» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Восстановление бух.учета на примере отдельно взятой типографии |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #1  Ср Сен 09, 2009 11:32:10 |
Заголовок сообщения: | |
Скорее всего просто повезло |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #2  Ср Сен 09, 2009 10:01:28 |
Заголовок сообщения: | |
у меня было одно п\п по производству косметической продукции, там была очень хороший юрист и вся с/с была скрыта, то есть списание материалов проводилось раз в месяц, продукция выпускалась с производства тоже раз в месяц. Когда пришла налоговая проверять, им дали эти документы, показали, что существует хорошая торговая наценка и что с/с каждой единицы товара является коммерческой тайной. НК претензий вообще не имел. Это просто повезло или все же правомерно? |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #3  Вт Сен 08, 2009 18:28:58 |
Заголовок сообщения: | |
для налоговиков все что связано с определением вычетов не является ком.тайной.может вы расход завышаете искуственно и КПН занижаете. |
Автор: | NatalyaR |
Добавлено: | #4  Вт Сен 08, 2009 17:46:46 |
Заголовок сообщения: | |
А вот интересно, если в учетной политике и протоколами собрания утвердить, что с/с является коммерческой тайной. А потом списывать материалы в производство в конце месяца одним актом, и соответсвенно в бух учете не выделять с/с каждой готовой продукции. То есть ведение производства идет общее. Налоговики сильно будут возмущаться? |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #5  Вт Сен 08, 2009 15:41:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Чего-то глюкнуло по второму разу. Извините. :oops: Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: Чего-то глюкнуло по второму разу. Извините. :oops: |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #6  Вт Сен 08, 2009 15:25:40 |
Заголовок сообщения: | |
как раз таки будние были, даже привыкли. Они только на территорию мы как по команде,кассир кассу, бух.матер. все дооприходывает если только что принесли. Пока он до нас доходили мы точно знали,что касса идет и все оприходованно по бумагам. А кладовщик у нас нормальный был у него всяких недостач и прочего не было. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #7  Вт Сен 08, 2009 15:22:26 |
Заголовок сообщения: | |
Это точно :Rose: это Вам Нонна |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #8  Вт Сен 08, 2009 15:20:01 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна да вам бы книгу написать про небудние дни бухгалтера :wink: |
Автор: | Христина Ивановна | ||
Добавлено: | #9  Вт Сен 08, 2009 15:17:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тьфу-тьфу, не дай бог |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #10  Вт Сен 08, 2009 15:12:06 |
Заголовок сообщения: | |
.Айнука в таком режиме я проработала на предприятии 4 года.И финдир мне иногда давал рабочие задания и говорил,что возможно не вернется с допроса (ни домой,ни на работу)вот так вот было. Врагу не пожелаю. Простите за офтоп. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: первое что проверяю при таком раскладе это касса и склад готовой продукции и материалов. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #11  Вт Сен 08, 2009 15:07:55 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем за все ваши советы! :Rose: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #12  Вт Сен 08, 2009 15:06:09 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна :shock: тогда тем более пока есть время лучше все восстановить и сделать как надо |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #13  Вт Сен 08, 2009 15:02:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #14  Вт Сен 08, 2009 14:57:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Спасибо большое за помощь Вы чудо Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Спасибо Нонна если бы не Вы. Конечно мне этого не хочеся! |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #15  Вт Сен 08, 2009 14:57:05 |
Заголовок сообщения: | |
Айнука я не пугаю :( ,была свидетелем того,как гл.бух исчезал из страны на несколько лет в неизвестном направлении его искал не только финпол,но и интерпол. По 40 человек проверяющих ,допросы и обыски,когда вас не выпускают с территории, когда маски шоу вламываются и кладут носом в землю всех под автомат. Это страшно и реально. Поэтому и говорюLioness приводите все в порядок пока есть время,бюджет трещит по швам и неизвестно куда вас с диром кривая выведет. Задайте вопросы аудиторам и путь вам писменно ответят,чтоы показать диру. Если он не понимает то лучше его оставить,а не тонуть с ним в одной лодке. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #16  Вт Сен 08, 2009 14:56:39 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness в общем, придется вам все восстанавливать. Удачи! |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #17  Вт Сен 08, 2009 14:52:25 |
