» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Зачет суммы НДС - право или обязанность? Возможно ли уменьшение КПН за счет не взятия в зачет суммы НДС. 2008 г. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | сан |
Добавлено: | #1  Вт Сен 23, 2008 16:07:23 |
Заголовок сообщения: | |
20) ИМХО если лжепредприятие то не только ндс в зачет брать и на затраты брать тоже нельзя, но для этого должны быть более веские причины чем догадки. А чем занимается фирма если не секрет |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Сен 23, 2008 08:43:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для не принятия в зачет суммы НДС, по выписанным Вашей фирме поставщиком товаров СФ,Вы внимательно просмотрите правильность и полноту заполнения всех реквизитов выписанных СФ и я уверен,что у Вас найдется причина отказаться от зачета по НДС и доказать НК Вашу правоту и оприходовать товар с учетом НДС. При этом, по ф.100.00 за год(100.12) у Вас уменьшится налогооблагаемая база по КПН на сумму не принятого в зачет НДС. С ув. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Пн Сен 22, 2008 19:21:09 |
Заголовок сообщения: | |
А что с полученным товаром при закрытии делать будете? Если списывать, то всё равно по НДС корректировку будете делать. |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #4  Пн Сен 22, 2008 18:32:45 |
Заголовок сообщения: | |
Ой, прошу прощение, наруки нам деньги ведь не дали. Я перепутала налоги. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #5  Пн Сен 22, 2008 18:31:02 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия Пишите письмо в НК.Они к Вам приходят с проверкой по НДС.Если все нормально,то вернут НДС или перекинут сумму переплаты на другие налоги.По крайней мере так было.А вообще по этому вопросу проконсультируйтесь у Вашего инспектора.Статья 251 п.6 пп.3 |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #6  Пн Сен 22, 2008 18:28:33 |
Заголовок сообщения: | |
Зачем дарить? Сделайте возврат денег по НДС. Мы свой НДС вернули. |
Автор: | Джулия |
Добавлено: | #7  Пн Сен 22, 2008 18:22:25 |
Заголовок сообщения: | |
Tais, подскажите, мы теперь эту переплату подарим бюджету? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #8  Пн Сен 22, 2008 18:19:18 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия Нет,нельзя. |
Автор: | Джулия |
Добавлено: | #9  Пн Сен 22, 2008 18:16:37 |
Заголовок сообщения: | |
Наше ТОО в конце года закрывается и оборотов по реализации больше не будет, а КПН выходит к уплате в бюджет большой, поэтому я и интересуюсь, можно ли таким образом увеличить наши вычеты по КПН? |
Автор: | Солнышко |
Добавлено: | #10  Пн Сен 22, 2008 18:08:38 |
Заголовок сообщения: | |
На уменьшение влияют суммы без НДС, например списание материала. Как Вы можете одним налогом уменьшить другой налог? Как-то нелогично. |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #11  Пн Сен 22, 2008 18:02:24 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия Еще раз повторяю - не правильно понимаете слова этой статьи. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #12  Пн Сен 22, 2008 18:01:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно гласит, не берите в зачет, Вам же хуже, а бюджету лучше. Но там не написано "Вы можете отнести на вычет по КПН". |
Автор: | Джулия |
Добавлено: | #13  Пн Сен 22, 2008 17:59:47 |
Заголовок сообщения: | |
Compas, ну а почему тогда Глава 38, статья 235 гласит, что получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары. Писали бы тогда, что обязан |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #14  Пн Сен 22, 2008 17:59:20 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия В ваших же интересах брать НДС в зачет, первый раз слышу чтоб кому-то НДС в зачет не нужен был :shock: Когда-нибудь Вы этот товар продадите (НДС по счет-фактурам отпишите) и переплаты по НДС уже не будет. А вот с наценки вашего предприятия на продаваемый товар НДС будет к оплате, где потом найдете НДС в зачет? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #15  Пн Сен 22, 2008 17:58:50 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия А я Вас прекрасно поняла.Прислушайтесь тогда к Compas.Он очень точно сформулировал Вам ответ. |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #16  Пн Сен 22, 2008 17:54:04 |
