 |
Каков порядок зачета переплаты НДС в счет других налогов?
|
|
#1 Чт Апр 09, 2009 17:09:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите, возможно ли произвести зачет переплаты по НДС в счет предстоящих платежей по ИПН, соцналогу, КПН.? Только не отправляйте, пожалуйста, к соответствующей статье НК, я его тоже читала, меня интересует - реально это сделать, или возникнет много проблем с налоговой, и по срокам- как долго? Заявление предоставляется в налоговую на бумажном носителе или можно сделать перекидку по электронке? заранее благодарю!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Томирис,17
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Чт Апр 09, 2009 17:13:05
|
Сообщить модератору
|
|
Обращаетесь с письмом, где конкретно по кодам расписываете откуда сколько куда, и все. Никаких проблем не будет, если приложить к письму отчет о недоимках и переплатах по налогам. Я так делала
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Чт Апр 09, 2009 17:31:06
|
|
|
здесь НДС, если у вас действительно переплата, тогда без особых проблем, а если у вас на счету висит переплата за счет превышения ндс, оносимого в ндс, над суммой начисленного ндс, тогда назначают проверку, как при возврате НДС - т.е. нужно будет документально подтвердить
Добавлено спустя 49 секунд:
DreamDi говорит: |
оносимого |
относимого
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#5 Чт Апр 09, 2009 18:11:26
|
|
|
Проверка тематическая - по ндс.
Проверяют данные, отраженные в поданных вами декларациях ф.300, 307 за периоды, предшествующие проверке. Соответственно, проверяют оборот по реализации - не занижен ли; наличие всех полученных с/ф и иных документов, по которым ндс был отнесен в зачет (чеки, билеты и др), обоснованность отнесения в зачет (использовались или будут использоваться в целях облагаемого оборота), организуют встречные проверки с вашими контрагентами
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Чт Апр 09, 2009 18:55:01
|
Сообщить модератору
|
|
калина
за какой период зачесть собираетесь?
Цитата: |
ст 272 НК 2009
2. Не подлежит возврату из бюджета превышение налога на добавленную стоимость, указанное в части первой подпункта 1) пункта
1 настоящей статьи, сложившееся по товарам, работам, услугам, приобретенным до 1 января 2009 года, за исключением превышения, образовавшегося в связи с приобретением товаров, работ, услуг, которые используются или будут использоваться в целях оборотов, облагаемых по нулевой ставке.
Превышение налога на добавленную стоимость, не подлежащее возврату из бюджета в соответствии с настоящим пунктом, зачитывается в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость. |
Цитата: |
Только не отправляйте, пожалуйста, к соответствующей статье НК, я его тоже читала, |
Вы хоть сошлитесь на статью, по которой хотите вернуть. Какая статья соответствующая? Может и нам пригодится. Вы ведь свою ситуацию не обрисовали.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|