» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет операций через платежные терминалы |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #1  Чт Ноя 26, 2009 11:02:44 | ||
Заголовок сообщения: | Учет операций через платежные терминалы | ||
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198520#198520
Вопросы: 1. Пост-терминал ваш или того банка чья карточка? 2. Договор внимательно читали, т.к. денежные средства никуда деваться не могут просто так. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 26, 2009 11:19:02 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю проводки Дт 1030 Кт 1210 проведена транзакция по карточкам =1000 Дт 1040 Кт 1030 поступили ден.средства на расч.счет торг.предприятия=950 Дт 7110/7210 Кт 1030 Отнесена комиссия банка на расходы предприятия=50 |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 26, 2009 11:21:51 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т а может быть сначала через деньги в пути? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: 1021 1210 потому что зачастую бывает, что отчет по терминалу 1-го числа, а поступление по выписке банка только 3-го |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #4  Чт Ноя 26, 2009 11:24:40 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Как классно, когда тебе зададут грамотно вопрос, к-ый содержит ответ. Наш пост-терминал собственность банка и комиссию забирают они. Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: Спасибо всем. |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #5  Чт Ноя 26, 2009 11:29:47 |
Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY рада помочь |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #6  Чт Ноя 26, 2009 11:33:50 |
Заголовок сообщения: | |
И все-таки не совсем все ясно. В чеке пост-терминала стоит сумма 1000. а на р/сч приодит 950. ССылаться на договор? Ведь на 1210 я отношу 950. |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #7  Чт Ноя 26, 2009 11:49:16 |
Заголовок сообщения: | |
на 1210 вы относите полную сумму дохода 1 000, 1021 1210 1000 1210 6010 1000 1030 1021 950 3310 1021 50 7210 3310 50 я бы так сделала |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #8  Чт Ноя 26, 2009 11:51:20 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
EVDOKIY
Реализация: 1.Дт 1210-Кт 6010. Дт 1210-Кт 3130. Итого- 1000 тг.
Счет 1210 закрыт ,а если Вы отражаете на счете 950 тг.,то возникнет нереальная задолженность. С ув. |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #9  Чт Ноя 26, 2009 11:54:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ланана, по договору с банком на вычеты расходы по транкзации берут они, на мой р/с поступает только 1030 1021 950 комиссию они не выставляют |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #10  Чт Ноя 26, 2009 11:59:08 |
Заголовок сообщения: | |
я понимаю, но так как у вас есть ежедневный отчет по терминалу в котором отображена сумма на 1 000 тг, у вас возникнут проблемы с НК, так как вы укрываете доходы. В доходной части вы обязаны отобразить 1000 а не 950тенге. А 50 это ваш расход. Но так как к вам эти 50 тг так и не поступили, по этому я списываю его со счета деньги в пути. |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #11  Чт Ноя 26, 2009 12:02:01 |
Заголовок сообщения: | |
Дата ва- Описание Сумма лютиров, транзакции зачисления ---------------------------------------- Post Dt Details Settl, Amount ---------------------------------------- 17,09,2009 Сумма кредит, 18430 Дата ва- Дата # Номер Тип Код Сумма Сумма Сумма # Номер Тип лютиров, транзакций карточки карт автор, транзакций комиссий зачисления терминала терм ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Post Dt Trans Date Card # Type A Code Trans, Amount Fee Amount Settl, Amount Device # Type ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,09,2009 17,09,2008 12:24:00 440,,,7329 VC 911291 7900 -237 7663 2618901 POS 17,09,2009 17,09,2008 12:24:00 440,,,4138 VC 300577 11100 -333 10767 2618901 POS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого в тенге/ Total KZT 19000 -570 18430 |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #12  Чт Ноя 26, 2009 12:05:25 |
Заголовок сообщения: | |
не смогла открыть, иероглифы |
Автор: | EVDOKIY | ||
Добавлено: | #13  Чт Ноя 26, 2009 12:07:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот это я и понимаю, но расходы по транкзакции тогда отнести на расходы не идущие на вычет? Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: попробовала еще, но сверху тоже самое |
Автор: | Ланана |
Добавлено: | #14  Чт Ноя 26, 2009 12:13:17 |
Заголовок сообщения: | |
