» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по взаимозачету между тремя сторонами

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: JyliyaS
Добавлено: #1  Чт Сен 18, 2008 13:09:50
Заголовок сообщения: Проводки по взаимозачету между тремя сторонами

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=254324#254324

Возникла следующая ситуация:
ТОО "А" должно сумму ТОО "Б" за товар. ТОО "Б" просит погасить долг, а у ТОО "А" нет нужных средств.

ТОО "А" сотрудинчает с ТОО "С". На текущий момет задолжненности между ними нет. ТОО "А" проси писменно ТОО "С" оплатить за него деньги. ТОО "С" производит оплату на р/с ТОО "Б".

ТОО "А" позже возвращает денежные средства из кассы ТОО "С"

Какие проводки нужно сформировать? и правомерна ли такая операция вообще?



Автор: Котеночек
Добавлено: #2  Чт Сен 18, 2008 13:18:38
Заголовок сообщения:

Операция правомерна. Закрепите это все письмами и на их основе закройте долги ручными операциями.


Автор: JyliyaS
Добавлено: #3  Чт Сен 18, 2008 13:31:14
Заголовок сообщения:

Вот об операциях и спрашиваю, можно пример проводок


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Чт Сен 18, 2008 13:34:09
Заголовок сообщения:

zzbux
zzbux говорит:
Какие проводки нужно сформировать?

Подумаем вместе:
1.Дт 1284-Кт 1030- ТОО С
2.Дт 1030-Кт 3310- ТОО Б
3.Дт 3310-Кт 1010- ТОО А
4.Дт 1010-Кт 1284- ТОО С
С ув.



Автор: JyliyaS
Добавлено: #5  Чт Сен 18, 2008 13:50:37
Заголовок сообщения:

Несовсем поняла.

1. проводка обозначает, что мы оплатили через р/с деньги в пользу ТОО "С" ?
Совершенно запуталась :%):

Дело в том что через р/с ТОО "А" небыло никаких операций, ТОО "С" напрямую закинуло ТОО "Б" деньги на р/с

Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:

Это меня и запутало, если бы ТОО "А" было бы должно ТОО "С" то можно было бы сделать взаиморасчет, а так одного звена нехватает



Автор: Банер
Добавлено: #6  Чт Сен 18, 2008 14:00:19
Заголовок сообщения: Re: Взаиморасчеты между тремя фирмами

zzbux говорит:
Возникла следующая ситуация:
ТОО "А" сотрудинчает с ТОО "С". На текущий момет задолжненности между ними нет. ТОО "А" проси писменно ТОО "С" оплатить за него деньги. ТОО "С" производит оплату на р/с ТОО "Б".

ТОО "А" позже возвращает денежные средства из кассы ТОО "С"
еще раз подумайте


Автор: esiphi
Добавлено: #7  Чт Сен 18, 2008 14:14:14
Заголовок сообщения:

zzbux
[quote="esiphi"]1.Дт 1284-Кт 1030- ТОО С (ТОО С перечислило ТОО Б,но задолженность отразила на ТОО А,согласно письма)
2.Дт 1030-Кт 3310- ТОО Б (ТОО Б получ.денеж.ср-ва от ТОО С и закрыла задолженность ТОО А ,согасно письма)
3.Дт 3310-Кт 1010- ТОО А (ТОО А погасила задол-ть перед С и закрыла задол-ть перед ТОО Б)
4.Дт 1010-Кт 1284- ТОО С (ТОО С закрыла зад-ть ТОО А) .
Иногда мне приходится, для решения непонятных вопросов по отражению хоз.операции, прибегать к помощи "самолетиков". Помогает.
С ув.



Автор: baknar
Добавлено: #8  Чт Сен 18, 2008 14:15:14
Заголовок сообщения:

Я думаю так согласно акту сверки и письму вы проводите бух.справкой
3310(ТОО В вы ему должны)-1284 (ТОО С) Закрыли ТОО В. Так?
Потом р/ордером выдаете из кассы на 1284 ТОО С.

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

esiphi
Вы немного усложнили операцию.
zzbux говорит:
Дело в том что через р/с ТОО "А" небыло никаких операций, ТОО "С" напрямую закинуло ТОО "Б" деньги на р/с

Извините,если я не права.



