» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учет операций через платежные терминалы

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ведмедь
Добавлено: #1  Чт Ноя 26, 2009 11:02:44
Заголовок сообщения: Учет операций через платежные терминалы

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198520#198520

EVDOKIY говорит:
Дело в реализации по карточкам ч/з пост-терминал. Допустим продаем товар за 1000 тенге, при транкзации в банк поступает на наш р/с 950 тенге. В комиссию банка транкзация не входит. Какую сумму я должна отнести на реализацию? Если 1000, то 50 тенге на какой счет?

Вопросы:
1. Пост-терминал ваш или того банка чья карточка?
2. Договор внимательно читали, т.к. денежные средства никуда деваться не могут просто так.



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Чт Ноя 26, 2009 11:19:02
Заголовок сообщения:

Предлагаю проводки
Дт 1030 Кт 1210 проведена транзакция по карточкам =1000
Дт 1040 Кт 1030 поступили ден.средства на расч.счет торг.предприятия=950
Дт 7110/7210 Кт 1030 Отнесена комиссия банка на расходы предприятия=50



Автор: Ланана
Добавлено: #3  Чт Ноя 26, 2009 11:21:51
Заголовок сообщения:

Елена Т
а может быть сначала через деньги в пути?

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

1021 1210 потому что зачастую бывает, что отчет по терминалу 1-го числа, а поступление по выписке банка только 3-го



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #4  Чт Ноя 26, 2009 11:24:40
Заголовок сообщения:

Спасибо. Как классно, когда тебе зададут грамотно вопрос, к-ый содержит ответ. Наш пост-терминал собственность банка и комиссию забирают они.

Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:

Спасибо всем.



Автор: Ланана
Добавлено: #5  Чт Ноя 26, 2009 11:29:47
Заголовок сообщения:

EVDOKIY
рада помочь



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #6  Чт Ноя 26, 2009 11:33:50
Заголовок сообщения:

И все-таки не совсем все ясно. В чеке пост-терминала стоит сумма 1000. а на р/сч приодит 950. ССылаться на договор? Ведь на 1210 я отношу 950.


Автор: Ланана
Добавлено: #7  Чт Ноя 26, 2009 11:49:16
Заголовок сообщения:

на 1210 вы относите полную сумму дохода 1 000,
1021 1210 1000
1210 6010 1000
1030 1021 950
3310 1021 50
7210 3310 50
я бы так сделала



Автор: esiphi
Добавлено: #8  Чт Ноя 26, 2009 11:51:20
Заголовок сообщения:

EVDOKIY
EVDOKIY говорит:
Ведь на 1210 я отношу 950.

Реализация:
1.Дт 1210-Кт 6010.
Дт 1210-Кт 3130.
Итого- 1000 тг.
Елена Т говорит:
Дт 1030 Кт 1210 проведена транзакция по карточкам =1000

Счет 1210 закрыт ,а если Вы отражаете на счете 950 тг.,то возникнет нереальная задолженность.
С ув.



Автор: EVDOKIY
Добавлено: #9  Чт Ноя 26, 2009 11:54:22
Заголовок сообщения:

Ланана говорит:
на 1210 вы относите полную сумму дохода 1 000,
1021 1210 1000
1210 6010 1000
1030 1021 950
3310 1021 50
7210 3310 50
я бы так сделала

Ланана, по договору с банком на вычеты расходы по транкзации берут они, на мой р/с поступает только
1030 1021 950
комиссию они не выставляют



Автор: Ланана
Добавлено: #10  Чт Ноя 26, 2009 11:59:08
Заголовок сообщения:

я понимаю, но так как у вас есть ежедневный отчет по терминалу в котором отображена сумма на 1 000 тг, у вас возникнут проблемы с НК, так как вы укрываете доходы. В доходной части вы обязаны отобразить 1000 а не 950тенге. А 50 это ваш расход. Но так как к вам эти 50 тг так и не поступили, по этому я списываю его со счета деньги в пути.


Автор: EVDOKIY
Добавлено: #11  Чт Ноя 26, 2009 12:02:01
Заголовок сообщения:

Дата ва- Описание Сумма
лютиров, транзакции зачисления
----------------------------------------
Post Dt Details Settl, Amount
----------------------------------------
17,09,2009 Сумма кредит, 18430

Дата ва- Дата # Номер Тип Код Сумма Сумма Сумма # Номер Тип
лютиров, транзакций карточки карт автор, транзакций комиссий зачисления терминала терм
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Post Dt Trans Date Card # Type A Code Trans, Amount Fee Amount Settl, Amount Device # Type
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
17,09,2009 17,09,2008 12:24:00 440,,,7329 VC 911291 7900 -237 7663 2618901 POS
17,09,2009 17,09,2008 12:24:00 440,,,4138 VC 300577 11100 -333 10767 2618901 POS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Итого в тенге/ Total KZT 19000 -570 18430



Автор: Ланана
Добавлено: #12  Чт Ноя 26, 2009 12:05:25
Заголовок сообщения:

не смогла открыть, иероглифы


Автор: EVDOKIY
Добавлено: #13  Чт Ноя 26, 2009 12:07:01
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:

Счет 1210 закрыт ,а если Вы отражаете на счете 950 тг.,то возникнет нереальная задолженность.
С ув.

Вот это я и понимаю, но расходы по транкзакции тогда отнести на расходы не идущие на вычет?