нужно читать договор. В целом вы несете расход связанные с предпринимательской деятельностью, но банк я так поняла вам счет-ф не выдает, я правильно понимаю? если так то лучше подстраховаться и отнести на не идущие, если суммы большие. Добавлено спустя 54 секунды: не большие хотела сказать |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #15  Чт Ноя 26, 2009 12:14:49 |
Заголовок сообщения: | |
EVDOKIY сохраните в екселе как хтмл. И прикрепите. Не все откроют файл ексель 2007 |
Автор: | EVDOKIY |
Добавлено: | #16  Чт Ноя 26, 2009 12:17:53 |
Заголовок сообщения: | |
Да, банк в лучшем положении. Слава богу, что реализацию я начислила верно, 1000 тг, а раходы не маленькие... Добавлено спустя 51 секунду: Прошу закрыть, я все поняла, спасибо Добавлено спустя 21 секунду: т.е. удалить Добавлено спустя 39 секунд: т.е. ексель Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: попробовала исправить |
Автор: | dandi |
Добавлено: | #17  Пт Дек 25, 2009 13:33:30 |
Заголовок сообщения: | Порядок организации бухгалтерского учета приема платежей через терминалы оплаты |
Подскажите, пожалуйста. Организация - дилер по приему платежей через терминалы оплаты. Вначале я перечисляю деньги на лиц счет, который у меня есть в организации платежной системы. Затем я могу принимать платежи, за каж платеж мне начисляют комисионные. Подскажите, пожалуйста, какими проводками отразить эти операции в учете? может кто нибуть работал с этой системой? Темы объединены. Лязат |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Пт Дек 25, 2009 13:37:11 |
Заголовок сообщения: | |
dandi А в архиве поискать? Или расширенным поиском воспользоваться? http://balans.kz/viewtopic.php?p=280451#280451 |
Автор: | dandi |
Добавлено: | #19  Пт Дек 25, 2009 13:43:21 |
Заголовок сообщения: | |
извиняюсь не могла найти через поиск |
Автор: | dandi |
Добавлено: | #20  Вс Янв 10, 2010 13:01:28 |
Заголовок сообщения: | |
А как быть в моей ситуации подскажите пож-та! Какие у меня будут проводки при перечислении денег и приеме платежей ? |
Автор: | dandi |
Добавлено: | #21  Вс Янв 10, 2010 15:02:02 |
Заголовок сообщения: | Какими проводками по бухгалтерии отражать операции по приему платежей на сотовую связь? |
Помогите пож-та я уже отчаялась не знаю у кого спросить ! Мы являемся диллерами Таулинга (прием платежей на сот связь). Принимем платежи на сот связь через пост терминал , а какими проводками по бухгалтерии все эти операции отражать я не знаю. 1 перевод денег на наш лиц счет 2 прием платежей от населения 3 отнесение комиссии в доход |
Автор: | lexx |
Добавлено: | #22  Вт Фев 02, 2010 17:36:12 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос опять про проводки, прием платежей за сотовую связь, только не через терминал, а через кассу, какие будут проводки, плиз помогите... Дт 1610 Кт 1030, это мы пополнили свой лицевой счет платежной системы Дт 1010 Кт 1210 ? на всю сумму платежа поступившего от клиента? фактически наш доход 25 тенге с платежа + % вознаграждения, как это всё учитывать никак понять не могу... :%): |
Автор: | lexx |
Добавлено: | #23  Ср Фев 03, 2010 09:55:37 |
Заголовок сообщения: | |
Никто не знает? :cry: |
Автор: | lexx |
Добавлено: | #24  Пн Фев 08, 2010 11:18:45 |
Заголовок сообщения: | |
Никто так ничего и не подсказал то что пока придумала, правильно ли? Дт 1610 Кт 1030 - пополнение лицевого счета платежной системы Дт 1010 Кт 1210 - платеж клиента Дт 1210 Кт 6010 - 25 тенге наш доход с каждого платежа Дт 1210 Кт 1610 - сумма поступающая клиенту на телефон |
Автор: | Дария Кайратовна |
Добавлено: | #25  Пн Фев 08, 2010 12:59:08 |
Заголовок сообщения: | |
lexx На первый взгляд, все правильно. Вот только вопрос - как у Вас происходят расчеты с поставщиками сотовой связи? Вы им, например, в начале месяца загоняете энную сумму или по факту - сколько получите от клиентов, столько и внесете поставщикам? |
Автор: | lexx |
Добавлено: | #26  Пн Фев 08, 2010 13:01:29 |
Заголовок сообщения: | |
Дария Кайратовна Мы им загоняем сумму Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: т.е. по предоплате, как только деньги заканчиваются опять пополняем свой лицевой счет в их платежной системе... |
Автор: | Дария Кайратовна |
Добавлено: | #27  Пн Фев 08, 2010 14:50:50 |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрела у себя в базе. У меня примерно такие же проводки. Только такое чувство, что не хватает еще какой-то, но пока не пойму какой именно. Сейчас подумаю, если что напишу |
Автор: | Nemo |
Добавлено: | #28  Сб Фев 20, 2010 13:52:36 |
Заголовок сообщения: | |
dandi такая же тема обсуждалась здесь, почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22063 |
Автор: | Сальмира |
Добавлено: | #29  Ср Апр 14, 2010 15:33:54 |
Заголовок сообщения: | |
Так и будет висеть остаток на 1610 или ее нужно потом закрыть? и как? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ой извенияюсь, все разорбалась :oops: |