Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 328 , заполнение кода товара ТН ВЭД в КН
    заполнение формы 870
    Заполнение формы 1-ВТ.
    Заполнение формы 100.30
    Заполнение формы 101.01
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.     
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #201 Ср Мар 19, 2008 18:38:51 Сказали Спасибо❤   

    MilLora говорит:
    У кого есть коды класса накопительного страхования? Скинте пожалуйста


    Налоговый кодекс ст.99п.1 страховые премии по договорам накопительного страхования ВЫЧЕТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ

    Правила
    составления Декларации
    по корпоративному подоходному налогу
    (Форма 100.00)

    (Справочник бухгалтера № 1-2008)

    269. При заполнении Декларации использовать следующую кодировку классов страхования:
    1) 01 - страхование автомобильного транспорта;
    2) 02 - страхование железнодорожного транспорта;
    3) 03 - страхование воздушного транспорта;
    4) 04 - страхование водного транспорта;
    5) 05 - страхование грузов;
    6) 06 - страхование имущества, за исключением классов, указанных в подпунктах 1)-5) настоящего пункта;
    7) 07 - страхование предпринимательского риска;
    8) 08 - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта;
    9) 09 - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев железнодорожного транспорта;
    10) 10 - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта;
    11) 11 - страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта;
    12) 12 - страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика;
    13) 13 - страхование гражданско-правовой ответственности по договору;
    14) 14 - страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, за исключением классов, указанных в подпунктах 8)-12) настоящего пункта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #202 Чт Мар 20, 2008 10:27:43 Сообщить модератору   

    S76 - спасибо, а страхование ГПО работодателя идет на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #203 Чт Мар 20, 2008 11:54:51 Сообщить модератору   

    MilLora говорит:
    страхование ГПО работодателя идет на вычеты?

    Идет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #204 Чт Мар 20, 2008 13:02:52 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, у меня на балансе ОС по 1 группе стоимость одного ОС-24 тыс. тенге, в 100.22.001, надо ли разносить в ручную ОС стоимостью меньше 300 МРП, и начислять амортизацию? Либо просто разнести без начисления амортизации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #205 Чт Мар 20, 2008 13:23:21 Сообщить модератору   

    А когда поступило ОС стоиомстью 24 тыс тенге? Если в 2007году, то нужно отразить в приложении как поступленеи а потом отнести как менее 300 МРП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #206 Чт Мар 20, 2008 13:35:39 Сообщить модератору   

    Если кто сталкивался на практике с такой ситуацией, помогите.
    Остаточная стоимость ФА по группе НУ (третья) составляет 100 тыс.тг. ( например 5 шт. по 20 тыс.тг.) Реализовали один ФА на сумму 25 тыс.тг. а его остаточная стоимость составляет 20 тыс.тг. Вопрос: 5 тыс.тг. (20 ост. ст-ть минус 25 ст-ть реала = - 5) идет на уменьшение группы ФА по НУ или является доходом и отражается в прочих доходах? При этом группа вся не выбывает ,т.е. к статьи 87 налогового кодекса это не относится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #207 Чт Мар 20, 2008 14:51:18 Сообщить модератору   

    Сообщение #326. Ну прям хоть плачь, никто не хочет мне помочь?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #208 Чт Мар 20, 2008 15:05:21 Сообщить модератору   

    #324 спасибо, поступление в 2005 г. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #209 Чт Мар 20, 2008 15:58:45   

    #326
    5 идет на уменьшение группы, в доход не включается. В результате: в сверке
    образуется временная разница по аммортизации. А по доходу от реализации ОС постоянная разница

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #210 Чт Мар 20, 2008 16:03:46   

    Гость говорит:
    Если кто сталкивался на практике с такой ситуацией, помогите.
    Остаточная стоимость ФА по группе НУ (третья) составляет 100 тыс.тг. ( например 5 шт. по 20 тыс.тг.) Реализовали один ФА на сумму 25 тыс.тг. а его остаточная стоимость составляет 20 тыс.тг. Вопрос: 5 тыс.тг. (20 ост. ст-ть минус 25 ст-ть реала = - 5) идет на уменьшение группы ФА по НУ или является доходом и отражается в прочих доходах? При этом группа вся не выбывает ,т.е. к статьи 87 налогового кодекса это не относится.

