Форма 300. Что включается в раздел "Сумма НДС, относимого в зачет"
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пн Июл 13, 2009 12:08:38
|
|
|
Буквально вопрос к учётной налоговой политике...я, например, расходы "веду" в разрезе таких субконто, что могу проанализировать, что с НДС купила, что без...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Июл 13, 2009 12:19:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника
Моника говорит: |
Раздел. Сумма НДС относимого взачет |
Моника говорит: |
услуги без НДС на которые не выписывается счет-фактура |
В соответствии с Приказом МФ РК №165 от 17.04.2009 г:
"1) в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам приобретенным в РК,в том числе по товарам,работам,услугам,приобретенным без НДС,Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А,300.00.012 II А,300.00.012III А".
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#6 Пн Июл 13, 2009 18:15:32
|
Сообщить модератору
|
|
Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Мара говорит: |
нравится мне Беллучи, какая она красавица! |
солидарна...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Июл 13, 2009 18:26:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника говорит: |
Отражаются ли в приложении 300.08 счета фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам без НДС? |
Если есть счет-фактура то отражается, хоть и без НДС.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
В подтверждение:
Из правил формы 300
Цитата: |
38. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. |
Как видите ни слова про НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Июл 14, 2009 14:07:41
|
|
|
А у меня вопрос такого характера - сформировала 300 ф. в 1С 7,7. Сумму НДС относимого в зачет мне выдает по строке 300.00.002. Не пойму почему. Это одна единственная сч-ф которую я выставила заказчику за выполненные работы, естественно с НДС. Должно бы быть по строке 300.00.001 IА.
Второй момент. Сумма НДС относимого в зачет выдает по строке 300.00.012 IIA. А должно быть в 300.00.012 IIIA.
Почему так выходит? И повлияет ли это как-то при проверке. Я то заполняю как положено и отправляю. А вот то,что в 1С так................
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Моника
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Вт Июл 14, 2009 15:50:33
|
Сообщить модератору
|
|
1.Посмотрите в Справочнике, Виды оборота по реализации какой код строки у вас стоит в Реализации товаров, работ, услуг, если нужно исправьте и снова сформируйте отчет в регламентированных.
2. То же самое, Справочники, Налоги и платежи в бюджет, Виды НДС к зачету
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Мне помогло...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Июл 14, 2009 16:21:00
|
|
|
Мне тоже помогло Ну, там есть некоторые погрешности, надо по тому же принципу поправить. Единственное, что руками забивать придется в СОНО - сидеть разбираться в настройках абсолютно нет времени. спасибку отправила
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Июл 16, 2009 11:29:12
|
|
|
Коллеги развейте сомнения: НДС относимый в зачет (по полученным счетам фактурам) ставится в строку 300.00.012 IIIВ и в 300.00.12В?
Мой программер мне сказал что в 300.00.12III вообще ничего не ставится!?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Июл 16, 2009 11:33:43
|
|
|
Тата79 говорит: |
300.00.12III |
напомните, что за строчка... про расходы по другим докам - не по сч.фактурам?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Миранда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Авг 12, 2009 13:41:08
|
|
|
Здравствуйте! Незнаю Суда ли я стучусь? Просто прошлсь по Балансу, похожего не нашла.
Мне хотелось уточнить у Вас. Мне Авиагенство дала счет-накладнуйю-Инвойс. Там соответсвенно в наклодной инвойсе есть НДс Грузоперевозчика.как мне сказали взять эти данные в отнесение НДс.Но только в гл.ф.300,00, а в реестр вы его не заносите. Т.е. у вас возникает расхождение по ф.300,00 и реестром, при комеральной проверки вы просто приложите наши сч.ф.. -Вот так мне сказали.
Хотелось спросить правельно ли это? Может кто то сталкивался с этим.Просто если мой шеф будет постоянно ездить. и мне придется постоянно при комеральной проверки указывать сч.ф.???
заранее вас Благодарю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|