» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Провести возврат ошибочно снятой суммы НДС в 1с7 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гоха |
Добавлено: | #1  Пн Июл 27, 2009 12:39:21 |
Заголовок сообщения: | Провести возврат ошибочно снятой суммы НДС в 1с7 |
Добрый День коллеги, у меня такая ситуация: в прошлом году ошибочно по инкассовому распоряжению банка с рачетного счета была снята сумма в счет погашения задолженности по НДС налоговым управлением. В этом году согласно письма нам вернули ошибочно снятую сумму. Как мне оформить этот возврат в 1с? тема переименована http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=13907. Лязат |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #2  Пн Июл 27, 2009 12:41:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как оформляли "ошибочное снятие"? Версию 1С тоже неплохо бы. |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #3  Пн Июл 27, 2009 12:45:01 |
Заголовок сообщения: | |
Я полагаю, вы на 3130 посадили при снятии. Так вот с этого счета и верните деньги |
Автор: | Гоха |
Добавлено: | #4  Пн Июл 27, 2009 12:45:03 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 1420 Кт 1030 прочие выплаты по банку,1С V7.7. |
Автор: | Алия Алдажарова | ||
Добавлено: | #5  Пн Июл 27, 2009 12:45:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну тогда Кт 1420 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Пн Июл 27, 2009 12:49:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Гоха
Предлагаю: Дт 1420-Кт 1030 Красное сторно. С ув. |
Автор: | Гоха |
Добавлено: | #7  Пн Июл 27, 2009 12:52:03 |
Заголовок сообщения: | |
извините пож-та я начинающий бух :read: .. как понять красное сторно? |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #8  Пн Июл 27, 2009 12:54:21 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Не совсем... На 1420 может уже нет такой суммы. Это раз. Проводка Дт 1420 Кт 1030 не совсем корректна в данном случае. Также будет не совсем корректна проводка 1030 - 1420. Связано с зачетом по НДС в 7-ке. Это два. Для данного конкретного случая я бы использовал счет 1430 (1430-1030, 1030-1430). Это т-т-три... Добавлено спустя 33 секунды:
Сумма с минусом Добавлено спустя 39 секунд:
Тоже не очень. См. п. 1 |
Автор: | Гоха |
Добавлено: | #9  Пн Июл 27, 2009 13:02:24 |
Заголовок сообщения: | |
ежели я 1420 в прошлом году исправлю на 1430 сейчас-это может отразится на сданной отчетности в прошл.году? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #10  Пн Июл 27, 2009 13:04:41 |
Заголовок сообщения: | |
Лучше не трогать, переведите в этом году Дт1430 Кт1420 и сделаете возврат уже на 1430. Дт1030 Кт1430 |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #11  Пн Июл 27, 2009 13:05:10 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
На налоговой? Нет, если Вы эту ошибочную сумму не использовали, как зачет по НДС. В бух. отчетности отразится только в ОСВ. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Тогда за зачет по НДС не ручаюсь. |
Автор: | Гоха | ||
Добавлено: | #12  Пн Июл 27, 2009 13:10:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[quote="Cleaner"]
На налоговой? Нет, если Вы эту ошибочную сумму не использовали, как зачет по НДС. В бух. отчетности отразится только в ОСВ. [color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд нет ,не использовали,значит предложенный Вами вариант :wink: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #13  Пн Июл 27, 2009 13:11:27 |
Заголовок сообщения: | |
Я ручаюсь за бух.учет, а "програмнотехническая" сторона будет в порядке, сталкивалась. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #14  Пн Июл 27, 2009 13:12:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте мой вариант. |
Автор: | Гоха |
Добавлено: | #15  Пн Июл 27, 2009 13:17:02 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо :Rose: все красивенько получилось |