» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП занимающееся импортом

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Найля
Добавлено: #1  Пт Июн 12, 2009 10:38:23
Заголовок сообщения: ИП занимающееся импортом

база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=206637#206637

Здравствуйте форумчане! У меня вопрос? ИП занимается импортом, и у него оборот уже начинает превышать минимум по НДС, вот теперь мы в замешательстве, встать на учет по ндс или лучше приостановить деятельность и передать остатки товара другому ип. который еще не плательщик ндс,просто мы делали анализ и получается с ндс это огромные суммы платить в бюджет,про ндс при импорте который береться в зачет мы в курсе, немного не понятно про то как складывается цена по реализации,допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12% так? получается большой ндс. кто занимается импортом подскажите? Пожалуйста!

Да и если не трудно научите добовлять спасибки у меня не получается, может нужно какие-то смски посылать,не пойму?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #2  Пт Июн 12, 2009 10:44:28
Заголовок сообщения:

Найля
думаю, что цена реализации у вас должна складываться с/ст товара*12% +наценка, в с/ст включите все свои затраты по ввозу товара.
Касаемо встать на учет или нет, решайте сами. Многим покупателям привлекательнее работать с продавцом, который выдает налоговый сч.ф. Решение за вами.



Автор: Мара
Добавлено: #3  Пт Июн 12, 2009 10:44:35
Заголовок сообщения:

Найля
Найля говорит:
вот теперь мы в замешательстве,

какой режим налогообложения?

обязательства по НДС при учёте того, что взяли НДС при импорте у вас будут = (за сколько продали)/1,12*12% минус НДС при импорте...
ну похоже из вашего примера: (расходы по хранению и т.д.+маржа)*12%

Найля говорит:
кто занимается импортом подскажите

как бы какая разница импорт или просто реал.товара местного?
Найля говорит:
спасибки у меня не получается

просто жмёте на кнопочку "Спасибо", возле авы...



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #4  Пт Июн 12, 2009 10:46:13
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
Да и если не трудно научите добовлять спасибки у меня не получается, может нужно какие-то смски посылать

напротив ответа, который вы получили, слева,на белом фоне написано спасибо, туда и кликайте и отправить.



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Пт Июн 12, 2009 10:48:01
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
немного не понятно про то как складывается цена по реализации,допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12% так?

себест+там.пошлины и сборы (без учета НДС, уплаченного на таможне)+расходы по хранению и т.д. (без учета НДС)+маржа+12%.
Найля говорит:
получается большой ндс.

НДС, подлежащий уплате = НДС начисленный - НДС в зачет - НДС на таможне.
Так что, если у Вас "маржа" не 100%, тогда НДС не очень большой.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #6  Пт Июн 12, 2009 10:56:22
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12%
здесь у вас все правильно.

Найля говорит:
получается большой ндс.

Вы то в бюджет будете отдавать разницу между НДС полученный и НДС оплаченный при декларировании.

Добавлено спустя 44 секунды:

Христина Ивановна говорит:
Найля говорит:
допустим себест+там.пошлины и сборы+расходы по хранению и т.д.+маржа+12%
здесь у вас все правильно.

кроме того,что не плюс 12%, а * на 12%



Автор: Найля
Добавлено: #7  Пт Июн 12, 2009 10:59:00
Заголовок сообщения:

Режим налогообложения у нас общеустановленный, Cleaner Про то что НДС,уплаченный при таможне не входит в себестоимость товара,мы знали но все равно слишком много получается,кто-нибудь знает про то как ИП передает товар на безвозмездной основе другому Ип


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #8  Пт Июн 12, 2009 10:59:46
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
про то как ИП передает товар на безвозмездной основе другому Ип

другая тема.



Автор: Cleaner
Добавлено: #9  Пт Июн 12, 2009 11:04:23
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
все равно слишком много получается

Значит накручиваете много.



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #10  Пт Июн 12, 2009 11:05:02
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Значит накручиваете много.

точно



Автор: Мара
Добавлено: #11  Пт Июн 12, 2009 11:08:13
Заголовок сообщения:

Найля
кстати, при определении оборота, с которым вы обязаны встать на учёт по НДС, вы учитываете оборот по импорту?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #12  Пт Июн 12, 2009 11:09:53
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
вы учитываете оборот по импорту

действительно, ведь вы обязаны будете встать на учет если он превышает установленный кодексом предел



Автор: Найля
Добавлено: #13  Пт Июн 12, 2009 11:15:28
Заголовок сообщения:

Нет про это мы не знали,что за предел оборота по иморту


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #14  Пт Июн 12, 2009 11:22:46
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
предел оборота по иморту

не только по импорту, а всего оборота по реализации. Ведь если вы говорите, что вам придется большой НДС платить в бюджет, то значит у вас и оборот получается большой.

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

Найля
почитайте вот здесь и вы все поймете
http://balans.kz/viewtopic.php?t=15785

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

только в этом году не 15000МРП, а 30000МРП.



Автор: Найля
Добавлено: #15  Пт Июн 12, 2009 11:39:07
Заголовок сообщения:

Да в том то и дело что оборот уже составил 37856000 и мы приближаемся к 38100000


Автор: Мара
Добавлено: #16  Пт Июн 12, 2009 11:41:58
Заголовок сообщения:

Найля
ну? и вы учли оборот при импорте, т.е. он "сидит" в
Найля говорит:
37856000
?