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

попробовала еще, но сверху тоже самое



Автор: Ланана
Добавлено: #14  Чт Ноя 26, 2009 12:13:17
Заголовок сообщения:

нужно читать договор. В целом вы несете расход связанные с предпринимательской деятельностью, но банк я так поняла вам счет-ф не выдает, я правильно понимаю? если так то лучше подстраховаться и отнести на не идущие, если суммы большие.

Добавлено спустя 54 секунды:

не большие хотела сказать



Автор: Технический
Добавлено: #15  Чт Ноя 26, 2009 12:14:49
Заголовок сообщения:

EVDOKIY сохраните в екселе как хтмл. И прикрепите. Не все откроют файл ексель 2007


Автор: EVDOKIY
Добавлено: #16  Чт Ноя 26, 2009 12:17:53
Заголовок сообщения:

Да, банк в лучшем положении. Слава богу, что реализацию я начислила верно, 1000 тг, а раходы не маленькие...

Добавлено спустя 51 секунду:

Прошу закрыть, я все поняла, спасибо

Добавлено спустя 21 секунду:

т.е. удалить

Добавлено спустя 39 секунд:

т.е. ексель

Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:

попробовала исправить



Автор: dandi
Добавлено: #17  Пт Дек 25, 2009 13:33:30
Заголовок сообщения: Порядок организации бухгалтерского учета приема платежей через терминалы оплаты

Подскажите, пожалуйста. Организация - дилер по приему платежей через терминалы оплаты. Вначале я перечисляю деньги на лиц счет, который у меня есть в организации платежной системы. Затем я могу принимать платежи, за каж платеж мне начисляют комисионные. Подскажите, пожалуйста, какими проводками отразить эти операции в учете? может кто нибуть работал с этой системой?

Темы объединены. Лязат



Автор: Елена Т
Добавлено: #18  Пт Дек 25, 2009 13:37:11
Заголовок сообщения:

dandi
А в архиве поискать? Или расширенным поиском воспользоваться?
http://balans.kz/viewtopic.php?p=280451#280451



Автор: dandi
Добавлено: #19  Пт Дек 25, 2009 13:43:21
Заголовок сообщения:

извиняюсь не могла найти через поиск


Автор: dandi
Добавлено: #20  Вс Янв 10, 2010 13:01:28
Заголовок сообщения:

А как быть в моей ситуации подскажите пож-та! Какие у меня будут проводки при перечислении денег и приеме платежей ?


Автор: dandi
Добавлено: #21  Вс Янв 10, 2010 15:02:02
Заголовок сообщения: Какими проводками по бухгалтерии отражать операции по приему платежей на сотовую связь?

Помогите пож-та я уже отчаялась не знаю у кого спросить ! Мы являемся диллерами Таулинга (прием платежей на сот связь). Принимем платежи на сот связь через пост терминал , а какими проводками по бухгалтерии все эти операции отражать я не знаю.
1 перевод денег на наш лиц счет
2 прием платежей от населения
3 отнесение комиссии в доход



Автор: lexx
Добавлено: #22  Вт Фев 02, 2010 17:36:12
Заголовок сообщения:

Вопрос опять про проводки, прием платежей за сотовую связь, только не через терминал, а через кассу, какие будут проводки, плиз помогите...
Дт 1610 Кт 1030, это мы пополнили свой лицевой счет платежной системы
Дт 1010 Кт 1210 ? на всю сумму платежа поступившего от клиента?
фактически наш доход 25 тенге с платежа + % вознаграждения, как это всё учитывать никак понять не могу... :%):



Автор: lexx
Добавлено: #23  Ср Фев 03, 2010 09:55:37
Заголовок сообщения:

Никто не знает? :cry:


Автор: lexx
Добавлено: #24  Пн Фев 08, 2010 11:18:45
Заголовок сообщения:

Никто так ничего и не подсказал
то что пока придумала, правильно ли?
Дт 1610 Кт 1030 - пополнение лицевого счета платежной системы
Дт 1010 Кт 1210 - платеж клиента
Дт 1210 Кт 6010 - 25 тенге наш доход с каждого платежа
Дт 1210 Кт 1610 - сумма поступающая клиенту на телефон



Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #25  Пн Фев 08, 2010 12:59:08
Заголовок сообщения:

lexx
На первый взгляд, все правильно. Вот только вопрос - как у Вас происходят расчеты с поставщиками сотовой связи? Вы им, например, в начале месяца загоняете энную сумму или по факту - сколько получите от клиентов, столько и внесете поставщикам?



Автор: lexx
Добавлено: #26  Пн Фев 08, 2010 13:01:29
Заголовок сообщения:

Дария Кайратовна
Мы им загоняем сумму

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

т.е. по предоплате, как только деньги заканчиваются опять пополняем свой лицевой счет в их платежной системе...



Автор: Дария Кайратовна
Добавлено: #27  Пн Фев 08, 2010 14:50:50
Заголовок сообщения:

Посмотрела у себя в базе. У меня примерно такие же проводки. Только такое чувство, что не хватает еще какой-то, но пока не пойму какой именно. Сейчас подумаю, если что напишу


Автор: Nemo
Добавлено: #28  Сб Фев 20, 2010 13:52:36
Заголовок сообщения:

dandi
такая же тема обсуждалась здесь, почитайте http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22063



Автор: Сальмира
Добавлено: #29  Ср Апр 14, 2010 15:33:54
Заголовок сообщения:

Так и будет висеть остаток на 1610 или ее нужно потом закрыть? и как?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

ой извенияюсь, все разорбалась :oops:



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