» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Закрытие периода. Зачет НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #1  Вт Мар 24, 2009 18:15:22 |
Заголовок сообщения: | Закрытие периода. Зачет НДС |
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста :cry: Заранее спасибо :Rose: |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #2  Вт Мар 24, 2009 18:19:03 |
Заголовок сообщения: | Закрытие периода. Зачет НДС |
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста :cry: Заранее спасибо :Rose: |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #3  Вт Мар 24, 2009 18:23:46 |
Заголовок сообщения: | |
может если у Вас нет на сч.1420 НДС в зачет то не надо в закрытии периода ставить галку Зачет НДС, наверное у Вас реально НДС к уплате. |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #4  Вт Мар 24, 2009 18:31:10 |
Заголовок сообщения: | |
НДС к зачету есть, только получается что программа больше берет в зачет чем есть, и так при каждом закрытии сумма увеличивается :shock: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Вт Мар 24, 2009 18:31:29 |
Заголовок сообщения: | |
У Вас за этот период был ли НДС в зачет-обороты по дебету сч.1420, а также было ли НДС к начислению за этот период-обороты по кредиту сч.3130,какое сальдо было по сч.3130 до закрытия периода? |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #6  Вт Мар 24, 2009 18:33:08 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00. С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)? |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #7  Вт Мар 24, 2009 18:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
НДС к зачету есть, только программа считает больше чем нужно, сальдо 3130 стоит сумма к оплате, но и на 1420 если не делать зачет тоже висит сумма :cry: |
Автор: | Круглая Земля | ||
Добавлено: | #8  Вт Мар 24, 2009 19:32:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ARIES Вы не ответили на вопрос.
|
Автор: | Персен | ||
Добавлено: | #9  Вт Мар 24, 2009 19:43:57 | ||
Заголовок сообщения: | Re: Закрытие периода. Зачет НДС | ||
у вас 1С какая версия ? Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: возможно у вас проведены документы по времени 23.59.59 посмотрите по времени и сделайте закрытие последним 23.59.59 , пере проведите за весь год закрытие периода Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: вытащите анализ субконто - НДС оно полностью вытащит ваши обороты по НДС и по ставкам возможно где-то ошибочно проставили ставку не правильно |
Автор: | ARIES | ||
Добавлено: | #10  Ср Мар 25, 2009 11:52:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По декларации ндс к оплате, в 1С 7.7 тоже, в январе оплатила, сделала закрытие, 1С считает ндс в зачет по приобретенным услугам, а оплата так и висит на счете 1420, она же должна закрываться тоже? и на 3130 тоже сумма к оплате, в первый раз такое вижу, на след месяц опять на 1420 с минусом закрывает, т.е. сумму которой там нет :shock: , Все доки проверила, везде стоит правильная ставка, что делать не знаю, помогите, пожалуйста :cry: |
Автор: | Fiona |
Добавлено: | #11  Ср Мар 25, 2009 12:03:26 |
Заголовок сообщения: | |
ARIES У меня тоже такое было. Ситуация была такая. предыдущая бух, при вооде остатков на 31.12.2006г. зачет по НДС поставила не на 1420, а красным на 3130. И не делала зачет по НДС весь 2007год и до середины 2008г. Когда я стала ставить галку зачет по НДС, то ес-но зачет производился не правильно, я переделала проводку на ДТ 1420 КТ 00 в документе ввода остатков и перепровела все закрытия с января 2007г., только у меня 8-ка и я зычет по НДС делаю по квартально, не каждый месяц, каждый месяц не закрывается, думаю что потому-то в параметрах стоит отчетный период квартал. Вот после этих исправлений у меня сейчас все отлично, Вы поищите ошибку в более раннем периоде. А раньше все правильно закрывалось? Может Вы в цифрах напишете, понятней будет или скриншот. |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #12  Ср Мар 25, 2009 12:34:05 |
Заголовок сообщения: | |
До этого все закрывалось нормально, только в этом году такое, выложила скриншот, помогите пожалуйста, я до сих пор учусь :oops: |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #13  Ср Мар 25, 2009 12:48:22 |
