» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отзыв налоговой отчетности, если неверно заполнен код НК

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: ТаТьяна
Добавлено: #1  Ср Май 06, 2009 20:40:29
Заголовок сообщения: Отзыв налоговой отчетности, если неверно заполнен код НК

Сдала отчет, неверно указав код НК-получателя. Хотела отозвать. Потом нашла что по п.2 ст 69НК отзыв можно делать только в 3 случаях: если неверно указаны код валюты, № и дата контракта на недропользование либо статус резиденства. Получается, что отозвать нельзя?
Подскажите, считается ли отчетность сданной, если в ней неверно указан код НК? В старом конкретно было написано, что считается не сданной, в новом кодексе не могу такого найти.
У меня вопрос. Если отчетность сдана (пусть и с неверным НК), получается, что я сейчас, никуда не торопясь, (не обязательно до 15 мая) должна сдать 2 дополнительных отчета. 1 - с указанием "неверного" НК - для сторнирования начисленных сумм, 2 - в "верный" НК - для нового начисления. Получается так?



Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Ср Май 06, 2009 20:45:09
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
Если отчетность сдана (пусть и с неверным НК), получается, что я сейчас, никуда не торопясь, (не обязательно до 15 мая) должна сдать 2 дополнительных отчета. 1 - с указанием "неверного" НК - для сторнирования начисленных сумм, 2 - в "верный" НК - для нового начисления. Получается так?

Не совсем так. Отчет с верным НК вам просто необходимо сдать до 15 мая со статусом "очередная". А с допкой с неверным НК можно и впрямь не торопится. Отчетность не считается сданной, если вы ее отправили не туда, куда надо.



Автор: Елена Т
Добавлено: #3  Ср Май 06, 2009 20:48:25
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
А с допкой с неверным НК можно и впрямь не торопится

А там интересно им пеню и штраф не припишут? Думаю надо допик тоже поскорее сдать в неверный НК.



Автор: Котеночек
Добавлено: #4  Ср Май 06, 2009 20:57:24
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
А там интересно им пеню и штраф не припишут?

Пеня если даже и набежит, то с допкой по идее должна отсторнироваться. А вот штраф - это да. Могут припаять за неуплату налогов.



Автор: ТаТьяна
Добавлено: #5  Ср Май 06, 2009 21:00:39
Заголовок сообщения:

Котеночек говорит:
Отчетность не считается сданной, если вы ее отправили не туда, куда надо.


А можно ссылку на нормативный акт? Отчет в "верный" НК как очередной не примется, насколько я знаю. Очередная же может быть только одна, разве нет?

Елена Т говорит:
А там интересно им пеню и штраф не припишут

Хм, ну пеню куда ни шло, а штраф-то за что?



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Ср Май 06, 2009 21:10:32
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
а штраф-то за что?

За неуплату начисленных налогов по сроку, сейчас с этим строго
Администр.кодекс
Цитата:
Статья 210. Невыполнение налоговым агентом и иными уполномоченными органами (организациями) обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов и других обязательных платежей в бюджет
1. Неудержание или неполное удержание налоговыми агентами и иными уполномоченными органами (организациями) сумм налогов и других обязательных платежей, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, -
влечет штраф на должностных лиц — в размере двадцати месячных расчетных показателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от не удержанной суммы налогов и других обязательных платежей.
2. Неперечисление или неполное перечисление налоговыми агентами и иными уполномоченными органами (организациями), определенными налоговым законодательством, удержанных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, -
влечет штраф на должностных лиц — в размере двадцати месячных расчетных показателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от не перечисленной суммы налогов и других обязательных платежей.
(В ст.210 внесены изменения ЗРК от 05.12.2003 N 506-II, ЗРК от 20.01.2006 N 123-III, ЗРК от 10.12.2008 N 101-IV)

ТаТьяна говорит:
А можно ссылку на нормативный акт?

ст.584 Налог.Кодекса
Цитата:
5. Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы, если:
1) не соответствуют налоговым формам, установленным уполномоченным органом в соответствии с настоящим Кодексом, или
2) не указан или неверно указан код органа налоговой службы, или
3) не указан или неверно указан идентификационный номер, или
4) не указан или неверно указан налоговый период, или
5) не указан вид налоговой отчетности, или
6) нарушены требования настоящего Кодекса относительно подписи и заверения налоговой отчетности, или
7) нарушена структура электронного формата, установленная уполномоченным органом.



Автор: Технический
Добавлено: #7  Ср Май 06, 2009 21:12:50
Заголовок сообщения:

Кстати ждите КОАП меняется.


Автор: ТаТьяна
Добавлено: #8  Ср Май 06, 2009 21:20:39
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
За неуплату начисленных налогов по сроку

Их же по доп-ке сторнируют. За 584 спасибо, не могла найти в кодексе 2009.

Как быть-то, чтобы не "попасть"? Попробовать отправить такой же "очередной" отчет в "верный" НК, вдруг примется? Хотя мне в нем однозначно сказали, что пока предыдущий не отзову, этот на сервер не примется. А отзыва, оказывается, вообще не существует в этом случае. Доп-ки тоже не уходят.



Автор: svet
Добавлено: #9  Ср Май 06, 2009 21:30:10
Заголовок сообщения:

ТаТьяна говорит:
Хотя мне в нем однозначно сказали, что пока предыдущий не отзову, этот на сервер не примется

Заполняйте заявление и в НК, три-пять лней у них уйдет на обработку. Принимают, даже если причина не из трех, указанных в кодексе. Я делала 2 отзыва по виду отчетности. Один уже прошел, второй - жду результата... :)



Автор: иррина
Добавлено: #10  Ср Май 06, 2009 21:57:45
Заголовок сообщения:

"Кстати ждите КОАП меняется"

а в какую сторону-худшую или в лучшую? хотя- и то, и др.-почти одно - неприятность.



