» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Начисление налогов и отчислений у ИП на упрощенке в 1С 7.7

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ника11
Добавлено: #1  Пт Дек 04, 2009 00:01:05
Заголовок сообщения: Начисление налогов и отчислений у ИП на упрощенке в 1С 7.7

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=348672#348672
http://balans.kz/viewtopic.php?p=351858#351858

ИП на упрощенке,в 1С начисляю зарплату, (это начисление 2008 г.)

Оклад : 12 025,00
2. Пенсионные взносы : 1 202,50
3. Социальные отчисления : 324,68

так мне надо, чтобы с.о. ситались от 12025 тг., как это можно сделать?

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

сорри, считались



Автор: Светляк
Добавлено: #2  Пт Дек 04, 2009 01:25:06
Заголовок сообщения:

Ника11, а кому зарплата ,самому ИП? Ее не надо начислять, начисляем вручную налоги за ИП.


Автор: Ника11
Добавлено: #3  Пт Дек 04, 2009 01:39:17
Заголовок сообщения:

Привет, Светляк!!! ты тоже не спишь :crazy:

да самому ИП, а как же зарплату не начислять, что делать
а, дошло :%): з/п вообще можно не начислять, просто начислять налоги, ОПВ и т.д. так да?



Автор: Cleaner
Добавлено: #4  Пт Дек 04, 2009 01:51:32
Заголовок сообщения:

Ника11 говорит:
з/п вообще можно не начислять, просто начислять налоги, ОПВ и т.д. так да?

Не можно, а нужно. Предприниматель получает не зарплату, а доход.



Автор: Ника11
Добавлено: #5  Пт Дек 04, 2009 02:02:04
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Предприниматель получает не зарплату, а доход.


да это я знаю, просто мне интересно в случае проверки с депертамента труда, как же быть с подтверждением выплаты хотя бы мин.з/п?

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

вот я и провожу в 1С документом начисление зп, ставлю минимальную зп, и потом РКО на эту сумму делаю, что не правильно?



Автор: Cleaner
Добавлено: #6  Пт Дек 04, 2009 02:12:33
Заголовок сообщения:

Ника11 говорит:
просто мне интересно в случае проверки с депертамента труда, как же быть с подтверждением выплаты хотя бы мин.з/п?

На вопрос отвечу, но дальше от темы не отходим.
Зарплату выплачивают наемному работнику. И она должна быть не менее МЗП. И это проверяет департамент труда. Предприниматель не является наемным работником, он не может сам себя нанять. И зарплату больше-меньше МЗП он себе платить не может. Поскольку не состоит сам с собой в трудовых отношениях. У него есть доход от предпринимательской деятельности, с которого он платит налоги. И ОПВ с СО начисляет с МЗП. Хотя доход может быть меньше МЗП.

Добавлено спустя 40 секунд:

Ника11 говорит:
вот я и провожу в 1С документом начисление зп, ставлю минимальную зп, и потом РКО на эту сумму делаю, что не правильно?

Нет, неправильно.



Автор: medvedeva_nata
Добавлено: #7  Вт Июн 29, 2010 08:14:50
Заголовок сообщения:

Какие проводки необходимо сделать в 1С для начисления и уплаты налогов? (ИП на упрощенке)


Автор: Cleaner
Добавлено: #8  Вт Июн 29, 2010 08:47:37
Заголовок сообщения:

Какие больше нравятся
7210 - 3120, 3150, 3210, 3220
или
5510 - 3120, 3150, 3210, 3220
Докуметы - Бухгалтерская справка.



Автор: Ведмедь
Добавлено: #9  Вт Июн 29, 2010 12:34:57
Заголовок сообщения:

Cleaner ну не всегда же использовать такие проводки. Это касается самого ИПшки и его АУПа, счет прибыли пока не рекомендую использовать.


Автор: medvedeva_nata
Добавлено: #10  Вт Июн 29, 2010 12:39:54
Заголовок сообщения:

Ведмедь говорит:
Cleaner....счет прибыли пока не рекомендую использовать.

Можно об этом подробнее?



Автор: MARKO
Добавлено: #11  Вт Июн 29, 2010 12:45:06
Заголовок сообщения:

Поддерживаю Василия. Считаю наиболее правильный этот вариант. сама его использую

Cleaner говорит:
7210 - 3120, 3150, 3210, 3220


Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

medvedeva_nata говорит:
Можно об этом подробнее?

Потому как у ИП на СНР по УД, вообще понятие прибыли несколько отличается. Заплатил налоги - все остальное и есть его прибыль, Вы же не сможете начислить ему дивиденды! соответственно и прибыль эту отдать никак ему не сможете( по БУ), а вот при использовании 7210, можно списать прибыль на 74 счет.



Автор: Cleaner
Добавлено: #12  Вт Июн 29, 2010 15:41:50
Заголовок сообщения:

Вообще не показатель.
Объектом обложения налогами/отчислениями является доход. И нигде не сказано, что налоги/отчисления для УД является расходом. Почему я должен относить их на расходы? Это одна позиция.
У ИП на УД действительно нет прибыли и дивидендов в их чистом понимании. И чтобы оправдать расход денег на оплату налогов/отчислений и оставшейся части полученного дохода необходимо кроме дохода отразить расход. Это другая позиция.
Однако на УД могут быть и ТОО, а у них уже есть все упомянутые понятия.
Поэтому высказывать позицию, что "надо именно так, а по-другому нельзя" нужно более аргументированно. Я лишь предложил 2 варианта, оба из которых имеют право на существование в равной степени, пока не будет доказано обратное.



Автор: MARKO
Добавлено: #13  Вт Июн 29, 2010 15:49:57
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Я лишь предложил 2 варианта, оба из которых имеют право на существование в равной степени,

Я не спорю с Вами, просто считаю, что вариант №1 более уместен в случае ИП на СНР по УД. в случае ТОО на СНР на УД имеют место быть оба варианта, даже скорее 2-ой, чем первый.

Но изначально вопрос стоял о
medvedeva_nata говорит:
Какие проводки необходимо сделать в 1С для начисления и уплаты налогов? (ИП на упрощенке)

т.е именно ИП и именно на СНР по УД

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

именно Ваш вариант №1, я и использую для ИП на упращенке



Автор: Cleaner
Добавлено: #14  Вт Июн 29, 2010 15:54:15
Заголовок сообщения:

А я говорю, что вариант 2 гораздо проще с т.з. отражения в учете. Поэтому наша с Вами задача - показать возможные варианты, а не навязывать мнение, пусть и правильное.

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:

@SOVA@ говорит:
именно Ваш вариант №1, я и использую для ИП на упращенке

Сам использую. Но он все больше и больше вызывается скептицизм.



Автор: medvedeva_nata
Добавлено: #15  Вт Июн 29, 2010 15:58:49
Заголовок сообщения:

Я тоже склоняюсь больше к первому варианту. @SOVA@ А как вы отражаете в 1С деньги которые забирает ИП? (которые он тратит на свои нужды и не отчитывается за них?)
Вот так можно:
Дт 5510 Кт 3030
Дт 3030 Кт 1010



Автор: MARKO
Добавлено: #16  Вт Июн 29, 2010 16:17:41
Заголовок сообщения:

Я не использую эти счета, ввиду того что Краткосрочная задолженность по доходам участников 3030 не совсем для ИП на СНР

применяю вот эту схему
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=131940#131940

Добавлено спустя 25 секунд:

LV говорит:
Цитата:
Я у себя делаю так: Всю выдачу наличных денег ИП-эшнику делаю по РКО в подотчет
Дт1251 Кт 1010
Затем часть суммы закрываю Ав.отчетами, согласно представленным документам
Дт7211 Кт1251
Оставшуюся сумму на сч.1251 Бухгалтерской справкой закрываю как личные расходы ИП-эшника, не подтвержденные документами
Дт7470 Кт1251

Таким образом на сч.7211 я вижу расходы ИП-эшника на нужды своего ИП, а на сч.7470 его личные расходы, (т.е. его чистый доход)


Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

а вот, по Вашему методу мнение: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=196862#196862



Автор: Ведмедь
Добавлено: #17  Вт Июн 29, 2010 18:01:41
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
вариант 2 гораздо проще с т.з. отражения в учете.

Так конечно проще, но если делать по варианту №2, то пользователи фин отчетности как я считаю будут вводиться в заблуждение. Т.к. ИП может быть организовано в форме простого товарищества, т.е. возникает необходимость что-то в конце концов делить. В случае возможных претензий со стороны судебных исполнителей (алименты и т.п.) определение размера идет с прибыли и еще можно примерчики придумать.
п.11 НСФО №1 говорит:
Субъект, применяющий в соответствии с налоговым законодательством специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации и для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, отражает в учете хозяйственные операции и события способом двойной записи в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета, ведет учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с настоящим Стандартом.