Заголовок сообщения: | |
Круто. Только НДС на вычеты по КПН не отнесете. Кодекс не хочет этого. А так классно было бы жить. |
Автор: | Джулия |
Добавлено: | #17  Пн Сен 22, 2008 17:48:08 |
Заголовок сообщения: | |
Tais, Да нет же, я всё прекрасно поняла, дело ведь в том, что у нас нет необходимости относить НДС в зачет до конца года. У нас висит переплата по НДС. А вот КПН выходит к концу года большой, поэтому мы хотим суммы НДС относить на вычеты, вместо того, чтобы брать его в зачёт. Правомерно ли это? |
Автор: | Tais |
Добавлено: | #18  Пн Сен 22, 2008 17:34:47 |
Заголовок сообщения: | |
Джулия Вы не правильно поняли формулировку статьи.Речь идет о праве назачет сумм налога,т.е. вы выделяете сумму НДС при принятии товаров,услуг и уменьшаете на эту сумму выставленный Вами НДС. |
Автор: | Джулия |
Добавлено: | #19  Пн Сен 22, 2008 17:30:44 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас такая ситуация: в августе нам поставили товара на очень большую сумму, соответственно НДС, относимый в зачет у нас был тоже очень большой.Теперь у нас имеется приличная переплата НДС в бюджет. Могу ли я теперь суммы НДС, которые будут нам выписывать в счетах-фактурах с сентября по декабрь, не брать в зачет, а полностью всю сумму относить на вычеты фирмы в целях уменьшения по КПН? В Налоговом кодексе прописано: Глава 38. Зачет по налогу на добавленную стоимость Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет 1. Если иное не предусмотрено настоящей главой при определении суммы налога, подлежащего взносу в бюджет, получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также если выполняются следующие условия: Означает ли это, что фирма по-своему усмотрению может и не брать НДС в зачет ? |
Автор: | Kol | ||||
Добавлено: | #20  Пт Сен 12, 2008 12:42:10 | ||||
Заголовок сообщения: | Re: НДС -зачет | ||||
Вам придет уведомление о камеральном контроле по 100.00 форме, они у себя по доходам покажут сумму без НДС, а вы себе на затраты поставите больше, чем они показали на доходах. Правда уведомление такое придет примерно через 2-3 года, если не 4. Я лично получила в этом году за 2003-2004 года. А может и не придет, если у того предприятия много расчетов с физ. лицами, т.е. с населением. А если у Вас сумма большая, то вероятность больше, тем более сейчас электронная система проверки развивается и все быстрее и быстрее работает. Если Вы смотрели проект нового НК, то там, я так поняла, говорится о том, что в скорем времени, налоговые проверки сократятся, все будет проверятся электронно, компьютером, посредством состыковки. А если вы боитесь брать НДС, потому что это фирма однодневка, то и на затраты брать нельзя. Если у Вас была налоговая проверка, наверное заметили, что когда проверяют затратную часть, и обнаруживают нарушения (исключают из затрат), то параллельно исключают и из НДС. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Лучше купите что-нибудь у ИП, если вам НДС не нужен, 3 % заплатите |
Автор: | Светлана Татиева |
Добавлено: | #21  Ср Июл 16, 2008 20:28:50 |
Заголовок сообщения: | |
но если это фирма лжепредприятие, то и с затрат у вас сумму уберут. Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: :roll: ой, оказывается все уже обсудили |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #22  Ср Июл 16, 2008 16:57:31 |
Заголовок сообщения: | |
