» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | natka2405 |
Добавлено: | #1  Пт Июл 24, 2009 18:44:26 |
Заголовок сообщения: | Как в 1С отразить приобретение товаров по импорту |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279834#279834 нужна помощь в отражении приобретения товаров по иморту...У меня выходит НДС к зачету в проводке,1420-3397 но он мне не нужен,т.к. НДС был уплачен на таможне. Кто стакивался плиз подскажите, как правильно разнести это в 1С..Заранее благодарю! |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #2  Пт Июл 24, 2009 18:48:42 |
Заголовок сообщения: | |
natka2405 Так пугать народ.(Ветка то за 2006 г.) Хочу помочь,но не пойму ,что значит "НДС не нужен". Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: Все , ушел домой. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #3  Пт Июл 24, 2009 18:57:02 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так и правильно же- относится в зачет НДС уплаченный на таможне в пределах начисленного по ГТД.
|
Автор: | Kenga |
Добавлено: | #4  Пт Июл 24, 2009 19:43:33 |
Заголовок сообщения: | |
natka2405 перенесла тему в "Проблемы использования 1С 7.Х", потому что не написали, какая у вас версия 1С |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #5  Пт Июл 24, 2009 20:14:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно. У natka2405 семерка. |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #6  Ср Сен 23, 2009 12:37:00 |
Заголовок сообщения: | |
Мне немного не понятех ход оформления документов. В поступлении ТМЦ импорт, я оформляю все имеющиеся данные и в итоге получается, что НДС занесенные в документ и НДС по выписке банка ложиться 2 раза. так же как и услуги по таможенному оформлению. Поправьте меня где я не права |
Автор: | Мила29 |
Добавлено: | #7  Ср Сен 23, 2009 12:43:33 |
Заголовок сообщения: | |
по ГДТ начисление НДС 1420-3397(Налоговый департамент), а в выписке банка 3397(налоговый Департамент)-1030 (расчетный счет), это оплата начисленного НДС Налоговому департаменту. |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #8  Ср Сен 23, 2009 12:48:09 |
Заголовок сообщения: | |
При оформлении поступление ТМЦ импорт НДС отражается по счету 1420 и в выписке отражается по счету 1420 |
Автор: | Мила29 |
Добавлено: | #9  Ср Сен 23, 2009 12:50:53 |
Заголовок сообщения: | |
но вот из-за этого у Вас возникает задвоение. и почему в выписке вы оплату отражаете по счету 1420? |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #10  Ср Сен 23, 2009 12:55:22 |
Заголовок сообщения: | |
Тысяча извенений!!!!! :oops: Дошло!!! :wink: Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: А как отразить услуги по таможенному оформлению? Там же в поступлении ТМЦ? Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: Таможенное оформление ведь тоже войдет в стоимость товара? |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #11  Ср Сен 23, 2009 13:07:15 |
Заголовок сообщения: | |
SeminaNV Отражаете в поступлении ТМЦ, в себестоимость товара войдет. В документе "Поступление ТМЦ по импорту" есть кнопка "Рассчитать" для таможенных процедур. |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #12  Ср Сен 23, 2009 14:16:23 |
Заголовок сообщения: | |
По таможенному оформлению немного не понятно Н-р некое ТОО нам оформило документы на сумму 19 000 тенге. В документе поступление импорт в графу таможенное оформления я ставлю сумму 19 000. и отражается проводка 1330-3397 19 000 тенге. Но в услугах сторонних организаций тоже проходит эта фирма на сумму 19 000, по логике такого быть не может. Где я не права? |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #13  Ср Сен 23, 2009 14:20:51 |
Заголовок сообщения: | |
SeminaNV под таможенным оформлением и процедурам я подразумевала таможенный налог - 106201. Услуги ТОО отражаются в доп. расходах по приобретению ТМЦ. |
Автор: | Мила29 |
Добавлено: | #14  Ср Сен 23, 2009 14:23:42 |
Заголовок сообщения: | |
