Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    приказы на списание ТМЦ, протоколы инвентаризационной комисси
    Списание материалов в 1С
    Списание материалов
    Списание материалов
    ндс при списание материалов
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Приказы на списание материалов     
    Вован
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Май 23, 2007 16:46:48 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Бывшая бухгалтер делала приказы на списание материалов на сумму списанную в течении месяца - первым числом этого месяца
    Получается 1го числа издается приказ на такую сумму списать материалы и отнести на р\х, но ведь еще нет никаких материалов.....

    Помогите разобраться...как правильно составить Приказ, и вообще обязательно ли он нужен?
    Заранее благодарен..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Май 23, 2007 16:56:13 Сообщить модератору   

    Я всегда списывала материалы по акту списания, в которой указывается куда израсходован материал и утверждается директором компании и подписывается комиссией. Обычно я составляла его в конце месяца.
    Никакого приказа я думаю не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айкося
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Май 23, 2007 17:53:37   

    Я делала только приказ "О создании комиссии по списанию ТМЗ".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Май 27, 2008 15:25:18 Сообщить модератору   

    Айкося
    А неподскажите как сделать приказ "О создании комиссии по списанию ТМЗ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Назгуль
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Авг 26, 2008 11:48:59 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    подскажите пож-та, как списываются Автошины. Какие документы должны быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 26, 2008 12:28:42   

    Назгуль
    Назгуль говорит:
    подскажите пож-та, как списываются Автошины. Какие документы должны быть?

    Шины списываются на расходы(периода,произ-е) на основания норм пробега,актом на списание шин.С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IginaYulya
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Окт 28, 2008 18:11:47 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!
    Наша организация занимается проведением семинаров и тренингов. Для присутствующих на семинаре мы организовываем кофе-брейки и обеды.
    Я хотела бы узнать, надо ли составлять приказы по кофе-брейкам и обедам? Или только составлять на семинары?
    Заранее спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IginaYUlya
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Окт 28, 2008 18:13:26 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!
    Наша организация занимается проведением семинаров и тренингов. Для присутствующих на семинаре мы организовываем кофе-брейки и обеды.
    Я хотела бы узнать, надо ли составлять приказы по кофе-брейкам и обедам? Или только составлять на семинары?
    Заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Ноя 01, 2008 22:13:32   

    Добрый день!
    Извиняюсь, если вопрос уже был, просмотрела на форуме, но не нашла ответа. Вопрос: ТОО выполняет работы в области нефтедобычи, в процессе выполнения мы используем хим. реагент в большом количестве и на большие суммы. Хотелось бы узнать, что является основанием для списания (кроме приказа), если не существует норм для списания. Может нужно разработать смету? У ная есть инженер, который мне предоставляет таблицу расхода хим. реагент, я на основании таблицы в конце квартала списываю. Страшно как-то, ведь основная сумма вычета приходится именно на хим. реагент.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Ноя 02, 2008 13:43:14 Сообщить модератору   

    Мне кажется, все вы правильно делаете. Для подстраховки пропишите еще в учетной политике метод cписания реагента. Если проверяющие усомнятся в количестве списываемого реагента, могут сделать мониторинг вашего производства, так что расход лучше не завышать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вс Ноя 02, 2008 15:17:50 Сообщить модератору   

    IginaYUlya говорит:
    Подскажите пожалуйста!
    Наша организация занимается проведением семинаров и тренингов. Для присутствующих на семинаре мы организовываем кофе-брейки и обеды.
    Я хотела бы узнать, надо ли составлять приказы по кофе-брейкам и обедам? Или только составлять на семинары?
    Заранее спасибо!

    Мне кажется, здесь речь идет о представительских расходах. Основание для списания - предварительная смета расходов. Вам надо найти методичку по списанию представительских расходов. В любом случае, там найдете указания о правильном оформлении для списания указанных расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Iginayulya88
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Ноя 05, 2008 11:16:21 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    Мне кажется, здесь речь идет о представительских расходах. Основание для списания - предварительная смета расходов. Вам надо найти методичку по списанию представительских расходов. В любом случае, там найдете указания о правильном оформлении для списания указанных расходов.


    Семинары - это основная деятельность нашей организации. Данные расходы не являются представительскими. На проведение тренингов мы составляем приказы. И я хотела узнать нужно ли составлять приказы на кофе-брейки и обеды или они списываются актами???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Ноя 05, 2008 12:11:20 Сообщить модератору   

    Если это основная деятельность, у вас должны быть разработаны и утверждены действующие нормы по списанию обеда и кофе-брейка на 1 лицо. Порядок списания определен в учредительных документах. В акте указывается количество участников и сумма списания согл. утвержденных норм. Приказ для отнесения в расходы на основании акта я бы составляла обязательно. Приказ, подписанный руководителем - всегда основание для бухгалтера, его палочка-выручалочка при проверке.
    Это я бы так сделала, если бы была на вашем месте.