    [quote="nadezhdats"]#326
    5 идет на уменьшение группы, в доход не включается. В результате: в сверке
    образуется временная разница по аммортизации. А по доходу от реализации ОС постоянная разница[/quote
    Ну это же Ваш доход. а впрочем в этой теме есть подобный вопрос-ответ (про квартиру) почитайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #211 Чт Мар 20, 2008 17:32:30   

    Доход от сдачи в аренду транспортного средства переносится в приложение 4 ф.100?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #212 Чт Мар 20, 2008 17:42:27 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста куда ставится в сверке 100,40 разница между КПН по БУ и НУ?
    У меня небольшая разница в расходах по амортизации
    разница в р\х 542
    разница в КПН 163
    разница в итоговой прибыли 380

    в100,40,049 стоит разница 542
    в 100,40,50 разница между доходом и расходами никак не могу получить 380
    т.е 163 не знаю куда отнести %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #213 Чт Мар 20, 2008 18:53:43   

    NowBuh говорит:
    Доход от сдачи в аренду транспортного средства переносится в приложение 4 ф.100?


    Совершенно верно, в 4-м приложении Декларации указываются все доходы от сдачи в аренду имущества.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #214 Чт Мар 20, 2008 19:28:47   

    Помогите кто-нибудь, пожалуйста!!! Mad

    Как понять 2-й абзац ст.113 п.2-1 пп.1) "в иных случаях-увеличивает соответствующий стоимостной баланс подгруппы пропорционально фактическим расходам"

    У меня по НУ здание выбыло (полностью самортизировано), в БУ имеется, а в 2007г. делается текущий ремонт.
    Как поступить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #215 Пт Мар 21, 2008 09:30:11 Сказали Спасибо❤   

    S76 говорит:
    Как понять 2-й абзац ст.113 п.2-1 пп.1) "в иных случаях-увеличивает соответствующий стоимостной баланс подгруппы пропорционально фактическим расходам"

    У меня по НУ здание выбыло (полностью самортизировано), в БУ имеется, а в 2007г. делается текущий ремонт.
    Как поступить?

    По первому позже.
    По второму, если в НУ саммортизировалось, то ничего делать не надо,а расходы на ремонт отнести на затраты или показать ремонт другого обьекта.

    И на будущее, понятие "текущий ремонт" отсутствует. Если ремонт не увеличивает срок эксплуатации объекта и не увеличивает производительных мощностей,то на затраты. В противном случае это кап.ремонт (т.е. через 22 пр).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #216 Пт Мар 21, 2008 10:09:22 Сообщить модератору   

    Kitunya говорит:
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста куда ставится в сверке 100,40 разница между КПН по БУ и НУ?
    У меня небольшая разница в расходах по амортизации
    разница в р\х 542
    разница в КПН 163
    разница в итоговой прибыли 380

    в100,40,049 стоит разница 542
    в 100,40,50 разница между доходом и расходами никак не могу получить 380
    т.е 163 не знаю куда отнести


    на сколько я знаю, в декларации всегда учитывается сумма кпн начисленного по налог.учету. т.е. у вас не должно быть разницы по этому пункту. ну и следовательно, чистая прибыль (убыток) будет с учетом кпн по декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #217 Пт Мар 21, 2008 10:15:45 Сообщить модератору   

    Alina_ говорит:
    на сколько я знаю, в декларации всегда учитывается сумма кпн начисленного по налог.учету. т.е. у вас не должно быть разницы по этому пункту. ну и следовательно, чистая прибыль (убыток) будет с учетом кпн по декларации.


    Это все уже знают....
    разница вышла у меня из за амортизации по БУ и НУ, и в сверке есть ясные столбцы НУ и Фин. отч, чтобы вышел еналогооблагаемый доход кот по декларации, нужно куда нибудь прилепить разницу в КПН...а вот куда не знаю... Sad

    Позвонила инспектору, она сказала в др доходы если это требование, до расходы если оюязательство..... %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #218 Пт Мар 21, 2008 11:57:20 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста, мы на Новый год дарили своим партнерам подарки, могу ли я отнести их на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #219 Пт Мар 21, 2008 12:54:40   

    Kitunya говорит:
    Это все уже знают....
    разница вышла у меня из за амортизации по БУ и НУ, и в сверке есть ясные столбцы НУ и Фин. отч, чтобы вышел еналогооблагаемый доход кот по декларации, нужно куда нибудь прилепить разницу в КПН...а вот куда не знаю...

