» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: kaz
Добавлено: #1  Вт Мар 17, 2009 11:31:22
Заголовок сообщения: Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы

Пожалуста, помогите, советом
Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы,
и вообще они на вычеты относятся или нет?



Автор: kaz
Добавлено: #2  Вт Мар 17, 2009 11:55:39
Заголовок сообщения:

очень прошу,плиз


Автор: *САМ*
Добавлено: #3  Вт Мар 17, 2009 11:59:02
Заголовок сообщения:

Вы конкретно напишите что такое
kaz говорит:
накладные расходы
.
На вычеты идут расходы связанные с получением СГД.



Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Вт Мар 17, 2009 12:00:21
Заголовок сообщения:

А что у Вас сидит по статье "Накладные расходы"??? Какие расходы Вы на эту статью отнесли???


Автор: kaz
Добавлено: #5  Вт Мар 17, 2009 12:03:41
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
На вычеты идут расходы связанные с получением СГД.

да, я согласна.
Но мы начисляем накладные расходы на оставщийся товар на складе, т.е. издержки падающие на остаток товара. Мы - торговля. Скажите, пожалуйста, нужно ли их вообще начислять, раньше это было необходимо.



Автор: kaz
Добавлено: #6  Вт Мар 17, 2009 12:19:22
Заголовок сообщения:

я попыталась вам подробно все расписать,
за один месяц.

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В

за январь 2008г.
1 Издержки падающие на остаток товара 472070
2 Издержки с начала года 21000
Итого: 493070

3 Остаток товара без товара в пути 2 994 816
4 Товарооборот 3 250 301
Итого: 6245117

5 Издержки падающие на реализованный товар:
493070: 6245117= 0,0789528843 х 2 994 816= 236449 236449
6 Издержки, падающие на остаток товара:
493070х 0,0789528843 = 333929 333 929

7210 7212 - 472070 сторно /сторнируем накладные за декабрь/
7210 7212 236449 - 235621
7210 7212 235621
7210 7212 659115



Автор: Мара
Добавлено: #7  Вт Мар 17, 2009 12:23:59
Заголовок сообщения:

Честно, первый раз стакиваюсь. Но видимо у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода. Наверное так.

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

ой - я что-то не про это, вы не себестоимость корректируете, а как-то перераспределяете расходы, похоже - это всё таки только для фин результата, т.е. для бух учёта.



Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Вт Мар 17, 2009 12:31:50
Заголовок сообщения:

kaz говорит:
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В

Это не ответ.
Издержки из чего-то были собраны, не с неба Вы же их взяли, как они попали на сч.7212?
Были же какие-то услуги и др.расходы.
Мара говорит:
у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода.

Да, так и будет.



Автор: kaz
Добавлено: #9  Вт Мар 17, 2009 12:37:28
Заголовок сообщения:

Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом.


Автор: kaz
Добавлено: #10  Вт Мар 17, 2009 12:44:20
Заголовок сообщения:

kaz говорит:
Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом.



Автор: kaz
Добавлено: #11  Вт Мар 17, 2009 12:46:05
Заголовок сообщения:

уже "зарапортовалась",
т.е. могут идти как на уменьшение затрат, так и наувеличение



Автор: Круглая Земля
Добавлено: #12  Вт Мар 17, 2009 12:48:07
Заголовок сообщения:

Мне кажется Вы говорите о расходах, которые дополнительно включаются в стоимость товаров.
Тогда кажется что их приобретение (в момент когда Вы их приходуете от поставщика) нужно включать в строку 100.08.003.B.
После того как в конце месяца вы выполните их распределение часть их войдет в стоимость товаров и увеличит строку 100.08.002, а часть останется в расходах периода.
На вычеты по арифметике 100.08 приложения уйдет изменение в стоимости запасов, поэтому на вычеты попадет как раз-таки та часть, что осталась в затратах и не осталась в остатках ТМЗ.



Автор: Мара
Добавлено: #13  Вт Мар 17, 2009 12:50:14
Заголовок сообщения:

kaz
ну и пусть себе на расходы периода идёт так как у вас принято в фин.учете, а по налоговому периоду берёте на вычет расходы, понесённые с целью получения дохода.
Если бы у вас разницы как бы перекочовывали в активы баланса (расходы будущих, незавершенка...) вы бы в 8м показали бы эту разницу. А так у вас похоже просто разница получается между учётами. Расходы относятся на вычеты в том периоде, когда они понесены.



Автор: kaz
Добавлено: #14  Вт Мар 17, 2009 12:52:26
Заголовок сообщения:

Круглая Земля
Боже мой, как все просто,
спасибо вам огромное, именно это так, спасибо.



Автор: Мара
Добавлено: #15  Вт Мар 17, 2009 13:05:53
Заголовок сообщения:

Как я понимала, накладные расходы бывают у производства, а как они у вас оказались, как-то интересно. Или вы условно доп расходы по приобретению товара так назвали?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