» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Предельный оборот по реализации, по которому надо встать на учет по НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Student
Добавлено: #1  Ср Май 02, 2007 16:12:18
Заголовок сообщения: Предельный оборот по реализации, по которому надо встать на учет по НДС

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=138283#138283

Возможно вопрос глупый - но сколько необходимо объемов по реализации чтобы стать плательщиком по НДС и за какой период спасибо



Автор: Svetik
Добавлено: #2  Ср Май 02, 2007 16:54:04
Заголовок сообщения:

Student говорит:
Возможно вопрос глупый - но сколько необходимо объемов по реализации чтобы стать плательщиком по НДС и за какой период спасибо


15000 МРП за последние 12 месяцев



Автор: Student
Добавлено: #3  Ср Май 02, 2007 17:52:30
Заголовок сообщения:

А если Налогоплательщик является ИП на основе упрощенки?!


Автор: Galin
Добавлено: #4  Ср Май 02, 2007 18:05:33
Заголовок сообщения:

Student говорит:
А если Налогоплательщик является ИП на основе упрощенки?!


и для них так же



Автор: Elis
Добавлено: #5  Ср Май 02, 2007 18:05:52
Заголовок сообщения:

тоже 15000 МРП за последние 12 месяцев (или менее, чем за 12 месяцев)


Автор: Pavel_K1
Добавлено: #6  Вт Май 15, 2007 17:03:00
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста еще. Тут сделка разовая намечается на 950 тыс. тенге. Собственный оборот в месяц тыщ 300-400. Это я сразу на НДС попаду, со всеми вытекающими, правильно? Просвятите не почтите за труд, надо срочно решить беремся или нет.


Автор: Cleaner
Добавлено: #7  Вт Май 15, 2007 18:50:02
Заголовок сообщения:

На НДС "попадете", если при месячном обороте 300-400 "тыщ" разовая сделка составит 11,5 цитрусовых...


Автор: Elis
Добавлено: #8  Вт Май 15, 2007 19:12:33
Заголовок сообщения:

Pavel_K1, а вы разве не стоите на учете по НДС?
Ведь пост (15) - это ваш?

Нет, не попадете.
Давайте считать, причем грубо, с запасом
12 месяцев по 400000 = 4800000
плюс эта ваша сделка 950000
Итого за 12 месяцев 5750000
А ограничение по НДС 15000* 1092 = 16380000

Так что у вас еще запас хороший.

Статья 208. Требования к постановке на учет по налогу на добавленную стоимость говорит:
1. Лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 207 настоящего Кодекса, обязаны подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания любого периода (не более двенадцатимесячного), по итогам которого размер оборота по реализации товаров (работ, услуг) превысил минимум оборота по реализации, устанавливаемый пунктом 3 настоящей статьи.
...
3. Минимум оборота по реализации составляет 15 000-кратную величину месячного расчетного показателя, установленного на последний месяц периода, указанного в пункте 1 настоящей статьи.


Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:

Ну вот... Cleaner, оказывается уже ответил...
Коротко и точно.
А я тут воды налила....



Автор: Pavel_K
Добавлено: #9  Ср Май 16, 2007 10:21:19
Заголовок сообщения:

Cleaner,Elis
Спасибо!
Elis За такие ответы надо медали давать :Rose: :)
Elis говорит:
А вы разве не стоите на учете по НДС ?

В своей фирме нет и думаю вряд ли в скором времени дотянем, это мне для основной работы надо было, она несколько отличается от бухгалтерской.



Автор: seer
Добавлено: #10  Пт Июл 06, 2007 15:37:59
Заголовок сообщения:

В каком году проведена сделка?
На 2007 год в соответствии с пунктом 3 статьи 221 Налогового кодекса сумма НДС, подлежащего уплате, определяется пунктом 1 статьи 245, где ставка равняется 14 процентам к размеру облагаемого оборота

Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:

извеняюсь, данное сообщение не для вас

Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:

теперь по вашему вопросу.
Gaushka говорит:
7212-1211-1000
1420-1211-140 - НДС
1211-1040-1140
7212-3120-228-20% налог у источника от общей суммы (1140-?)
правильно ли мы все отразили?


Подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты, составит 20% с 1000, а не с 1140 = 200



Автор: azurefromthesun
Добавлено: #11  Вт Июн 10, 2008 13:37:01
Заголовок сообщения:

Вопрос - компания зарегистрировалась в январе 2007 года, на учет по НДС встала 1 июня 2008 года. Если за предыдущее время у нее оборот был больше 15 000 МРП, то зналит ли это, что она должна платить НДС за период с 2007 г.?
И второе - если да/нет, будет ли ее оборот облагаться штрафом, пенями?



Автор: Мара
Добавлено: #12  Вт Июн 10, 2008 14:36:31
Заголовок сообщения:

Из вопроса не ясно когда оборот превысил минимум? может быть это было в середине 2007го, например. Вы были обязаны встать на учёт в теч. 15 дней, как только оборот превысил минимум, и тогда со дня постановки на учёт становитесь плательщиком НДС. Оборот считается в течении любого периода (не более 12ти месячного)


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Ср Ноя 05, 2008 14:18:51
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! У нас ИП по упращенке. Сейчас мы не плательщики НДС, но в последнее время обороты по немногу стали расти. Подскажите пожалуйста как определить плательщики мы НДС или нет? Какой для этого нужно взять период времени?


Автор: Котеночек
Добавлено: #14  Ср Ноя 05, 2008 14:29:40
Заголовок сообщения:

Ирчик говорит:
Какой для этого нужно взять период времени?

Берете период к примеру с 01.11.07 и по 01.11.08 Считаете свои обороты за этот период и прикидываете, перешли вы предел или нет.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Ср Ноя 05, 2008 14:52:52
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
Ирчик говорит:
Какой для этого нужно взять период времени?

Берете период к примеру с 01.11.07 и по 01.11.08 Считаете свои обороты за этот период и прикидываете, перешли вы предел или нет.

Спасибо, Котеночек! Если я правильно поняла то за оборотами нужно следить каждый месяц с ноября 2007 по ноябрь 2008, дальше с декабря 2007 по декабрь 2008 и т.д. Как только мы превысим сумму 15000 МРП нужно встать на учет по НДС?



Автор: Котеночек
Добавлено: #16  Чт Ноя 06, 2008 11:44:23
Заголовок сообщения:

Ирчик говорит:
Если я правильно поняла то за оборотами нужно следить каждый месяц с ноября 2007 по ноябрь 2008, дальше с декабря 2007 по декабрь 2008 и т.д. Как только мы превысим сумму 15000 МРП нужно встать на учет по НДС?

Да, вы правильно поняли.



Автор: buhgal
Добавлено: #17  Пт Ноя 21, 2008 15:18:26
Заголовок сообщения:

VINDICTIVE
c НДС.
но помните, что при постановке на учёт вам может понадобится НДС с остатков.

Мара подскажите пожалуйста, как это делать на практике?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