Вы знаете у меня очень большой опыт работы,еще с советских времен я работала главным бухгалтером в торговле,к мнению главного бухгалтера прислушивались или по крайней мере ограждали от "глупых" решений.Тогда было так,если бух не согласен выдать энную сумму или предупреждает шефа о незаконности,то он в расходном ордере расписывался за себя и второй раз за буха..было видно,что шеф не внял предупреждениям буха и вся ответственность лежала на нем,хотябы формально.А здесь все шито белыми нитками и шеф не советуется,а говорит -сделай так и сделай этак.Чтобы избежать КПН или уменьшить ,тоже надо думать и не считать НК,фин.пол...дураками.Я попыталась себя оградить таким образом,уволила себя задним числом,поменяла образцы...и везде "бух не предусмотрен",но в отчетах НК ,лицо заполнившее опять Я.Все это меня беспокоит,и я не думаю,что аппетит убавится...помоему им очень понравилось. |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #23  Ср Июл 16, 2008 13:34:23 |
Заголовок сообщения: | |
Рая От себя(бухгалтера) не убежите! В каждой фирме свои проблемы и их Вам прийдется решать согласно Вашего статуса ! С ув. |
Автор: | Раконка | ||
Добавлено: | #24  Ср Июл 16, 2008 10:44:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Решила послушаться умного совета и уйти с фирмы...теперь ищу работу,хочу взять небольшие фирмы и быть приходящим бухгалтером.Кто что посоветует?? У меня возникла ситуация еще страшней ,чем была..поэтому надо бежать,пока ..не возникли проблемы. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #25  Чт Июл 10, 2008 13:07:51 |
Заголовок сообщения: | |
Раньше в Кодексе было в раделе "Взаимоотношения с бюджетом по НДС" - превышение можно в счёт оплаты других налогов. А что сейчас: ст.251 " Превышение - в счёт предстоящих платежей по НДС" А возвраты - по 0% ставке, гранты, дипломатические... И только если реально переплатил деньгами ст.251 п.3. то может и будет возврат, но и то после тематической проверки. |
Автор: | Svetik | ||
Добавлено: | #26  Чт Июл 10, 2008 12:33:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот я от жизни-то отстала, оказывается... :shock: |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #27  Чт Июл 10, 2008 11:50:48 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
значит и продекларировали уже... прям не знаю, что вам сделать-то теперь, можно, конечно и допик сдать. И опять же в Кодексе написано в ст. 239 п.3, что относится на вычеты НДС, не подлежащий отнесению в зачёт при наличии оборотов по реализ., необлагаемых НДС. Вот и думай, что даст невзятие НДС в зачёт.
Статьи о том, что дебетовый НДС можно использовать в оплату других налогов в Кодексе уже нет. Есть правда ещё правила возвратов НДС, но вряд ли они "противоречат" Кодексу. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #28  Чт Июл 10, 2008 11:10:04 |
Заголовок сообщения: | |
Я такая непонятливая.. Мне оказали услугу,я НДС взяла в зачет,но оборотов нет и не будет.НДС же висит в дебете,как понять декларировала я его или нет ? 300 ф я сдала,может я что-то натворила...это неправильно,что НДС висит по дебету,а облагаемых оборотов нет ,ни от кого ничего не ждем. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #29  Чт Июл 10, 2008 11:01:33 |
Заголовок сообщения: | |
Рая, короче дебетный НДС вы ещё не "декларировали"? А то путанно получается в вопросе. У нас в зачёте - есть НДС. Ну всё же мне кажется почему не воспользоваться тем, что Компас писал - налогопл-к имеет право на зачёт по НДС. И я бы посоветовалась с налоговиками. Всё-таки вы хотите честно выполнить свои обязательства. Что ту страшного? И при закрытии - что бы не было у НК необходимости возвращать переплаты по налогам. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #30  Чт Июл 10, 2008 10:06:18 |
Заголовок сообщения: | |
НДС зачетный,который будет уменьшаться ,если у меня будут облагаемые обороты,но мы планируем закрыться.А оплатили его поставщики услуг я не знаю,это меня не касается ..вроде бы.Не могу найти выход и еще если слияние двух ТОО, то этот зачетный НДС переходит в другое ТОО..все таки это не имущественные права и т.д. |
Автор: | Svetik |
Добавлено: | #31  Чт Июл 10, 2008 09:56:26 |
Заголовок сообщения: | |
