» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | ИП занимающееся импортом |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #1  Пт Июн 12, 2009 10:38:23 |
Заголовок сообщения: | ИП занимающееся импортом |
база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206637#206637 Здравствуйте форумчане! У меня вопрос? ИП занимается импортом, и у него оборот уже начинает превышать минимум по НДС, вот теперь мы в замешательстве, встать на учет по ндс или лучше приостановить деятельность и передать остатки товара другому ип. который еще не плательщик ндс,просто мы делали анализ и получается с ндс это огромные суммы платить в бюджет,про ндс при импорте который береться в зачет мы в курсе, немного не понятно про то как складывается цена по реализации,допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12% так? получается большой ндс. кто занимается импортом подскажите? Пожалуйста! Да и если не трудно научите добовлять спасибки у меня не получается, может нужно какие-то смски посылать,не пойму? |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #2  Пт Июн 12, 2009 10:44:28 |
Заголовок сообщения: | |
Найля думаю, что цена реализации у вас должна складываться с/ст товара*12% +наценка, в с/ст включите все свои затраты по ввозу товара. Касаемо встать на учет или нет, решайте сами. Многим покупателям привлекательнее работать с продавцом, который выдает налоговый сч.ф. Решение за вами. |
Автор: | Мара | ||||||
Добавлено: | #3  Пт Июн 12, 2009 10:44:35 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Найля
какой режим налогообложения? обязательства по НДС при учёте того, что взяли НДС при импорте у вас будут = (за сколько продали)/1,12*12% минус НДС при импорте... ну похоже из вашего примера: (расходы по хранению и т.д.+маржа)*12%
как бы какая разница импорт или просто реал.товара местного?
просто жмёте на кнопочку "Спасибо", возле авы... |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #4  Пт Июн 12, 2009 10:46:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
напротив ответа, который вы получили, слева,на белом фоне написано спасибо, туда и кликайте и отправить. |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #5  Пт Июн 12, 2009 10:48:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
себест+там.пошлины и сборы (без учета НДС, уплаченного на таможне)+расходы по хранению и т.д. (без учета НДС)+маржа+12%.
НДС, подлежащий уплате = НДС начисленный - НДС в зачет - НДС на таможне. Так что, если у Вас "маржа" не 100%, тогда НДС не очень большой. |
Автор: | Христина Ивановна | ||||||
Добавлено: | #6  Пт Июн 12, 2009 10:56:22 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Вы то в бюджет будете отдавать разницу между НДС полученный и НДС оплаченный при декларировании. Добавлено спустя 44 секунды:
кроме того,что не плюс 12%, а * на 12% |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #7  Пт Июн 12, 2009 10:59:00 |
Заголовок сообщения: | |
Режим налогообложения у нас общеустановленный, Cleaner Про то что НДС,уплаченный при таможне не входит в себестоимость товара,мы знали но все равно слишком много получается,кто-нибудь знает про то как ИП передает товар на безвозмездной основе другому Ип |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #8  Пт Июн 12, 2009 10:59:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
другая тема. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #9  Пт Июн 12, 2009 11:04:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Значит накручиваете много. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #10  Пт Июн 12, 2009 11:05:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
точно |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11  Пт Июн 12, 2009 11:08:13 |
Заголовок сообщения: | |
Найля кстати, при определении оборота, с которым вы обязаны встать на учёт по НДС, вы учитываете оборот по импорту? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #12  Пт Июн 12, 2009 11:09:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
действительно, ведь вы обязаны будете встать на учет если он превышает установленный кодексом предел |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #13  Пт Июн 12, 2009 11:15:28 |
Заголовок сообщения: | |
Нет про это мы не знали,что за предел оборота по иморту |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #14  Пт Июн 12, 2009 11:22:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не только по импорту, а всего оборота по реализации. Ведь если вы говорите, что вам придется большой НДС платить в бюджет, то значит у вас и оборот получается большой. Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Найля почитайте вот здесь и вы все поймете http://balans.kz/viewtopic.php?t=15785 Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: только в этом году не 15000МРП, а 30000МРП. |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #15  Пт Июн 12, 2009 11:39:07 |
Заголовок сообщения: | |
Да в том то и дело что оборот уже составил 37856000 и мы приближаемся к 38100000 |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #16  Пт Июн 12, 2009 11:41:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Найля ну? и вы учли оборот при импорте, т.е. он "сидит" в
|
Автор: | Найля |