таможенное оформление это, то что указываетя в ГДТ,вид10, платится по КБК 106201;50евро,по курсу нац.банка, а услуги которые оказало некое ТОО ,это услуги таможенного брокера,их Вы проводите документом "услуги сторонних организаций" Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: пока писала Танюша,уже ответила |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #15  Ср Сен 23, 2009 14:30:57 |
Заголовок сообщения: | |
Дошло! :oops: А услуги ТОО тоже отнести на стоимость товара или на адм расходы? |
Автор: | Мила29 | ||
Добавлено: | #16  Ср Сен 23, 2009 14:32:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
на стоимость товара
|
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #17  Ср Сен 23, 2009 14:34:36 |
Заголовок сообщения: | |
SeminaNV все услуги вязанные с импортом ТМЦ Вы относите на себестоимость товара, проводите их в документе "Импорт ТМЦ" |
Автор: | Сударыня | ||
Добавлено: | #18  Ср Сен 23, 2009 14:40:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сейчас я спрашиваю об услугах ТОО, которое нам оформляло таможеню. Эти услуги я проведу по документам услуги сторонних организаций. Вопрос в том, какой счет указать либо 1330 (на стоимость ТМЦ), либо 7211 (расходы) |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #19  Ср Сен 23, 2009 14:41:39 |
Заголовок сообщения: | |
SeminaNV рекомендую все услуги по оформлению ГТД брокерами относить на счет 7211 |
Автор: | Танюша |
Добавлено: | #20  Ср Сен 23, 2009 14:44:16 |
Заголовок сообщения: | |
SeminaNV на стоимость ТМЦ |
Автор: | Сударыня | ||
Добавлено: | #21  Ср Сен 23, 2009 14:44:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Т.е не проводить как дополнительные расходы в поступлении ТМЦ (импорт) |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #22  Ср Сен 23, 2009 14:49:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да |
Автор: | VFrol | ||||||
Добавлено: | #23  Ср Сен 23, 2009 14:54:09 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Подерутся или нет?
Представьте себе , если я приобрел долгосрочный актив, стоимостью в 700000 USD и на расходы периода у меня упадет сумма в 20000USD ? Меня шеф не поймет. Тут капитализация чистой воды. Или товар приобретенный по импорту завис на складе , а расходы брокера уже на вычетах , я думаю это "занижение доходов". Мое мнение доп.услуги на 1330. |
Автор: | Сударыня |
Добавлено: | #24  Ср Сен 23, 2009 15:31:56 |
Заголовок сообщения: | |
Вы меня запутали, как же быть по улугам брокеров? :%): |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #25  Ср Сен 23, 2009 15:33:26 |
Заголовок сообщения: | |
На стоимость товара, однозначно. Эти услуги на прямую относятся к доставке товара. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #26  Ср Сен 23, 2009 15:35:46 |
Заголовок сообщения: | |
Услуги брокеров связаны с приобретением товара. Если вы поставите на расходы (7211), я считаю, что вы завысите свои вычеты. |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #27  Ср Сен 23, 2009 15:38:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я так делаю. |
Автор: | baknar | ||
Добавлено: | #28  Ср Сен 23, 2009 15:42:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Воля ваша. Но все-таки, я думаю, это неправильно. |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #29  Ср Сен 23, 2009 16:06:15 |
Заголовок сообщения: | |
Все расходы связанные с таможенной очисткой товара проводить в одном документе - Поступление Импорт. Это очень удобно, он точно рассчитывает себестоимость каждой номенклуатурной позиции. Но у меня вопрос подскажите кто сталкивался, бывает сумму пошлины рассчитывает неверно, приходится вводить вручную. Может что в программе можно доработать. |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #30  Ср Сен 23, 2009 16:09:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 7-ке всегда пошлину вводила вручную, в 8-ке в этом плане лучше. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #31  Ср Сен 23, 2009 16:09:45 |
Заголовок сообщения: | |
