Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Можно ли сдать за Представительство ФНО по ф. 100 и ф. 130
|
Monica-kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Ср Июл 22, 2009 19:21:10
|
Сообщить модератору
|
|
Начала вести учет в представительстве. Существует только за счет головной организации. Трудовой договор заключен с директором в августе, зарегистрировалось представительство в декабре 2008 года. До сих пор отчеты не сдавались.
Зарплата директору перечислялась на его личный счет.
Я подняла все письма по представительствам. Хочу себя подстраховать и за 2008 год сдать сразу две формы 100 и 130.
100 форму сдать пустографкой, так как курсовых разниц и доходов из источника в РК не было. Зарплату хочу отразить в 130 форме.
1. Как народ думает, правильно?
Плюс хочу взять выписки с личного счета директора. Провести по представительству поступление денег через ПКО от головного через директора, а потом РКО на выдачу зарплаты.
2. Вроде хорошоие проводки, как вы думаете?
Плюс хочу попробовать сдать отчеты за 3 квартал 2008 года, хотя зарегистрировались в декабре 2008 года по форме 201 и 600.
3. Как вы считаете, примет налоговая программа такие отчеты?
4. Или показать зарплату за сентябрь-ноябрь всю в декабре 2008 года?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Ср Июл 22, 2009 20:31:45
|
Сообщить модератору
|
|
Monica-kz говорит: |
за 2008 год сдать |
вот здесь поясните: за 2008 или 2009 год?
Добавлено спустя 43 секунды:
Monica-kz говорит: |
До сих пор отчеты не сдавались. |
прочитала.. более-менее понимаю
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Monica-kz говорит: |
Трудовой договор заключен с директором в августе |
Monica-kz говорит: |
зарегистрировалось представительство в декабре 2008 года. |
Monica-kz говорит: |
Плюс хочу попробовать сдать отчеты за 3 квартал 2008 года, хотя зарегистрировались в декабре 2008 года по форме 201 и 600. |
зачем вам это надо? раз официально зарегистрировалось в декабре 2008г. - начисление з/п 4 кварталом проведите..
трудовой договор перезаключить на позднюю дату - декабрь 2008г.
Monica-kz говорит: |
До сих пор отчеты не сдавались. |
Monica-kz говорит: |
3. Как вы считаете, примет налоговая программа такие отчеты? |
программа то примет.. однако, штрафы будут за несвоевременную сдачу налоговой отчетности...
Руководство, насколько понимаю, обратившись к вам готово на эти последствия.. значит, сдаете отчеты
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Monica-kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Ср Июл 22, 2009 21:16:29
|
Сообщить модератору
|
|
Отчеты за 2008 год еще не сдавались.
Перезаключить договор не можем. Он прошел при регитрации представительства в Минюсте.
Штафы представительство платить готовы.
Если сдадим зарплату скопом за сентябрь-ноябрь вместе с декабрьской в отчете за 4 квартал, то получается не платим ОПВ и СО с сентября по ноябрь. Чтобы оплатить все по закону хочу сдать отчеты за 3 квартал. Я понимаю, что со штрафами. Мне кажется так будет более законно.
Что думаете про 100 и 130 формы? Сдать сразу две, чтобы потом проблем с налоговиками не было? Так как до сих пор не понимаю, какую форму сдают представительства. Даже в Письмах НК пишут то 100, то 130. Хотя 130 для некоммерческих организаций. При этом представительство является плательщиком КПН. Как плательщики КПН сдают 100. Но в 100 доходов не будет, следовательно, расходы по зарплате на вычеты не пойдут. Другие представительства сдают 130, но это в случае, если нет курксовой разницы и других доходов из РК (как, например, страховые выплаты).
В этом случае хочу подстраховаться и сдать сразу 100 и 130. Вроде и налоговикам будет что сказать и отчеты все сданы.
Что думаете про выплату зарплаты через личный счет директора? Проведу поступление через ПКО и сразу выплату зарплаты.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Monica-kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Monica-kz
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Ноя 19, 2009 00:16:42
|
|
|
Здравствуйте, подскажите пож. У нас представительство Российской компании. Коммерч деятельность не ведем. Всю первичку отправляем в Россию, у себя оставляем ксерокопии. Два вопроса:
1) нужны ли нам в представительстве РК оригиналы доков?
2) Мы покупаем огртехнику в офис, нужно ли в представителсьве учитывать на сч. 2410 и начислять износ или можно на забалансовый счет поставить, а деньги списать на счет 7210. До меня бух делал именно так. Россия у себя оргтехнику на баланс не ставит, а списывает сразу на расходы, т.к. не превышает энную сумм. Как мне быть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|