Так у Вас переплата по НДС на лицевом счете или его еще заплатить надо? Что-то я совсем запуталась... :%): |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #32  Чт Июл 10, 2008 09:52:08 |
Заголовок сообщения: | |
У меня еще вопрос: При присоединении одного ТОО к другому зачетный НДС одного ТОО переходит автоматически на основании передаточного акта? А насет переброски НДС есть сейчас и задолженность по з/плате тоже ,а КПН точный будет в 2009 году..так ведь ? |
Автор: | Svetik |
Добавлено: | #33  Чт Июл 10, 2008 09:47:37 |
Заголовок сообщения: | |
А почему нельзя написать заявление на переброску переплаты по НДС в счет погашения задолженности по КПН? |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #34  Чт Июл 10, 2008 08:50:41 |
Заголовок сообщения: | |
У меня такая ситуация по балансу: По дебету НДС в зачет- 5000000(который НК никогда не вернет,а фирма хочет закрыться),а по кредиту долг по з/плате-5000000(который сотрудники требуют и хотят подавать в суд).За оказанные нам услуги поступает сумма - 5000000 ,которые я бы с удовольствием выплатила работникам,но мне надо заплатить КПН (30%),а НДС в уменьшение пойдет.Я думаю если убрать НДС с зачета и увеличить вычеты,то КПН отпадает ,я плачу НДС (все таки не 30%,а 13%)с дохода и выплачиваю з/плату,по крайней мере задолженность по з/плате уменьшиться намного.В чем я неправильно рассуждаю,со вчерашнего ответа я поняла многое,но не до конца. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #35  Ср Июл 09, 2008 14:38:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прям как Такуан.. так ли это? :lol: - так, так... :) |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #36  Ср Июл 09, 2008 14:36:30 |
Заголовок сообщения: | |
Если я не возьму в зачет ,то я увеличиваю затраты и уменьшаю КПН...так ли это ?? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #37  Ср Июл 09, 2008 14:31:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Зачет - это право Налогоплательщика. А от своего права всегда можно отказаться. Иначе это превращается в объязанность. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #38  Ср Июл 09, 2008 14:03:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Типа премии, что ли? Мне кажется всё равно д.быть "основание", что расход (например на з/п) с целью получения дохода(предпринимательского). Если вы как зарплату классифицируете, то не забудть про обязательное страхование отв.работадателя. Там зарплата штатным работникам влияет на сумму страхового взноса. Если ж это премия, то видимо её тоже надо "объяснить" почему она "возникает". Политика поощрения, результат ударной работы? даже и не знаю, что ещё может быть. А то, если расценить это как мат. помощь, то и не вычет, пожалуй. А вообще я чес. гря ничего на поняла оказывается. А откуда возьмутся эти миллионы-то? Не от реализации работ услуг, что само по себе обложение КПНу подлежит? Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: т.е деньги так и так попадут в базу под 30%. Потом эта база типа "уменьшается" ФОТом и соц.налогом? Соц. налог, если что - тоже платить надо. |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #39  Ср Июл 09, 2008 14:01:38 |
Заголовок сообщения: | |
Рая Может лучше за аренду склада, какого-нибудь помещения, а/машины или за консалтинговые услуги. Придумайте. Тем более, что все это пойдет на расходы.Шеф найдет такую же как и он, отмывающую деньги, организацию. Чем показывать такую большую зарплату. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #40  Ср Июл 09, 2008 13:53:05 | ||
Заголовок сообщения: | |||
затейник он у вас, как я посмотрю... |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #41  Ср Июл 09, 2008 13:29:50 |
Заголовок сообщения: | |
Ситуация такая : Поступают на фирму деньги за маленькую услугу-большие деньги.Могу ли эти деньги выплатить в виде заработной платы (соответственно заплатив налоги) одному работнику,так как если з/плата то налогов меньше и это вычеты,а если КПН то 30%.Повторюсь ..деньги не маленькие - миллионы.И еще это опять идея шефа,чтобы уменьшить КПН.Я по моему не дам скучать ,а Compas спасибо,утешили. Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Это не продолжение,а подобная ситуация,просто мой шеф так зарабатывает... |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #42  Ср Июл 09, 2008 11:51:24 |
