Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат покупателем.Акт сверки
    утеря товара покупателем
    Возврат товара покупателем
    Как провести оплату покупателем на платежную карточку ИП
    Погашение задолженности покупателем другим товаром
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчеты с покупателем     
    KosmoSTAR
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Июл 31, 2009 13:07:50 Сообщить модератору   

    Добрый день! У покупателя много подразделений и дочерних компаний! В справочнике по этому поводу заведены несколько контрагентов. Товар отгружается дочерней компании, рассчитывается за товар головная организация. В актах сверки получилось все нормально настроить, и информация заполняется правильно. Но как необходимо оформлять операции с этим контрагентом таким образом, что бы в отчетах выходили правильные данные?? В данный момент проводки не закрываются. Спасибо заранее....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Июл 31, 2009 13:15:19   

    KosmoSTAR говорит:
    В данный момент проводки не закрываются

    А "взаимозачет" между ними сделать не догадались?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    KosmoSTAR
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Июл 31, 2009 13:18:45 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    KosmoSTAR говорит:
    В данный момент проводки не закрываются

    А "взаимозачет" между ними сделать не догадались?


    Если есть возможность можете пошагово написать как это сделать в 1С V8??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 31, 2009 13:28:42 Сказали Спасибо❤   

    Покупка-Корректировка долга- в открытом документе выбераете в меню "Операция"-"Взаимозачет", а лучше "Перенос задолженности" в Вашем случае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Июл 31, 2009 14:59:17 Сообщить модератору   

    Курите? Ну-ну...
    KosmoSTAR говорит:
    У покупателя много подразделений и дочерних компаний! В справочнике по этому поводу заведены несколько контрагентов. Товар отгружается дочерней компании, рассчитывается за товар головная организация.

    Из постановки вопроса замечательно выдергивается ответ.
    Покупатель и плательщик - одно ЮЛ. Грузополучатель - подразделения, дочерние компании и проч. В чем проблема? Или уже нельзя указать покупателем одного контрагента, а грузополучателем - другого?
    Другое дело, если грузополучатель - самостоятельное ЮЛ. Тогда "Перенос задолженности".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 31, 2009 15:06:22   

    Так задолженность по разным контрагентам висит, головной на 3510 а филиал на 1210 например.
    Конечно всё понятно, это технический вопрос, ладно Вам Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Июл 31, 2009 15:09:20 Сообщить модератору   

    Cleaner говорит:
    Так задолженность по разным контрагентам висит

    Дык, а если документы оформлять на одного контрагента? И без плясок.

    Добавлено спустя 38 секунд:

    Тьфуй, почему-то цитата криво получилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz