» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уплатил НДС при таможенном оформлении, потом реализую с НДС или без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | CC |
Добавлено: | #1  Пн Ноя 30, 2009 09:27:10 |
Заголовок сообщения: | Уплатил НДС при таможенном оформлении, потом реализую с НДС или без НДС? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=335293#335293 Подскажите пожл., если я при таможенном оформлении уплатил уже НДС, потом реализую его с НДС или без НДС? |
Автор: | Jenechka |
Добавлено: | #2  Пн Ноя 30, 2009 10:02:18 |
Заголовок сообщения: | |
У вас есть свидетельство по НДС? Вы являетесь плательщиком этого налога? Добавлено спустя 25 секунд: Если являетесь, то товар реализуете с НДС. |
Автор: | Tary | ||
Добавлено: | #3  Пн Ноя 30, 2009 10:03:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если вы плательщик НДС, то продаете все с НДС. А уплаченый НДС на таможне, берете в зачет. |
Автор: | CC |
Добавлено: | #4  Пн Ноя 30, 2009 10:27:54 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. я могу его взять в зачет и заявить о его возврате? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Пн Ноя 30, 2009 10:38:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
У Вас же будут продажи и начислится НДС к уплате который и закроется НДС-ом начисленным по ГТД. |
Автор: | Jenechka | ||
Добавлено: | #6  Пн Ноя 30, 2009 10:40:24 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В зачет взять можете а вот вернуть его врядли. На лицевой счет в НУ как оплоченный он не попадает. |
Автор: | Христина Ивановна | ||||
Добавлено: | #7  Пн Ноя 30, 2009 10:42:08 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
а чего его заявлять, если вы зарег. как плательщик НДС, то у вас
|