» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оформление отпуска продукции в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #1  Ср Сен 30, 2009 16:36:47 |
Заголовок сообщения: | Оформление отпуска продукции в 1С |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=259554#259554 База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=263986#263986 ИП выпускает продукцию, и развозит по своим ларькам где стоят ККМ. Как в 1С правильно сделать накладную на отпуск товаров для ларьков? какой счет поставить? кого выбирать контрагентом? И каким документом оприходовать выручку с ларьков в1С? |
Автор: | Светляк | ||||
Добавлено: | #2  Ср Сен 30, 2009 16:56:32 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Накладной на внутреннее перемещение, может быть? Склад заведите новый, назовите "ларек1". Потом - реализация товаров, также со склада "ларек1".
ПКО |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #3  Ср Сен 30, 2009 17:18:06 |
Заголовок сообщения: | |
katrin Какая 1С стоит? Если типовая Бухгалтерия хоть 7.7, хоть 8.1 то не взлетит. :) Какой метод контроля остатков и денег собираетесь применять? Кассовый скорее всего я думаю? Для учета торговли в розничных точках необходимо вести учет стоимости товаров не только по себестоимости, но и по продажным ценам. А в бухгалтерии учет движения по товарам ведется только по себестоимости. Здесь два выхода: 1. Либо покупать 1С "Торговля и Склад" 7.7 или "Управление торговлей" 8.1 2. Доработать функционал существующей 1С Бухгалтерии |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #4  Ср Сен 30, 2009 17:47:18 |
Заголовок сообщения: | |
А что именно дорабатывать?И какая разница в учете по себестоимости или в продажных. Мы производим продукцию, часть продаем юр. лицам со с/ф, другую часть реализуем через ларьки: отправляем им продукцию, вечером собираем выручку. Мне нужно правильно оформить в 1с отпуск продукции в ларрьки она же там реализуется. А если выручку приходовать по ПКО нужно чтобы формировались проводка Д 1010 К 6010, Д1010 К3130, а по ПКО формируется Д 1010 К 6010. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #5  Ср Сен 30, 2009 17:58:43 |
Заголовок сообщения: | |
katrin Контролировать остатки и реалзацию через ларьки по-любому необходимо. То что Вы отдатите в ларьки - это одна операция. А то что - ларьки продадут - это совсем другое. В ларьках же Вы по себестоимости свою продукцию не реализуете? :) И остатки в ларьках на любую дату все равно будут оставаться. Поэтому по-любому нужен учет по продажным ценам. Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Я обслуживаю производственное предприятие, у которой тоже имеется собственная розничная сеть. Общая схема учета торговых точек здесь следующая: 1. Отпускается продукция в ларьки через документ "Перемещение товаров". Но заметьте программа также запоминает как себестоимость и розничные цены продукции, по котрым данная точка будет ее реализовывать. Проводка Дт1320 (Ларек) - Кт1320 (Склад готовой продукции) 2. В кассу ежедневно поступает выручка с торговой точки. Оформляется документом "Приходный кассовый" |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #6  Ср Сен 30, 2009 18:04:10 |
Заголовок сообщения: | |
3) И? Списание с точек ТМЦ как проходит? |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #7  Ср Сен 30, 2009 18:08:48 |
Заголовок сообщения: | |
ордер". Проводка Дт1010 - Кт1210 (Контрагент "Ларек") 3. Текущая ситуация по торговым точкам контролируется отчетом "Товарный отчет" |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #8  Ср Сен 30, 2009 18:11:54 |
Заголовок сообщения: | |
И это вы называете - "учет по продажным ценам"? Остатки как контролируются на точках, ревизии проводите там и списываете расход до фактического остатка? |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #9  Ср Сен 30, 2009 18:14:01 |
Заголовок сообщения: | |
4. В конце месяца проходит инвентаризация документом "Инвентаризация по рознице". На основании данного документа формируется документ "Реализация товаров (розница)". То есть снимается остаток, вся разница считается реализованной. Проводки Дт7010-Кт1320 Дт1210(Контрагент Ларек)-Кт6010 Дт1210(Контрагент Ларек)-Кт3130 5. Затем по товарному отчету видна недостача. Добавлено спустя 58 секунд: Либо она видна на счете 1210 по соответсовющему контрагенту-ларьку Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: + еще есть документы "Переоценка товаров розница" для переоценки товаров на торговых точках в случае изменения цен. Добавлено спустя 29 секунд: Darjal Ваше предложение? |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #10  Ср Сен 30, 2009 18:22:27 |
Заголовок сообщения: | |
Если делать: реализация товаров - выписываем накладную там цену ставим с наценкой, с/ф не выписываем НДС выделяем, и выручку приходовать по ПКО. Можно так? Дело в том, что на предприятии вообще никакой учет не велся, я пробую все восстановить с января 2009г. Для меня нужно как можно проще , но правильно чтобы все отражалось. |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #11  Ср Сен 30, 2009 18:25:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