    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:

    Когда я пишу "учредительные документы" я имею в виду "учетная политика".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    кариглазка
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 27, 2008 01:09:49   

    Лилия
    Пожалуйста подскажите на какой счёт списываются материалы? Мы купили запчасти на машину, которая у нас на балансе. Я оприходовала запчасти накл. на прих. мат-лов. И можно ли накладной на перемещение материалов отразить, что их взял водитель (т.е. со клада ОСНОВНОЙ НА склад ИВАНОВ) и поставил на машину. Или то что они поставлены на машину отразится в Акте на списание?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Ноя 27, 2008 09:56:18 Сообщить модератору   

    кариглазка говорит:
    Лилия
    Пожалуйста подскажите на какой счёт списываются материалы? Мы купили запчасти на машину, которая у нас на балансе. Я оприходовала запчасти накл. на прих. мат-лов. И можно ли накладной на перемещение материалов отразить, что их взял водитель (т.е. со клада ОСНОВНОЙ НА склад ИВАНОВ) и поставил на машину. Или то что они поставлены на машину отразится в Акте на списание?

    Если эти запчасти/материалы не увеличивают полезный срок действия ОС, то тогда вы их списываете на текущий период (не перемещением а то они у вас будут числится на водителе) сделай те акт осмотра ОС где вы укажете что нужно заменить и Акт установки, где вы отразите установленные запчасти/материалы и на основании этих документов вы делаете списание!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    это Я
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Авг 12, 2009 12:07:01 Сообщить модератору   

    Добрый день!!! У меня такая ситуация: мы делаем строительно-монтажные работы, являемся мы субподрядчиками, т.е. мы закуем только материалы для этих работ, а работы делает другая компания. Подскажите пожалуйста как списать материалы и на какой счет при завершении этих работ. Заранее благодарю.! Razz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aika225
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Авг 12, 2009 12:34:51   

    кариглазка говорит:
    Лилия
    Пожалуйста подскажите на какой счёт списываются материалы? Мы купили запчасти на машину, которая у нас на балансе. Я оприходовала запчасти накл. на прих. мат-лов. И можно ли накладной на перемещение материалов отразить, что их взял водитель (т.е. со клада ОСНОВНОЙ НА склад ИВАНОВ) и поставил на машину. Или то что они поставлены на машину отразится в Акте на списание?


    Перемещение можно сделать на механика. А потом оттуда списывается по Акту установки на конкретную машину, как текущий ремонт. (Если административная машина, то счет затрат административный, если производст.машина, то счет соотственно производственный). Если капитальный ремонт, то материал идет на увеличение стоимости ОС, т.е. на 124 счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Авг 12, 2009 13:31:53 Сообщить модератору   

    это Я, не очень понятно, что все-таки вы делаете, уточните:
    это Я говорит:
    мы делаем строительно-монтажные работы

    или
    это Я говорит:
    мы закуПАем только материалы для этих работ, а работы делает другая компания


    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    Что написано в ваших договорах (что вы должны сделать)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    это Я
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Ср Авг 12, 2009 14:46:45 Сообщить модератору   

    В договорах написано СМР.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Авг 12, 2009 14:49:59 Сообщить модератору   

    это Я
    вы покупаете материалы, передаете их другой фирме, которая занимается СМР? а они вам потом перед вами как то отчитываются?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Авг 12, 2009 15:01:18 Сообщить модератору   

    это Я, если вы будете нам голову морочить, то мы не сможем вам помочь. Объясните толком, в чем заключается ваша деятельность:
    1) если СМР, то вы должны вести производственный учет
    2) если просто перепродажа, то это торговля
    Это вообще разные виды деятельности.
    Какой ОКЭД вы пишите в налоговой отчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    это Я
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Авг 12, 2009 15:20:05 Сообщить модератору   

    Да мы покупаем материалы сами, а работы выполняет другая фирма.

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    У нас строительная компания, ОКЭД 74201. Мы являемся субподрядчиками.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Авг 12, 2009 15:22:14 Сообщить модератору   

    это Я
    эта фирма вам отчитывается? каким образом вы отдаете материалы этой фирме?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    это Я
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Авг 12, 2009 15:54:56 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    это Я
    эта фирма вам отчитывается? каким образом вы отдаете материалы этой фирме?

    Фирма предоставляет документы на выполненные работы, т.е. без материалов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhanna
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Ноя 10, 2009 13:46:09   

    это Я говорит:
    Айнука говорит:
    это Я
    эта фирма вам отчитывается? каким образом вы отдаете материалы этой фирме?

    Фирма предоставляет документы на выполненные работы, т.е. без материалов.
    У меня похожая ситуация. Достаточно ли Акта на списание материалов? Или к нему нужно приложить что-то еще? Можно ли списание проводить раз в квартал? Ответьте пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz