» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить превышение НДС к зачету на начисленным в доп.300 форме |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #1  Вт Окт 20, 2009 12:00:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
300.00.026
Уберите 0 из стр.300.00.024. |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #2  Вт Окт 20, 2009 12:00:21 |
Заголовок сообщения: | |
Гость баланса вам необходимо заполнить строку 300.00.026-Превышение суммы НДС, относимого в зачет. Тогда на лицевом счете НДС пойдет к уменьшению. и все станет на свои места |
Автор: | Гость баланса |
Добавлено: | #3  Вт Окт 20, 2009 11:53:32 |
Заголовок сообщения: | Как отразить превышение НДС к зачету на начисленным в доп.300 форме |
Необходимо сдать доп.форму по НДС за 1 квартал 09 г. Ранее было предоставлена форма с НДС к уплате (строка 300.00.024) теперь при включении счет-фактуры ранее не учтенной по ошибке возникает превышение суммы НДС относимого в зачет.Теперь необходимо сумму НДС к уплате с минусом и заполнить поле Превышение Но При проверки заполнения возникают ошибки должно быть заполнена одна из строк ? Как правильно скорректировать ? |