Заголовок сообщения: | |
ARIES Прикрепите еще пожалуйста декларацию по НДС (ее можно выгрузить в XML)- мы посмотрим через ИС НДС. У Вас 7.7? Тогда нужно проверить оборотно-сальдовую ведомость по забалансовому счету ОБ и счету ОР. |
Автор: | Круглая Земля |
Добавлено: | #14  Ср Мар 25, 2009 12:49:06 |
Заголовок сообщения: | |
Декларацию по НДС из 1С |
Автор: | ARIES | ||
Добавлено: | #15  Ср Мар 25, 2009 12:50:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я что то неправильно сделала? Скажите в чем ошибка, как я могу ее исправить? Пожалуйста :cry: Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Да у меня 7.7 |
Автор: | nadezhdats |
Добавлено: | #16  Ср Мар 25, 2009 13:10:51 |
Заголовок сообщения: | |
за январь в сч 1420 по Д сумма НДС уплачено 16960 действительно уплачена? Здесь ошибка у вас за мес-ц НДС к зачету составила 15277,54, к начислению 23433,44 значит к уплате за месяц 8155,9 уплату проведите Д3130 К1030, тогда 1420 будет=0 Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: с-до по 3130 за январь будет 5033,52-16960уплата +8155,9 начисл=-3770,58 т.е переплата Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: я бы на вашем месте перенесла НДС 13% на НДС 12% обычно делаю 31.12.08 -в конец дня, после всех закрытий года Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: теперь попробуйте перепровести закрытие периода за январь и за февраль. обязательно проследите чтобы закрытие периода было последним документом м-ца(можно по журналу операций или по общему журналу) Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: в конце февраля вы должны получить с-до 3130= 74956,53 НДС 12% |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #17  Ср Мар 25, 2009 18:57:26 |
Заголовок сообщения: | |
Все получилось! :Yahoo!: Огромное Вам Спасибо! :Rose: |
Автор: | Австралия |
Добавлено: | #18  Ср Мар 25, 2009 19:04:49 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте уважаемые коллеги! помогите разобраться, у меня такая задача: 1) по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку: Дт 1420,5 Кт 3130,2 но так как платить его нам не нужно из-за того что у нас есть переплата по НДС эта сумма повисла по Дт и Кт указанных счетов. в общем все это выглядит грустно :o. Может проводка по доначислению ндс должна быть другой???? 2) так же обстоят дела с начислением пени по НДС за нерезидента, я сделала проводку: Дт 7475 Кт3130,2 а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем. если добавлю проводку Дт 3130,2 Кт 1420,5 так как эти счета должны быть зеркально равны то сумма повиснет по Кредиту счета 1420,5. подскажите пожалуйста как быть???? спасибо. |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #19  Ср Мар 25, 2009 19:27:26 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
А где Ваша переплата по пене? Судя по
её у Вас в бух.учете нет :( Как только появится переплата по бух.учету то всё пойдет как надо. Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Почему такая проводка, в Дт 1420? "По идее" на затраты должно быть начисление. |
Автор: | Австралия |
Добавлено: | #20  Чт Мар 26, 2009 14:06:06 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т. можно уточнить у Вас, обычно я делаю проводку Дт 1420,5 Кт3130,2 при начислении ндс за нерезидента затем сумма начисленного ндс закрывается оплатой, а если я доначисляю по результатам проверки, проводки должны быть другими??? Но, на Дт затратного счета к примеру 7012 я делаю только зачет суммы не разрешенного ндс. или это не так???? совсем путаница получается... подскажите пожалуйста. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #21  Чт Окт 15, 2009 23:53:35 |
Заголовок сообщения: | |
НДС при закрытии периода, закрывается красным по счету 1420, в чем может быть причина? Документы все перепроверены несколько раз. вид НДС к зачету везде выбран правильно, ставки тоже. |
Автор: | Ange |
Добавлено: | #22  Пт Окт 16, 2009 12:29:15 |
Заголовок сообщения: | |
Причина найдена, глюк в базе. Перепровела все доки на приход. закрытие периода, и ввод остатков на 31.12.08. И все закрылось как надо. |