Заголовок сообщения: | |
Рая если есть что завещать, я против усыновиться и принять все по Вашему завещанию. |
Автор: | Astra |
Добавлено: | #43  Ср Июл 09, 2008 10:41:38 |
Заголовок сообщения: | |
Рая, давайте по порядку: вам оказали маленькую услугу за большие деньги так кто тут обналичивает деньги? У такой истории всегда две стороны- один платит ни за что, второй возвращает ( в карман директора) за минусом своей маржи. Если же ваша компания просто такая добрая, попросите отчеты по НДС за прошлые периоды, а если она вновь созданная, то, увы, зачем она открывалась, вам не угадать. А ваши фокусы с зачетом не пройдут. по кпн однозначно попадете. Если Вам не удается убедить директора в своей правоте, надо менять или директора, или компанию. ИМХО. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #44  Ср Июл 09, 2008 10:16:17 |
Заголовок сообщения: | |
Но пока это только подозрения,меня беспокоит то,что мы не можем проверить эту фирму и почему у нас нет прав,узнать оплатили ли они в бюджет НДС и отчитываются ли ? Почему если есть подозрения НК нам не дает точного ответа.Я написала запрос ,что очень большой НДС и хотим знать про эту фирму.Нам ответили,что фирма (ну как в реестре налогоплательщиков).Я бы хотела заранее не наделать глупостей,чем потом возвращать все на свои места.Пока я точно не доказала я не могу не брать в зачет НДС и на вычеты затраты.На каком основании ? Я бух. |
Автор: | Astra |
Добавлено: | #45  Ср Июл 09, 2008 10:09:15 |
Заголовок сообщения: | |
не берете в зачет, не относите на вычета все желания за счет чистого дохода |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #46  Ср Июл 09, 2008 09:46:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну возможно шеф надеется на лояльность финансовой полиции. Конечно, такие операции раньше долго могли "сидеть" себе в учёте до комплексных проверок. Но всё-таки сейчас существует более "реактивный" камеральный контроль. И может выявить - ваш вычет, который РНН вы покажите в 100 форме, а та фирма не покажет дохода. Будет для начала "наезд" на ту фирму, ну а не удастся наехать - то к вам притензии будут. Конечно, если не брать в зачёт НДС по этой сделке - может быть дольше "продержитесь". Т.к. камералка по НДС - оперативнее, т.е чаще бывает. Я думаю так - если нет другого выхода, то не брать НДС в зачёт - это однозначно. И ждать когда гром грянет - уже по КПН. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #47  Вт Июл 08, 2008 16:27:04 |
Заголовок сообщения: | |
Если я не беру в зачет НДС эту сумму,а на вычеты могу все полностью поставить? Ведь доказательств нет,что лже и т .д.тогда уменьшится КПН на очень прриличную сумму,это не сокрытие дохода ? Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: Шеф в курсе,расскладка дана ему по полочкам,но бывают же такие,кроме денег ничего не видят..главное в тот момент срубить побольше и ВСЕ.Я ему сказала,что за такие деньги я земной шар пешком 10раз обойду,все налоги проплачены с нашей стороны и он считает все в порядке.А сделка несерьезная,за какие-то небольшие услуги платят огромные деньги. |
Автор: | Alina_ | ||
Добавлено: | #48  Вт Июл 08, 2008 16:25:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Извините, а почему нельзя поговорить со своим директором: прямо спросить что за фирма -лже или нет и дать ему ясную раскладку, т.е. какие последствия эта сделка может принести? Я всегда так делаю: предупрежден- значит вооружен. Это же деньги фирмы и оплату директор сам разрешает. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #49  Вт Июл 08, 2008 16:02:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наконец-то хоть какие-то подробности, а то тут гадай сиди на кофейной гуще... Если работы выполнены не на такую сумму, какую выставляют, это звоночек... Надо узнать, стоят ли аналогичные работы у др.поставщиков также или дешевле. Если да, то, думаю, тогда с зачетом повременить. Это право - брать в зачет, а не обязанность. Здесь соглашусь с Compasom. |
