» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Можно ли брать НДС в зачет при пропорциональном методе, если не было реализации? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #1 Вт Окт 20, 2009 14:28:59 |
Заголовок сообщения: | Можно ли брать НДС в зачет при пропорциональном методе, если не было реализации? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=333868#333868 Здравствуйте, вопрос в следующем у меня нет реализации за 3 квартал, но есть документы, поступившие от поставщиков с НДС...метод учета пропорциональный, могу ли я показать зачетную часть в ф.300? :oops: |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #2 Вт Окт 20, 2009 14:31:04 |
Заголовок сообщения: | |
если в целях предпринимательства, то можете. |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #3 Вт Окт 20, 2009 14:47:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Показать - да. В зачет отнести - нет. |
Автор: | Каимова Ольга | ||
Добавлено: | #4 Вт Окт 20, 2009 14:50:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему? Если я купила товар в 3 квартале, а продала в 4, то получается, что без НДС осталась? |
Автор: | Cleaner | ||
Добавлено: | #5 Вт Окт 20, 2009 14:53:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А то как же... ст. 261 |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #6 Вт Окт 20, 2009 14:58:37 |
Заголовок сообщения: | |
думаю что ст.261 применяется в том случае, если есть оборот облагаемый НДС и облагаемый по 0 ставке. А если не было оборота вообще, то считается что 100%. Иначе получается, что с проданного в 4 квартале товара я заплачу НДС со всей стоимости. Не логично. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #7 Вт Окт 20, 2009 15:00:49 |
Заголовок сообщения: | |
Думайте как хотите. Проверка будет не по мыслям, а по кодексу. |
Автор: | Каимова Ольга |
Добавлено: | #8 Вт Окт 20, 2009 15:02:05 |
Заголовок сообщения: | |
Проверки были, претензий не было. |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #9 Вт Окт 20, 2009 15:08:38 |
Заголовок сообщения: | |
Может еще мнения будут? а то я как то не определилась :D |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #10 Вт Окт 20, 2009 15:12:43 |
Заголовок сообщения: | |
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=17887 там обсуждали.... |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #11 Вт Окт 20, 2009 15:38:06 |
Заголовок сообщения: | |
Я так поняла, что упор в 256 статье делаеться на будущее и настоящее..поэтому делаю вывод использоваться в целях облагаемого оборота уж точно эта сумма в будущем не будет, в настоящем оборота нет, а что на счет прошлого? у меня был оборот в мае месяце, облагаемый НДС.. :oops: |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #12 Вт Окт 20, 2009 15:42:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
в этом месте - непонятно.... у вас был оборот облагаемый НДСом? в прошлом? ну вот а что там с зачётным в прошлом НДСом было? по любой НДС зачётный можем показать только в периоде, когда его получили.... |
Автор: | ANGEL22 |
Добавлено: | #13 Вт Окт 20, 2009 15:50:54 |
Заголовок сообщения: | |
Разобралась, спасибо! :) |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #14 Пт Ноя 05, 2010 13:48:01 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Читаю читаю, и все таки утвердительного ответа не вижу. Вот я собираюсь сдать 300ф. первоночальную. Мы на общеустановленном порядке, НДС -ки. Вот за3кв. я приобритала всякую всячину для офиса. Но реализации не было пока. Но есть приобритенные сч.ф. каторые я приобрела с НДС. При заполнение 300ф.(пропорциональный метод) Вопрос :Разве ндс приобритенный не пойдет ко мне в зачет? Заранее вам спасибо! :Rose: |
Автор: | Эмма | ||
Добавлено: | #15 Пт Ноя 05, 2010 14:07:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Берете в зачет |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #16 Пт Ноя 05, 2010 14:12:59 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я не уверена, посмотрите эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=31302&highlight= |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #17 Пт Ноя 05, 2010 14:13:03 |
Заголовок сообщения: | |
Эмма т.е. Доля 0%, а в строку 300.00.026 "Сумма разрешенного зачета НДс" там проставит свой ндс в зачет? :) |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #18 Пт Ноя 05, 2010 15:03:07 | ||
Заголовок сообщения: | |||
даже при отсутствии реализации, при пропорциональном методе, ставим 100% зачёт, т.к. покупки сделаны с целью использования в облагаемом обороте какие сомнения?
|
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #19 Пт Ноя 05, 2010 15:31:51 |
Заголовок сообщения: | |
Стр. 300.00.008 расчитывается по формуле (300.00.001 А (в вашем случае =0)/... +(-)300.00.003 (=О) +(-)300.00.00А(=0)) х 100% = (0+0+0) х 100% = 0 % Правила математики ещё никто не отменял. Умножение на 0 любого числа равняется 0. Это моё мнение, а вы смотрите сами. |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #20 Пт Ноя 05, 2010 15:48:45 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
не надо это тут писать - так как вам придётся объяснить сколько будет ноль делить на ноль
мнение должно на Кодекс опираться, а нем написано - НДС по товарам(работам, услугам) если они используются или будут использоваться в облагаемом обороте ст.256 Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: YelenaS Кодекс даже НДС по остаткам на дату постановки на учёт по НДС позволяет сделать природа налога |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #21 Пт Ноя 05, 2010 16:08:40 |
Заголовок сообщения: | |
Мара YelenaS Спасибо за отклик! Думаю, что предержусь мнением Мары. Всем Спасибо! :Rose: |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #22 Пт Ноя 05, 2010 16:13:20 |
Заголовок сообщения: | |
уже были обсуждения на Балансе http://balans.kz/viewtopic.php?t=28347, также пришли к выводу что берется в зачет НДС если даже не было реализации за квартал |