» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Вопрос к d.Fedor! Соц.Отчисления! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Вт Фев 21, 2006 18:38:12 |
Заголовок сообщения: | |
Всё разбираюсь с соц.отчислениями. Фёдор предполагал ручное списание и др.сотр. Ручного не было, сотрудник один-единственный. Возврат был в сентябре. Дт КТ Сальдо счет сумма счет сумма 821 687.8 135 К 135 687.8 135 687.7 687.8 135 441 Д 135 441 687.8 135 док.возв687.7 687.8 135 К 135 687.8 135 441 это было за период с 31.08.05-14.09.05 Всё, после этого в оборотке стало на 687.8 Дт 405 Кт 405 (а фактически расход 135 тенге за август) :shock: 687.7 Дт 1 135 Кт 1 135 сами ОПВ - 1 000 потом 30.09.05 начисление з/п проводки Дт КТ Сальдо счет сумма счет сумма 821 687.8 135 К 135 687.8 135 687.7 687.8 135 441 Д 135 и в оборотке на 30.09.05 687.8 Дт 2 135 Кт 2270 135 687.7 Дт 675 Кт 540 -135 потом начисление в октябре, сумма с/о увеличилась, поднялась з/п Дт КТ Сальдо счет сумма счет сумма 821 687.8 202,5 К 67,5 ( :o ) 687.8 202,5 687.7 Д 135 687.8 202,5 441 Д 337,5 и в оборотке на 31.10.05 687.8 Дт 2 135 Кт 2270 135 687.7 Дт 675 Кт 742,5 -67,5 уффф...вот такая история.. Вижу, что ошибка, а где, понять не могу....проводки вроде как правильные....помогите разобраться :oops: |
Автор: | Witch`ka |
Добавлено: | #2  Ср Фев 22, 2006 10:57:44 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Валери. Кажется проблема понятна. Дело в том, что в конфигурации на счете 687.8 ведутся расчеты по сотрудникам в разрезе этих самых сотрудников. Счет 687.7 используется как транзитный при перечислении ОПВ и соц. отчислений и называется "Расчеты с фондами по обязательным платежам". Смысл в том, что когда вы готовите списки на перечисление социальных отчислений с помощью документа "Ведомость социальных отислений" данные о сумме перечисляемых взносов уходят с 687.8 (в разресе сотрудников в ведомости) и аккумулируются общей суммой (на котрагенте - фонд ГФСС) на счете 687.7. Соответственно, когда вы выпиской банка отражаете факт перечисления (ура, взносы прошли) вам необходимо использовать в корреспонденции со счетом 441 счет 687.7(!!!), а не счет 687.8. На счете 687.8 к тому времени уже ничего нет, если вы провели документ "Ведомость социальных отчислений", а на 687.7 как раз и зависла нужная сумма, которая должна быть закрыта выпиской банка. В общем по логике уонфигурации в сентябре у вас д/б быть такие проводки: Начисление взносов: Дт 821 Кт 687.8 = 135 тг (Док-т Ведомость начислений) Перечисление взносов: Дт 687.8 Кт 687.7 = 135 тг (формируем списки на перечисление. Док-т Ведомость социальных отчислений, с помощью которой Вы формировали Swift) Дт 687.7 Кт 441 (проводим по банку, если перечисление прошло успешно) Возврат: Дт 687.7 Кт 687.8 = 135 (отражаем возврат. Док - т "Возврат социальных отчислений") Дт 441 Кт 687.7 = 135 (возврат по банку) Снова перечисляем: Дт 687.8 Кт 687.7 = 135 тг (если в том же месяце вы снова пытались сделать перечисление, док-т "Ведомость социальных отчислений", с помощью которой Вы формировали Swift) Дт 687.7 Кт 441 = 135 (Проводим по банку, если перечисление прошло успешно. Док-т "Выписка банка") Валери, я немножко сумбурно написала - сорри. Тороплюсь. Но помочь хочется. В общем, нужно разобраться со счетом 687.7. Он транзитный - возникает, когда вы готовите списки на перечисление и гасится, когда вы делаете выписку банка. пишите, если не получилось, ладно? |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #3  Ср Фев 22, 2006 11:39:35 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемая Witch'ka, ОГРОМНОЕ Вам спасибо!!!! Всё получилось, встало на свои места. :Yahoo!: Я столько времени мучилась, а Вы решили проблему за несколько минут. Еще раз спасибо за помощь :Rose: :Rose: |
Автор: | Witch`ka |
Добавлено: | #4  Ср Фев 22, 2006 11:42:38 |
Заголовок сообщения: | |
:oops: Не за что, Valeri. Я рада, что все получилось! |
Автор: | Galin |
Добавлено: | #5  Чт Фев 23, 2006 10:54:13 |
Заголовок сообщения: | |
Witch'ka умница. Она хорошо видит проблему, и очень просто все объясняет. Моё спасибо тоже! |