Заголовок сообщения: | |
[quote="Айнука"]да и убирать нужно это оприходование по инвентаризации - муть какая-то Это точно и списание тоже |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #18  Вт Сен 08, 2009 14:50:59 |
Заголовок сообщения: | |
да и убирать нужно это оприходование по инвентаризации - муть какая-то |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #19  Вт Сен 08, 2009 14:50:22 |
Заголовок сообщения: | |
Короче НДС к оплате будет громадный |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #20  Вт Сен 08, 2009 14:50:07 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна они хотят чтобы реализация шла через ИП без НДС, т.к. ИП неплательщик. Я так поняла, накрутка большая, вот и ИП задействовали, чтобы избежать больших сумм по НДС |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #21  Вт Сен 08, 2009 14:48:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
уже не надо.. ведь будет производить продукцию ТОО, а уже после реализовывать ИП Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: или как вариант, Нонна предлагает |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #22  Вт Сен 08, 2009 14:47:20 |
Заголовок сообщения: | |
И заключить договор между ТОО и ИП на закуп продукции, аренду оборудования я правильно все поняла |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #23  Вт Сен 08, 2009 14:47:19 |
Заголовок сообщения: | |
я бы продавала все сырье ИП с небольшой накруткой, либо договор субподрядчиков сделала бы мол ИП делает из нашего сырья и на нашем оборудовании,они продают ТОО, а ТОО заказчикам...ну как то так.Потом бы разобралась с займом. Продала оборудование учредителю,а затем увеличила бы уставной капитал как вклад ОС с оформлением всех юр.документов. Как-то мало вериться если будет просто излишек при инвентаризации,ну согласитесь были бы гвозди, а то целые станки никто не видел,явно что-то не то капать начнут. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #24  Вт Сен 08, 2009 14:47:14 |
Заголовок сообщения: | |
И заключить договор между ТОО и ИП на закуп продукции, аренду оборудования я правильно все поняла |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #25  Вт Сен 08, 2009 14:46:44 |
Заголовок сообщения: | |
млин, хотя смотрите, у вас же шла реализация по ИП, значит придется по мере изготовления ГП, реализовывать ее ИП по себестоимости. Тогда у вас возникнет НДС. И допки по 300 форме, да и по 100 форме тоже. Но зато все правильно и законно |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #26  Вт Сен 08, 2009 14:44:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
просто раскрыли картину перед вами.. для вас и руководство к польлзованию расписали.. решение в любом случае принимать вам.. :wink: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #27  Вт Сен 08, 2009 14:44:16 |
Заголовок сообщения: | |
Нонна перестаньте пугать ))) Lioness у вас есть перемещение материалов на работника, вы сами говорите списываете согласно заказа, вам остается только списать на производство и оприходовать готовую продукцию. И пусть это продукция лежит у вас пока с 2007 года. А 3 кварталом реализуете ее ИП, таким образом не надо будет сдавать допики по 300 форме. Но вот по 100 форме придется сдать допки, т.к. у вас появится готовая продукция |
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #28  Вт Сен 08, 2009 14:43:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Спасибо утешили меня итак прединфарктное состояние :crazy: |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #29  Вт Сен 08, 2009 14:41:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #30  Вт Сен 08, 2009 14:40:55 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это не мой период вообще я всего лишь месяц работаю |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #31  Вт Сен 08, 2009 14:39:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
сухарики приготовьте,если в ваш период будет тоже самое. |
Автор: | firewind | ||||
Добавлено: | #32  Вт Сен 08, 2009 14:37:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот именно, что тупо. Lioness Вам надо с самого начала привести все в порядок.
