» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно и где конкретно в 300 ф. отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками в 2008г? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ЛЕНОК |
Добавлено: | #1  Ср Янв 30, 2008 16:06:47 |
Заголовок сообщения: | Как правильно и где конкретно в 300 ф. отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками в 2008г? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=177260#177260 ТОО получает импортный товар вагонами. Эти вагоны нам доставляет опять же заграничная транспортная компания,выстявляя счета на оплату без НДС. Бухгалтер приходует товар согласно ГТД, в 1с-бухгалтерии эти транспортные услуги распределяются на стоимость товара.Подскажите пожайлуста в 300.00 форме за квартал отдельно эти транспортные услуги где-то должны отражаться,или они сидят в стоимости товара в строке 300.00.12 (товары,приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении).? И вообще как правильно и где отражать услуги, выставленные зарубежными поставщиками? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Ср Янв 30, 2008 16:34:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Или. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Чт Янв 31, 2008 11:18:08 |
Заголовок сообщения: | |
Вообще-то в строке 300.00.12 отражается оборот по НДС, а рассчитан он от таможенной стоимости + там. сбор и + там.пошлина и отражается только один раз в налоговом учете и именно в 300 форме и больше нигде. А учет товара ведется по фактурной стоимости + доп. расходы - это наша с/ст-ть в бух.учете. А отражаются доп. расходы по импорту отдельно по строкам в приложениях 5 или 6 формы 300. Если это у вас зарубежная транспортная компания, то скорей всего это в строке "Услуги, приобретенные без НДС". |
Автор: | Zolushka | ||
Добавлено: | #4  Чт Янв 31, 2008 14:02:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
абсолютно согласна, международные транспортные перевозки, освобожденный оборот. НДС не облагается. |