Alena_buh Какая программа? |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #32  Пт Сен 25, 2009 10:43:05 |
Заголовок сообщения: | |
2 фрол К сожалению, не знаю насколько устаревшая) 7.7 версия 7.70.262 |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #33  Пт Сен 25, 2009 10:52:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не думаю, что так. Это услуги по оформленинию ГТД, т.е. документов, к доставке никакого отношения не имеют, поэтому это все-таки сч.7211 |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #34  Пт Сен 25, 2009 11:17:15 |
Заголовок сообщения: | |
2 Христина Ивановна смею возразить, несмотря на кол-во спасибок), услуги по оформления ГТД напрямую связаны с самим товаром и влияют на его себестоимость, также как и транспортные затраты, ведь согласно Инкотермс 2000 эти услуги входять в понятие "экспортные / импортные формальности". |
Автор: | buka |
Добавлено: | #35  Ср Окт 28, 2009 16:34:41 |
Заголовок сообщения: | |
Так на какой счет будет правильнее 7211 или 1330? :( |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #36  Ср Окт 28, 2009 16:46:52 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! При проверке таможни, однозначно было сказано, что услуги брокеров на себестоимость не ложатся. На 7211 |
Автор: | buka |
Добавлено: | #37  Ср Окт 28, 2009 17:04:13 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо :) Нерезидент Баланса |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #38  Чт Окт 29, 2009 14:29:57 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста по какому курсу приходовать импорт. товар, на момент предоплаты поставщику или по курсу указанному в ГТД, читала в темах, конкретного ответа не нашла. |
Автор: | Христина Ивановна | ||||
Добавлено: | #39  Чт Окт 29, 2009 14:36:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #40  Чт Окт 29, 2009 14:37:29 |
Заголовок сообщения: | |
По курсу предоплаты |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #41  Вт Ноя 24, 2009 12:35:12 |
Заголовок сообщения: | |
по курсу нацбанка или по курсу конвертации банка? |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #42  Вт Ноя 24, 2009 12:36:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да |
Автор: | *САМ* | ||
Добавлено: | #43  Вт Ноя 24, 2009 13:21:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По курсу Нацбанка, конечно. По курсу конвертации Вы покупаете валюту, перевод валюты с валютного счета поставщику производится по курсу Нацбанка. Разницу между курсом конвертации и курсом Нацбанка относите на расходы, т.к. это доход банка. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #44  Вт Ноя 24, 2009 13:38:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а здесь уже не важно какой курс, потому что на ваших счетах это никак не отразится. У вас проконвертировали сумму на ваш валютн. счет и с него уходит поставщику. |
Автор: | Alena_buh | ||
Добавлено: | #45  Вт Ноя 24, 2009 13:54:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это суммовая разница, если 100% предоплата. Но по какому курсу приходовать товар? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #46  Вт Ноя 24, 2009 13:59:31 |
Заголовок сообщения: | |
Анастасия не в той теме задали вопрос, идите в 1С 8 Alena_buh Если 100% предоплата, то товар приходуете по курсу Нацбанка на день платежа аванса. |
Автор: | Христина Ивановна |
Добавлено: | #47  Вт Ноя 24, 2009 14:03:30 |
Заголовок сообщения: | |
Alena_buh товар приходуется по курсу, по которму прошла конвертация с вашего счета на ваш валютный счет, что подтверждается выпиской банка, в котором вы обслуживаетесь. |
Автор: | *САМ* | ||||||
Добавлено: | #48  Вт Ноя 24, 2009 16:01:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Что-то я не пойму. Почему не важно? Покупаем валюту мы по курсу банка в кот. обслуживаемся, а отправляем деньги поставщику только по курсу Нацбанка.
Да, это так называемая в народе "суммовая разница", но она возникает не только по 100% предоплате, а при любой оплате через валютный счет.
