» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | годовой отчет (упрощенка и ОУР в 2008 г.) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Nadya |
Добавлено: | #1  Сб Мар 28, 2009 13:27:03 |
Заголовок сообщения: | годовой отчет (упрощенка и ОУР в 2008 г.) |
ТОО зарегистрировалось в мае 2008 г., на упрощенном режиме. за 2 кв. 2008 г. отчиталось по форме 910. С 3 кв. 2008 г. ТОО перешло на ОУР, в связи с чем возникли вопросы по составлению формы 100. Каким должен быть отчетный период - с июля по декабрь 2008 г. или с мая по декабрь 2008 г.? |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #2  Сб Мар 28, 2009 13:29:03 |
Заголовок сообщения: | |
с момента вашего перехода на ОУР - ваш отчетный период для составления ф.100 Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: за 2 кв 2008г. вы уже представили отчетность и оплатили налоги - ф.910 вы ж не будете дважды учитывать доходы и платить с них налоги)) |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #3  Сб Мар 28, 2009 13:33:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добро пожаловать на Блананас |
Автор: | Nadya |
Добавлено: | #4  Сб Мар 28, 2009 13:36:22 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда следующий вопрос: на начало июля у нас уже есть остатки ТМЗ, включать ли их в строку 100.08.001, в связи с чем возникает еще один вопрос - в приложении 100.08.003В сумма товаров, предназначенных для дальнейшей реализации ставится за год или с июля? И соответственно за какой период составлять фин. отчетность? заранее спасибо. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #5  Сб Мар 28, 2009 14:07:11 |
Заголовок сообщения: | |
по поводу остатков ТМЦ, на мой взгляд надо отразить полную картину: были остатки ТМЦ - в строку ф. 100 прилож 8 (соответствующие строки по приложению 8) вы же их в дальнейшем собираетесь реализовывать и, соответственно, с них будет доход, а как вы реализуете то, чего у вас нет (в случае, если вы не отразите ваши остатки) баланс, то бишь фин. отчетность - у вас будет с 3 - 4кв 2008г. с учетом остатков на начало т.к. отчет о доходах и расходах - у вас будет также за 3-4 кв-лы 2008, иначе у вас будет разница в БУ и НУ - имхо хотя и разницу в доходах можно после проверки объяснить: это ваша ф.100 + ф.910 пусть поправят, если ошибаюсь ;) |
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #6  Сб Мар 28, 2009 15:01:24 |
Заголовок сообщения: | |
Насчет остатков ТМЦ - согласна с Solitary. По поводу ФО считаю, что надо составлять за весь период с момента регистрации - ведь ФО должны составлять все: и упрощенщики (только в НК не сдают), и оуровцы. Основными пользователями ФО по закону о бухучете являются учредители, а учредителям важно знать общую ситуацию. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Пн Апр 06, 2009 21:48:47 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос похожый. 1 кварал на ОУР 2-3 на упращеном режиме 4 квартал на ОУР. Взяла 1 + 4 кв. для ф.100. Как быть с остатками ТМЦ 3 кв. Ведь с этих остатков я получила доход в 4 кв. и отразила в ф.100. Но затраты касающиеся данных остатков я понесла в 3 кв. могу ли я их включить в 8 приложение 100.08.003 а.[/b] |