» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Что надо заполнять в Форме 100, если не было деятельности

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Злата
Добавлено: #1  Чт Мар 12, 2009 13:48:12
Заголовок сообщения: Что надо заполнять в Форме 100, если не было деятельности

Скажите, пожалуйста, предприятие за 2008г. не вело никакой деятельности, все отчеты сдавались пустографками. Сейчас, при сдаче ф. 100 надо ли заполнять приложения к ней или достаточно только ф. 100 пустграфкой?


Автор: Геннадьевна
Добавлено: #2  Чт Мар 12, 2009 13:51:02
Заголовок сообщения:

Баланс то у вас все равно должен быть.


Автор: Solitary
Добавлено: #3  Чт Мар 12, 2009 13:51:46
Заголовок сообщения:

у вас, как минимум, в приложение "бух.баланс" должен быть заполнен уставный капитал,
еще и нераспр.прибыль (убыток) прошлого периода :)



Автор: Одуванчик
Добавлено: #4  Чт Мар 12, 2009 13:53:04
Заголовок сообщения:

в балансе только будет взнос в уставный капитал, а остальное нули.


Автор: esiphi
Добавлено: #5  Чт Мар 12, 2009 13:57:22
Заголовок сообщения:

Злата
Злата говорит:
достаточно только ф. 100 пустграфкой?

Считаю,что в Вашем случаи,необходимо заполнить к ф.100.00,приложения ф.100.28 "Бух.баланс" и ф.100.30 "Отчет о движении денег".
С ув.



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Чт Мар 12, 2009 13:58:26
Заголовок сообщения:

Приложение 8 если были остатки по ТМЦ, приложение по переносу убытков(если были), баланс, отчет о движ.ден.средств- если было движение налички и по рас\счету- там ведь снимают комиссию за ведение счета ежемесячно. Кстати отсюда и вывод - какие-то затраты были всё таки, значит приложение "отчет о доходах и расходах" заполнить.


Автор: Динка
Добавлено: #7  Чт Мар 12, 2009 13:58:31
Заголовок сообщения:

А если я не показывала расходы по регистрации ТОО, то у меня не будет убытков. Так? И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. То и в балансе 0 будет. Разве не так?


Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Чт Мар 12, 2009 14:04:14
Заголовок сообщения:

Одуванчик говорит:
в балансе только будет взнос в уставный капитал, а остальное нули.

Динка говорит:
И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года.

Уставной капитал, по дате регистрации в юстиции
Дт5110 Кт5030 объявление капитала
Так вот в балансе будет в разделе капитал так :
Уставной капитал = 100тенге
Неоплаченный капитал = (- 100 тенге)
Итого баланс 0
А потом уже вносите уст.капитал
Дт1010,1030, и т.д. Кт5110



Автор: Динка
Добавлено: #9  Чт Мар 12, 2009 14:06:20
Заголовок сообщения:

:( Тогда я ф.100 не правильно отправила. надо еще дозаполнить что ли? И что будет за это? Отозвать можно или как?

Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

я так понимаю баланс идет отдельным приложением ? Если да, то подскажите номер приложения, которое мне необходимо заполнить, пожалуйста?



Автор: esiphi
Добавлено: #10  Чт Мар 12, 2009 14:20:39
Заголовок сообщения:

Динка
Динка говорит:
номер приложения

Смотрите сообщение № 5.
С ув.



Автор: sh"oks1
Добавлено: #11  Чт Мар 12, 2009 14:22:46
Заголовок сообщения:

У меня по одному ТОО тоже деятельности не было,зарегистрированы они в 2008г.,но я показала расходы по регистрации в энной сумме(они ведь должны быть обязательно,так как без оплаты сборов по регистрации,без изготовления печати не обойтись)Так вот я отправила приложения 8,28(баланс),29,30(движение средств)


Автор: NatalyaR
Добавлено: #12  Чт Мар 12, 2009 14:45:41
Заголовок сообщения:

Не надо отзывать. Отправьте доп форму с заполненым приложением 28


Автор: Злата
Добавлено: #13  Чт Мар 12, 2009 14:54:06
Заголовок сообщения:

Спасибо большое всем :)


Автор: Без
Добавлено: #14  Чт Мар 12, 2009 15:54:03
Заголовок сообщения:

Динка говорит:
А если я не показывала расходы по регистрации ТОО, то у меня не будет убытков. Так? И уставной капитал мы внесли 5 января этого года, после того как получили все документы 24 декабря 2008 года. То и в балансе 0 будет. Разве не так?

Так. Не надо ничего дополнительно сдавать. Пусть будет пустышка.



Автор: Динка
Добавлено: #15  Пт Мар 13, 2009 10:55:06
Заголовок сообщения:

Всем, спасибо! :Rose: Вечером осенила мысль, что допик сдать надо


Автор: Технический
Добавлено: #16  Пт Мар 13, 2009 10:59:56
Заголовок сообщения:

Динка говорит:
Вечером осенила мысль, что допик сдать надо

Женский мозг это восхитительно. Спасибо, подняли настроение с утра.



Автор: Динка
Добавлено: #17  Пт Мар 13, 2009 11:11:29
Заголовок сообщения:

:D Я нисколько не сомневалась в реакции Compasa и надо признаться Вы оправдали мои ожидания. Теперь и у меня настроение на все 100!

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

я новичек и каждый шаг в правильном направлении для меня победа, поэтому, возможно не раз еще таким образом подниму настроение и не только Вам :)



Автор: yliana
Добавлено: #18  Пт Мар 13, 2009 12:23:58
Заголовок сообщения:

Если в 2007г. по итогам года был доход. На 2008г.в расчетах (100,03 и 100,02) был заявлен доход. На 2009г. в расчете (100,03) был заявлен такой же доход, а в 2008г. получился по декларации убыток. Какую корректировку нужно сдать? Пожалуйста подскажите...уже неделю бьюсбь над этим вопросом!!! :%):


Автор: lexx
Добавлено: #19  Пт Мар 13, 2009 16:18:54
Заголовок сообщения:

yliana
не первый раз и не только в этой теме читаю ваши вопросы, и каждый раз не могу понять о чем вы спрашиваете, может поэтому и ответа не получаете, что никто вас понять не может :)



Автор: Zetta1
Добавлено: #20  Пн Мар 16, 2009 09:58:50
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Женский мозг это восхитительно
- Женский мозг это действительно восхитительно!))))))))) Не брюнетка)))))


Автор: НОКС
Добавлено: #21  Вт Мар 24, 2009 16:56:32
Заголовок сообщения:

ТОО зарегистрировано 27.12.2008 года. Естессно, никаких движений совершить не успело,кроме как объявить уставный капитал. Но ф. 100 " не подлежит отправке на сервер"...просит заполнить хотя бы одну строку к разноске :( Что бы такого заполнить,чтобы отправилась форма?


Автор: Бахыт
Добавлено: #22  Вт Мар 24, 2009 17:14:43
Заголовок сообщения:

проставье ноли, и отправится


Автор: сашенька
Добавлено: #23  Ср Мар 25, 2009 12:36:12
Заголовок сообщения:

Здравствуйте ! Подскажите если я сдала 100,00 пустую с учетом того,что за 2008г движений нет, в 2007году были убытки движений ни каких не было ,возникает вопрос стоит ли сдавать 100.28 приложение, т.е. год который я сдаю 2008 движений ни каких не было, только один уставной капитал. Или можно показывать 100.28 приложение и по всем годам т.е баланс если даже движений не было,
то все равно можно дублировать баланс , ставить те же цифры что 2007г .



Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Ср Мар 25, 2009 12:45:00
Заголовок сообщения:

сашенька говорит:
Или можно показывать 100.28 приложение и по всем годам т.е баланс если даже движений не было,
то все равно можно дублировать баланс , ставить те же цифры что 2007г .

Дублируйте баланс, если у Вас был
сашенька говорит:
в 2007году были убытки

то никак просто
сашенька говорит:
только один уставной капитал
не может быть.
Где Вы убыток в балансе дели? Он должен быть в разделе "Собств.апитал" - неарспр.прибыль(убыток) прошлых лет.
А у Вас есть расч.счет? Там ведь с Вас должны еще за ведение счета брать комиссию-вот и расходы за 2008г. Опять же таки в Балансе отразится.



Автор: сашенька
Добавлено: #25  Ср Мар 25, 2009 16:36:47
Заголовок сообщения:

Вот предыдущий бухгалтер в 100,00 форме за 2007г. перенесла убытки с 2006 г в ф100,27 строка 100.27.001 -78001тенге. значит мне в отчете за 2008г. нужно ставить убыток -78001


Автор: Елена Т
Добавлено: #26  Ср Мар 25, 2009 17:44:06
Заголовок сообщения:

Теперь Вам тоже нужно также перенести убыток, заполнив приложение 100.12.003.
Его же отразить в балансе
Елена Т говорит:
Он должен быть в разделе "Собств.апитал" - неарспр.прибыль(убыток) прошлых лет.

Сумма убытка уменьшает сумму уставного капитала.



Автор: сашенька
Добавлено: #27  Ср Мар 25, 2009 18:39:14
Заголовок сообщения:

т.е я должна отминусовать уставной капитал 91900 от убытка 78001 получить 13899 эту сумму я должан написать в уставном капитале так получаеться


Автор: Елена Т
Добавлено: #28  Ср Мар 25, 2009 19:04:54
Заголовок сообщения:

Вы указываете в балансе отдельно Устав 91900 и отдельно убыток (78001), далее минусуете убыток от уставного капитала полученную сумму 13899 ставите в общей строке раздела- итого "Собственный капитал".
Если у Вас нет "обязательств", т.е какой-либо кредиторской задолженности, то сумма баланса по пассиву у Вас будет -13899.
Такая же сумма баланса будет и по Активу - значит в активе у Вас должны быть ОС, НМА, ТМЗ, ден.средства, дебит.зад-ть, что-либо на сумму баланса по активу -13899.



Автор: сашенька
Добавлено: #29  Ср Мар 25, 2009 19:10:54
Заголовок сообщения:

спасибо Большое :Rose:


Автор: Елена Т
Добавлено: #30  Ср Мар 25, 2009 19:44:29
Заголовок сообщения:

Рада за Вас, жмите кнопку "Спасибо" всем форумчанам кто Вам помог.


Автор: сашенька
Добавлено: #31  Ср Мар 25, 2009 20:47:37
Заголовок сообщения:

Я извеняюсь конечно ,за назойливость, но у меня тут такой вопрос возник начала проводить форму 100,12 где убытки, столкнулась вот с чем, когда вы сказали мне, что нужно отминусовать сумму убытка от уставного капитала ,то что получилось 13 899 тенге. Вот Пример ф 100,12,003:
А В С Д Е
0000001 2007 -78001 -78001
0000002 2008 -78001 91900-(?) -13899

Правильно ли я поставила сумму убытка -13899 и автоматом она должна сесть в декларацию 100,00
или так:
А В С Д Е
0000001 2007 -78001 -78001
0000002 2008 -13899



Автор: Елена Т
Добавлено: #32  Ср Мар 25, 2009 23:16:17
Заголовок сообщения:

Вы сами писали что пред.бухгалтер перенесла убытки с 2006г, вот и пишите в 100.12 за 2006г-78001, только проверьте что именно с 2006г, может быть раньше возникли убытки?
Всё что связано с минусованием это про заполнение фин.отчетности - баланса. Не путайте 100ф и баланс.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