Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли брать НДС в зачет по фискаль...
    Тепловые сети выписали ЭСФ 16.01.21, ...
    Командировки: когда можно брать НДС в зачет по билетам, а когда нельзя
    Как определить когда можно брать в зачет НДС, а когда нельзя??
    Можно брать в 2014 году на приход материал по товарному чеку?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    По чеку нельзя брать в зачет НДС без с/ф ?     
    Аzurefromthesun
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Фев 06, 2009 16:49:58 Сообщить модератору   

    Вопрос - слышал в комитете, что по чеку нельзя брать в зачет (без с/ф). Кто знает, подскажите статью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Фев 06, 2009 16:52:29 Сообщить модератору   

    Аzurefromthesun

    http://files.balans.kz/download/vopros_otvet/seminar_almaty_20090205.pdf
    Есть ответ на Ваш вопрос в теме НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аzurefromthesun
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Фев 06, 2009 17:04:22 Сообщить модератору   

    Спасибо. Я знал, что ответ есть, найти не смог... Embarassed
    Отличный файл, хотел сходить, к слову, да вместо меня начальница пошла. Еще раз спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 10, 2009 12:39:17   

    Ребята, фискальные чеки (например, от супермаркета), в которых расшифровка есть по купленному товару для юр.лиц больше не прокатывают без счета-фактуры?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 10, 2009 13:19:45   

    Похоже что да.
    Ст.256 п.2 указывает суммы НДС относимые в зачет по документам - счет-фактурам. Про чеки ККМ ни слова.
    В ст. 263 п.3 указывается что оформление счет-фактуры не требуется при предоставлении чека ККМ при реализации товаров/работ/услуг населению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    пупсик
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Фев 11, 2009 08:48:40 Сообщить модератору   

    Недавно сходила на конференцию по Нал кодексу 2009, и услышала что в этом году фчек в зачет не идут! и что теперь будет? мне не брать с 2009 г в зачет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Фев 11, 2009 09:05:51 Сообщить модератору   

    брать сф, или не брать в зачет получается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Фев 11, 2009 10:08:05   

    НДС в зачет берется только по счет-фактурам, ст.256 п.2 Налог.Кодекса на 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Фев 19, 2009 12:51:28 Сообщить модератору   

    Вопрос по поводу фискальных чеков, вернее документов , приравненных к ним.
    Казпочта и Казтранссервис выдают квитанции розового и голубого цвета ф.№1 и ф.№47, ранее до НК2009г. это приравнивалось к фискальному чеку, сейчас - нет.
    но нашим сотр. на почте больше НИЧЕГО не выдают, т.е. подтверждения наличных расходов нет.
    что делать в таком случае, может кто-то сталкивался с такой проблемой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 19, 2009 12:54:54   

    Нерезидент Баланса говорит:
    что делать в таком случае

    Бодаться с почтой. Кстати в казтранссервисе адекватные гл.бухи, должны понять вас. Мои пациенты были.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    parshinas
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июл 29, 2010 10:51:02   

    Подскажите пожалуйста, можем ли мы взять в зачет НДС по купленным канцтоварам, если не была получена счет-фактура, но в чеке указан перечень, реквизиты компании, и выделен НДС. Раньше было можно...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Июл 29, 2010 10:53:42 Сообщить модератору   

    parshinas
    город какой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июл 29, 2010 10:53:49   

    parshinas
    Основанием для отнесения в зачет является именно сч-ф. поэтому Вы с этим чеком можете обратиться в фирму, в которой приобретали канцтовары и они обязаны Вам выставить счф.
    Чек подтверждает лишь факт оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Светляк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +139 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июл 29, 2010 10:53:52   

    parshinas говорит:
    Раньше было можно...

    а теперь нельзя.
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13327

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 29, 2010 10:56:43 Сообщить модератору   

    @SOVA@ говорит:
    поэтому Вы с этим чеком можете обратиться в фирму, в которой приобретали канцтовары и они обязаны Вам выставить счф.

    я так подозреваю что расходы были понесены во 2 квартале? соответственно сроки для выписки СФ уже прошли.
    parshinas
    так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Июл 29, 2010 11:00:00   

    Юнона
    А если попросить выписать счф с отметкой "П", постфактум

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 29, 2010 11:07:23 Сообщить модератору   

    @SOVA@
    Уже много раз обсуждалось, что счет-фактура выписывается на основании документов, подтверждающих получение товаров (накладные) либо оказания услуг (АВР), не позднее 5 дней со дня выписки этих документов. На основании чека счет-фактуру не выпишут, нужна накладная.
    parshinas
    Если вы договоритесь с магазином, продавшим вам канц.товары, что якобы у вас по чеку прошла как бы предоплата, и они согласны вам выписать накладную и счет-фактуру, но уже поздней датой (например чек 2 квартал, а счет-фактура будет 3 кварталом), то сможете взять в зачет НДС уже только в 3 квартале.
    А в любой период просить выписать счет-фактуру можно только по электронным билетам и по ком.услугам (ст.263 п.16)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    parshinas
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Июл 29, 2010 13:46:21   

    Спасибо большое. Помогли Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 29, 2010 16:38:17 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    parshinas
    город какой?

    у вас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz