» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С:Предприятие 8.1,отнесение расходов по амортизации ОС на затраты.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: TNYanko
Добавлено: #1  Пт Мар 13, 2009 21:14:11
Заголовок сообщения: 1С:Предприятие 8.1,отнесение расходов по амортизации ОС на затраты.

В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно?


Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Сб Мар 14, 2009 13:04:02
Заголовок сообщения:

При приобретении Вы сделали документ "Поступление ТМЗ и услуг" и заполнили вкладку по ОС, далее Вы должны на основании данного документа заполнить и провести документ "Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным.
Если Вы это сделали, то в конце каждого месяца при проведении документа "Закрытие периода" поставить галочку "начислять амортизацию". Таким образом амортизация пойдет на затраты.
Учтите из-за разницы в начислении амортизации по бух.учету и налог.учету у Вас будут разные суммы начисленной амортизации в 1с и по 100 форме.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Сб Мар 14, 2009 21:34:03
Заголовок сообщения:

Если всё равно не садится, советую зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета (7210 например) и статьи затрат, на которые следует отнести затраты по амортизации.

Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:

Елена Т говорит:
"Принятие к учету" - где заполняются данные по стоимости, срокам использования и пр. данным

Проверьте ещё раз проставлено ли - стоимость, срок использования, метод начисления амортизации, график начисления, все строки должны быть заполнены. И после внесения изменений перепроведите за каждый месяц документ "Закрытие периода" чтобы начислилась амортизация.



Автор: TNYanko
Добавлено: #4  Сб Мар 14, 2009 22:28:41
Заголовок сообщения:

Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?


Автор: Елена Т
Добавлено: #5  Сб Мар 14, 2009 22:36:30
Заголовок сообщения:

TNYanko говорит:
обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

Если Вы проставили счет 7210 в
Елена Т говорит:
зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета

Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели.
По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести.



Автор: TNYanko
Добавлено: #6  Сб Мар 14, 2009 23:01:55
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
TNYanko говорит:
обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

Если Вы проставили счет 7210 в
Елена Т говорит:
зайти в справочнике в каждый ОС- в закладке "Бух.учет" и "Налог.учет" проверить проставлены ли счета

Сделайте оборотно-сальдовую ведомость по счету 7210 и посмотрите какие там у Вас затраты сели.
По налоговому учету износ начисляется один раз в конце года. Там же - в документе "Закрытие периода" (откройте за декабрь) есть раздел по налог.учету где так же нужно проставить галочки и перепровести.



Автор: KrEAtive
Добавлено: #7  Вс Мар 15, 2009 00:17:05
Заголовок сообщения:

TNYanko говорит:
В апреле приобретено ОС компьютер,не могу отразить по амортизации на затраты,поэтому КПН начисляется неправильно?

TNYanko говорит:
Все проверила, в документе ОС не отображает - журнал проводок(налоговый учет по КПН) движения по регистрам, у меня все затраты идут кроме амортизации, обороты счета 7210 там все затраты с амортизацией?

Если Вы про КПН, то нужно смотреть именно проводки по налоговому учету. Счет 7210 ни причем. Нужно смотреть что-то типа Н830 или Н880. Может Вы просто не начисляли амортизацию по НУ. Проверьте документ "Закрытие месяца". Там должна быть установлена галка "Регламентные операции налогового учета"-"Амортизация фиксированных активов (НУ)"



Автор: TNYanko
Добавлено: #8  Вс Мар 15, 2009 09:36:10
Заголовок сообщения:

Да,Н830 у меня все затраты есть кроме амортизации.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Ср Мар 18, 2009 09:28:27
Заголовок сообщения:

Что включает в себя плановая стоимость в 1с 8.1, кроме материалов?


Автор: Круглая Земля
Добавлено: #10  Ср Мар 18, 2009 10:04:41
Заголовок сообщения:

В программе плановая стоимость устанавливается пользователем.


Автор: Евлеша
Добавлено: #11  Вт Мар 31, 2009 11:22:30
Заголовок сообщения:

Здраствуйте! Я так понимаю способы отражения расходов по амортизации разные, я сомниваюсь как правильно отнести расходы по амортизации по ОС, которые сдаются в аренду? ТОО оказывает услуги IP-телефонии и сдает оборудование для телефонии в аренду покупателям? какие будут проводки по амортизации и где их правильно отразить в 1с8


Автор: Елена Т
Добавлено: #12  Вт Мар 31, 2009 11:31:24
Заголовок сообщения:

Сдаете в аренду-доход. Значит можете начислять амортизацию на расходы.
Вы реализуете услуги по сдаче в аренду. Вот и советую амортизацию отнести на сч.7211 "Расходы по реализации услуг".
Дт7211 Кт2420
Если Вы правильно заполнили при поступлении ОС документ "Принятие к учету", то амортизация будет проводится в документе "Закрытие месяца"- для этого ставите галочку в документе и проводите.
Это мое мнение.



Автор: Евлеша
Добавлено: #13  Вт Мар 31, 2009 11:45:05
Заголовок сообщения:

сч 7211, у меня в 1с8 есть только счет 7210-административные, может быть надо 7110 -расходы по реализации

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы???



Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Вт Мар 31, 2009 11:49:17
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
надо 7110 -расходы по реализации

Да, думала про 7110, а написала 7211 :o :D
Евлеша говорит:
А как быть с теми, что не участвуют в получении дохода например приобретенные столы, стулья принтеры и факсы???

А Вы разве ими не пользуетесь, совсем?
Если пользуетесь то на 7210 "Адм.расходы".



Автор: Евлеша
Добавлено: #15  Вт Мар 31, 2009 11:54:09
Заголовок сообщения:

Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации или еще где-то??? И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ????


Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Вт Мар 31, 2009 11:56:23
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
Это все надо изначально указать в принятии к учетк ОС где способы отражения расходов по амортизации

Да.
Евлеша говорит:
И еще не пойму а в приложение 100.16 на вычеты пойдет амортизация и по тем ОС у которых амортизация была отнесена и на 7110 и на 7210 ????

По тем ОС, но считается по другому, по налог.учету.
У Вас ОС приобретены впервые в 2008г?



Автор: Евлеша
Добавлено: #17  Вт Мар 31, 2009 11:58:59
Заголовок сообщения:

да приобретены в 2008 г., ТОО открытов 2008 г., т.е на начало года не было ОС

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

А вы не могли бы со мной пройти по сбособам отражения амортизациив 1с8. Зайти в ОС и НМА - параметры амортизации - способы и пояснить как там надо внутри правильно заполнить когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110

Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:

кто нибудь подскажите очень нужно :cry:



Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Вт Мар 31, 2009 12:50:46
Заголовок сообщения:

Расчет амортизации можете сделать по примеру по этой ссылке.
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=155019#155019
Евлеша говорит:
кто нибудь подскажите очень нужно

Документ "Поступление ТМЗ и услуг" где заполняли по ОС - на его основании (есть такая галочка сверху бел.бумажечка и синяя бумажечка со стрелкой) делаете документ "Принятие к учету" и заполняете каждую графу.

Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:

Евлеша говорит:
когда амортизация идет на 1)7210 и на 2) 7110

Это Вам решать: если учавствуют в реализации то 7110, если в адм.целях то 7210.
У меня по подразделениям распределено.

Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:

Вообще-то в 1с 8х отлично Cleaner разбирается :) , если б Вы его до ночи подождали :(



Автор: Евлеша
Добавлено: #19  Вт Мар 31, 2009 13:16:51
Заголовок сообщения:

прочитала ветку, то что амортизация отличаеться по БУ и НУ этоя знаю. Интересовал вопрос правильности заполнения способов отражения амортизации, а вернее статьи затрат "Износ ОС" , что там внутри надо , код строки Какой??? Прочтя указанную ветку поняла, что код строки можно не указывать это не влияет на собирание отчетности приложения 100.16 или я не так поняла?

А вот например я исправила в ОС способ отнесения расходов по амортизации с 7210 на 7110, что измениться в ОСВ то я вижу, что изменилось, а в годовой отчетности, что с таким событием нужно изменить?



Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Вт Мар 31, 2009 13:21:33
Заголовок сообщения:

Годовая отчетность сдается по правилам НУ и налог.учету без разницы на каких счетах бух.учета отражается бухг.амортизация.


Автор: Евлеша
Добавлено: #21  Вт Мар 31, 2009 13:28:34
Заголовок сообщения:

Елена Т единственное наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А (по фин отчетности) данные по тем ОС амортизация по которым отражалась на сч 7210, а в строке котрорая выше сумму амортизации и относящейся на сч 7210 и на сч 7110, я правильно понимаю?


Автор: Елена Т
Добавлено: #22  Вт Мар 31, 2009 13:42:34
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
наверное мне теперь надо в сверке добавить в строку 100.25.037 А

Всю амортизацию относите на А, ведь Вы все ОС используете даже те которые в адм.целях?!



Автор: Евлеша
Добавлено: #23  Вт Мар 31, 2009 13:52:13
Заголовок сообщения:

Вот тут то чего то не поняла, сумму амортиз. по ОС которые сдаються в аренду покупателям начисление амортизации 7110/2420, так же пойдут в строку 100.25.037 А ??


Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Вт Мар 31, 2009 14:25:14
Заголовок сообщения:

Да, разве они не используются в предпринимательских целях - в целях получения дохода, а у Вас это арендные платежи.
Пойдут
7110/2420
7110/2470
7210/2420
7210/2470



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #25  Пн Апр 20, 2009 21:43:34
Заголовок сообщения:

Здраствуйте,
мы купили мебель, там разные цены, сть и за 500 000 тг, есть и за 12 000. можем ли мы отнести стул за 12 000 тоже на ос? ведь ос это те материалы цена которых выше 50 мрп, или я ошибаюсь?
Заранее спасибо



Автор: Cleaner
Добавлено: #26  Вт Апр 21, 2009 07:38:37
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
ведь ос это те материалы цена которых выше 50 мрп, или я ошибаюсь?

Ошибаетесь, цена не является критерием отнесения к ОС.



Автор: Jenechka
Добавлено: #27  Вт Апр 21, 2009 08:47:47
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
НСФО № 2
"основные средства - материальные активы, которые:
удерживаются для использования в производстве или поставке товаров или услуг, сдачи в аренду третьим лицам, инвестирования или административных целей;
как ожидается, будут использованы в течение более одного периода"



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