katrin
А как же остатки в ларьках? То что не реализовано сразу ставить будете в доход? И то что уже говорилось контроль торговых точек? Замучаетесь - сразу говорю. Пробовали вначале как Вы предлагаете - впоследствии геморрой полный. Лучше сразу все поставить в правльное русло. Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Предлагаемая схема работает уже больше десятка лет - в разных программах от самописных на фокспро - 1С 77 - 1с 81. Все классно и легко конролируется. Не раз выявлялись хищения и недостачи. ИМХО с такой схемой они легко доказуемы. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #12  Ср Сен 30, 2009 18:32:21 |
Заголовок сообщения: | |
Сейчас выпуск продукции я делаю просматривая реализацию которая прошла через ККМ, поэтому никаких остатков нет. Денег у организации особо тоже нет. Поэтому как вам мой последний вариант? |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #13  Ср Сен 30, 2009 18:32:51 |
Заголовок сообщения: | |
katrin Кстати озвучьте наконец какой конфигурацией 1С пользуетесь? :) |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #14  Ср Сен 30, 2009 18:35:00 |
Заголовок сообщения: | |
7.7 |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #15  Ср Сен 30, 2009 18:36:20 |
Заголовок сообщения: | |
katrin Бухгалтерский учет для Казахстана? |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #16  Ср Сен 30, 2009 18:38:26 |
Заголовок сообщения: | |
да. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #17  Ср Сен 30, 2009 18:39:05 |
Заголовок сообщения: | |
Не мучайиесь - говорю нервы дороже. Позовите программиста 1С - пусть доделает указанный функционал в программе. Либо покупайте "Торговля и Склад 7.7" - там уже все готово и опять же вызовите программиста 1С - пусть наладит обмен с ващей 1С Бухгалтерией. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #18  Ср Сен 30, 2009 18:44:36 |
Заголовок сообщения: | |
Программист у нас неважный, поэтому пожалуйста напишите что именно нужно сделать. Компьютер и 1 с стоит только в офисе, в ларьках только ККМ это я к тому,что не могу понятьс какой нашей 1с Бухгалтерией наладить обмен. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #19  Ср Сен 30, 2009 18:51:04 |
Заголовок сообщения: | |
Наладить обмен между базами "Торговля и Склад"(ТИС) 7.7 и "Бухгалтерия для Казахстана" 7.7. Вторая у Вас в наличии, а первую придется покупать. Это Первый вариант. Отпуск продукции в ларьки делаете через "Перемещение товаров" в "ТИС". Приход выручки в кассу тоже в "ТИС". В конце месяца "Инвентаризация розница" по ларьку тоже в ТИС. Затем на основании документ "Реализация розница". Задача не самая легкая - надо будет напрячься. :) Либо второй реализовать этот функциоанал в Бухгалтерии. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #20  Ср Сен 30, 2009 18:57:53 |
Заголовок сообщения: | |
Вот второй вариант: реализовать через Бухгалтерию, как мне объяснить программисту: Чтобы ТиС он мне разместил в Бухгалтерии, так?(это я конечно грубо говорю). И какая цель программы ТИС, я с ней не разу не работала, я вообще новичок в бухгалтерии. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #21  Ср Сен 30, 2009 18:58:00 |
Заголовок сообщения: | |
Наладить обмен между базами "Торговля и Склад"(ТИС) 7.7 и "Бухгалтерия для Казахстана" 7.7. Вторая у Вас в наличии, а первую придется покупать. Это Первый вариант. Отпуск продукции в ларьки делаете через "Перемещение товаров" в "ТИС". Приход выручки в кассу тоже в "ТИС". В конце месяца "Инвентаризация розница" по ларьку тоже в ТИС. Затем на основании документ "Реализация розница". Задача не самая легкая - надо будет напрячься. :) Либо второй реализовать этот функциоанал в Бухгалтерии. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: katrin Торговля и Склад - это отдельная конфигурация. Вот ссылка http://1c.rating.kz/products7_2.htm. Просто есть возможность наладить обмен данными между "Торговля и склад" и "Бухгалтерией". В "ТиС" бухгалтерские проводки не формируются - они формируются в бухгалтерии при переносе туда данных из ТИС. |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #22  Чт Окт 01, 2009 15:52:24 |
Заголовок сообщения: | |
katrin совсем тяжко у вас что-то: учет не велся, денег у организации особо нет, программисту надо объяснять элементарные вещи.... Raybek в принципе дело говорит, нормальная схема получается (если переоценка не глючит :) ). Вы в каком городе расположены? |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #23  Чт Окт 01, 2009 16:29:59 |
Заголовок сообщения: | |
