» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #1  Вт Мар 17, 2009 11:31:22 |
Заголовок сообщения: | Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы |
Пожалуста, помогите, советом Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы, и вообще они на вычеты относятся или нет? |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #2  Вт Мар 17, 2009 11:55:39 |
Заголовок сообщения: | |
очень прошу,плиз |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #3  Вт Мар 17, 2009 11:59:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы конкретно напишите что такое
На вычеты идут расходы связанные с получением СГД. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #4  Вт Мар 17, 2009 12:00:21 |
Заголовок сообщения: | |
А что у Вас сидит по статье "Накладные расходы"??? Какие расходы Вы на эту статью отнесли??? |
Автор: | kaz | ||
Добавлено: | #5  Вт Мар 17, 2009 12:03:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да, я согласна. Но мы начисляем накладные расходы на оставщийся товар на складе, т.е. издержки падающие на остаток товара. Мы - торговля. Скажите, пожалуйста, нужно ли их вообще начислять, раньше это было необходимо. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #6  Вт Мар 17, 2009 12:19:22 |
Заголовок сообщения: | |
я попыталась вам подробно все расписать, за один месяц. Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В за январь 2008г. 1 Издержки падающие на остаток товара 472070 2 Издержки с начала года 21000 Итого: 493070 3 Остаток товара без товара в пути 2 994 816 4 Товарооборот 3 250 301 Итого: 6245117 5 Издержки падающие на реализованный товар: 493070: 6245117= 0,0789528843 х 2 994 816= 236449 236449 6 Издержки, падающие на остаток товара: 493070х 0,0789528843 = 333929 333 929 7210 7212 - 472070 сторно /сторнируем накладные за декабрь/ 7210 7212 236449 - 235621 7210 7212 235621 7210 7212 659115 |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #7  Вт Мар 17, 2009 12:23:59 |
Заголовок сообщения: | |
Честно, первый раз стакиваюсь. Но видимо у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода. Наверное так. Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ой - я что-то не про это, вы не себестоимость корректируете, а как-то перераспределяете расходы, похоже - это всё таки только для фин результата, т.е. для бух учёта. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #8  Вт Мар 17, 2009 12:31:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это не ответ. Издержки из чего-то были собраны, не с неба Вы же их взяли, как они попали на сч.7212? Были же какие-то услуги и др.расходы.
Да, так и будет. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #9  Вт Мар 17, 2009 12:37:28 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом. |
Автор: | kaz | ||
Добавлено: | #10  Вт Мар 17, 2009 12:44:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | kaz |
Добавлено: | #11  Вт Мар 17, 2009 12:46:05 |
Заголовок сообщения: | |
уже "зарапортовалась", т.е. могут идти как на уменьшение затрат, так и наувеличение |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #12  Вт Мар 17, 2009 12:48:07 |
Заголовок сообщения: | |
Мне кажется Вы говорите о расходах, которые дополнительно включаются в стоимость товаров. Тогда кажется что их приобретение (в момент когда Вы их приходуете от поставщика) нужно включать в строку 100.08.003.B. После того как в конце месяца вы выполните их распределение часть их войдет в стоимость товаров и увеличит строку 100.08.002, а часть останется в расходах периода. На вычеты по арифметике 100.08 приложения уйдет изменение в стоимости запасов, поэтому на вычеты попадет как раз-таки та часть, что осталась в затратах и не осталась в остатках ТМЗ. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #13  Вт Мар 17, 2009 12:50:14 |
Заголовок сообщения: | |
kaz ну и пусть себе на расходы периода идёт так как у вас принято в фин.учете, а по налоговому периоду берёте на вычет расходы, понесённые с целью получения дохода. Если бы у вас разницы как бы перекочовывали в активы баланса (расходы будущих, незавершенка...) вы бы в 8м показали бы эту разницу. А так у вас похоже просто разница получается между учётами. Расходы относятся на вычеты в том периоде, когда они понесены. |
Автор: | kaz |
Добавлено: | #14  Вт Мар 17, 2009 12:52:26 |
Заголовок сообщения: | |
Круглая Земля Боже мой, как все просто, спасибо вам огромное, именно это так, спасибо. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #15  Вт Мар 17, 2009 13:05:53 |
Заголовок сообщения: | |
Как я понимала, накладные расходы бывают у производства, а как они у вас оказались, как-то интересно. Или вы условно доп расходы по приобретению товара так назвали? |