» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно и где конкретно в 300 ф. отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками в 2008г?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ЛЕНОК
Добавлено: #1  Ср Янв 30, 2008 16:06:47
Заголовок сообщения: Как правильно и где конкретно в 300 ф. отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками в 2008г?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=177260#177260
ТОО получает импортный товар вагонами. Эти вагоны нам доставляет опять же заграничная транспортная компания,выстявляя счета на оплату без НДС. Бухгалтер приходует товар согласно ГТД, в 1с-бухгалтерии эти транспортные услуги распределяются на стоимость товара.Подскажите пожайлуста в 300.00 форме за квартал отдельно эти транспортные услуги где-то должны отражаться,или они сидят в стоимости товара в строке 300.00.12 (товары,приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении).? И вообще как правильно и где отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками?



Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Ср Янв 30, 2008 16:34:53
Заголовок сообщения:

ЛЕНОК говорит:
или они сидят в стоимости товара в строке 300.00.12 (товары,приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении).?

Или.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Чт Янв 31, 2008 11:18:08
Заголовок сообщения:

Вообще-то в строке 300.00.12 отражается оборот по НДС, а рассчитан он от таможенной стоимости + там. сбор и + там.пошлина и отражается только один раз в налоговом учете и именно в 300 форме и больше нигде. А учет товара ведется по фактурной стоимости + доп. расходы - это наша с/ст-ть в бух.учете. А отражаются доп. расходы по импорту отдельно по строкам в приложениях 5 или 6 формы 300. Если это у вас зарубежная транспортная компания, то скорей всего это в строке "Услуги, приобретенные без НДС".


Автор: Zolushka
Добавлено: #4  Чт Янв 31, 2008 14:02:16
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Вообще-то в строке 300.00.12 отражается оборот по НДС, а рассчитан он от таможенной стоимости + там. сбор и + там.пошлина и отражается только один раз в налоговом учете и именно в 300 форме и больше нигде. А учет товара ведется по фактурной стоимости + доп. расходы - это наша с/ст-ть в бух.учете. А отражаются доп. расходы по импорту отдельно по строкам в приложениях 5 или 6 формы 300. Если это у вас зарубежная транспортная компания, то скорей всего это в строке "Услуги, приобретенные без НДС".


абсолютно согласна, международные транспортные перевозки, освобожденный оборот. НДС не облагается.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