Автор: JyliyaS
Добавлено: #9  Чт Сен 18, 2008 14:25:55
Заголовок сообщения:

baknar говорит:
Я думаю так согласно акту сверки и письму вы проводите бух.справкой
3310(ТОО В вы ему должны)-1284 (ТОО С) Закрыли ТОО В. Так?
Потом р/ордером выдаете из кассы на 1284 ТОО С.


Вот теперь поняла и все встало на свои места)

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

esiphi говорит:

Иногда мне приходится, для решения непонятных вопросов по отражению хоз.операции, прибегать к помощи "самолетиков". Помогает.
С ув.


Я именно так и сделала, без самолетиков вообще бы неразобралась :)



Автор: неопытный новичок
Добавлено: #10  Вт Июн 30, 2009 15:41:48
Заголовок сообщения: взаимозачет трех сторон

Уважаемые умники и умницы!
Пожалуйста, посоветуйте, как решить один вопрос, загнавший меня в состояние легкого ступора. Ситуация следующая.
Первая (моя) сторона имеет кредитора - сумма 120 000 $ и дебитора сумма в тенге чуть меньше 100 000 на день заключения соглашения. Собственно соглашение тройственное о том, что мои дебиторы берут обязанность поставки товаров на сумму в 120 000$, принимая во внимае то, что они мне должны 100 000$. После заключения соглашения я перечисляю на счет моих дебиторов дополнительные 20 000$. Суть вопроса - помогите, пожалуйста, с проводками с дебиторами. И еще, на 30 января по курсу НБ сумма моей задолженности, оказывается, не ровно 100 000 а где-то 94500. Что мне делать, как теперь все это провести в бухгалтерии? Пожалуйста, помогите!!!



Автор: Kenga
Добавлено: #11  Вт Июн 30, 2009 23:55:14
Заголовок сообщения:

Что-то не очень понятно: вы все расчеты ведете с дебитором, а причем тут вообще кредитор? Получается не 3 стороны, а 2:
1) вы и дебитор
2) вы и кредитор



Автор: неопытный новичок
Добавлено: #12  Ср Июл 01, 2009 10:50:34
Заголовок сообщения: взаимозачет трех сторон

Уважаемая Kenga!
С дебитором у меня проводки следующие:
Поступление товаров - Дт 1330 - Кт 3310
Предоплата за товар - Дт 1610 - Кт 1040
Дальше через Дт1021 и Кт 1610 "закрывается" дебиторская задолженность. А потом я делаю проводку Дт3310 и Кт 1050, потому что я перечислила недостающие 20000 $ на их расчетный счет. Теперь мне нужно сделать взаимозачет между 3310 и 1610? А как быть с тем, что в тенге то они мне должны не ровно 100 000$, а 94500? Я жн тогда с ними полностью не закроюсь? Помогите, пожалуйста, совсем голову сломала.



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Чт Июл 02, 2009 12:04:22
Заголовок сообщения:

Теперь Вы пишите письмо Дебитору что бы он проплатил задолженность не на Ваш счет а Вашему кредитору. И только когда дебитор проплатит кредитору (предъявят платежку о перечислении) то сделаете проводку
Дт3310 Кт1610
Раз в тенге из-за курсовой разницы уже не хватает, значит Вам нужно будет доплатить разницу кредитору.



Автор: vahmerova
Добавлено: #14  Ср Сен 16, 2009 23:40:06
Заголовок сообщения: Проводки по взаимозачету

Добрый день!
Подскажите проводки в такой ситуации (для компаний А и В)

Компания А оплатила компании С (поставщик) за услуги за компанию В. Документы выписаны на компанию В. Как правильно отразить в бух.учете? Каким документом?
Спасибо заранее



Автор: Marina_V
Добавлено: #15  Ср Сен 16, 2009 23:55:12
Заголовок сообщения:

Ситуация аналогичная. Счёт выписан для компании В, и документы оформлены на компанию В. Компания А оплачивает поставщику за компанию В по договору поручения. Какой документ попросить у компании А? Может быть письмо? Или объяснения должна дать компания В?