    Позвонила инспектору, она сказала в др доходы если это требование, до расходы если оюязательство.....


    Насколько я знаю, никакая разница по КПН конкретной суммой не отражается. Проверьте все свои доходы и расходы, а разницу между НУ и БУ - если можете расшифровать, то парвильно, но по-моему ни в коем случае ни по КПН, по сути разница в КПН между НУ и БУ - есть доходы и расходы, которые не указывается в НУ или же отличаются, в связи с разным подходом, например, Ваша амортизация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #220 Пт Мар 21, 2008 13:28:18 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Насколько я знаю, никакая разница по КПН конкретной суммой не отражается. Проверьте все свои доходы и расходы, а разницу между НУ и БУ - если можете расшифровать, то парвильно, но по-моему ни в коем случае ни по КПН, по сути разница в КПН между НУ и БУ - есть доходы и расходы, которые не указывается в НУ или же отличаются, в связи с разным подходом, например, Ваша амортизация.

    %) понятно что ничего не понятно

    т.е вы соглашаетесь что разницы это либо расход либо доход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #221 Пт Мар 21, 2008 13:49:37   

    Да, это разница либо в отражении расходов, либо доходов, но в идеале, Вы должны точно знать где образовалась Ваша разница, а не просто "подогнать".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #222 Пт Мар 21, 2008 14:59:09 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Да, это разница либо в отражении расходов, либо доходов, но в идеале, Вы должны точно знать где образовалась Ваша разница, а не просто "подогнать".


    Если возникло отсроченное требование- др доходы, если обязательство - др расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #223 Пт Мар 21, 2008 16:47:00   

    Если Вы имеете в виду отсроченный КПН, то не показывается в сверке.
    Сверку Вы же заполняете по: НУ - по декларации, а ФО- по БУ, т.е. по 100.39. и по простому, сумма по стр. 100.40.050 - это и есть Ваш отсроченный КПН. А может быть я просто Вас не очень поняла? Во всяком случае у меня так.

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    А уменя такой впрос: фин.помощь коммерческой организации, возвратная, естественно, без уплаты вознаграждения, в ОДД 100.41 в деятельность финансовую ставится?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #224 Пт Мар 21, 2008 16:56:06 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    100.40.050 - это и есть Ваш отсроченный КПН.

    Посмотрите внимательно там же не отсроченный КПН а временная разница?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #225 Пн Мар 24, 2008 11:29:11   

    извините, так что с отсроченным КПН?
    по
    Мелена говорит:
    отсроченный КПН считается от врем.разн. по ставке, действ. в отч.периоде. но сам КПН отср. в сверке не отражается

    разве это правильно? ведь образуется временная разница. в примере
    Kitunya говорит:
    в100,40,049 стоит разница 542
    в 100,40,50 разница между доходом и расходами никак не могу получить 380
    т.е 163 не знаю куда отнести

    163 - это налоговый эффект от временной разницы = 542*30%, т.е отсроченный КПН. Отсроченный КПН является расходом по БУ. и должен быть отражен в сверке 100.40.032.
    отзовитесь, если считаете что я не права.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #226 Пн Мар 24, 2008 12:23:18   

    А все-таки нужно писать ИНН или код страны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    штейнгауер
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #227 Пн Мар 24, 2008 13:18:29   

    мы крестьянское хозяйство. куда (в какую строку) отнести расходы по охране наших полей. мы заключали договор с специализированным охранным подразделением и расходы по страхованию посевов?

    Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:

    а покупка автомашины или компьютеров не относятся к расходам по реализованным товаром в какую строку можно отнести эти расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #228 Пн Мар 24, 2008 15:41:53 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    А все-таки нужно писать ИНН или код страны?

    И код и ИНН
    штейнгауер говорит:
    куда (в какую строку) отнести расходы по охране наших полей

    В прочие
    штейнгауер говорит:
    покупка автомашины или компьютеров не относятся к расходам

    Это уже ФА...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #229 Пн Мар 24, 2008 18:13:52   

    [quote="Cleaner"]
    Марта говорит:
    А все-таки нужно писать ИНН или код страны?

