» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение строки 300.00.030 декларации по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена_ГБ |
Добавлено: | #1  Вт Июн 02, 2009 14:15:00 |
Заголовок сообщения: | Заполнение строки 300.00.030 декларации по НДС |
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. ТОО занимается экспортом товаром. По нескольким объективным причинам декларация по НДС за 1 кв. 09 г. была сдана с нулевыми показателями.Теперь при заполнении доп.декларации заполняем строку 300.00.029- НДС по нулевой ставке. Необходимо ли отразить эту же величину в строке 300.00.030 декларации или же в этой строке указывается только требование о возврате превышения НДС, отраженного в п 1.ст. 272 НК. Дело в том, что по мнению сотрудников нал.органов( вроде как, они еще точно не разобрались) мы не указали в основной декларации требование о возврате(согласно п.1 ст.12 Закона о введении...) и теперь мы не имеем права путем сдачи доп.декларации требовать возврата НДС по 0 ставке.Но ведь заявление о возврате еще никто не отменял, мы и прежде так работали и сейчас планируем. Или же этот порядок сейчас не действует и нам необходимо заполнять строку 300.00.030 декларации и проверка будет начинаться автоматически после сдачи декларации на основании этого требования. :( Может кто-нибудь в курсе,отзовитесь. |
Автор: | Елена_ГБ |
Добавлено: | #2  Чт Июн 04, 2009 11:32:32 |
Заголовок сообщения: | |
Ну пожалуйста,не оставляйте без внимания мой вопрос :kill: |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #3  Чт Июн 04, 2009 12:06:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я, конечно, точно не знаю, но могу с вами по-рассуждать.... "2. Если плательщик налога на добавленную стоимость не указал в декларации по налогу на добавленную стоимость за налоговый период требование о возврате превышения налога на добавленную стоимость, то данное превышение зачитывается в счет предстоящих платежей по налогу на добавленную стоимость или может быть предъявлено к возврату" Ст 273 Кодекса Думается, чтозаявление к возврату всегда можно заполнить Добавлено спустя 55 минут 31 секунду: Я когда-то вникала про возврат по 0, было нужно, теперь конечно, отстала..., поэтому насчёт
|
Автор: | Бен |
Добавлено: | #4  Вс Янв 10, 2010 17:33:53 |
Заголовок сообщения: | Заполнение строки 300.00.030 декларации по НДС |
Всем привет! я новичок и хочу консультацию по заполнении строк: 300.00.024 300.00.025, 300.00.026, 300.00.027, 300.00.028, 300.00.029 декларации по НДС и наконец 300.00.030 - просьба разъясните в каких случаях (и к уплате и превышение) как заполнять, если у меня переплата на 01.01.2009г. на сумму 10160000 тенге. Я тут дополнительные сдать должен, тем более за все четыре квартала 2009 года. в 1-2 квартале превышение, а в 3-4 к уплате. :%): :cry: |
Автор: | Алекс Мневис |
Добавлено: | #5  Вс Янв 10, 2010 20:15:04 |
Заголовок сообщения: | |
Бен все же очень просто, почитайте правила заполнения декларации, к тому же в самой декларации все написано, а если просто Ваше превышение на начало 10 160 000 - оно уже есть на лицевом, заполняете декларацию и в первых двух кварталах выводите по строчке в счет предстоящих платежей, а оставшиеся 2 квартала в бюджет Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: у меня просто нет под рукой декларации, чтобы написать более подробно... |