» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Ликвидационная годовая декларация по КПН, ф 100 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #1  Ср Июл 01, 2009 11:40:34 |
Заголовок сообщения: | Ликвидационная годовая декларация по КПН, ф 100 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=226320#226320 Доброго всем дня. Сижу над ликвидационной ф. 100, возник вопрос (их вообще куча) из-за отсутствия некоторых приложении (бух баланс,отчет о доходах и расх., о движении денеж. средств) они теперь не предусмотрены. Заполнить отдельно на утвержденных бланках непроблема, куда сдавать? Ищу ответ в нашем НД уже 2 день, в отделе разъяснения не в курсе, куратор вообще отправляет меня по разным кабинетам, я не пойму, я что первая такая...и почему компитентные органы не компитентны, кто-нибудь сталкивался, подскажите? |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #2  Ср Июл 01, 2009 11:45:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #3  Ср Июл 01, 2009 11:53:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #4  Ср Июл 01, 2009 11:55:17 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша С 2009 г. бух.баланс со всеми приложениями сдаётся вместе с ф.100. В самой форме они не предусмотрены теперь. Формируйте в 1С. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #5  Ср Июл 01, 2009 11:59:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #6  Ср Июл 01, 2009 12:00:57 |
Заголовок сообщения: | |
Обязаны принять. Статья 149. Налоговая декларация 2. Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый орган по месту нахождения годовую ФИНАНСОВУЮ ОТЧЁТНОСТЬ, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #7  Ср Июл 01, 2009 12:03:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я читала эту статью и даже в отделе разъяснения опиралась на нее, а они
Добавлено спустя 57 секунд: и то так сказали как раз после моей ссылки на эту статью |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #8  Ср Июл 01, 2009 12:18:51 |
Заголовок сообщения: | |
Странно, инспектор в нашем НУ приняла и слова не сказала. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #9  Ср Июл 01, 2009 12:24:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Krasotka |
Добавлено: | #10  Ср Июл 01, 2009 12:26:39 |
Заголовок сообщения: | |
Я сдавала ликвидационную еще в марте, просто взяла приложения с финотчетностью за 2008 г и заполнила, инспектор приняла молча. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #11  Чт Июл 02, 2009 14:42:18 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуста если у меня по ф. 100 - ликвидационной есть кПН к уплате и я ее сдам на бумаге 07.0.09, то в какие сроки нужно уплатить КПН Добавлено спустя 51 секунду: 07.07.09 сдам ф.100 |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #12  Чт Июл 02, 2009 14:57:56 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша ст.142, п.3. В течении 10 календарных дней. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #13  Ср Июл 08, 2009 09:35:04 |
Заголовок сообщения: | |
Доброго всем дня. Где то на балансе прочитала, высказывание о годовой отчетности, что вся она состоит из сомнений...... Помогите развеять эти сомнения! 1. При продажи ОС по остаточной стоимости, например: 22500 (первонач. ст-ть) - 3094 (накопленный износ) =19406 тг, образуются расходы по выбытию активов (списание остаточ. стоимости ОС) Дт-7410 Кт2410, нужно ли брать на вычеты эти расходы по выбытию активов и в какие строки в ф 100 за 2009 год они попадут. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: 2. з/пл начисленная (вместе с ИПН и ОПВ) указывается в строке 100.00.047 ? Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: 3. В строке 100.00.050 отражаются и соц. отчисления и налоги ? Добавлено спустя 38 минут 52 секунды: подскажите, кто-нибудь составлял уже ф 100 за 2009 год? |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #14  Ср Июл 08, 2009 11:47:14 |
Заголовок сообщения: | |
:oops: |
Автор: | loris |
Добавлено: | #15  Ср Июл 08, 2009 13:39:22 |
Заголовок сообщения: | |
Евлеша 1. По ФА заполняете приложение 100.16. Остаточная стоимость ОС по бух.учету и НУ не всегда равны, выбытие отражаете в стр.100.16.002 по балансовой стоимости по каждой группе. Далее см.ст.121 НК - случаи когда Вы можете отнести на вычеты стоимостной баланс группы на конец периода. Также см.ст.92 Налогового Кодекса, если возникает доход то отражаете в стр.100.00.009: Статья 92. Доход от выбытия фиксированных активов Если стоимость выбывших фиксированных активов подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам), определенная в соответствии со статьей 119 настоящего Кодекса, превышает стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на начало налогового периода с учетом стоимости поступивших фиксированных активов в налоговом периоде, величина превышения подлежит включению в совокупный годовой доход. Стоимостный баланс данной подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода становится равным нулю. Также см.ст.87 НК если у Вас есть реализация активов не подлежащих амортизации. По ним доход отражается в приложении 100.02. По 2 вопросу Вы сами ответили. По 3 вопросу м.б. соц.отчисления отражаются в стр. 100.00.054 Другие вычеты, т.к. не подходят под определение налога и др.обязат.платежей в бюджет. |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #16  Ср Июл 08, 2009 14:57:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот я и сомниваюсь куда же отнести соц отчисления, действительно в стр 100.00.050
Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: где в сверке отразить, сумму списанную с Дт сч 1610 на 7210 - не идущие на вычеты? |
Автор: | Евлеша | ||
Добавлено: | #17  Ср Июл 08, 2009 16:00:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #18  Ср Июл 08, 2009 16:07:38 |
Заголовок сообщения: | |
строку не помню (формы нет рядом), но должна быть в конце под названием "прочие расходы" по фин.учёту. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #19  Ср Июл 08, 2009 16:19:37 |
Заголовок сообщения: | |
Ясно, а где надо отразить отлож надоговые обязательства 4310/3110 |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #20  Ср Июл 08, 2009 16:36:56 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, что если не можете погасить, то это доход. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #21  Ср Июл 08, 2009 17:00:41 |
Заголовок сообщения: | |
про прилож 8 написано: Данная форма предназначена для определения расходов по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам, приобретенным у лиц, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, а если банк оказывает часть услуг облагаемых НДс а часть без НДс то надо оносить расходы без НДС в приложение 8 |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #22  Ср Июл 08, 2009 17:06:05 |
Заголовок сообщения: | |
а что есть другие варианты? |