Автор: Найля
Добавлено: #17  Пт Июн 12, 2009 11:46:11
Заголовок сообщения:

А у нас только импорт

Добавлено спустя 35 секунд:

Может я не совсем понимаю что такое оборот?

Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:

Прочитала в кодексе да наш оборот составил 37856000 а себестоимость составила 32560000,так вот пока мы реализовали без ндс, и посчитали что ели бы реализация была с ндс тогда бы мы заплатили бы ндс 1054148 тг только НДС ну и плюс налоги, в себест я грубо включила все расходы +расходы по реализации, с учетом что все было приобретено с ндс.

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

так что делать встать на ндс или закрыться?



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #18  Пт Июн 12, 2009 12:05:04
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
с учетом что все было приобретено с ндс

это пойдет вам в зачет НДС, так что в с/ст не включаете.

Добавлено спустя 57 секунд:

Найля говорит:
так что делать встать на ндс или закрыться

вопрс не корректен.



Автор: Найля
Добавлено: #19  Пт Июн 12, 2009 12:08:00
Заголовок сообщения:

нет мы не включали,вообще если просто проанализировать выходит такая цифра,слишком много


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #20  Пт Июн 12, 2009 12:11:38
Заголовок сообщения:

но у вас и импорт приличный для ИП.


Автор: Найля
Добавлено: #21  Пт Июн 12, 2009 12:13:18
Заголовок сообщения:

А вот это тоже интересный вопрос есть ли ограничения по работе по импорту именно для ип,общеустановленный режим


Автор: Мара
Добавлено: #22  Пт Июн 12, 2009 12:19:43
Заголовок сообщения:

Короче, я ту чуть с толку не сбила васНайля, перепутала, что оборот для определения нужна постановка или нет складывается из оборота по реализации и оборота по услугам от нерезидента, импорт не причём...

Найля говорит:
а себестоимость составила 32560000


у вас НДС, оплаченный при импорте "сидит" этой сумме?



Автор: Найля
Добавлено: #23  Пт Июн 12, 2009 12:21:18
Заголовок сообщения:

Да сидит,все в сумме


Автор: Мара
Добавлено: #24  Пт Июн 12, 2009 12:21:23
Заголовок сообщения:

Найля
а как НДС, насчитали исходя из вашего примера?



Автор: Найля
Добавлено: #25  Пт Июн 12, 2009 12:28:30
Заголовок сообщения:

32560000/1,12-32560000=-3488571 это ндс зачетный,в этой сумме все мои расходы с учетом если они все будут с ндс,потом реализовали на сумму 37856000 и если бы с ндс тогда сумма бы была ндс 4542720,отнимаем выходит 1054149 вот так.


Автор: Мара
Добавлено: #26  Пт Июн 12, 2009 12:33:01
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
реализовали на сумму 37856000

если это сумма, на которую вы продали, то НДС тоже сидит в ней, а значит 37856000/1,12*12%=4056000 - НДС к уплате, и с учётом зачёта = 567428

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Ну вот у меня импрта много, НДС платим при импорте, а продаём не всё сразу, т.о. и обязательства "растягиваются", почти всё время переплаты



Автор: Найля
Добавлено: #27  Пт Июн 12, 2009 12:37:11
Заголовок сообщения:

Вот это то же хорошое решение, но мой ИПшка вбил себе в голову что не важно продал он или нет,он должен по бухг.все провести и только потом ехать за новой партией товара. и уже все пробил по кассовому,вот и теперь хочешь не хочешь мы должны встать на ндс.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

то есть до 10 июля,потому что оборот превысит уже в июне



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #28  Пт Июн 12, 2009 12:39:19
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
уже все пробил по кассовому,вот и теперь хочешь не хочешь мы должны встать на ндс.

сделайте возврат товара и все решение проблемы



Автор: Найля
Добавлено: #29  Пт Июн 12, 2009 12:41:52
Заголовок сообщения:

Ух,ты как это делать это же на такую сумму нужно сделать и реализация была физ.лицам на базаре


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #30  Пт Июн 12, 2009 12:44:06
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
такую сумму нужно сделать и реализация была физ.лицам на базаре

да хоть какая сумма, продавец вернул по вашему согласию. Чек вернул, пишите акт и вся любовь



Автор: Найля
Добавлено: #31  Пт Июн 12, 2009 12:46:50
Заголовок сообщения:

Супер идея, мне не пришла в голову,подробнее можно чек вернуть как составить акт и какая проводка плиз.


Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #32  Пт Июн 12, 2009 12:48:45
Заголовок сообщения:

если у вас 1С, то там есть в журналах возврат товара и т.д. А образец акта по моему есть в книге операциониста.


Автор: Мара
Добавлено: #33  Пт Июн 12, 2009 12:51:48
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
хочешь не хочешь мы должны встать на ндс.

ну это по любой произойдёт же, т.к. оборот нарастающим с начала года до конца, видимо свё-таки рано или поздно наторгуете себе обязательсто по постановке, я имела ввиду "растянуть" обязательство по уплате НДС.....



Автор: Найля
Добавлено: #34  Пт Июн 12, 2009 12:56:36
Заголовок сообщения:

Мара
Да Вы правы полюбой нужно встать на НДС.... Рано я обрадовалась,рано...



Автор: Христина Ивановна
Добавлено: #35  Пт Июн 12, 2009 12:58:46
Заголовок сообщения:

Найля говорит:
Рано я обрадовалась,рано

передайте на возвратной основе свой товар другой фирме, а они вам в 2010 вернут.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