» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Корректировка суммы НДС относимого в зачет по форме 300.00.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Кама
Добавлено: #1  Вт Ноя 24, 2009 15:17:58
Заголовок сообщения:

Теплосети выставили 25 августа 2009г. пять доп.счетов фактур за период с ноября 2008 по март 2009года с ошибочными доначислениями, после всех заморочек обещают вновь сделать перерасчет но только ноябрем 2009 года,в какую строку заносить обороты и ндс по доп.с/ф в форме 300.00 за 2 квартал? Верно ли если корректировку по НДС разнесу в стр.300.06.019, 300.06.26, 300.00.018? И где отражаются в этом случае тразятся корректировки по оборотам?


Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Ноя 24, 2009 16:43:50
Заголовок сообщения:

Кама
Кама говорит:
Верно ли если корректировку по НДС разнесу в стр.300.06.019, 300.06.26, 300.00.018? И где отражаются в этом случае тразятся корректировки по оборотам?

В данной ситуации ,на оснований доп.СФ ,выписанной Теплосетями в ф. 300.00 отражаются только сумма корректировки НДС(стр.300.06.019,300.06.026,300.00.018),а сумма оборота с корректировочными суммами НДС, в бух.учете(предлагаю, как вариант):
1.Дт 7210,8110-Кт 3310(+,-)
2.Дт 1420-Кт 3310(+,-).
С ув.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