Автор: Натуся
Добавлено: #11  Сб Окт 31, 2009 13:47:47
Заголовок сообщения:

за з квартал в отчётах указала старый код НК (г.Атырау), отчёты сдала 15,10,09 (до сих пор висит "Идёт обработка в ИНИС", хотя сегодня 31,10,09)
пошла в НК сдавать на отзыв НО, где у меня не приняли отзыв и сказали , чтобы я сдавала на новый код, так как программа отзыва не работает
Делать нечего, пошла домой отправлять, как мне и сказали в НУ. При отправке мне умная программа СОНО сообщила, что данная декларация уже на сервере существует и не примет мой отчёт.
Что делать? На отзыв не принимают, СОНО дружит со мной только один раз в квартал, да и сданная отчётность с неправильным кодом считается не сданной, КОРОЧЕ Я ПОВИСЛА!!!!
Решила позвонить В НК, описала ситуацию и мне сообщили, чтоб я ждала когда обработается в ИНИС первая отчетность. А когда она обработается? висит уже две недели? Посмотрела через кабинет НП, а там 300форма висит со 2 квартала и обрабатывается(зараза, всё никак не доварится)
Пожалуйста, дайте конкретный совет! :girl_cray:



Автор: Elis
Добавлено: #12  Сб Окт 31, 2009 15:25:22
Заголовок сообщения:

Натуся, сдайте бумажный вариант. Или на бланке инспектору.
Или, если не примет, отправьте эту форму по почте заказным письмом.

И следите в дальнейшем за лицевыми, чтобы двойное начисление не легло по двум отчетам.



Автор: firewind
Добавлено: #13  Сб Окт 31, 2009 15:45:01
Заголовок сообщения:

Натуся
У меня аналогичная ситуация. Отправила не в тот НК -6004, а надо было в 6007. В 6004 отнесла отзыв НО. Сегодня по совету Елена Т
отправила очередной за 3 квартал 2009г, не дожидаясь ответа на отзыв через КН. Сразу пришло уведомление о принятии отчета в нужный НК с видом "очередная".

Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:

Elis говорит:
И следите в дальнейшем за лицевыми, чтобы двойное начисление не легло по двум отчетам.

Я запросила ЛС в "ошибочном" НК. КН пишет, что "налогоплательщик не зарегестрирован в данном налоговом органе".
Elis
Как Вы думаете, если нет ЛС в "ошибочном" НК, то отчет после обработки в ИНИС вернется со статусом -не принято?



Автор: Elis
Добавлено: #14  Сб Окт 31, 2009 17:39:52
Заголовок сообщения:

firewind, раз у вас "очередная" в нужный НК легла, а в "ошибочном" нет вашего лицевого, то двойного начисления вам ждать не чего, а та, первая, форма, скорее всего и не вернется ни с каким статусом. Похоже, что ее инспектор уже так быстро отозвал.
Ну или, если вернется,то со статусом "не принято"



Автор: loris
Добавлено: #15  Пн Ноя 02, 2009 16:26:02
Заголовок сообщения:

По ошибке отправила не в тот НК (3301 вместо 3310) форму 590.00. Теперь в 3310 "Очередная" не отправляется, пишет что данная декларация уже на сервере существует.

Будет ли ошибкой сдать дополнительную в 3301 с минусом, а в 3310 тоже дополнительную с начислением. Потому что "очередная" в 3310 никак не отправляется.



Автор: Solitary
Добавлено: #16  Пн Ноя 02, 2009 16:38:06
Заголовок сообщения:

loris
в вашем случае, считаю что необходимо сдать в НК (код НО 3310) на бумажном носителе, а в течение этого периода, заниматься отзывом ошибочно представленой ФНО..
т.к. думаю, что
loris говорит:
3310 тоже дополнительную
неверно... нет "очередной" за этот период в НК (код НО 3310)


Автор: firewind
Добавлено: #17  Вт Ноя 10, 2009 12:35:38
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
firewind, раз у вас "очередная" в нужный НК легла, а в "ошибочном" нет вашего лицевого, то двойного начисления вам ждать не чего, а та, первая, форма, скорее всего и не вернется ни с каким статусом. Похоже, что ее инспектор уже так быстро отозвал.
Ну или, если вернется,то со статусом "не принято"

По "неправильной" форме есть увед. с разноской по кодам и срокам оплаты.При запросе ЛС в КН пишет "...не зарегестрирован в данном НО" статус-"Ошибка разноски".Куда интересно разнеслись данные?
По правильной форме увед без разноски Статус "Ошибка разноски".Подскажите пожалуйста профи надо ли в "неправильный НК" отправить доп. отчет с минусами?



Автор: kamill
Добавлено: #18  Пт Ноя 13, 2009 11:48:38
Заголовок сообщения: Сдала за 3 квартал ф200 в октябре на код НУ5821

Здравствуйте! Сдала за 3 квартал ф200 в октябре на код НУ5821,а в ноябре поделили город на районы, в НУ говорят нужно сдать в район,а сделать отзыв из города,или ждать когда они сами разнесут в район?


Автор: loris
Добавлено: #19  Пт Ноя 13, 2009 11:56:48
Заголовок сообщения:

kamill
Мы в такой же ситуации сделали отзыв и отправили очередную в нужное НУ



Автор: kamill
Добавлено: #20  Пт Ноя 13, 2009 12:01:21
Заголовок сообщения:

Спасибо,так и сделаю! :D


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