Добавлено: | #17  Пт Июн 12, 2009 11:46:11 |
Заголовок сообщения: | |
А у нас только импорт Добавлено спустя 35 секунд: Может я не совсем понимаю что такое оборот? Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: Прочитала в кодексе да наш оборот составил 37856000 а себестоимость составила 32560000,так вот пока мы реализовали без ндс, и посчитали что ели бы реализация была с ндс тогда бы мы заплатили бы ндс 1054148 тг только НДС ну и плюс налоги, в себест я грубо включила все расходы +расходы по реализации, с учетом что все было приобретено с ндс. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: так что делать встать на ндс или закрыться? |
Автор: | Христина Ивановна | ||||
Добавлено: | #18  Пт Июн 12, 2009 12:05:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это пойдет вам в зачет НДС, так что в с/ст не включаете. Добавлено спустя 57 секунд:
вопрс не корректен. |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #19  Пт Июн 12, 2009 12:08:00 |
Заголовок сообщения: | |
нет мы не включали,вообще если просто проанализировать выходит такая цифра,слишком много |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #20  Пт Июн 12, 2009 12:11:38 |
Заголовок сообщения: | |
но у вас и импорт приличный для ИП. |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #21  Пт Июн 12, 2009 12:13:18 |
Заголовок сообщения: | |
А вот это тоже интересный вопрос есть ли ограничения по работе по импорту именно для ип,общеустановленный режим |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #22  Пт Июн 12, 2009 12:19:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Короче, я ту чуть с толку не сбила васНайля, перепутала, что оборот для определения нужна постановка или нет складывается из оборота по реализации и оборота по услугам от нерезидента, импорт не причём...
у вас НДС, оплаченный при импорте "сидит" этой сумме? |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #23  Пт Июн 12, 2009 12:21:18 |
Заголовок сообщения: | |
Да сидит,все в сумме |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #24  Пт Июн 12, 2009 12:21:23 |
Заголовок сообщения: | |
Найля а как НДС, насчитали исходя из вашего примера? |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #25  Пт Июн 12, 2009 12:28:30 |
Заголовок сообщения: | |
32560000/1,12-32560000=-3488571 это ндс зачетный,в этой сумме все мои расходы с учетом если они все будут с ндс,потом реализовали на сумму 37856000 и если бы с ндс тогда сумма бы была ндс 4542720,отнимаем выходит 1054149 вот так. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #26  Пт Июн 12, 2009 12:33:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если это сумма, на которую вы продали, то НДС тоже сидит в ней, а значит 37856000/1,12*12%=4056000 - НДС к уплате, и с учётом зачёта = 567428 Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Ну вот у меня импрта много, НДС платим при импорте, а продаём не всё сразу, т.о. и обязательства "растягиваются", почти всё время переплаты |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #27  Пт Июн 12, 2009 12:37:11 |
Заголовок сообщения: | |
Вот это то же хорошое решение, но мой ИПшка вбил себе в голову что не важно продал он или нет,он должен по бухг.все провести и только потом ехать за новой партией товара. и уже все пробил по кассовому,вот и теперь хочешь не хочешь мы должны встать на ндс. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: то есть до 10 июля,потому что оборот превысит уже в июне |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #28  Пт Июн 12, 2009 12:39:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сделайте возврат товара и все решение проблемы |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #29  Пт Июн 12, 2009 12:41:52 |
Заголовок сообщения: | |
Ух,ты как это делать это же на такую сумму нужно сделать и реализация была физ.лицам на базаре |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #30  Пт Июн 12, 2009 12:44:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да хоть какая сумма, продавец вернул по вашему согласию. Чек вернул, пишите акт и вся любовь |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #31  Пт Июн 12, 2009 12:46:50 |
Заголовок сообщения: | |
Супер идея, мне не пришла в голову,подробнее можно чек вернуть как составить акт и какая проводка плиз. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #32  Пт Июн 12, 2009 12:48:45 |
Заголовок сообщения: | |
если у вас 1С, то там есть в журналах возврат товара и т.д. А образец акта по моему есть в книге операциониста. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #33  Пт Июн 12, 2009 12:51:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну это по любой произойдёт же, т.к. оборот нарастающим с начала года до конца, видимо свё-таки рано или поздно наторгуете себе обязательсто по постановке, я имела ввиду "растянуть" обязательство по уплате НДС..... |
Автор: | Найля |
Добавлено: | #34  Пт Июн 12, 2009 12:56:36 |
Заголовок сообщения: | |
Мара Да Вы правы полюбой нужно встать на НДС.... Рано я обрадовалась,рано... |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #35  Пт Июн 12, 2009 12:58:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
передайте на возвратной основе свой товар другой фирме, а они вам в 2010 вернут. |