|
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #33  Вт Сен 08, 2009 14:35:26 |
Заголовок сообщения: | |
ну пока никто не пришел, есть время все переделать как надо. Пусть бы готовая продукция лежала бы в ТОО на остатках, на крайний случай реализовать все в 2009г ИП. |
Автор: | Lioness | ||
Добавлено: | #34  Вт Сен 08, 2009 14:34:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Придется все аннулировать и сидеть ждать своей участи со стороны НУ :lol: . какое производство Вы о чем они здесь этого не знают тупо тупо все списывали, нет на 7010 :o |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #35  Вт Сен 08, 2009 14:32:44 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness надеюсь вы там не гл.бух. вот и весь расклад. Приходят налоговики выкидывают ваше списание из затрат КПН , выкидывают ндс, признают это доходом вашего работника в натур.форме облагают все+начисляют НДС Вызывают финпол...скрытие доходов не уплата налогов больше 2000 МРП уголовная ответственность. Это самый худший вариант событий. |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #36  Вт Сен 08, 2009 14:32:03 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness только теперь вам необходимо пересмотреть все бух. операции, как в ТОО, так и ИП.. и увязать между ними отношения... |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #37  Вт Сен 08, 2009 14:30:20 |
Заголовок сообщения: | |
Всем всем спасибо вы такие классные :Rose: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #38  Вт Сен 08, 2009 14:27:55 |
Заголовок сообщения: | |
причем отдавать значит реализовать с НДС. Я другого выхода не вижу, придется же весь НДС аннулировать, по списанным материалам Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: Lioness но списывать нужно было в производство, а потом выпускать продукцию и реализовывать ее. А там списывали и все, а доход в ТОО есть? И вообще куда списывали то, на адм.расходы? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #39  Вт Сен 08, 2009 14:26:39 |
Заголовок сообщения: | |
на основании чего работник подает на списание На основании заказа и нормативов по списанию тмз |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #40  Вт Сен 08, 2009 14:26:34 |
Заголовок сообщения: | |
не легче ли организовать выпуск продукции в ТОО (есть и оборудование и материалы), а потом по себестоимости отдавать ИП для реализации. |
Автор: | firewind | ||||
Добавлено: | #41  Вт Сен 08, 2009 14:26:23 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
|
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #42  Вт Сен 08, 2009 14:24:56 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот именно что тупо все списывали. |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #43  Вт Сен 08, 2009 14:22:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ничего. Если они дают проводку 3396-1310 и закрывают тем самым долг по займу. Тупо списывают и все. |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #44  Вт Сен 08, 2009 14:20:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а ТОО в убытке что ли постоянно,покупает все..дарит ИП по сути и сидит на бобах? работник ТОО что-то делает...а выпуска готовой продукции нет,дохода нет.. :oops: .
:o на основании чего работник подает на списание,какой документ предоставляет отчет о выпуске готовой продукции или что? |
Автор: | Lioness | ||
Добавлено: | #45  Вт Сен 08, 2009 14:11:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ИП продает это заказчикам |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #46  Вт Сен 08, 2009 14:10:05 |
Заголовок сообщения: | |
а ИП продает это ТОО ,а ТОО заказчикам,так? |
Автор: | Lioness | ||
Добавлено: | #47  Вт Сен 08, 2009 14:06:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Они полностью закупают бумагу, тонера и т.д. приходуют на склад в ТОО, потом перемещают на работника, который числится в ТОО для работы в типографии, а затем списывают эту бумагу после окончания работы |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #48  Вт Сен 08, 2009 14:03:48 |
Заголовок сообщения: | |
так они должны его продать,как это перемещают :shock: на основании чего? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #49  Вт Сен 08, 2009 13:56:09 |
Заголовок сообщения: | |
Вот именно. Что все оборудование и расходный материал для типографии приобретает ТОО так они еще перемещают со склада на типографию и списывают все материалы с ТОО Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Как теперь мне из этого вылезти не знаю. И расходный материал тоже нужно будет списать |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #50  Вт Сен 08, 2009 13:54:23 |
Заголовок сообщения: | |
а какое отношение ТОО имеет к ИП в производстве. т.е я хочу сказать ,что ИП производит и продает продукцию, а ТОО тут не причем и выходит что все эти материалы используются не впредпринимательских целях в ТОО... |
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #51  Вт Сен 08, 2009 13:50:36 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
половина списана, а половина нет. ну остальное закупали в течение 2008 2009 гг. Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Всем приятного аппетита! |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #52  Вт Сен 08, 2009 13:48:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, к оплате и пеню насчитают. А где весь материал закупленный для типографии- тоже списали? В 100ф на вычеты отнесено? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #53  Вт Сен 08, 2009 13:43:50 |
Заголовок сообщения: | |
:o короче застрелится и не жить |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #54  Вт Сен 08, 2009 13:42:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не так - даже в убыток уходите на сумму НДС к оплате. |
