» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Переработка давальческого сырья |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #1  Пт Июн 05, 2009 16:11:07 |
Заголовок сообщения: | Переработка давальческого сырья |
Интересуют проводки и формы документов: 1. Приход давальческого сырья (ответ.хранение) 2. Списание давальческого сырья на производство 3. Производство готовой продукции из давальческого сырья. 4. Передача произведенной ГП заказчику. 5. Реализация услуг по переработке 6. Расчет себестоимости услуг по переработке Пользуемся 1С:Предприятие 8.1 "Бухгалтерия для предприятия" - видим, что там есть документы по учету услуг переработки. Но как этим ГРАМОТНО пользоваться? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #2  Пт Июн 05, 2009 18:26:01 |
Заголовок сообщения: | |
Модераторы, переместите нас в 8-ку, мы там пошепчемся. Raybek, давай по порядку: кто, чего, сколько выпили... Релиз какой, настройки параметров учета, параметры учетных политик. |
Автор: | Персен |
Добавлено: | #3  Пт Июн 05, 2009 18:33:38 |
Заголовок сообщения: | |
1.Требование накладная -материал заказчика 2. Отчет производства за смену (указываете продукцию готовую кол-во и обязательно плановую ст-ть )счет затрат ставите тот на котором вы собирали все затраты на определенном счет |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #4  Пт Июн 05, 2009 20:31:11 |
Заголовок сообщения: | |
Бухгалтерия для Казахстана, релиз 1.5.10.19 1. Заказчик отдает нам на переработку натуральное молоко 2. Мы перерабатываем в кисло-молочном цехе данное сырье в готовую продукцию - Сливки. 3. Передаем готовую продукцию Сливки Заказчику. 4. Выставляем заказчику счет за Услуги по переработке. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #5  Сб Июн 06, 2009 14:03:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Поступление ТМЗ и услуг, вид операции "В переработку. Договор должен быть или "С покупателем" или "Прочее" (рис. 1) Проводки - рис. 2 Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: На основании Поступления делаем Требование-накладная (рис. 3) Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: На основании Требования-накладной делаем Реализация услуг по переработке (рис. 4). Там же регистрируется счет-фактура. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #6  Пн Июн 08, 2009 11:45:42 |
Заголовок сообщения: | |
А себестоимость услуги переработки как посчитать? Как и куда списывать затраты по производству ГП из давальческого сырья? Получается производственные счета вообще не затрагиваем? |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #7  Пн Июн 08, 2009 12:49:23 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Стандартно. По затратам на номенклатурную группу "Переработка давальческого сырья"
8110. Зарплата, материалы, накладные расходы и т.п. либо списываются напрямую либо распределяются (это уже зависит от учетной политики предприятия). Опять-таки на номенклатурную группу "Переработка давальческого сырья"
Еще как затрагиваем. И в Требование-накладная и в Реализация услуг по переработке. |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #8  Пт Дек 10, 2010 09:18:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте ув. прочитала несколько постов по переработке давальческого сырья но так до конца и не разобралась Каким документом в 1с 8.1 оформляется передача сырья со склада заказчика переработчику Накладной на перемещение товаров или накладной на отпуск запасов на сторону , которую формирует документ "Передача в переработку? |
Автор: | Raybek | ||||
Добавлено: | #9  Пт Дек 10, 2010 18:35:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я так думаю, что документом "Передача ТМЗ" с видом операции "Передача сырья в переработку" (Пункт меню "Производство"-"Передача сырья в переработку (из переработки)"). Из справки в 1С:
|
Автор: | nurzhanabay |
Добавлено: | #10  Сб Май 11, 2013 19:19:55 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Меня интересует проводки по переработке давальческого сырья. (как давалец) в 1с8ке. Хочу написать в вкратце общую картину. У нас есть полуфабрикаты для обуви, эти материалы мы передаем в переработку (в Китай, вне таможенном союзе), они изготовили для нас обуви и эти ГП мы реализуем в Россию (в тамож. союзе), теперь у меня такие проводки: 1. Передача полуфабрикатов в Китай, кол.100 000дм2*20тг=2млн. тг., (при отправке отплатили там. платежи-1 000тг) ДТ. 1351-Материалы переданные в переработку, КТ. 1310 Сырье и материалы 2 000 000тг. 2. Из Китая получаем готовую продукцию в количестве 1 600 пар обуви. Отплатили там. платежи за ГП-1600пар, 50 000тг. Использованные материалы 14 000дм2*20=280 000тг. Себестоимость продукции: (280 000+50000)/1600=206,25 с-ст за одну пару. Я делаю след. операции: в 1с8ке - «Поступление из переработки».- где продукция(12) У меня автоматом стоит счет затрат (БУ)8110. Где цена (плановая) указываю с-ст. за одну пару 206,25тг, ДТ.1320 ГП 1600*206,25=330 000тг, КТ.8110 – 330 000тг., Где услуги за переработку мы оплачиваем за одну пару обуви 30тг. Получается за услуги ДТ.8110 - 1600*30=48 000тг, КТ.3310 – 48 000тг., Где «материалы» списываем использованные материалы ДТ.8110 – 14000дм2*20=280000тг, КТ.1351 – 280000тг., 3. Реализация ГП в Россию по нулевой ставке НДС., следующие проводки., реализуем по 350тг. ДТ.7110 – 1600*206,25=330 000 ДТ.1320 ГП 330 000тг. ДТ.1210ДЗ – 1600*350=560 000тг-330 000=230 000тг. ДТ.1320 ГП 230 000тг. Правильно ли проводки и себестоимость ГП? Счет 8110 как списать потом? Я только изучаю эту тему, прошу отнестись с пониманием. Еще не очень понял цену плановую. Прошу Вас помочь, Если можно расписать проводки подробно. |