» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ТОО переходит с ОУР на упрощенку, как правильно перечислять налоги |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Звездочка |
Добавлено: | #1  Ср Мар 18, 2009 11:17:26 |
Заголовок сообщения: | ТОО переходит с ОУР на упрощенку, как правильно перечислять налоги |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=197594#197594 Наше ТОО работает два года по ОУР. С апреля месяца мы переходим на работу по упрощенной декларации. Я бухгалтер начинающий, только немного вникла во ОУР, а тут возникают новые задачи. То , что налог будет платить 3% это я знаю. Из этой суммы полтора процента - КПН. Подскажите пожалуйста: 1. На какой КБК перечисляется КПН с ТОО на упрощенке? Правильно ли я поняла, что срок перечисления до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом? 2. Оставшиеся полтора процента - это соцналог (КБК 103101 ???) и соцотчисления ( они начисляются на наемных работников в обычном порядке, так же как и при ОУР?). А перечисляются так же ежемесячно или раз в квартал? 3. За первый квартал 2009 года я должна буду сдать 100 форму. В какой срок мне ее сдавать : до 31 марта 2010 года или же в какой-то определенный период после перехода с ОУР на упрощенку? Какой вид Декларации ставить: очередная или ликвидационная? 4. Подоходный налог и пенсионные отчисления с наемных работников удерживаются в обычном порядке и перечисляются ежемесячно или по окончании отчетного квартала? Заранее спасибо за ответы. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #2  Ср Мар 18, 2009 11:29:55 |
Заголовок сообщения: | |
4. согласно НК ст. 438: уплата сумму ИПН, удержив. у источника выплаты, соц. отчислений, ОПВ производится не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным налог.периодом. 3. ф. 100 за 1кв2009г представите в НК до 31.03.2010г. 2.соц.налог - кбк 103101 1. КПН по упрощенке верно: срок перечисления до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по моему, кбк по КПН - 101103 ф.910 представляется в орган НУ не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налог.периодом. соц. отчсления - исчисляются с наемны работников также, как и при ОУР. еще более подробно почитайте НК-2009 ст.433 - 438 |
Автор: | baknar | ||||||||||
Добавлено: | #3  Ср Мар 18, 2009 11:36:30 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
перечисляете на 101202
Оставшиеся полтора процента - это соцналог (КБК 103101) за минусом соц-отч., которые начисляются так же, как при ОУР.
!00 сдадите по установленным срокам в 2010 году и будет очередная
Как и при ОУР, перечисляются ежемесячно Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Оказывается, уже вам ответили.
|
Автор: | Prosto buhgalter1 |
Добавлено: | #4  Ср Мар 18, 2009 14:23:22 |
Заголовок сообщения: | |
101202- это индивидуальный подоходный налог с доходов не облагаемых у источника выплаты- это для ИП на упрощенке. А для ТОО на упрощенке правильнее будет 101103. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #5  Ср Мар 18, 2009 14:42:11 |
Заголовок сообщения: | |
Ошибочка вышла. Я, конечно, имела в виду ИП на упрощенке. Я сейчас заглянула в выписку с л/счета, полученную из НК. Там по ТОО СНР КПН 101101. 101103 КПН с ЮЛ-резидентов, удерживаемый у источника выплаты. Кто должен по этому КПН посылать? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #6  Ср Мар 18, 2009 14:43:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
как раз-таки ТОО на УР |
Автор: | Prosto buhgalter1 | ||
Добавлено: | #7  Ср Мар 18, 2009 14:55:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
101101- это корпоративный подоходный налог с юр.лиц на ОУР.
очень страннно. Хотелось бы услышать еще мнения. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #8  Ср Мар 18, 2009 15:04:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Где написано, что именно ОУР? У меня есть ТООшка с 2003 года на СНР, постоянно перечисляет КПН на 101101. Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Только что поговорила с несколькими инспекторами из НК, чтобы выяснить, кто же должен посылать по КНП 101103, ответили , что это КПН за нерезидента |
Автор: | Звездочка | ||
Добавлено: | #9  Ср Мар 18, 2009 15:08:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Solitary
Т.е. я удерживаю подоходный налог, пенсионные взносы , начисляю соцстрах ежемесячно, а перечисляю раз в квартал? А как быть с пенсионными и соцотчислениями- ведь программа по перечислению этих взносов делает swift-файл только из расчета одного месяца, там когда набираешь пенсионные взносы пофамильно можно выбрать ведь один месяц, а не квартал? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #10  Ср Мар 18, 2009 15:10:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не в квартал! а
то бишь, выплатили за март - 10 апреля, оплатите сумму "ИПН, удержив. у источника выплаты, соц. отчислений, ОПВ" - до 25 апреля налоговый период для ИПН, соц.отч, ОПВ - месяц |
Автор: | Prosto buhgalter1 |
Добавлено: | #11  Ср Мар 18, 2009 15:15:13 |
Заголовок сообщения: | |
Дословно: 101103- Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-резидентов, удерживаемый у источника выплаты 101104 -Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-нерезидентов, удерживаемый у источника выплаты. Инспектора из НК то же люди и то же ошибаются. :) Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: http://files.balans.kz/download/sprav_info/ebk_2009.pdf Посмотреть можно вот здесь. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #12  Ср Мар 18, 2009 15:24:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ТОО 6 лет посылает по этому КНП и ни разу никто не сказал, что это неправильно. И на 101101 нет слова по ОУР. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Пн Июл 20, 2009 17:27:25 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите пожалуйста Какой будет КБК при отправке платежки с гарантийным взносом по обеспечению исполнения договора по гос.закупкам |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #14  Пн Июл 20, 2009 18:05:24 |
Заголовок сообщения: | |
КНП 171 и не надо КБК |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Вт Июл 21, 2009 10:26:40 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо! |
Автор: | serik_s |
Добавлено: | #16  Чт Июл 23, 2009 01:56:49 |
Заголовок сообщения: | |
Во втором полугодии ТОО перешло на СНР, КПН оплачиваем на КБК 101101, увидел эту ветку, посмотрел в ИНИСе, скопировал и вот выкладываю: 101101 Корпор.подоход.налог с юр.лиц-резидентов, за искл.поступл.от организаций нефтяного сектора - Спец. нал. режим на основе упр. декл. Так правильно у меня или нет? И если неправильно - что делать? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #17  Чт Июл 23, 2009 08:56:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да правильно |
Автор: | serik_s |
Добавлено: | #18  Чт Июл 23, 2009 12:20:10 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, успокоили. |