Автор: Kenga
Добавлено: #16  Чт Сен 17, 2009 00:06:11
Заголовок сообщения:

vahmerova
Marina_V
перенесла ваши посты в аналогичную тему, читайте ее с начала.
Еще посмотрите здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?t=7837



Автор: Marion
Добавлено: #17  Вт Сен 22, 2009 17:33:23
Заголовок сообщения:

Нашла очередной косяк при восстановлении учета ТОО (хотела это написать в теме о восстановлении - но она оказалась закрытой :(). Незнаю что делать, поскольку дело касается дней давно минувших и взаимозачета одновременно. Ситуация такова: ТОО имеет задолженность за услуги КСК, КСК письменно просит, чтобы сумму задолженности ТОО перевело на счет другого ТОО. ТОО так и делает: всю сумму переводит на счет третьей стороны. Все здесь стандартно и вопросов у меня не вызывает. Сомнение в другом - третья стороны выдала документы на перечисленную сумму на 470 л бензина по с/ф, и бензин и талоны на него по накладной. Нужно ли это дело приходовать и что именно приходовать - бензин или талоны (я понятия не имею что забрал представитель КСК - в накладной по доверенности он указан). К тому же у ТОО на тот момент нет ни собственного, ни арендованного автотранспорта - куда я потом спишу такое количество бензина? А что делать с НДС - услуги КСК идут без НДС, "полученный товар" с НДС. Услуги по взаимозачету я провожу без проблем - они на склад не "падают", а тут - незнаю. Кроме того, нет сопутствующих документов - договоров, актов взаимозачета - и восстановить их тоже уже нет возможности - КСК уже не существует... [/b]


Автор: Мара
Добавлено: #18  Вт Сен 22, 2009 17:48:41
Заголовок сообщения:

Marion
а уточните - деньги отданы за бензин получается? а возможно это оставить как дебиторскую зад-ть?



Автор: Marion
Добавлено: #19  Вт Сен 22, 2009 17:58:42
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
деньги отданы за бензин получается

Да. Две платежки от ТОО.
Мара говорит:
а возможно это оставить как дебиторскую зад-ть?

вот это не поняла

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Не пойму я этой ситуации - чушь какая-то, а не взаимозачет: КСК просит: "Купите мне бензинчик, а я Вам долг спишу". Так бывает?

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

Я понимаю, если б КСК должно было тому ТОО, которое моему ТОО бензин продало. Разве бензин в долг наливают?



Автор: Елена Т
Добавлено: #20  Вт Сен 22, 2009 18:37:26
Заголовок сообщения:

Должно быть так: ТОО2 должно выписать товар на КСК, КСК не имея ден.средств письменно просит Вас-ТОО1 (как его дебиторов) погасить долг перечислив их в ТОО2 за бензин.
ТОО1 перечисляет деньги ТОО2 и в платежке пишет "оплата бензина по счету №от за КСК такое-то".
Ничего противоестетсвенного. К платежке подшиваете письмо КСК и проводите как погашение долга перед КСК, указав контрагента-КСК.



Автор: Marion
Добавлено: #21  Вт Сен 22, 2009 18:50:12
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
ТОО2 должно выписать товар на КСК

Елена Т, оно навряд ли выпишет теперь на организацию, которой не существует (ее нет ни в одном реестре, это КСК давно закрыто, вместо него сейчас другое), кто захочет исправлять документ за 2004 год :(.
В одной платежке вообще написано - "Предоплата за товар", а вот во второй уже "оплата за КСК в счет погашения..."
Елена Т говорит:
Должно быть так: ТОО2 должно выписать товар на КСК, КСК не имея ден.средств письменно просит Вас-ТОО1 (как его дебиторов) погасить долг перечислив их в ТОО2 за бензин.
полностью согласна с этим и все бы провела нормально, если б не нашла с/ф и накладную на имя своей организации.

Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:

Marion говорит:
третья стороны выдала документы на перечисленную сумму
, прошу прощения, написала что на перечисленную сумму и ввела в заблуждение - документы только на часть суммы и соответствуют сумме первой платежке в которой указано "предоплата за товар", хотя в ТОО2 обеими платежками была перечислена вся сумма задолженности перед КСК. Документов о "закрытии" второй платежки пока не нашла. Интересно, а можно ли "состарить" талоны - они ведь какой-то определенный период действуют, а потом списать на адм.расходы, а задолженность перед КСК - как сомнительную - прошло более трех лет и никто долг не потребовал...


Автор: Елена Т
Добавлено: #22  Вт Сен 22, 2009 19:22:43
Заголовок сообщения:

Придется оприходывать и сразу отписать на КСК по той же цене. Тут допики по 300 и 100 форме нужно будет сдать.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Marion говорит:
прошу прощения, написала что на перечисленную сумму и ввела в заблуждение - документы только на часть суммы и соответствуют сумме первой платежке в которой указано "предоплата за товар",

Сообщ№22 - именно на эту сумму, остальное как писала платежкой закрывается долг КСК.

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

Marion говорит:
а задолженность перед КСК - как сомнительную - прошло более трех лет и никто долг не потребовал...

И пополной КПН заплатить? Зачем, лучше продажу оформить по такой же цене.



Автор: Ekaterina
Добавлено: #23  Вт Ноя 23, 2010 15:15:32
Заголовок сообщения:

Добрый день.
Помогите разобраться: офис арендует ТОО "А". Открылось новое ТОО "В" (у обоих ТОО один хозяин). ТОО "А" оплатила ТОО "С" сумму за аренду помещения за октябрь. Теперь эту сумму за октябрь ТОО "А" просит зачесть в счет оплаты за аренду за октябрь ТОО "В" (т.к. ТОО "А" прекращает деятельность, с октября больше не арендует). Выставлены документы от ТОО "С" по аренде за октябрь на имя ТОО "В". Как это оформить? :%): Будет ведь долг у ТОО "В" перед ТОО "А"? До этого никаких отношений между ТОО "А" и ТОО "В" не было.
Спасибо.



Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #24  Вт Ноя 23, 2010 15:30:51
Заголовок сообщения:

Ekaterina
Да, теперь ТОО "В" должно будет вернуть образовавшийся долг ТОО "А". При этом должен быть оформлен трехсторонний акт взаимозачета, подписанный тремя сторонами. Но есть такой момент - в одном районном НУ, где у меня сейчас идет проверка, хотят признать неправомерными такие акты взаимозачета по тем фирмам, у которых раньше не было никаких взаиморасчетов. Поэтому, может лучше оформить договор, согласно которому ТОО "А" оплачивает аренду за ТОО "В", а ТОО "В" потом возвращает эти деньги ТОО "А".



Автор: ГЕРДА
Добавлено: #25  Сб Фев 19, 2011 08:32:41
Заголовок сообщения:

А где же проводки? у меня такой же вопрос "проводки при взаимозачете".
?



Автор: DreamDi
Добавлено: #26  Сб Фев 19, 2011 12:05:13
Заголовок сообщения:

ГЕРДА, посмотрите на первой странице данной темы.


Автор: Сабиля
Добавлено: #27  Пн Сен 28, 2015 13:28:41
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Возникла ситуация на ТОО А. Счета арестованы.
Клиент ТОО В должен оплатить за услуги ТОО А. Для того, чтобы оплатить заработную плату. Директор предлагает, чтобы дебитор ТОО В оплатили на расчетный счет другого ИП (родственник директора).
Правомерно ли это? Какой договор должны составить на тройной взаимозачет?
Т.к. до этого никаких дел с ИП у нас не велось.



Автор: esiphi
Добавлено: #28  Пн Сен 28, 2015 13:59:18
Заголовок сообщения:

В данной ситуации предлагаю:
1.Дт 1284(ип)-Кт 1030(В)-Письмо от ТОО А, с просьбой произвести оплату за выполненные услуги, ИП в счет их взаиморасчетов.
2.Дт 3310(А)-Кт 1284(ИП)-Взаиморасчет с ТОО (А) согласно письма.
Сабиля говорит:
Правомерно ли это?
.
Этот вопрос к ТОО (А).
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