    И код и ИНН
    При заполнении строки В входит только 12 знаков(рнн) или нет? может быть нужно нажать на какую-то кнопочку чтобы продолжить и записать код страны

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #230 Пн Мар 24, 2008 18:29:50 Сообщить модератору   

    Вопрос по прил.19 Расходы на обучение. В доп.форме 100.19.002 есть замечательные графы: В - РНН орг-ции Е- Факт.расходы на проживание и питание работника. В графу В ставлю РНН гостиницы, в графу Е - сумму проживания. Как можно в эту графу отнести и суточные, это же не доходы гостиницы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lapka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +188 Профиль
    Личное сообщение

      

    #231 Пн Мар 24, 2008 19:56:33   

    [quote="Марта"]
    Cleaner говорит:
    Марта говорит:
    А все-таки нужно писать ИНН или код страны?

    И код и ИНН
    При заполнении строки В входит только 12 знаков(рнн) или нет? может быть нужно нажать на какую-то кнопочку чтобы продолжить и записать код страны

    В графе В вы указывает код страны, а в след. ИНН, там много знаков можно поставить. Если необходимо у меня есть коды стран, могу выслать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #232 Вт Мар 25, 2008 09:30:14   

    nadezhdats говорит:
    163 - это налоговый эффект от временной разницы = 542*30%, т.е отсроченный КПН. Отсроченный КПН является расходом по БУ. и должен быть отражен в сверке 100.40.032.
    отзовитесь, если считаете что я не права.


    Ну Вы же сверку заполняете не по балансу, где и отражается Ваш отсроченный КПН, а в сущности, расшифровываете Ваш отчет о прибылях и убытках, а где у Вас в ОПиУ стоит отсроченный КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #233 Вт Мар 25, 2008 10:31:42   

    Lapka говорит:
    [В графе В вы указывает код страны, а в след. ИНН, там много знаков можно поставить. Если необходимо у меня есть коды стран, могу выслать.

    В графе В указываем код страны, а ИНН в графе С, а сумму куда? тамже всего 3 графы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #234 Вт Мар 25, 2008 10:43:45 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    В графе В указываем код страны, а ИНН в графе С, а сумму куда? тамже всего 3 графы.

    Марта у вас наверное старая версия ЭФНО- обновите, в новой у Вас будет еще одна графаD -для заполнения суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #235 Вт Мар 25, 2008 10:45:16 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    тамже всего 3 графы.

    Здрасти... Форму какого года заполняем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #236 Вт Мар 25, 2008 11:00:19   

    Cleaner говорит:
    Марта говорит:
    тамже всего 3 графы.

    Здрасти... Форму какого года заполняем?

    Форма 220,002007 г.,только обновили версия 1.6.1 16

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #237 Вт Мар 25, 2008 11:02:33 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Форма 220,002007 г.,только обновили версия 1.6.1 16


    1.6.1.18 скачивайте

    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

    220 форма? мы же здесь вроде бы как про 100 разговариваем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #238 Вт Мар 25, 2008 11:27:11 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Форма 220,002007 г.,только обновили версия 1.6.1 16

    И кто из нас кому моск разрывает?..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #239 Вт Мар 25, 2008 12:09:08 Сообщить модератору   

    Кто-нибудь знает номер налоговой регистрации банка-посредника Deutsche Bank Trust Company, Americas, New York,USA? В заявлениии на перевод его нет, зарубежные поставщики, с которыми мы расплачиваемся через этот банк-посредник, ничего не занают; наш Казком. (валютный отдел) тоже не знает...
    Если у этого банка нет ННР, тогда на кого относить 30 долларов, которые мы ему платим за перевод?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #240 Вт Мар 25, 2008 13:58:44   

    Lapka говорит:
    а не проще позвонить вашим поставщикам, я например так и сделала, так как не в контракте, не в инвойсе не нашла, хотя потом сверила полученный ИНН с тем что указан в их таможенной декларации.


    У меня, в настоящее время, нет возможности связаться с поставщико, ув. Lapka, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть ИПП поставщика в их ГТД? в нашей нет, а их на немецком языке, может быть есть определенная графа, где указан ИНН?