Согласна. |
Автор: | Alena_buh |
Добавлено: | #49  Вт Ноя 24, 2009 18:00:01 |
Заголовок сообщения: | |
обращаюсь к САМ пожалуйста напишите проводки, если Вас не затруднит. Потому что я вконец запуталась. |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #50  Вт Ноя 24, 2009 18:41:33 |
Заголовок сообщения: | |
Дт1021 Кт1030(тенговый счет) Дт1030 Кт1021(валютный счет) Дт7430 Кт1021(отрицательная курсовая разница) или Дт1021 Кт 6280(положительная курсовая разница) , между курсом вашего банка и курсом Нацбанка. Дт1330 Кт 1610 приход товара по курсу аванса по НДС Дт 1420 Кт 3397 НДС и к оплате (документ Поступление ТМЦ импорт) Дт 3397 Кт 1030/1010 НДС оплачена Думаю так. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #51  Вт Ноя 24, 2009 18:45:55 |
Заголовок сообщения: | |
Мне нравится эта ветка (да простит меня Патрон) за аватарки. Марта В 1С8.1. для конвертации рекомендую использовать счет 1022. Alena_buh В какой программе работаете? |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #52  Вт Ноя 24, 2009 19:03:32 |
Заголовок сообщения: | |
VFrolэта ветка для 1С 7 |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #53  Вт Ноя 24, 2009 19:34:34 |
Заголовок сообщения: | |
Тогда делаем так : 1. Установить курс Нац банка на день конвертации,в спр. "Валюты" 2. Док. "Выписка" (теньговый счет) Вид движения - прочие списания денежных средств. Сумма на конвертацию в тенге. Корсчет = 1022. 3. Док Выписка (Валютный счет) Вид движения - "прочие поступления денежных средств. Сумма поступления в Валюте , курс конвертации - курс банка.Кор счет = 1022 После проведения этой выписки программа сама создаст проводки по "Суммовой". Далее документ ПоступлениеТМЗ (Импорт) - Кнопка Цена - изменит валюту. Все остальное заполнить по инвойсу и ГТД. Документ сформирует все остальные проводки по приобретению , удорожанию и доп расходам ТМЦ. Он же отразит проводки по НДС и пошлине. Удачи. |
Автор: | 888 | ||
Добавлено: | #54  Ср Ноя 25, 2009 08:09:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нужна еще проводка, чтобы закрыть сч.1610, какая? В 1С 7 нет такой проводки. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #55  Ср Ноя 25, 2009 08:18:14 | ||
Заголовок сообщения: | |||
888
Предлагаю: 1.Дт 1610-Кт 1030-(Оплата аванса). 2.Дт 1330-Кт 3310-(Приход товара). 3.Дт 3310-Кт 1610-(Взаимозачет). С ув. |
Автор: | 888 |
Добавлено: | #56  Ср Ноя 25, 2009 08:41:17 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi спасибо вам. Еще вопрос, если можно: я, например, тоже бы провел по курсу своего банка, потому что, деньги отконвертированы на мой вал.счет, а с него по какому курсу ушли разве важно, там сумма в валюте и ушла эта же сумма? Ведь доход банка на курсовой разнице разве нам важен? Пусть банк его и учитывает, они же нам покупают валюту и нам важен этот курс. И в 1С тоже ставим курс по которому нам банк закупил валюту. Или я что-то не так рассуждаю? esiphi прошу развейте мои сомнения |
Автор: | 888 |
Добавлено: | #57  Ср Ноя 25, 2009 09:17:00 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi что бы вы мне посоветовали |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #58  Ср Ноя 25, 2009 09:50:16 |
Заголовок сообщения: | |
888 По вопросу, который Вы поднимаете имеется много суждений,но для того чтобы определиться, как отражать в учете операции связанные с использованием ин.валюты , предлагаю использовать методические рекомендации МСБУ 21"Влияние изменений обменных курсов валют" и НСФО №2,раздел 30"Перевод операций в иностранной валюте". Эти нормативные документы помогут Вам с решением возникших проблем. С ув. |
Автор: | 888 | ||
Добавлено: | #59  Ср Ноя 25, 2009 09:55:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
читали, но нет четкого ответа на мои проблемы. И все-таки- вы согласны с моими суждениями? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #60  Ср Ноя 25, 2009 10:28:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
888
Не могу нарушать правила нашего Форума(реклама и т.д) и предложить различные ответы известных аудиторов опубликованые в разных изданиях по данной тематике, в которых рассматриваются практические ситуации связанные с операциями в ин.валюте, да и на Форуме они есть. Ваши суждения мне понятны,но в целях избежания рисков,рекомендую придерживаться официальным рекомендациям по вопросу отражений операций в ин.валюте ,хотя их действительно, иногда сложно понять, при решении той или иной ситуации на практике. С ув. |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #61  Ср Ноя 25, 2009 10:33:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #62  Ср Ноя 25, 2009 11:51:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В 1С 7, в документах прихода есть "выполнять зачет аванса этим документом", поставьте галочку. |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #63  Вс Мар 27, 2011 13:14:06 |
Заголовок сообщения: | |
из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=31340&highlight= Здравствуйте,подскажите пожалуйста, оплата импорта производится в долларах,товар по ГТД в евро, Поступление ТМЦ в 1С сделала в евро , по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах,теперь в итоге в оборотке по 3310,у меня одной строкой висит оплата в долларах и другой строкой проведенный импорт в евро,правильно ли это? |
Автор: | Марта | ||
Добавлено: | #64  Вс Мар 27, 2011 13:33:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сделайте бухсправкой перевод долларов в евро. |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #65  Вс Мар 27, 2011 18:33:18 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо большое Марта,попробую сделать! |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #66  Вс Мар 27, 2011 22:22:30 |
Заголовок сообщения: | |
попробовала перевести,теперь получилось так,по дебету 3310 евро ,появилась перееденная оплата и по кредиту импорт в евро,и остается висеть оплата в долларах,может я проводки неверно делаю |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #67  Вс Мар 27, 2011 22:47:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Впервые с таким сталкиваюсь, но думаю лучше сделать так: я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро, тогда переведите эту сумму в Доллары (при условии, что, за что вы платили по инвойсу, то вам и пришло в полном объеме) и уже приход в 1С вводите в Долларах, тогда все закроется. Правда у меня много вопросов возникает - по курсовым, по тому как вы перед банком отчитываетесь, сами когда будете акт сверки с поставщиком делать???? |
Автор: | ol4ik1904 | ||||
Добавлено: | #68  Вс Мар 27, 2011 23:01:12 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
спасбо АННА, [quote="АННА"]я так поняла у вас в ГТД стоит сумма в Евро, да
пыталась,как то сделать акты сверок с ин.партнерами,но сама с ними не работаю,только через руководство,а им ничего не нужно,и не собираются что то предоставить мне,хоть 1000 раз уже говорила и объяясняла,что нужно
вот,незнаю насколько это правильно,совсем я запуталась |
Автор: | АННА |
Добавлено: | #69  Вс Мар 27, 2011 23:10:12 |
Заголовок сообщения: | |
Не забудьте про авансовые платежи, если 100% предоплата, то приход по курсу оплаты (если в УЧетной полит. ничего не прописано другого) и опять - разные валюты... |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #70  Вс Мар 27, 2011 23:11:48 |
Заголовок сообщения: | |
Надо пойти камаз со взбитыми сливками заказать. |
Автор: | ol4ik1904 | ||||
Добавлено: | #71  Вс Мар 27, 2011 23:16:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
провела импорт в евро, по средневзвешенному курсу евро на день оплаты в долларах+курс на дату гтд Posted after 3 minutes 48 seconds:
нда ,можно б было,уже наверное 2 нужно,чтоб дожить до 31.03 С. Ромазанов,а можно Ваше профессиональное мнение услышать по этому вопросу?спасибо |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #72  Вс Мар 27, 2011 23:25:19 |
Заголовок сообщения: | |
Не буду журить, что раз валюта контракта Евро, то и оплата должна быть в Евро. Это Вы уже с инопартнером разбирайтесь самостоятельно. Давайте подробности. Дата выпуска в свободное обращение(по ГТД)? Дата оплаты? |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #73  Вс Мар 27, 2011 23:29:08 |
Заголовок сообщения: | |
можно вам ссылочку,вот в этой теме писала http://balans.kz/viewtopic.php?t=31340&highlight= |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #74  Пн Мар 28, 2011 10:55:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
кто сталкивался с такой ситуацией,думаю что выход только вот так сделать
|
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #75  Пн Мар 28, 2011 23:36:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не единственный выход, но один из правильных. Тем более в ГТД стоимость в долларах уже указана. |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #76  Вт Мар 29, 2011 00:04:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спасибо С. Ромазанов,
в ГТД в евро попробовала я перевести сумму по ГДТ евро в доллары,думаю проведу в 1с в долларах,теньговую сумму по ГТД разделила на курс доллара по дате импорта,получилась сумма импорта в долларах,хотела вывести теперь долг в валюте доллара ,сколько будет висеть,отняла от сумм предоплат долларовых,сумму по гтд также доллар полученную,у меня получилось должны 900 долларов,а когда тот же расчет в евро то 91 евро долг , :%): |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #77  Вт Мар 29, 2011 00:15:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите внимательно. Стат. стоимость указана в долларах, на основе кросс-курса. |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #78  Вт Мар 29, 2011 00:27:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да я на нее вышла при подсчете, и при варианте в долларах долг лезет 900 ,а если просчитывать по евро то 91, не пойму почему так получается,актов сверок нет,как теперь все это провести,незнаю какой вариант верный теперь, |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #79  Вт Мар 29, 2011 00:39:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что-то с подсчетами напутано. Оплачено 27225,1 USD, ГТД - 26306,42 USD. Остаток переплаты - 918,68 USD. |
Автор: | ol4ik1904 | ||
Добавлено: | #80  Вт Мар 29, 2011 00:41:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да,да верно,написала неправильно,
Posted after 44 seconds: в одном варианте долг,в другом переплата,н-да |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #81  Вт Мар 29, 2011 00:43:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А почему Вы оплату просчитываете по евро? Оплата в долларах, как ее можно пересчитывать? |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #82  Вт Мар 29, 2011 00:49:18 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т подтвердила этот вариант ol4ik1904 говорит: переплата на 01.01.10 в сумме-68,10$ ( 10260,81/ 213,18 (курс на дату оплаты в 2009 г)=48,14 евро ?) оплата 10.03.10 в сумме-2057$ (302769,83 / 200,10=1513,10 евро) оплата 11.05.10 в сумме-25100$ (3690704 / 187,12= 19723,73 евро ) Если курс доллара и евро использован верно на дату платежей, тогда правильно ol4ik1904 говорит: ИТОГО :оплачено 21284,97 евро- сумма импорта 21376,61 евро недоплата 91,64 евро Средневзвешенный курс рассчитать так: 4003734,64 Сумма в тенге (10260,81+302769,83+3690704)/21284,97 сумма в евро (48,14+1513,1+19723,73)= 188,10 Тогда приходуете из расчета: (4003734,64+(91,64 евро* 180,47 курс на дату оприходования))/сумму импорта 21376,61 евро= 188,07 курс для оприходования Posted after 3 minutes 33 seconds: если не переведу доллары в евро,как увижу сколько долга или переплаты,если импорт в евро проведен,чем больше пишу,тем больше запутываюсь,не могу базу из за этого закрыть |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #83  Вт Мар 29, 2011 01:01:39 |
Заголовок сообщения: | |
ol4ik1904, не рвите, ему и так плохо. Либо оплату переводите в евро в день оплаты либо импорт в доллары в день импорта. Это Ваша печка. |
Автор: | ol4ik1904 | ||||
Добавлено: | #84  Вт Мар 29, 2011 01:08:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
да еще какая