Автор: | firewind | ||||
Добавлено: | #55  Вт Сен 08, 2009 13:41:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вот и попробуйте объяснить своему директору. |
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #56  Вт Сен 08, 2009 13:38:04 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ничего Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Так если теперь я аннулирую НДС с 2007 года. У меня будет к оплате НДС, отчеты сданы якобы у нас переплата по НДС. |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #57  Вт Сен 08, 2009 13:37:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сдавать придется. А штрафов не будет ст.70 п. 3 НК. Будет только пеня ст.610. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #58  Вт Сен 08, 2009 13:36:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смотрите: 1. списываете- ануллируете НДС, в итоге от НДСа по таким ТМЦ Вам "не холодно ни жарко" - ничего не выигрываете. 2. Приходуете - доход облагается КПН, и НДСа при этом в зачет нет. 3. списываете директору = продаете директору, НДС начисляется к оплате и готовите деньги на НДС для оплаты. В итоге Вы себе начисляете НДС к оплате = расходы. Ну и что Вы выиграли при этом? |
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #59  Вт Сен 08, 2009 13:33:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
И придется на некоторые отчеты допики сдавать. А штраф? Добавлено спустя 56 секунд:
Так я и смотрела и 300 и 100 но не вижу никаких допиков |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #60  Вт Сен 08, 2009 13:31:11 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness да уж придется вам покопаться с 2007 года :( |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #61  Вт Сен 08, 2009 13:30:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #62  Вт Сен 08, 2009 13:30:41 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так он то списывала, то его вновь оприходовала опять как ТМЗ |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #63  Вт Сен 08, 2009 13:28:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
мы вам с первых страниц об этом.. поэтому и просили вас заглянуть в ф.300, узнать может были доп. формы по НДС сданы) |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #64  Вт Сен 08, 2009 13:28:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А Вы должны в свою очередь перепродать оборудование и материалы ИП с НДС или списать и ануллировать ранее взятый по ним НДС в зачет. Объясните шефу что по незнанию Налог.кодекса он совершает оплошность.Придет проверка и ануллирует весь зачет с начала деятельности и накатают штрафы и пени за занижение налогов и КПН. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #65  Вт Сен 08, 2009 13:25:39 |
Заголовок сообщения: | |
:shock: а она не убирала НДС при списании короче попали по по полной программе |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #66  Вт Сен 08, 2009 13:23:30 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И не только оборудование. При списании Вы по закону обязанны убрать ранее принятый НДС из зачета по списанному ТМЦ. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #67  Вт Сен 08, 2009 13:21:59 |
Заголовок сообщения: | |
Всю продукцию продает ИП так не является плательщиком НДС |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #68  Вт Сен 08, 2009 13:20:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Lioness объясните своему шефу, что если вы плательщик НДС, то не важно кому вы отдадите свое оборудование (частнику или юр.лицу) вы обязаны начислить НДС. Что значит
Вы можете отдать в счет долга по договору займа учредителю, но с НДС. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #69  Вт Сен 08, 2009 13:20:29 |
Заголовок сообщения: | |
Всё что нужно для типографии числитя и закупается на ТОО, а продукцию печатает типография ИП. Продает эту продукцию кто? |
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #70  Вт Сен 08, 2009 13:14:42 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ситуация такая шеф хочет продать оборудование, но хочет продать его как физ лицо без НДС. Для этого он попросил амортизацию. после этого я и обнаружила что они не приняты к учету ОС. а стоят как ТМЗ. Оборудование числится на ТОО, типография вся на ИП потом все расходные материалы покупает тоже ТОО. Теперь он хочет чтобы я списала это оборудование на него как бывший бух. в счет долга по договору займа. И я уже в прединфарктном состоянии. подскажите что делать. Никаких договоров аренды нет. Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
по договору займа от учредителя. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #71  Вт Сен 08, 2009 13:13:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да, лучше поздно чем никогда. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #72  Вт Сен 08, 2009 13:10:09 |
Заголовок сообщения: | |
а потом от шефа оприходуете оборудование как от частника ОС на ИП |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #73  Вт Сен 08, 2009 13:09:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну писали что должны ему с 2007г? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #74  Вт Сен 08, 2009 13:09:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
да не продавайте вы его уже... опишите нам с самого начала, какие документы у вас оформлены, от имени ИП, от имени ТОО.. кто кому кем приходится.. вообщем все.. легче будет строить общение.. а то мы догадываемся да все не о том... |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #75  Вт Сен 08, 2009 13:09:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Lioness
вы же уберете списание 2007г., вот вам и долг перед шефом. А на сейчас ему же ПРАВИЛЬНО отдайте (это значит с НДС) в счет долга |
Автор: | Lioness | ||||
Добавлено: | #76  Вт Сен 08, 2009 13:08:01 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
В счет какого долга я продам шефу. |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #77  Вт Сен 08, 2009 13:06:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
уже 4 страницы просим, а вот что получилось :D |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #78  Вт Сен 08, 2009 13:06:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тогда оборудование признать на дату договора, значит и имущ.налог будет, и 100ф исправлять. А по договору доход- опять же 100ф править, КПН. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #79  Вт Сен 08, 2009 13:06:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну а в ИП какое-то оборудование для печати числится? |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #80  Вт Сен 08, 2009 13:05:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:lol: я уж думала это выражение какое,а вы тут непонятными названиями ругаетесь :lol: Lioness давайте по порядку. ТОО имеет оборудование, дает его ИП для производства...аренда? а займ гидэ на ТОО? я совсем запуталась в ваших типографиях. распишите четко и конкретно где чье и кто производит кто не сдал отчет и пр. в одном письме и начнем от печки сначала. :shock: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #81  Вт Сен 08, 2009 13:04:55 |
Заголовок сообщения: | |
Tary да уж похоже тема уже совсем не про ОС |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #82  Вт Сен 08, 2009 13:04:43 |
Заголовок сообщения: | |
да на имущество она сдавала на некоторые запчасти ОС |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #83  Вт Сен 08, 2009 13:04:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а ИП на каком режиме? нельзя ли задним числом оформить
|
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #84  Вт Сен 08, 2009 13:04:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Правильно писали, уберите все проводки, пусть будет товаром до сегоднешнего дня, сегодня продайте по заниженной цене (обоснование есть - уже 3 года стоит) директору в счет долга- КПН и НДС сэкономите. Приходовать больше не разрешайте директору, ссылайтесь на возможную проверку с НК и всевозможные штрафы. Оприходуете а потом всё равно продавать и тут Вы сами себе НДС накручиваете для оплаты. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #85  Вт Сен 08, 2009 13:04:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Давайте ветку назовем, восстановление бух.учета на примере отдельно взятой типографии :wink: |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #86  Вт Сен 08, 2009 13:03:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
рисуйте, чтобы было |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #87  Вт Сен 08, 2009 13:02:58 |
Заголовок сообщения: | |
нет ничего нет. вот именно что придет проверка получу по шапке я за того бухгалтера :cry: |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #88  Вт Сен 08, 2009 13:01:18 | ||
Заголовок сообщения: | |||
у вас какие-то договоры аренды заключены с ИП на использование этого обрудования? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #89  Вт Сен 08, 2009 13:01:03 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary причем производится на ИП, а не на ТОО |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #90  Вт Сен 08, 2009 13:01:00 |
Заголовок сообщения: | |
Знаете что думаю, вот придет проверка и скажет : типографскую продукцию на чем выпускали? М-м-м вот и попались по полной программе.Если только нет подобного оборудования для выпуска.И то возьмут выпуск готовой продукции проверят мощность,электроэнергию... и потом кроме этого оборудования я так поняла запчасти были на ОС,значитца отчет был сдан по налогу на имущество,так? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #91  Вт Сен 08, 2009 13:00:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
к концу 4 страницы мы выяснили, что это оборудование, на котором
|
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #92  Вт Сен 08, 2009 12:59:47 |
Заголовок сообщения: | |
нет ИП главного инженера |
Автор: | TAVA |
Добавлено: | #93  Вт Сен 08, 2009 12:59:02 |
Заголовок сообщения: | |
Да. чем дальше в лес-то больше дров. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #94  Вт Сен 08, 2009 12:58:57 |
Заголовок сообщения: | |
:cry: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #95  Вт Сен 08, 2009 12:58:49 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness а ИП на шефа? может тогда он прав - отдайте его за долги ТОО, а в ИП уже поставьте на ОС. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #96  Вт Сен 08, 2009 12:56:18 |
Заголовок сообщения: | |
нет не основная весь прикол оборудование числится на ТОО, а весь документооборот проходит через ИП Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ризограф и коника минолта, ламинаторы, переплетная машинка, брошюровщик гильотина и т.д. |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #97  Вт Сен 08, 2009 12:55:44 |
Заголовок сообщения: | |
весело у вас. А как же выпуск готовой продукции,он же должен был на чем-то производиться? У вас кроме этого оборудования было еще какое-нибудь похожее? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #98  Вт Сен 08, 2009 12:54:33 |
Заголовок сообщения: | |
вот не знаю я уже устала мозги кипят сама запуталась Добавлено спустя 52 секунды: ризограф и коника минолта |
Автор: | firewind | ||||||
Добавлено: | #99  Вт Сен 08, 2009 12:54:29 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Я тоже так поняла.Просто забыли сдать декл. по имуществу и наворотили.
:ROFL:
|
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #100  Вт Сен 08, 2009 12:53:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:shock: какой же это ТМЗ? если и дальше будете на нем работать - зачем его реализовывать шефу? Добавлено спустя 48 секунд: переводите с этого года на ОС и амортизируйте Добавлено спустя 24 секунды: это ваша основная деятельность - типография? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #101  Вт Сен 08, 2009 12:49:56 |
Заголовок сообщения: | |
так он этого не понимает. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: так этого оборудование работала и работает по сей день как мини типография |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #102  Вт Сен 08, 2009 12:49:16 |
Заголовок сообщения: | |
ветку бы всю в смешное, пока вытягивали инфу, оказалось что и не надо в ОС уже переводить :D |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #103  Вт Сен 08, 2009 12:49:05 |
Заголовок сообщения: | |
я так поняла,что это оборудование они используют. Может сделать возврат займа деньгами из кассы, а на следующий день подготовить приказ на займ заново и опять три года тянуть лямку. |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #104  Вт Сен 08, 2009 12:47:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не то слово)))) откройте секрет, что за ОС такое чудное?)) |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #105  Вт Сен 08, 2009 12:47:16 |
Заголовок сообщения: | |
так шеф хочет опять в счет погашения долга. Смотрю ему понравилось :) |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #106  Вт Сен 08, 2009 12:47:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зато как мы все оживились :wink: |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #107  Вт Сен 08, 2009 12:45:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думается чтобы НАМ было над чем думать :D |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #108  Вт Сен 08, 2009 12:44:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну и продайте шефу, тока с товара, и не начисляйте амортизацию, зачем Вам все эти проблемы? |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #109  Вт Сен 08, 2009 12:43:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ну, мы этого не знали ранее))) оттого и такие варианты исправления ситуации предлагали |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #110  Вт Сен 08, 2009 12:43:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Solitary Айнука :) |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #111  Вт Сен 08, 2009 12:43:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
:ROFL: |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #112  Вт Сен 08, 2009 12:42:49 |
Заголовок сообщения: | |
ну пусть уже сейчас реализуют как положено это же оборудование в счет погашения КТ задолженности учредителя.. только оформите это надлежащим образом, сдайте отчеты по ф.300 и ф.100 правильно... к тому же не забудьте об этой операции и снова не оприходуйте по результатам инвентаризации |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #113  Вт Сен 08, 2009 12:42:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы же вроде сказали что задолжность 2007 года? еще нет 3-х лет, и вообще это не по теме, но там была бы проводка 3396-6280, причем тут 1310? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #114  Вт Сен 08, 2009 12:42:21 |
Заголовок сообщения: | |
теперь шеф хочет, чтобы опять на него списали и продать его как частное лицо. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #115  Вт Сен 08, 2009 12:41:39 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness если вы ее в конце продаете, зачем тогда вообще переводить на ОС? |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #116  Вт Сен 08, 2009 12:40:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А Вы его продать хотите? |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #117  Вт Сен 08, 2009 12:40:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #118  Вт Сен 08, 2009 12:39:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Именно так. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #119  Вт Сен 08, 2009 12:39:39 |
Заголовок сообщения: | |
Значит принять к учету с января 2009 года накрутить амортизацию. и можно будет продать |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #120  Вт Сен 08, 2009 12:39:07 |
Заголовок сообщения: | |
Solitary firewind хорошо когда понимаем друг друга :) |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #121  Вт Сен 08, 2009 12:38:09 |
Заголовок сообщения: | |
firewind ага.. мыслим в одном курсе ;) |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #122  Вт Сен 08, 2009 12:38:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если вы аннулируете списание шефу, у вас не будет и оприходования по инвентаризации, тем более что
Удачи! |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #123  Вт Сен 08, 2009 12:37:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Абсолютно с Вами согласна. А с 2009 как положено-Акт ввода в экспл. и аммортизация в БУ. |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #124  Вт Сен 08, 2009 12:37:07 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
исходя из всего этого,
и с этого года перевести из ТМЦ на ОС ваше оборудование, начислять амортизацию |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #125  Вт Сен 08, 2009 12:37:01 |
Заголовок сообщения: | |
Якобы мы купили для продажи |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #126  Вт Сен 08, 2009 12:36:39 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вот ее бы аннулировать, а оборудование пусть висит на ТМЗ. С этого года переведите его в ОС. А вот по 3396 сумма висеть будет задолженностью. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #127  Вт Сен 08, 2009 12:35:34 |
Заголовок сообщения: | |
в 300 форме она этого не показывает, и в 100 она не взяла к учету как прочие доходы |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #128  Вт Сен 08, 2009 12:33:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
только доабвлю, чтобы ОС до сего года висело бы на счете ТМЦ... чтобы при проверке вас не оштрафовали за несданный отчет по н/гу на имущество... |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #129  Вт Сен 08, 2009 12:31:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В этом как раз нет ничего страшного. Пусть "висит" на 1310 или 1330. Какая необходимость была передавать это оборудование директору?Какие проводки при этом не важно. В конечном счете это реализация, ктр. должны отразить в 300 и 100. и согласна с Айнука, меньшее зло будет отменить операцию и сдать доп. отчеты. |
Автор: | Айнука | ||||||
Добавлено: | #130  Вт Сен 08, 2009 12:31:04 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
по данной операции есть отражение в 300 форме? Если нет, то уже ошибка. Придется допик сдавать и доначислять НДС. а по вот этой отражается в 100 форме -
|
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #131  Вт Сен 08, 2009 12:26:07 |
Заголовок сообщения: | |
ну да. так она само оборудование не ставит а его запасные части ставит ОС Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Дополнительных отчетов нет по НДС |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #132  Вт Сен 08, 2009 12:25:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
посмотрите какие-то дополнительные приложения по НДС может сдавались .. с корректировкой этой суммы? и как отразили в ф. 100? |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #133  Вт Сен 08, 2009 12:23:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а зачем его показывать по имуществу если был приход ТМЦ. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #134  Вт Сен 08, 2009 12:23:01 |
Заголовок сообщения: | |
2007 годом |
Автор: | Нонна |
Добавлено: | #135  Вт Сен 08, 2009 12:22:12 |
Заголовок сообщения: | |
а займ каким годом дан? может там истекал срок 3 года? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #136  Вт Сен 08, 2009 12:16:09 |
Заголовок сообщения: | |
Извините Интернет что зависает Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Ндс она берет в зачет конечно, но зато по имуществу она его не показывает |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #137  Вт Сен 08, 2009 12:16:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #138  Вт Сен 08, 2009 12:14:57 |
Заголовок сообщения: | |
Да мы плательщики НДС. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #139  Вт Сен 08, 2009 12:11:53 |
Заголовок сообщения: | |
Почему нужно вытягивать инфу? Lioness, вы ведь заинтерисованы в ответах |
Автор: | firewind | ||
Добавлено: | #140  Вт Сен 08, 2009 12:10:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это же реализация.Опять же вопрос-Каким образом данная комбинация отражена в декл. 100.00 и 300.00.? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #141  Вт Сен 08, 2009 12:10:13 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness вы стоите на учете по НДС? Если "да", то нельзя просто списать 3396-1310, нужно было еще начислить НДС. Поэтому я и спрашивала, нельзя ли аннулировать списание и оприходование по инвентаризации. Тогда бы вы сейчас перевели бы с ТМЗ на ОС и все. |
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #142  Вт Сен 08, 2009 12:09:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
прочие,ведь у вас образовался излишек на складе. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #143  Вт Сен 08, 2009 12:08:29 |
Заголовок сообщения: | |
списание 14 декабря 2007 года, оприходовала 30 апреля 2008 года |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #144  Вт Сен 08, 2009 12:07:25 |
Заголовок сообщения: | |
а еще интересует даты совершения сделок: декабрь 2007 - покупка ТМЗ (ОС) ? - списание директору ? - оприходование по инвентаризации Добавлено спустя 31 секунду: о уже есть даты |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #145  Вт Сен 08, 2009 12:06:17 |
Заголовок сообщения: | |
Купили 11 декабря 2007 года поступление ТМЗ без принятия к учету к ОС. Списывает на шефа 14 декабря 2007 года. Оприходовала 30 апреля 2008 года. как прочие доходы |
Автор: | firewind | ||||
Добавлено: | #146  Вт Сен 08, 2009 12:05:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я бы посоветовала Вам вернуть все в исходную позицию.
А с этого года как описала Solitary.Если Вы сейчас опять оприходуете от ч/л (директора), то потеряете НДС ,плюс куча заморочек по ИПН.Если это оборудование, то думаю, что стоит оно не 10 тенге. Проверьте действительно ли не была показана реализация? Не отразится ли на отчетах по КПН и НДС. |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #147  Вт Сен 08, 2009 11:57:58 |
Заголовок сообщения: | |
проводку дает Дт 1310 сырье и матреиалы Кт 6280 прочие доходы. Мне интересно какие доходы могут быть? |
Автор: | Айнука | ||
Добавлено: | #148  Вт Сен 08, 2009 11:57:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
какой датой? вы можете описать свою ситуацию полностью, чтобы вам могли реальные ответы дать |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #149  Вт Сен 08, 2009 11:56:10 |
Заголовок сообщения: | |
оприходован ТМЗ по результатам инвентаризации на складе |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #150  Вт Сен 08, 2009 11:55:29 |
Заголовок сообщения: | |
а возможно ли вообще убрать эту операцию |
Автор: | Solitary | ||
Добавлено: | #151  Вт Сен 08, 2009 11:54:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
когда вернула? каким периодом? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #152  Вт Сен 08, 2009 11:54:00 |
Заголовок сообщения: | |
Lioness ну а вернула каким образом? :shock: |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #153  Вт Сен 08, 2009 11:53:05 |
Заголовок сообщения: | |
Вот именно нет никакой реализации просто взяла списала с 1С и все. проводку дает Дт 3396 Кт 1310 |
Автор: | Solitary | ||||
Добавлено: | #154  Вт Сен 08, 2009 11:47:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
при проверке всплывет.. поэтому оформите его как товар, а с этого года переведите на ОС.. тк. решили использовать в своей деятельности.. а дальше, как советовали
|
Автор: | Нонна | ||
Добавлено: | #155  Вт Сен 08, 2009 11:47:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а вы по приказу сделайте,что с этого года. Мол хотели продать то,се не получается в связи с этим решили использовать как ОС с этого года и акт ввода сделайте. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #156  Вт Сен 08, 2009 11:44:00 |
Заголовок сообщения: | |
если вернула долг директора, значит была реализация. А вот каким образом вернула назад? Оприходовала от частника? |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #157  Вт Сен 08, 2009 11:41:23 |
Заголовок сообщения: | |
Так пользуются ОС с 2008 года, теперь если сдать отчеты дополнительно будет ли штраф. А списывала она на шефа якобы в за счет долга по договору займа от учредителя. |
Автор: | Tary | ||||
Добавлено: | #158  Вт Сен 08, 2009 11:36:18 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это вообще не понятно.....
А чем помочь то? Ну Делайте приказ и ОС с товаров переносите на ОС. Начисляйте амортизацию с этого года и пользуйтесь... |
Автор: | Lioness |
Добавлено: | #159  Вт Сен 08, 2009 11:32:21 |
Заголовок сообщения: | Восстановление бух.учета на примере отдельно взятой типографии |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня такая ситуация купили оборудование в декабре 2007 года, а в 1С забили, как поступление ТМЗ, а к учету не приняли. Не сдавали отчет по имуществу и налоги не оплатили. Шеф говорит, что до этого бухгалтер списала на него в счет долга, а потом опять назад вернула. :%): :%): :%): |