    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:

    простите, ИНН

    Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:

    связалась с поставщиком, он продиктовал мне ИНН, связь была слабая, акцент (поставщика) сильный, переспрашивать в 100-ый раз стыдно, может кто-знает, DE ххххх - это буквенное обозначение Германии в ИНН верно? Или все же я плохо поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #241 Вт Мар 25, 2008 17:03:24   

    Мелена говорит:
    Ну Вы же сверку заполняете не по балансу, где и отражается Ваш отсроченный КПН, а в сущности, расшифровываете Ваш отчет о прибылях и убытках, а где у Вас в ОПиУ стоит отсроченный КПН?

    в ОПиУ в гр 100.39.012 Расходы по кпн указывается сумма КПН к уплате и отсроченного налога
    в сверке 100.40.002 указываем КПН по декларации, а отсроченный налог отразится по гр. II:
    а) стр 100.40.021 если доход по отсроченному КПН
    б) стр 100.40.047 если получен расход по отсроченному КПН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #242 Вт Мар 25, 2008 20:50:52 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    DE ххххх - это буквенное обозначение Германии в ИНН верно

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #243 Вт Мар 25, 2008 23:48:27 Сообщить модератору   

    имеется депон.з/плата(3 года) и не перечислен пенс.взносы,т.к. работник уволен и не было СИК. В бух.учете взяли как сомнит. обязательства. например : начислено з/п 140000,Пенс.-14000,ИПН 6024,деп.з/пл 119976. сделала проводки Дт 681Кт 727 -119976
    кт 686-дт 727-14000..на ИПН проводку не делала, надо?
    1. Какую сумму надо отразить в декларации по ф 100.03.02.
    по грС-140000,грД-14000,выплаты з/п нет,гр J-140000,гр К-14000.?
    2. Как все это должно отразиться в ф.201
    Mila

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Умница
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #244 Ср Мар 26, 2008 00:39:29   

    Подскажите пожалуйста, где отражать в декларации по КПН возврат товаров?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #245 Ср Мар 26, 2008 01:35:47 Сообщить модератору   

    Умница говорит:
    Подскажите пожалуйста, где отражать в декларации по КПН возврат товаров?

    В дополнительной форме к строке100.01.001 приложения 100.01 графе D указывается сумма корректировки, произведенной в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Налогового кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #246 Ср Мар 26, 2008 09:49:57   

    nadezhdats говорит:
    ОПиУ в гр 100.39.012 Расходы по кпн указывается сумма КПН к уплате и отсроченного налога
    в сверке 100.40.002 указываем КПН по декларации, а отсроченный налог отразится по гр. II:
    а) стр 100.40.021 если доход по отсроченному КПН
    б) стр 100.40.047 если получен расход по отсроченному КПН

    Знете, А вы наверно правы: прочитав внимательно ББ 3-4, я выяснила вот, что:
    1. "... стр. 100.39.12... - сумма налога включает в себя налог, подлежащий уплате в текущем периоде и отложенные налоговые активы, подлежащие возмещению в будущем..." вопрос: а если отложенные обязательства? и так все-таки какую сумму КПН я должна отразить: по Декларации + отлож.КПН, или по БУ + отлож.КПН?
    2. сверка 100.40: "Данная форма предназначена для сверки чистого дохода, определенного по отчету о доходах и расходах, и налогооблагаемого дохода, определенного по декларации, путем выявления разницы между ними (постоянной или временной)". Что-то я совсем запуталась? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #247 Ср Мар 26, 2008 10:54:50   

    В ОПиУ отразила по стр. 100.39.012 - КПН по Декл. + Отлож. КПН (обязательство), в сверке в стр.100.40.047 отразила сумму отлож. КПН + сумму постоянной разницы, в итоге, не идет сверка на сумму постоянной разницы. Рассчитываем отлож. КПН - только с временных разниц? Подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #248 Ср Мар 26, 2008 11:06:44 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    DE ххххх - это буквенное обозначение Германии


    У меня с Данией, тоже сначала буквенные обозначения DK хххххх

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #249 Ср Мар 26, 2008 11:44:32   

    Вроде все пошло, но меня смущает, что отлож. КПН я отражаю по строке другие расходы, кто-нибудь, ответьте, правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #250 Ср Мар 26, 2008 11:57:40   

    MilLora говорит:
    У меня с Данией, тоже сначала буквенные обозначения DK хххххх

    А у меня Чехия CZxxxxxx
    Албания SExxxxxxx.
    Приходится буквенный код не вписывать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
    Страница 5 из 7
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz