» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НДС по "0" ставке: возможность зачета в счет уплаты других налогов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Елена_ГБ |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 24, 2009 17:24:25 |
Заголовок сообщения: | НДС по "0" ставке: возможность зачета в счет уплаты других налогов |
Уважаемые экспортеры! Если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, посоветуйте, пожалуйста. Наше ТОО экспортирует товары, возникает НДС по "0" ставке, проводится проверка и НДС возвращают на р/с. Вот такой пример: по результатам проверки подтверждена сумма НДС в размере, допустим, 100 млн.тг, но при отработке так называемой "Пирамиды по поставщикам" были выявлены нарушения у некоторых поставщиков к примеру на 30 млн.тенге (которые при устранении нарушений этими поставщиками будут возвращены ТОО, процесс долгий и не очень результативный) , на р/с счет ТОО перечислено 70 млн.тенге. Вопрос: возможен ли зачет НДС подтвержденного, но не возвращенного в сумме 30 млн. тенге в счет уплаты других налогов, к примеру КПН или соц.налога? |
Автор: | Я тут мимо проходил |
Добавлено: | #2  Вт Ноя 24, 2009 18:48:47 |
Заголовок сообщения: | |
Думаю, что нет. Но точнее вам подскажут в налоговом комитете по месту уплаты налога. |
Автор: | Елена_ГБ |
Добавлено: | #3  Вт Ноя 24, 2009 18:59:19 |
Заголовок сообщения: | |
Я вот тоже думаю, что так не получится, попробую написать в НУ письмо. Может у кого-то еще есть какие-нибудь мысли по этому поводу? |
Автор: | Nell* |
Добавлено: | #4  Вт Ноя 24, 2009 20:38:09 |
Заголовок сообщения: | |
Елена_ГБ у меня чуть другая ситуация. Есть импорт, есть экспорт, есть реализация по РК. Я пробовала зачетный НДС, уплаченный на таможне при растаможке импорта, перебросить на КПН. Писала письмо в свое НУ. Пришел отказ. Смысл примерно такой - согласно ст. 256 п.2 сумма НДС, уплаченная по ГТД, подлежит зачету только по НДС. И на словах добавили - чтобы сумма НДС, которую мы хотим перекинуть на уплату других налогов была уплачена "живыми деньгами", а не образовалась в результате зачета НДС поставщиков или оплачена при растаможке. |