» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС при продаже и покупке автотранспорта одним ТОО другому |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Lenys2 |
Добавлено: | #1  Пт Окт 02, 2009 13:43:43 |
Заголовок сообщения: | НДС при продаже и покупке автотранспорта одним ТОО другому |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=280846#280846 http://balans.kz/viewtopic.php?p=280847#280847 Здравствуйте! Такая ситуация ТОО-1 продаёт машину ТОО-2 ТОО-1 при покупке(в 2009г) не относило НДС в зачет, теперь при продаже машины ТОО-1 должно продать машину с НДС или нет? Налог на транспорт за 2009г. уплачен ТОО-1,нужно ли ТОО-2 при переоформлении платить налог на транспорт? Как ТОО-2 определить срок полезной службы? с учетом того какой был у ТОО-1 и временем между покупкой и продажей в ТОО-1.или нет? |
Автор: | Елена Т | ||||||
Добавлено: | #2  Пн Окт 05, 2009 18:44:39 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Почему? Потому что не должны по налог.кодексу, машина легковая?
ТОО 1 подает расчет на уменьшение тек.платежей по налогу, таким образом у них будет переплата на лиц.счете. ТОО 2 подает расчет на машину и оплачивает налог за период владения в тек.году. Читайте ст.368 налог.кодекса.
К Вам поступило ОС и Вы должны по текущему состоянию определить срок его использования на Вашем предприятии, если это поможет при оценке то можете использовать информацию о том какое время он эксплуатировался на предприятии ТОО1. |
Автор: | Lenys2 | ||||
Добавлено: | #3  Вт Окт 06, 2009 11:33:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Елена Т,спасибо что откликнулись.
Машина газель, когда выясняли к каким она относится, выяснили что к легковым, по категории вождения требуется только "В" и в налоговой посчитали сумму налога как на легковые.
|
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #4  Вт Окт 06, 2009 11:38:44 |
Заголовок сообщения: | |
Раз к легковым то Вам надо почитать ст.238 по определению размера облагаемого оборота который Вы будете облагать НДС, а именно п.8, сслыка на кодекс онлайн сверху. |
Автор: | Lenys2 | ||
Добавлено: | #5  Вт Окт 06, 2009 13:41:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а если продать по балансовой стоимости,то тогда без НДС? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #6  Вт Окт 06, 2009 13:47:13 |
Заголовок сообщения: | |
Верно. Балансовая стоимость= Первоначальная стоимость минус накопленный износ. |
Автор: | S.HELENA | ||
Добавлено: | #7  Вт Окт 06, 2009 14:51:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извените, что вклиниваюсь, а если продать с накруткой, то получается счет-фактуру выписываем с 2-мя строчками, 1-я строка необлагаемый, 2-я строка облагаемый оборот. Добавлено спустя 36 минут 5 секунд: Елена Т Если Вам не трудно ответьте пожалуйста на сообщение №14 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #8  Вт Окт 06, 2009 17:38:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. |
Автор: | Lenys2 |
Добавлено: | #9  Чт Ноя 05, 2009 14:12:24 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! хочу ещё рас посоветоваться: ТОО покупало машину грузовую у физ.лица,теперь продаёт её другому ТОО по балансовой стоимости,реализация должно быть с НДС или нет? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #10  Чт Ноя 05, 2009 14:25:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Lenys2
Если Ваша фирма состоит на учете в качестве плательщика НДС,то данной ситуации,продажа гр.автомашины,будет яв-ся облагаемым оборотом для начисления НДС (ст,230,231 НК РК). С ув. |
Автор: | Lenys2 |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 05, 2009 14:41:16 |
Заголовок сообщения: | |
Esiphi, а если бы ТОО купило машину легковую с НДС,и не взяло НДС в зачет,теперь при продаже машины тоже по балансовой стоимости,реализация с НДС или без? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #12  Чт Ноя 05, 2009 15:00:22 |
Заголовок сообщения: | |
тогда ст.238 п.8 - облагается положительная разница..... |
Автор: | i_sa73 | ||
Добавлено: | #13  Вс Ноя 15, 2009 23:50:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
подскажите пжл как в 300-й форме это отразить? |
Автор: | ТриТ | ||
Добавлено: | #14  Пн Ноя 16, 2009 00:57:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
без НДС в вашем случае должно быть |
Автор: | Аквамарин |
Добавлено: | #15  Вт Ноя 17, 2009 14:43:15 |
Заголовок сообщения: | |
А если авто продать ниже балансовой стоимости? нужна ли какая-нибудь справка? |
Автор: | ТриТ | ||
Добавлено: | #16  Вт Ноя 17, 2009 23:32:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Зачем? Решение от учредителя,где будет указана сумма и приказ,достаточно. Если боитесь оснований,то, их много может быть,которые можно указать и в решении сразу. |
Автор: | karat |
Добавлено: | #17  Вт Окт 14, 2014 10:36:36 |
Заголовок сообщения: | |
Автомобиль был приобретен у ТОО. Счет фактура от поставщика выписана без НДС на сумму 5600000 тг. На сегодняшний день остаточная стоимость составила 4550000т. Продаем за 5400000. Вопрос: облагаемый оборот 5400000-4550000= 850000 тг . Или 5400000? Спасибо . |
Автор: | Pietr Tikhonov | ||||
Добавлено: | #18  Вт Окт 14, 2014 12:48:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
НДС не зачитывается, если подлежит уплате в связи с получением легковых автомобилей, учтенных (учитываемых) в качестве основных средств. (п.1 ст.257 НК РК).
Верно. |
Автор: | karat |
Добавлено: | #19  Вт Окт 14, 2014 15:09:19 |
Заголовок сообщения: | |
Так в том то и дело, что счет- фактура от поставщика выписана без ндс . А в п.8 ст 238 четко прописано :"налог на добавленную стоимость, указанный в счетах-фактурах, выписанных при приобретении этих товаров, не подлежит отнесению в зачет".В связи с этим терзают сомнения. НДС начислять на разницу или на стоимость реализации. |
Автор: | Трудоголик2 | ||
Добавлено: | #20  Вт Окт 14, 2014 16:15:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
И правильно терзают. Поскольку авто было без НДС, то при реализации данного авто вся сумма облагается НДС |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #21  Вт Окт 14, 2014 16:29:18 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна с Трудоголик2. |
Автор: | karat |
Добавлено: | #22  Вт Окт 14, 2014 17:00:54 |
Заголовок сообщения: | |
Остается продать за 1000 000.Со всеми вытекающими.... :) |