не поняла |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #85  Вт Мар 29, 2011 01:13:35 |
Заголовок сообщения: | |
Кстати, у Вас контракт-то в евро? Тогда правильно будет переводить доллары в евро в день оплаты и учитывать аванс уже в евро. |
Автор: | ol4ik1904 |
Добавлено: | #86  Вт Мар 29, 2011 01:21:28 |
Заголовок сообщения: | |
В пункте цена:указана ориентировочная сумма контракта 900 000 тыс евро, а в пункте условия платежа,платежи могут быть как в евро так и в долларах Posted after 5 minutes 30 seconds: С. Ромазанов, спасибо Вам за помощь! |
Автор: | natasa.1986 |
Добавлено: | #87  Вт Май 29, 2012 16:01:42 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день!Нужна помощь в данном вопросе,кто сталкивался подскажите.Пришел импорт,имеется инвойс ,в котором : 1.Итоговая сумма за товар 50 000 $ 2. сумма за битый товар прошлого импорта-500$ 3.Итого конечная сумма товара получается =49500$ как правильно посадить товар?сначала провести импорт на сумму 50 000 ,а далее с каждой позиции товара убирать сумму за битый товар,чтоб выйти на конечную сумму 49500?заранее спасибо. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #88  Вт Май 29, 2012 16:12:41 |
Заголовок сообщения: | |
Вы же оплатили фактически 50000, поэтому приходуем товар на всю сумму и оформляем "возврат поставщику" битого товара на сумму 500$. |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #89  Вт Май 29, 2012 16:14:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Приход товара делается на основании инвойса (ГТД) и при чем тут "битый товар прошлой поставки"?
По этому пункту вы должны были составить Акт прихода товара с указанием битого товара и отправить Поставщику. А товар у себя по акту-списания списать. Если Поставщик признает ваш Акт, то при расчетах с ним оплатите меньше на эту сумму. |
Автор: | natasa.1986 | ||
Добавлено: | #90  Вт Май 29, 2012 16:43:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
нет произвели только часть оплаты, а оставшуюся часть будем оплачивать уже за минусом суммы 500$ товар решили не списывать как брак,а продать по минимальной ст-ти извиняюсь,но я немногу не пойму,если я проведу товар на 50 000,а оплачу только 49500,потом будет висеть долг в 500$ |
Автор: | АННА | ||
Добавлено: | #91  Вт Май 29, 2012 16:50:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да и по банку если оформляли паспорт сделки - не пройдет. |
Автор: | natasa.1986 | ||
Добавлено: | #92  Вт Май 29, 2012 22:06:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
АННА, VFrol, спасибо!
думаю основанием для неоплаты будет ,то что в инвойсе поставщик указал данную сумму на минус с итоговой суммы Изначально,хотела по каждой позиции товара по инвойсу,пропорционально отнять сумму по браку и выйти на конечную сумму 49500,но очень большой список товара,чтоб вручную высчитывать сумму по каждой позиции и незнаю будет ли так правильно |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #93  Вт Май 29, 2012 22:12:04 |
Заголовок сообщения: | |
natasa.1986, просто минус 500 долларов сделал или как? В инвойсе это как выглядит? |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #94  Вт Май 29, 2012 22:20:50 |
Заголовок сообщения: | |
Я так понял , что -500 за прошлую партию испорченного товара(возможно была претензия). А новая партия стоит 50000 , поэтому стоимость новой партии - 50000 , но оплатить все же можно 49500 , а взаиморасчет с поставщиком закроется при оформлении возврата. В данной ситуации основание может быть дефектный акт , подписанный обоими сторонами. |
Автор: | natasa.1986 | ||||
Добавлено: | #95  Вт Май 29, 2012 22:22:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
допустим: 1.товар А -сумма 2.товар Б-сумма 3. и т.д... ИТОГО:50 000 $ далее внизу перечислен товар который бракованный был в прошлом импорте,рядом сумма в 500$ Опять ИТОГО:49500$ Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
директор ничего про возврат товара не говорил,уточню конечно еще раз,но товар этот стекло,поэтому не думаю что будут заморачиваться с битым стеклом,незнаю правда насколько там разбито оно. |