» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС брать в зачет по услугам, оказанным за пределами РК? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Алакина Галина |
Добавлено: | #1 Чт Ноя 29, 2007 11:38:04 |
Заголовок сообщения: | НДС брать в зачет по услугам, оказанным за пределами РК? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=129977#129977 Здравствуйте. Пожалуйста, ответьте, нашему ТОО будут оказаны услуги по обучению работника на территории России. Эти услуги облагаются НДС. Берется ли в зачет этот НДС. Заключен договор, произведена оплата, выствлен счет-фактура и подписан акт выполненных работ |
Автор: | Tary |
Добавлено: | #2 Чт Ноя 29, 2007 11:59:29 |
Заголовок сообщения: | |
Статья 212. Определение облагаемого оборота 1. Облагаемым оборотом является оборот по реализации товаров (работ, услуг), совершаемый плательщиком налога на добавленную стоимость, за исключением оборота: 1) освобожденного от налога на добавленную стоимость в соответствии с настоящим Кодексом; 2) местом реализации которого не является Республика Казахстан. Место реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии со статьей 215 настоящего Кодекса. Статья 215. Место реализации товара (работы, услуги) 1. Местом реализации товара признается место: 1) начала транспортировки товара, если товар перевозится (пересылается) поставщиком, получателем или третьим лицом; 2) в остальных случаях - место передачи товара получателю. 2. Местом реализации работ, услуг признается место: 1) нахождения недвижимого имущества, если работы, услуги связаны непосредственно с этим имуществом; 2) фактического осуществления работ, услуг, если они связаны с движимым имуществом; К таким работам, услугам относятся: монтаж, сборка, ремонт; (В (пп.2) п.2 ст.215 внесены изменения ЗРК от 11.12.2006 N 201-III) 3) фактического оказания услуг, если такие услуги относятся к услугам в сфере культуры, искусства, образования, физической культуры или спорта; Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: я так понимаю, сто всю сумму на расходы периода..... |
Автор: | Galina_h |
Добавлено: | #3 Чт Ноя 29, 2007 12:47:17 |
Заголовок сообщения: | |
ст 100 п. 4 Налогового кодекса |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #4 Чт Ноя 29, 2007 14:01:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е. вы хотите заплатить НДС за нерезидента? Или я что-то не совсем поняла вопрос..... |
Автор: | Алакина Галина | ||
Добавлено: | #5 Чт Ноя 29, 2007 14:56:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нам выставят счет-фактуру россияне с НДС, так как нерезидент является плательщиком НДС у себя на родине. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6 Чт Ноя 29, 2007 15:03:31 |
Заголовок сообщения: | |
Ну у него на родине этот НДС и остаётся. А т.к. вам услуга оказана не на территории РК и кр. того в сфере образования, то для вас этот доход, выплаченный нерезиденту - не является оборотом по НДС за нерезидента, соответственно не понятно что вы хотите поставить в зачёт. Вот - если бы вы заплатили в РК за нерезидента, то - взяли бы себе в зачёт.... |
Автор: | Алакина Галина | ||
Добавлено: | #7 Чт Ноя 29, 2007 15:15:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Большое спасибо за полный ответ |