» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корреспонденция счетов при приобретении ОС в лизинг |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | SE_Lena |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 18, 2009 11:40:28 |
Заголовок сообщения: | Корреспонденция счетов при приобретении ОС в лизинг |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=341914#341914 Скажите пожалуйста, как правильно составить бухгалтерские проводки, когда приобретаем ОС в лизинг. И как правильно учитывать НДС? Так как его надо брать частями в зачет! :oops: |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 18, 2009 11:59:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
SE_Lena
Предлагаю: 1.Дт 2410-Кт 3370,4150. 2.Дт 1420-Кт 3370,4150(СФ). 3.Дт 1620-Кт 4160 (начисл.вознагр.к выплате). 4.Дт 3370.4150-Кт 1030-(оплата оспов.долга). 5.Дт 4160-Кт 1030-(оплата вознаграждения). 6.Дт 7310-Кт 1620-(отнесены на расходы сумма вознагждений). 7.Дт 5610-Кт 7310-(закрытие расходов). С ув. |
Автор: | SE_Lena |
Добавлено: | #3  Пт Дек 04, 2009 11:37:19 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибки, а вот НДС в зачет ежемесячно надо брать? :) |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #4  Вт Июн 26, 2012 14:54:34 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Добрый день! А можно уточнить у Вас, почему вы используете счет "1620"? Разве нельзя сделать так: Дт.7310-Кт.4160, и закроется платежом Дт. 4160-Кт.1030 Просто я сейчас тоже столкнулась с ОС в лизинг. :Rose: И как раз смотрю как правильно отразить корреспонденцию счетов. И если НДС мы частями берем в зачет,можно ли использовать резервный счет 1421? Заранее благодарю! :Rose: :oops: |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #5  Вт Июн 26, 2012 15:00:35 |
Заголовок сообщения: | |
Считаю,что это Ваше право,если это удобно Вам. С ув. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #6  Вт Июн 26, 2012 15:13:15 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Хорошо,понятно! А проводка Дт.5610-Кт.7310, получается возникает при закрытие месяца? :) |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #7  Вт Июн 26, 2012 15:14:58 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. С ув. |
Автор: | Жанна |
Добавлено: | #8  Вт Июн 26, 2012 15:43:54 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, И еще маленький вопросик, вот Вы писали " 2.Дт 1420-Кт 3370,4150(СФ). " Если садить по счет - фактуре Весь НДС, при закрытие по квартально, разве сумма НДС не вся сядет ? Ведь, необходимо, чтобы НДС должен частями закрываться. :oops: |
Автор: | LEYLA |
Добавлено: | #9  Пн Авг 20, 2012 21:12:19 |
Заголовок сообщения: | |
esiphi, Добрый вечер. Пожалуйста, помогите разобраться. Был заключен договор финансового лизинга на 4 года 30.01.2011г. При поступлении ОС на общую стоимость (1 000 000) сделали проводку: Дт - 2410 (включили в состав ОС сразу) Кт - 4150 и др.проводки по лизингу были сделаны. Выделены тек и долгоср части. В феврале Приняли решение вернуть несколько ОС 28.02.2011г. по соглашению двух сторон. Какими проводками отразить? Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд: я решила так оставшуюся часть задолженности списать Дт 4150 - Кт 2410 как вы думаете? |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #10  Вт Авг 21, 2012 07:38:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Считаю,что в данной ситуации, при возврате лизингового имущества,его стоимость отражается обратной внутренней проводкой
С ув. |
Автор: | hochyvseznat |
Добавлено: | #11  Ср Дек 26, 2012 16:35:11 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте помогите пожалуйста с корреспонденцией счетов по лизингу оборудование оприходовали Дт2410 Кт4150-это верно? Оплата первоначального взноса Дт4150 Кт? Оплата основоного долгаДт4150 Кт? Начислено вознаграждение Дт 1620 Кт 4160 Оплата воз-ия Дт 4160 Кт 1030 Начисление пени Дт? Кт? Начисление и оплата страховки Дт?Кт? |
Автор: | Елена Скок |
Добавлено: | #12  Чт Май 29, 2014 12:52:23 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, а каким образом вы начисляете вознаграждение по лизингу - текущую и долгосрочную часть? |