Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
![](images/spacer.gif) |
Как быть, если в 2008г гос учр-ю был выставлен счет и отпущен товар после проплаты казначейством по накладной без сч/ф?
|
|
#1 Вт Сен 29, 2009 17:55:15
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
Как быть, если в 2008г гос учр-ю был выставлен счет и отпущен товар после проплаты казначейством по накладной без сч/ф?
С НК пришло увед, что по сведениям НК доход занижен.
В док-во, что доход не занижен смогу предоставить только накл на отпуск, счет на оплату, карточку счета 6010 за 2008г, декл за 2008г, где сумма дохода соотв-т сумме на карт сч 6010, выписку с банка(хотя этот док-т ничего не даст).
Достаточно ли док-в для налоговой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Глав.бух.бух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Вт Сен 29, 2009 18:18:42
|
Сообщить модератору
|
|
Ваше ТОО является плательщиком по НДС ?
Если да, то вам необходимо проверить:
Была ли включена в декларацию по НДС (форма 300) данная реализация ?
Возможно камерально была сделана проверка доходов по декларации по КПН (Форма 100) и декларации (форме 300) и выявили расхождения.
Ответьте на эти вопросы. После них будет ясно где у вас проблемы.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Вт Сен 29, 2009 19:46:10
|
Сообщить модератору
|
|
Да, эта сумма была включена в декл по НДС и в декл годов дохода. Забыла написать у меня ИП ОУР и явл плательщиком НДС., т.к. раньше на реализ реестры не здавали, расшифровок нет.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#4 Вт Сен 29, 2009 19:50:17
|
Сообщить модератору
|
|
Жакон говорит: |
товар после проплаты казначейством по накладной без сч/ф?
|
может очередной глюк НК? у них же было такое, что они всем повысылали неверные уведы.
вы проверьте соответствие доходов между Декларациями по НДС и Декларациями по КПН, может оттуда ошибка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Вт Сен 29, 2009 22:04:59 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Жакон
Напишите сопроводительное письмо, где укажите, что все доходы отражены в Декларациях. Приложите копии деклараций и уведы о сдаче отчетов в эл.виде. Я так делаю.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#6 Вт Сен 29, 2009 23:19:22
|
|
|
ваш доход видимо 'завышен' на сумму НДС, который ваш покупатель отнес на расходы в своей отчетности. Вот что пытаются сравнивать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|