» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Списание ОС при инвентаризации: корректировать ли НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | гость654321 |
Добавлено: | #1  Чт Апр 16, 2009 19:49:57 |
Заголовок сообщения: | Списание ОС при инвентаризации: корректировать ли НДС? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334897#334897 Подскажите по итогам инвентаризации недостача ОС какие правильно надо сделать проводки счтобы "повесить" недостачу на МОЛа? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Чт Апр 16, 2009 20:33:34 |
Заголовок сообщения: | |
Дт2420 Кт2410 на сумму накопл.амортизации Дт1283 Кт2410 на остаточную стоимость По решению суда или по письменному согласию МОЛ, директор пишет приказ по какой цене взыскать с МОЛ стоимость ОС. Дт1254 Кт1283 На сумму остаточной стоимости Дт1254 Кт1420 корректировка ранее принятого НДС в зачет На сумму взыскания сверх остаточной стоимости Дт1254 Кт6280 на сумму |
Автор: | Гость654321 |
Добавлено: | #3  Пт Апр 17, 2009 10:06:30 |
Заголовок сообщения: | |
Вторую проводку машина не даёт сделать, в документе "акт списания" |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #4  Пт Апр 17, 2009 10:43:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что за машина 7.7 или 8.х? Если 7.7 создайте тему в форуме "Проблемы использования 7.7" |
Автор: | Гость654321 |
Добавлено: | #5  Пт Апр 17, 2009 12:03:39 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите а облагаемого оборота по НДС здесь ни где не возникает? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Пт Апр 17, 2009 12:33:41 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю что нет, ведь в данной ситуации нет реализации/передачи ОС т.к. это недостача (хищение), а НДС ранее принятый в зачет Вы откорректируете. Могут быть др.мнения. Дождитесь. |
Автор: | Гость654321 |
Добавлено: | #7  Пт Апр 17, 2009 14:25:17 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Скажите а можно такие проводки сделать? Дт2420 Кт2410 на сумму накопл.амортизации Дт7412 Кт2410 на остаточную стоимость Дт1255 Кт6280 на общую сумму недостачи Дт1255 Кт1420 сторно НДС |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #8  Пт Апр 17, 2009 15:36:50 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я и хотела так предложить :) но посмотрев типовую корреспонденцию счетов не нашла подтверждения и решила написать типовые проводки.
+ Дт7212 Кт1420 сторно НДС Думаю именно так правильнее, т.к. пока суд да дело, ОС нет и нужно отнести на расходы не идущие на вычет и НДС сразу скорректировать. А уже после суда или заявления-согласия МОЛ сделать проводки
На всю сумму, включая сторнированный НДС в зачет. |
Автор: | Гость654321 |
Добавлено: | #9  Пт Апр 17, 2009 16:08:52 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое! |