» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка суммы НДС относимого в зачет по форме 300.00. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Кама |
Добавлено: | #1  Вт Ноя 24, 2009 15:17:58 |
Заголовок сообщения: | |
Теплосети выставили 25 августа 2009г. пять доп.счетов фактур за период с ноября 2008 по март 2009года с ошибочными доначислениями, после всех заморочек обещают вновь сделать перерасчет но только ноябрем 2009 года,в какую строку заносить обороты и ндс по доп.с/ф в форме 300.00 за 2 квартал? Верно ли если корректировку по НДС разнесу в стр.300.06.019, 300.06.26, 300.00.018? И где отражаются в этом случае тразятся корректировки по оборотам? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Ноя 24, 2009 16:43:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Кама
В данной ситуации ,на оснований доп.СФ ,выписанной Теплосетями в ф. 300.00 отражаются только сумма корректировки НДС(стр.300.06.019,300.06.026,300.00.018),а сумма оборота с корректировочными суммами НДС, в бух.учете(предлагаю, как вариант): 1.Дт 7210,8110-Кт 3310(+,-) 2.Дт 1420-Кт 3310(+,-). С ув. |