» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Образцы в ГТД - себестоимость |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #1 Вт Фев 14, 2006 17:45:55 |
Заголовок сообщения: | Образцы в ГТД - себестоимость |
Была тема, но не совсем раскрылась. Вопрос такой: Пришел товар по импорту. Два инвойса от поставщика:один на товар,указана стоимость; другой- на образцы (не для коммерческих целей), также указана стоимость. В ГТД в графе "фактурная стоимость товара" отражена инвойса, а где образцы - там фактурная стоимость = 0. При формировании себестоимости я заношу в накладную и стоимость и количество образцов и товара. А как накладные расходы(таможенные сборы, брокерские услуги и пр.) - они также разносятся на себестоимсоть образцов? Т.е. Если по инвойсу ст-ть одного образца была 2$, ст-ть ед. товара 3$, я все доп. расходы раскидываю и на образцы и на товар, получается, к примеру, себестоимость образца 2,3$ и ед.товара 3,4$. Правильно? Или на образцы не раскидываются доп. расходы? Но это не логично. Кто как делает, может поделитесь? С уважением, |
Автор: | Galin | ||||||||||
Добавлено: | #2 Вт Фев 14, 2006 19:44:40 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Образцы в ГТД-себестоимость | ||||||||||
А вот отсюда поподробнее.Если стоимость образцов нулевая-то как вы ее оприходуете?
Таможенные сборы-на с/с товара(но не образцов). 222-639(к примеру) Брокерские услуги на расходы периода. транспортные расходы-на расходы периода.
Нет,не правильно. насколько я помню, образцы вы отдаете на экспертизу, т.е.несете расходы, я бы отнесла их стоимость на с/с товара, или отразила как расходы периода(расходы по реализации)
Нелогично стоимость образцов увеличивать-вы же будете списывать их.,завысите расходы, исказите результат. Так нельзя. Экономической выгоды образцы не несут-зачем формировать их с/с?
...и наше вам,с кисточкой. |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #3 Ср Фев 15, 2006 09:14:47 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Спасибо за ответ :) ! Хочу уточнить. Образцы пришли со стоимостью в отдельном инвойсе. А в ГТД у них фактурная стоимость=0, при этом таможенная стоимость согласно инвойсу. А на экспертизу мы отдали штуки из товара. Образцы пойдут как раздаточный рекламный материал. Поскольку я за них оплачивать не буду, это пойдет как безвозмездное получение, значит на доход. Дт222/образцы Кт 671.2 Дт 671.2 Кт 727 И как разделить в накладной на приход по импорту? Или сделать отдельной накладной?Хотя почему брокерские услуги на расходы а не на себестоимость? Еще раз с уважением, |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #4 Ср Фев 15, 2006 10:37:01 |
Заголовок сообщения: | |
Я во всем согласна с tehvest, кроме одного: (ИМХО) и брокерские услуги и транспортные расходы должны раскручиваться на стоимость товара (Дт 222 - Кт 671,687). Это же ТЗР. |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #5 Ср Фев 15, 2006 13:44:18 |
Заголовок сообщения: | |
Другой вариант: В приходной накладной-ст-ть образцрв=0, но себестоимость их будет=пропорциональным доп. раходам.(таможня, брокеры и пр..). Я не могу их не приходовать. С уважением, |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #6 Ср Фев 15, 2006 14:09:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Теперь понятно. Рекламный материал тоже будет списываться по той же цене, по какой и оприходывали. Советую оприходывать по таможенной стоимости,не как товар, а как материал-и спишется он на расходы по реализации. Будет другая накладная. А расходы на услуги брокеров списывайте куда вы считаете нужным. |
Автор: | Galin | ||
Добавлено: | #7 Ср Фев 15, 2006 14:13:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не совсем поняла твою мысль. Оприходывая товар по закупочной цене,ты уже определяешь его с/с, а формируешь ее-когда относишь на стоимость товара сопутствующие расходы: брокеры,транспорт,там.сборы и т.п. Как в приходной накладной стоимость товара будет =0? |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #8 Ср Фев 15, 2006 14:56:54 |
Заголовок сообщения: | |
В приход.накл. с/ст формируется так: фактурная ст-ть + доп. расходы. У меня фактурная ст-ть на образцах по ГТД=0 , получается 0+доп расходы. На товаре : фактурная ст-ть по ГТД=Х, получается Х+доп.расходы. |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #9 Пн Фев 20, 2006 10:30:29 |
Заголовок сообщения: | Re: Образцы в ГТД-себестоимость |
[quote="tehvest"] Нелогично стоимость образцов увеличивать-вы же будете списывать их.,завысите расходы, исказите результат. Так нельзя. Экономической выгоды образцы не несут-зачем формировать их с/с?[/color] Фвктурная ст-ть =о, таможенная согласно инвойсу. Все таможенные сборы, платежи и пр. расчитывается исходя из таможенной ст-ти. Следовательно это распространяется и на образцы.Значит с/ст образцов должна также увеличится на ст-ть таможенных расходов, только платить за образцы поставщику мы не будем и их ст-ть по инвойсу пойдет на наш доход. С уважением, |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #10 Пн Фев 20, 2006 14:03:46 |
Заголовок сообщения: | |
Понятно... Хорошо, согласна.Но образцы (остаюсь при своем), я не стала бы оприходывать как товар, а как рекламный материал. |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #11 Пн Фев 20, 2006 21:15:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поддерживаю Галину. Посколько данные образцы это не товар, предназначеный для продажи, лучше оприходывать их как рекламные материалы. Я бы и дополнительные расходы подоставке на стала на образцы раскидывать, но раз,Лара, вы так уверены... |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #12 Вт Фев 21, 2006 11:05:41 |
Заголовок сообщения: | |
Да, Зиночка, а я здесь с тобой согласна. |
Автор: | Лара |
Добавлено: | #13 Вт Фев 21, 2006 11:41:17 |
Заголовок сообщения: | |
Образцы я естетсвенно приходую как рекламный материал, не как товар, отдельной строкой. Вопрос изначально был - приходовать по фактурной ст-ти или по ст-ти инвойса. Честно новоря. я не совсем уверена, теребила аудиторов, у них мнение разное-приходовать с ценой, приходовать без цены. Но мне кажется лучше с тамож.ст-тью и я покажу доход от безвозмездного получения. Зина, а как не раскидывать, если у меня на них оформлен отдельный таможенный лист, и он стоит 20 евро? С уважением, |
Автор: | Helen |
Добавлено: | #14 Вт Авг 28, 2007 18:45:37 |
Заголовок сообщения: | |
Хочу задать вопросы, может не совсем по теме, но про ГТД: Получили рекламный товар по импорту от партнеров, они приезжают и будут его использовать на выставке. В ГТД нет общей фактурной стоимости товаров п.22, есть только общая таможенная стоимость п.12. И в инвойсе указано, что цены только для таможни, вроде как для нас бесплатно. Причем, таможня еще и корректировку стоимости товара сделала в сторону приличного увеличения. Думала, вообще его не приходовать, а тут такие расходы понесли, надо отразить. Помогите, приходовать надо по цене поставщика? И как енту рекламную продукцию потом списать? :cry: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #15 Вт Авг 28, 2007 19:47:43 |
Заголовок сообщения: | |
Сначала приходуете по нулевой стоимости, только в количественном выражении. Потом раскручиваете на этот приход сумму таможенной пошлины и таможенных платежей. Все, себестоимость ваших рекламныж товаров будет состоять только из тех сумм, которые вы понесли при их растаможке. Добавлено спустя 54 секунды: Вот только ветку для вопроса неподходящую выбрали. Сейчас подумаю, куда перенести. Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: Перенесла. Вот здесь больше ей место. |