Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Гарантийный ремонт, если оборудование нашего Учредителя (нерезидента)
    Гарантийный ремонт - включается в СГД? Отражение в ф.100
    Гарантийный ремонт: можно ли взять в зачет НДС?
    Гарантийный ремонт, проданного оборуд...
    какая форма налоговой отчетности сдае...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    гарантийный ремонт,будет ли НДС если ремонт перевыставляют нерезиденту?     
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Окт 30, 2009 17:10:31   

    Всем привет.Помогите разобраться пожалуйста. ТОО отдали в Германии запчасти по гарантийному ремонту нашему покупателю(за пределами РК). Но данный ремонт т.е. стоимость запчастей согласился оплатить головной офис (нерезидент). Если я выставлю нерезиденту сумму по гарантийному ремонту(стоимоть запчастей) будет ли это облагаться НДС?
    в ст.248 п.15 есть понятие,что данные обороты не облагаются НДС,но если я правильно понимаю, то данный оборот будет у меня не облагаться если я отдам запчасти покупателю, но в данном случае я перевыставляю их стоимость и НДС будет. я права? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Окт 30, 2009 17:41:24   

    Нонна
    Не смогла дешифровать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Окт 30, 2009 18:51:39   

    Sad блин,я сама толком не пойму,что от меня хотят. Вообщем есть реализация за пределами РК. По одной такой реализации случился гарантийный случай. В Германии мы отдали запчасти нашему покупателю бесплатно,но для нас они стоят денег. Здесь вроде все мне понятно НДС нет.
    Но, стоимость этих запчастей нам хочет возместить наш головной офис (нерезидент Дания).Для нас ,чисто юридически ,этот нерезидент является бабушкой.
    Теперь мне нужно будет выставить им инвой (Дании) на гарантийный случай, с НДС выставлять инвойс или нет? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Окт 30, 2009 19:08:16   

    Нонна говорит:
    ТОО отдали в Германии запчасти по гарантийному ремонту нашему покупателю(за пределами РК)

    А запчасть как была передана: из Рк в Германию или как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Окт 31, 2009 08:48:07   

    В Германии.
    мы купили в Германии (фирма А)и тут же отдали эти запчасти тоже в Германии фирме- покупателю (В)бесплатно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Окт 31, 2009 09:15:32 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    В Германии мы отдали запчасти нашему покупателю бесплатно,но для нас они стоят денег. Здесь вроде все мне понятно НДС нет.
    ...
    Теперь мне нужно будет выставить им инвой (Дании) на гарантийный случай, с НДС выставлять инвойс или нет? Rolling Eyes
    А каким документом Вы собираетесь закрыться с вашей Датской бабушкой, чем закроете оплату, или как юридически сможете увязать передачу покупателю и оплату - разные же субъеты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Окт 31, 2009 11:11:27   

    наша покупатель и мы связаны договором купли-продажи,где написано,что мы предоставляем гарантию на всю продукцию. Наступил гарантийный случай и мы купили и предоставили нашему покупателю запчасти. Все это в Германии. У нас есть инвойс на покупку товара и есть наш инвойс на передачу товара.

    Датской бабушке(заводу изготовителю) выставлю инвойс на возмещение расходов по гарантийному ремонту они его оплатят и все закроется. Можно договор с ними состряпать именно на это возмещение наших расходов.

    смешно получается, как в фильме, по семейным обстоятельствам Very Happy.
    рассказываю как дело было. Наша тетка Германия и Датская бабка посовещались и решили,что инвойс на запчасти выставят нам от имени Тетеки(Германии), а Бабка нам выставит кредит-ноту и оплатят нам деньги. Про внучку т.е. нас забыли и не спросили, будет ли все нормально у нас по документам и с валютным контролем Surprised . По хорошему в этих родственных отношениях мы могли вообще не участвовать. Война с немецкой теткой результатов не дала т.к. наш сервис уже благополучно все отдал- машинка закрутилась. Теперь Датская бабка(завод изготовитель) на хвосте и хочет вернуть нам деньги за запчасти. Мы таки не против Wink , только вопрос с НДС возникает Confused .
    вообще я думаю ндс в этом случае будет т.к. я перевыставляю счет,но могу и ошибаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Окт 31, 2009 19:25:40 Сообщить модератору   

    Я уверена, что НДС в данном случае не будет - отсутствует облагаемый оборот. Почитала сейчас повнимательнее ст.230 и ст.231, в которых этот самый оборот расписывается. Моя фантазия не смогла подтянуть ни один из видов облагамых оборотов к Вашему доходу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Ноя 02, 2009 11:30:52   

    Elen говорит:
    Я уверена, что НДС в данном случае не будет

    Согласна С Вами. Т.к. реализация не на территории РК.
    Может быть для проведения в бух.учете оплаты сделать документы так что голова покупает у Вас эти запчасти и за покупку отправляет Вам деньги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 02, 2009 12:24:37   