У програмиста даже нет этой программы. В поисках оптимального решения в интернете нашла 1 С "Бухгалтерия7.7" только для России, есть документ "Продажа в розницу" на подобии накладной только там указывается склад, Вид движения,контрагента графы нет , Формирует проводки Д7010 К 1320, Д1010 К6010, Д 1010 К 3130, только номера счетов там показаны Российские двухзначные. Поговорю с програмистом может сможет сделать такой документ. Как вам такое решение? |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #24  Чт Окт 01, 2009 17:01:40 |
Заголовок сообщения: | |
Все от вас зависит сейчас. Если вы точки берете под контроль по учёту, то вам сначала надо всем всё пояснить - материально-ответственным лицам, директору - и потом уже со своих этих требований не сходить, придерживаться схемы этой. Я если честно за "семерку" последний раз садился ооочень давно, а по российской конфе вообще не могу ничего сказать вам. Схема которую Raybek выше описывал кажется вполне жизнеспособной. А если вы хотите сразу себестоимость списывать и доход начислять (как в проводках в № 23), то это неправильно наверное. Если только собирать с них (точек реализации) реестры по реализации и забивать таким документом в 1С, тогда наверное нормально. Плюс вам все равно будет необходима инвентаризационная опись, которая "выровняет" остатки. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #25  Чт Окт 01, 2009 17:30:10 |
Заголовок сообщения: | |
А вы какой программой пользуетесь? А поповоду схемы устоновить ТИС стоит от 50 000, для ИП с небольшим оборотом это дороговато. А поповоду проводок когда мы выписываем накладную и счет фактуру себестоимость сразу списывается и на с/ф делается проводка Д1210 К 6010, Д 1210 К 3130. Вы сталкивались с розницей? |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #26  Чт Окт 01, 2009 17:39:19 |
Заголовок сообщения: | |
Сталкивался, в схеме с расчетом торговой наценки, типа такого http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=25252 что-то, та еще муть была :) . Тут сколько людей столько и мнений, а решать вам прийдется наверное все равно. Так какой увас город-то? |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #27  Чт Окт 01, 2009 17:47:59 |
Заголовок сообщения: | |
Уральск |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #28  Чт Окт 01, 2009 18:06:20 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner'а позовите. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #29  Чт Окт 01, 2009 18:26:26 |
Заголовок сообщения: | |
А это кто? |
Автор: | Cleaner | ||||||
Добавлено: | #30  Пт Окт 02, 2009 09:55:15 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Это злой дядька.
У них денег не хватит. |
Автор: | Raybek | ||
Добавлено: | #31  Пт Окт 02, 2009 13:43:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Cleaner
|
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #32  Пт Окт 02, 2009 14:02:36 |
Заголовок сообщения: | |
Дело не в деньгах imho совсем в данном случае. Когда привыкший на всех и вся экономить "бизнесмен" тут пытается разжалобить людей - один разговор, или когда юный прог пытается цену набить себе умными разговорами - другой разговор. А в этом конкретном случае просто жалко по человечески бухгалтера, которому такое "хозяйство" досталось. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #33  Пт Окт 02, 2009 15:30:16 |
Заголовок сообщения: | |
Darjal Спасибо за понимание. "Хозяйство"действительно в ужасном состоянии, если бы Вы видели как велся учет, даже у меня новичка, в голове не укладывается как, так можно. Но приходится работать дабы научиться,т.к приличному предприятию нужен опыт работы, чтобы ты все умела, и никто не хочет учить. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #34  Пт Окт 02, 2009 18:01:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И похуже бывало. Приходилось на человеческом отношении восстанавливать. Можно попробовать. |
Автор: | Darjal |
Добавлено: | #35  Пт Окт 02, 2009 18:42:05 |
Заголовок сообщения: | |
Cleaner :bravo: :good: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #36  Пт Окт 02, 2009 18:43:43 |
Заголовок сообщения: | |
Пока еще нзч, katrin (Катерина?) не обращалась. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #37  Пн Окт 05, 2009 10:50:29 |
Заголовок сообщения: | |
Всем большое спасибо за понимание и поддержку. Установили ТиС, теперь разбираюсь.Возник еще один вопрос, подскажите пожалуйста. Помимо производства, у нас есть еще кафе. Вопрос: материалы которые используются в кафе тоже в 1С проводить как производство, или можно как товары и сразу реализововать в ТиС. |
Автор: | Raybek |
Добавлено: | #38  Пн Окт 05, 2009 12:40:46 |
Заголовок сообщения: | |
katrin В ТиС делаете приход готовой продукции по плановой себестоимости документом "Оприходование товаров" (Дт1320-Кт8110). В принципе и блюда кафе можно так приходовать. Затем в 1С бухгалтерию делаете выгрузку из ТиС и там разносятся соответствующие проводки. |
Автор: | katrin |
Добавлено: | #39  Пн Окт 05, 2009 15:56:01 |
Заголовок сообщения: | |
А в 1С бухгалтерии я должна приходовать материалы которые используются в блюдах, и все делать как в производстве? На 8110 должны же собираться затраты на эти блюда. |