» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Хотим поменять метод оценки себестоимости ТМЗ с 01 января следующего года. Какие действия необходимо предпринять?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Marina_V
Добавлено: #1  Сб Дек 05, 2009 17:34:35
Заголовок сообщения: Хотим поменять метод оценки себестоимости ТМЗ с 01 января следующего года. Какие действия необходимо предпринять?

База знаний - http://balans.kz/viewtopic.php?p=283477#283477
Хотим поменять метод оценки себестоимости ТМЗ с 01 января следующего года. Какие действия необходимо предпринять кроме внесения изменений в учётную политику?



Автор: РУФАТ_АКТАУ
Добавлено: #2  Пн Дек 07, 2009 01:38:23
Заголовок сообщения:

Помимо учетной политики, издать приказ о изменениях в учетной политике, а так вроде все.

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:

Также в пояснительной записке надо будет оговорить пичины изменения в учетной политике.



Автор: ORTUS
Добавлено: #3  Пн Дек 07, 2009 08:52:52
Заголовок сообщения:

Согласно п. 2 ст. 99 Налогового Кодекса РК, необходимо сделать корректировку СГД, при переходе на оной метод оценки ТМЗ.


Автор: Marina_V
Добавлено: #4  Пн Дек 07, 2009 19:37:57
Заголовок сообщения:

ORTUS говорит:
Согласно п. 2 ст. 99 Налогового Кодекса РК, необходимо сделать корректировку СГД, при переходе на оной метод оценки ТМЗ.

По поводу корректировки.
В подобной теме уже поднимался этот вопрос, но так и остался без ответа.
В течение года мемять метод оценки нельзя, значит остаётся ретроспективный пересчёт. Но это неоправданные затраты труда, пересчитывать всё за 10 лет! Тогда и "овчинка выделки не стоит".



Автор: Marina_V
Добавлено: #5  Ср Дек 09, 2009 20:13:02
Заголовок сообщения:

Похоже, что перерасчётом всё-таки никто не занимался.
Тогда как "сделать корректировку СГД при переходе на новый метод оценки ТМЗ"?



Автор: ORTUS
Добавлено: #6  Чт Дек 10, 2009 10:53:50
Заголовок сообщения:

Marina_V говорит:
пересчитывать всё за 10 лет

Нет, если вы переходите с 2010 года, то пересчитать надо предыдущий налоговый период, т.е. 2009. Положительная разница в СГД пойдет с "+", отрицательная с "-".



Автор: Marina_V
Добавлено: #7  Чт Дек 10, 2009 19:52:21
Заголовок сообщения:

Да, очень логично. Правда, я с трудом представляю себе этот процесс: пересчитать всё за предыдущий год.
Насколько я понимаю, нужно изменить все приходные накладные, а затем ещё и расходные накладные. Это работа целого года. Неужели есть кто-то, кто отважился на такой подвиг?
И с какой целью необходимо выискивать такую разницу?



Автор: Marina_V
Добавлено: #8  Вс Янв 17, 2010 12:47:52
Заголовок сообщения:

Спасибо всем, кто откликнулся.
Сама нашла выход из положения.
Помогли новогодние каникулы: было время всё обдумать.
Конечно, пересчитывать всё за прошлый год не придётся.
Проанализарую остатки ТМЦ на начало и конец 2009г.



Автор: Кira
Добавлено: #9  Вс Фев 28, 2010 18:53:25
Заголовок сообщения:

А можно поподробнее Marina_V? Как проанализируете остатки, что под этим выражением подразумевается?


Автор: Эмма
Добавлено: #10  Ср Мар 03, 2010 00:03:59
Заголовок сообщения:

Марина_V, подскажите, какой выход Вы нашли?


Автор: Marina_V
Добавлено: #11  Чт Мар 04, 2010 00:12:50
Заголовок сообщения:

По-прежнему не могу понять, зачем нужно "менять метод оценки с начала прошлого года", и почему нельзя начать применение нового метода сразу с текущего года. На что повлияет эта разница?
Возможно, у каждого своя ситуация. Мы меняем метод оценки со "специфическая идентификация" на метод "средневзвешанной стоимости", т.к. у нас участились случаи поставки однотипного товара, а учёт по партиям очень трудоёмкий. Пока прошлый год не трогала.



Автор: Эмма
Добавлено: #12  Чт Мар 04, 2010 00:19:03
Заголовок сообщения:

Marina_V говорит:
Мы меняем метод оценки со "специфическая идентификация" на метод "средневзвешанной стоимости", т.к. у нас участились случаи поставки однотипного товара, а учёт по партиям очень трудоёмкий

Расскажите, пожалуйста, как правильно осуществить изменение этих методов (у нас аналогичная ситуация - тоже хотим перейти со спец.идентиф. на средневз. стоим.) в учете?



Автор: Marina_V
Добавлено: #13  Вт Мар 09, 2010 21:02:10
Заголовок сообщения:

Могу только поделиться своим опытом. Утверждать: правильно это или нет, не возьмусь.
Составила трансформационную таблицу на начало года. Определила средневзвешанную стоимость единицы каждого вида товара. Теперь поступление и списание произвожу по средневзвешанному методу.

Другой вопрос, что по требованиям налогового законодательства, как я понимаю, такую таблицу нужно составить на начало предыдущего года, а затем произвести перерасчёт прихода и расхода ТМЗ. Тогда по логике вещей и образуется искомая разница. Но, вместе с тем изменится и сальдо по счёту ТМЗ.
И опять вопрос: какой в этом смысл?



Автор: Балансирующая
Добавлено: #14  Чт Сен 16, 2010 12:59:18
Заголовок сообщения:

В файле бухгалтера №9(467) за февраль 2010 года все подобно расписано, начиная от механического пересчета до отражения в 1С и форме 100 за 2009 год.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