    девочки спасибо.
    меня смущает п5 ст.236. В Германии мы передали запчасти для гарантийного ремонта компании покупателю. НДС нет. Но счет на возмещение гарантийных запчастей я перевыставляю Дании (т.е я выступаю лицом выполняющим работы) ,счет за товары не получится они же пришли от германии (тети) и уши германия-покупатель.
    может здесь я что-то путаю Embarassed если смотреть с этой стороны,то НДС будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Ноя 02, 2009 12:30:16   

    Нонна говорит:
    (т.е я выступаю лицом выполняющим работы

    Вы для них ничего не делали это просто левые деньги - доход, вознаграждение.
    Предлагаю признать прочим доходом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Ноя 02, 2009 12:45:46 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    (т.е я выступаю лицом выполняющим работы)
    Вы не выполняете работы и услуги. Передача товара - Ваша ответственность по гарантии. Я бы провела аналогию с выставлением штрафа за нарушение договора. Ведь ни у кого не вызывает сомнений, что сумма выставленных штрафов - это не услуга, и НДС не облагается.

    Также точно Вы выставляете претензию по гарантии своей Датской бабушке - ведь она изготовитель и поставщик.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Ноя 02, 2009 13:02:06   

    а как тогда оформить это документально? у меня в Данией договоров нет на данный момент т.к. весь товар мы закупаем в Германии. если это оформить как претензию то изначально нужны договорные отношения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Ноя 02, 2009 13:08:18 Сказали Спасибо❤   

    Нонна говорит:
    выставлю инвойс на возмещение расходов по гарантийному ремонту они его оплатят и все закроется. Можно договор с ними состряпать именно на это возмещение наших расходов.

    Ну вот пусть и присылают возмещение. Услуги или работы не оказывали.
    Елена Т говорит:
    Предлагаю признать прочим доходом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Ноя 02, 2009 13:54:45 Сообщить модератору   

    Нонна говорит:
    а как тогда оформить это документально? у меня в Данией договоров нет на данный момент т.к. весь товар мы закупаем в Германии.
    А может тогда составить доп.соглашение к договору с основным поставщиком о том, что обязательства по гарантии может нести завод-изготовитель?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 02, 2009 14:18:03   

    спасибо,что откликнулись. Будем думать как енто дело оформить или допом или договором с заводом. Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Возрождение
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Фев 23, 2017 11:11:14   

    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с похожей ситуацией: Наше ТОО на ОУР с НДС по договору с иностранным контрагентом является сертифицированным сервисным центром. На данный момент к нам обратился резидент РК для осуществления гарантийного ремонта. От иностранного контрагента получена деталь по гарантии для замены, деталь получена по нулевой стоимости, но мы понесли расходы на таможенную очистку(пошлина, НДС, услуги брокера). Данные затраты нам компенсирует завод изготовитель в Германии,чьим сервис центром мы являемся, мы им перевыставляем счет. Услуги по ремонту будут оказаны на территории РК. Вопрос облагается ли данная компенсация НДС? И можем ли мы взять в зачет НДС уплаченный на таможне и от брокеров?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Фев 23, 2017 12:55:02 Сказали Спасибо❤   

    У нас похожая ситуация, завод в России. Только мы используем для гарантийных ремонтов собственные запчасти, а потом завод нам компенсирует запчасти (высылает новые) и компенсирует трудочасы. Так вот при гарантийном ремонте мы списываем используемые запчасти по себестоимости на 7110. При возмещении запчастей от завода приходуем по цене списания на ДТ1310 КТ6280. Оформляем 328 форму с 0% НДС на основании ст 276-15 п2 пп2. Счет на трудочасы тоже выставляем без НДС на основании ст 276-15 п1 (гл 33 ст 248 п15). При обычной покупке запчастей (не гарантия) от данного завода, весь НДС уплаченный при оформлении берем в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Возрождение
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Фев 23, 2017 13:41:28   

    И всё таки, я поняла, что компенсацию за таможенное оформление и сам ремонт мы выставляем Германии по 0 ставке. А вот в зачет берём НДС уплаченный на таможне? и услуги брокеров? Или согласно пропорциональному методу отнесения в зачет НДС берем по коэффициенту?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Фев 23, 2017 13:59:04 Сказали Спасибо❤   

    НДС уплаченный на таможне вы конечно берете в зачет полностью в строку 300.00.016, просто сумма разрешенного к зачету НДС будет рассчитываться согласно строке 300.00.007 на которую в свою очередь повлияет сумма компенсации уплаченная заводом из строки 300.00.005. Кстати разница между общей суммой НДС в зачет и разрешенной суммой НДС в зачет относится на вычеты по КПН. Надеюсь понятно написалаSmile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Возрождение
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Фев 23, 2017 14:08:29   

    Татьяна, спасибо большое за разъяснения, теперь всё понятно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Фев 23, 2017 14:11:51   

    Так как у Вас импорт не с ЕАЭС то вы в любом случае будете платить НДС при оформлении/получении запчастей, а значит и брать в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz