.Б. говорит:
но она не соответствует 100.00.42-100.00.45



Автор: Елена Т
Добавлено: #365  Пн Мар 30, 2009 11:44:50
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам.

Перепроверьте.



Автор: Г.Б.
Добавлено: #366  Пн Мар 30, 2009 13:24:19
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Елена Т говорит:
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам.

Перепроверьте.


Перепроверяла энное колличество раз не идет и все :P



Автор: Solitary
Добавлено: #367  Пн Мар 30, 2009 13:28:36
Заголовок сообщения:

Г.Б. говорит:
Елена Т говорит:
Елена Т говорит:
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам.

Перепроверьте.


Перепроверяла энное колличество раз не идет и все :P

должно все идти, какую-то сумму учитываете дважды скорее всего...
"глаз замылился" - вот и не видите...
построчно еще раз пройдитесь.



Автор: Елена Т
Добавлено: #368  Пн Мар 30, 2009 13:30:21
Заголовок сообщения:

Может Вы внесли какие то статьи 2 раза - в общую статью и отдельно.
Например в вопросе по пене
Елена Т говорит:
возможно Вы их отразили в графе 100.25.025 в общей сумме, там пеня не должна сидеть.

Не знаю как и помочь. Помоему только Вы и можете разобраться.



Автор: Г.Б.
Добавлено: #369  Пн Мар 30, 2009 14:05:50
Заголовок сообщения:

Я сейчас пойду пообедаю, прогуляюсь........ может потом с :) глаз пелена сойдет


Автор: Елена Т
Добавлено: #370  Пн Мар 30, 2009 15:00:39
Заголовок сообщения:

Главное в обед не думать о годовом, а то не поможет.


Автор: Евлеша
Добавлено: #371  Пн Мар 30, 2009 17:13:34
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуста, у меня не сходиться сверка, я даже разобралась, что сумма на которую превышает итог по строке 100.25.054 сумму которая у меня получилась по строке по строке 100.00.045 равна начисленному но не уплаченнному штрафу в НК + отложенное налоговое обязательство, по видимости я не отразила эти факты (штраф и отложенное налоговое обязательство). Где надо в сверке это отразить?


Автор: Елена Т
Добавлено: #372  Пн Мар 30, 2009 17:26:03
Заголовок сообщения:

В графе "Другие расходы" прибавьте сумму отлож.налог.обязательство в графу по фин.отчетности.
Штраф добавьте к сумме по строке "Штраф" в графу по фин.отчетности.



Автор: Евлеша
Добавлено: #373  Пн Мар 30, 2009 17:30:54
Заголовок сообщения:

Да Елена Т, так и сделала, скажим так проверить сойдется или нет, сошлось, но теперь смотрю и вы мне так советуете. Выручаете меня уже не раз :Rose: . А скажите по поводу отложенного налогового обязательства где-то еще ф самой ф 100 оно должно быть отражено?


Автор: Елена Т
Добавлено: #374  Пн Мар 30, 2009 17:51:51
Заголовок сообщения:

Нет. В будущем найдет отражение как КПН за текущий отчетный период по расчету 100 формы..


Автор: Евлеша
Добавлено: #375  Вт Мар 31, 2009 12:57:49
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуста где в 1с удобней посмотреть данные для строки №100.25.037 А по фин отчетности ?


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #376  Вт Мар 31, 2009 13:02:41
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
Скажите пожалуста где в 1с удобней посмотреть данные для строки №100.25.037 А по фин отчетности ?

Амортизация? Анализ счета 2420 в дебет счетов



Автор: Евлеша
Добавлено: #377  Вт Мар 31, 2009 13:21:42
Заголовок сообщения:

благодарю

Добавлено спустя 57 минут 41 секунду:

А со сч 2470 амортизация НМА разве не идет в строку 100.25.037



Автор: Елена Т
Добавлено: #378  Вт Мар 31, 2009 14:21:36
Заголовок сообщения:

Да, тоже идет.


Автор: Евлеша
Добавлено: #379  Вт Мар 31, 2009 14:57:50
Заголовок сообщения:

Елена Т спасибочкм большое опять выручили, у вас 300 спасибок вот вам 301-ая :Rose:


Автор: ainagul
Добавлено: #380  Пн Окт 11, 2010 16:00:31
Заголовок сообщения:

помогите !!!!!!! скажите код класификатор фиксированных активов для годового

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

:oops: :crazy: помогите !!!!!!! скажите код класификатор фиксированных активов для годового



Автор: T_S
Добавлено: #381  Пт Мар 18, 2011 18:42:54
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,может ли вычеты по бух.учету по фиксированным активам быть меньше,чем по налоговому учету? ситуация сложилась из-за того,что были приобретены ФА в марте и июне прошлого года, а амортизация по НУ была начислена полностью за год. По логике вещей, думаю,что может, но все равно как-то это меня смущает. Помогите!


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #382  Пт Мар 18, 2011 18:48:31
Заголовок сообщения:

T_S,
конечно может. Даже если в декабре приобрели ФА, на вычеты по НУ берете за весь год.

Posted after 45 seconds:

Ветку древнюю откопали, перенести бы.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