Читаем ТПС
Приказ №185 от 23.05.2007г. говорит:
5510 - "Не распределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года", где отражается прибыль или убыток отчетного года

Цитата:
прибыль - остаточная величина, которая остается после вычета расходов из дохода;

Поэтому счета расходов применять СНРщики должны.



Автор: Kenga
Добавлено: #18  Вт Июн 29, 2010 22:00:37
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
Докуметы - Бухгалтерская справка.

Я использую документ "Начисление налогов" - есть такой в Регламентных документах. Им формируются проводки по первому методу.



Автор: Cleaner
Добавлено: #19  Ср Июн 30, 2010 01:47:42
Заголовок сообщения:

Kenga говорит:
документ "Начисление налогов"

Расчет налогов. Хотя функционал документа несколько другой, но для данных целей использовать можно.
Kenga говорит:
Им формируются проводки по первому методу.

И по второму методу прекрасно формируются. 7-ка изначально не настроена на УД и первый метод - от ОУР.
Ладно, достаточно слов. Я лишь пытался показать, что есть не один вариант. Убеждать и навязывать то или иное мнение незачем.



Автор: Улмекен
Добавлено: #20  Пт Сен 10, 2010 13:29:27
Заголовок сообщения: В 1С 7.7 неправильно считает соцналог и соцотчисления для ИП

В 1С 7.7 неправильно считает соцналог и соцотчисления для ИП при начислении МЗП самому ипшнику. Может нужно гдето галочки какие-то поставить? Или обновить? подскажите где посмотреть в чем проблема? версия 7.70.027


Автор: Светляк
Добавлено: #21  Пт Сен 10, 2010 14:29:43
Заголовок сообщения:

Улмекен
ИП на упрощенке?
тогда смотрите: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22299&highlight=%ED%F3%E6%ED%EE+++%ED%E0%F7%E8%F1%EB%FF%F2%FC+%E7%E0%F0%EF%EB%E0%F2%F3



Автор: Улмекен
Добавлено: #22  Сб Сен 11, 2010 12:34:50
Заголовок сообщения:

У меня возник ещё вопрос, правда наверно это не в этой ветки. Прошу перенаправить куда надо, потому что через поиск ничего не нашла. У меня ИП. есть наемные работники. сделала в 1С начисление ЗП. теперь не могу понять ИПН за сотрудников платить нужно? а ИПН с дохода 3% как и куда посадить? где-то нужно его начислить. и тогда по счету 3120 у меня будет стоять общая сумма?


Автор: Светляк
Добавлено: #23  Сб Сен 11, 2010 12:49:27
Заголовок сообщения:

Улмекен говорит:
ИПН за сотрудников платить нужно? а ИПН с дохода 3% как и куда посадить?

Я завела себе в справочнике видов налогов 2 разных ИПН - с доходов, облаг-х у ист. выплаты. и необлаг-х.
И за сотрудников платить обязательно!



Автор: Улмекен
Добавлено: #24  Сб Сен 11, 2010 14:43:18
Заголовок сообщения:

хорошо я заведу тоже два разных ИПН. А где и как его начислить? ИПН 3% от дохода который?


Автор: Ланана
Добавлено: #25  Сб Сен 11, 2010 14:45:16
Заголовок сообщения:

что не првильно конкретно? Если считает в МРП, то в справочнике Организации поставьте галочку Юр лицо а не ИП


Автор: Светляк
Добавлено: #26  Сб Сен 11, 2010 15:35:56
Заголовок сообщения:

Улмекен, смотрите по теме выше:
Cleaner говорит:
7210 - 3120, 3150, 3210, 3220
или
5510 - 3120, 3150, 3210, 3220
Докуметы - Бухгалтерская справка.

или
Kenga говорит:
Я использую документ "Начисление налогов" - есть такой в Регламентных документах. Им формируются проводки по первому методу.



Автор: ласточка
Добавлено: #27  Пн Дек 06, 2010 14:41:47
Заголовок сообщения:

здравствуйте, подскажите пожалуйста налог 3% ИПН 101202, соц.налог по ТОО на упращенке на какой счет в 1.С начисляется? и начисление ч/з бух.справку делается? :(


Автор: Синичка
Добавлено: #28  Пн Дек 06, 2010 15:57:59
Заголовок сообщения:

ласточка
В 1С : 7.7Можно бухсправкой или через Журналы/Регламентные документы/ расчет налогов отредактировать под свои проводки



Автор: ласточка
Добавлено: #29  Пн Дек 06, 2010 16:22:35
Заголовок сообщения:

Спасибо, а налог 101202 на какой счет начислять(3120) подскажите плизз :Rose:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