Автор: | Asya | ||
Добавлено: | #50  Вт Июл 08, 2008 15:47:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
..если человек подписывает документы на большую сумму и на память не знает р/с у него по крайней мере с собой должны быть реквизиты.. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #51  Вт Июл 08, 2008 15:45:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Гость что с Раей делать будем? У ней реально тут может вылезти левак. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #52  Вт Июл 08, 2008 15:43:36 |
Заголовок сообщения: | |
все так и было,разговоры шепотом..сумма огромная,а работы сделано очень мало..и т.д.вообще у меня вопрос был-смогу ли уменьшить КПН,если я уберу с зачета НДС по этой подозрительной сделке.На его мне ответили,что если даже я уберу с зачета НДС то это КПН не коснется,так как не идет на вычеты.Как можно доказать проплатила ли эта фирма в бюджет? На запрос НК ответили,то что есть в реестре. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #53  Вт Июл 08, 2008 15:36:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
любое ТОО регистрируясь планирует свою деятельность под определенные виды деятельности. В Вашем случае Вы стали первыми клиентами этой конторы. Я Вас, Раечка, не хочу ни в чем убеждать. Я бы руководствовалась прежде всего правильностью оформления ими документов, потребовала копию приказа на лицо, уполномоченное подписывать финансовые документы, приколола распечатку с сайта и брала в зачет. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #54  Вт Июл 08, 2008 15:30:32 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Никак. Но смотрите что складывается, есть подозрения что что фирма левая, например слышала разговоры директора с гостем неизвестным и т.д. Если сумма немалая, нечистоплотный рабовладелец, захочет отмыть пару лимов, а че ему бух-бедняга? Автор это так? Ждем автора. Добавлено спустя 42 секунды: Автор давай с корня, вы посчитали что левая только с фактуры? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #55  Вт Июл 08, 2008 15:29:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
я тоже номер р/с на память не помню, это ни о чем не говорит |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #56  Вт Июл 08, 2008 15:27:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
таким макаром можно всех под одну гребенку... Скажите мне, уважаемый, а как бух сидя в офисе, имея на руках (в лучшем случае) копии регистр.документов поставщика, проверя на сайте лже он или не лже, может знать, будет этот поставщик лже в будущем или нет??? Бух в пределах своей компетенции может проверить счф, правильность отражения всех строчек, перепроверить на регистрацию по НДС на сайте НК, но он не может предвидеть, будет ли этот поставщик кем-то через энное кол-во времени или нет. Отсюда и вопрос: откуда такие подозрения? |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #57  Вт Июл 08, 2008 15:26:30 |
Заголовок сообщения: | |
Они не могли выписать даже акт выполненных работ и счет-фактуру,я на своем компе набирала и дала подписать,тогда он подписал за шефа,за гл.буха и исполнителя,поставил печать ,да так спокойно,как будто так и должно быть.и еще эта фирма открылась тогда,когда эта сделка намечалась..очень много подозрений во всем.И название своей фирмы пишет неправильно и номер расчетного счета дал с ошибкой |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #58  Вт Июл 08, 2008 15:20:47 |
Заголовок сообщения: | |
Гость а регистрация в реестре это гарантия что не однодневка? Или я туплю? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #59  Вт Июл 08, 2008 15:16:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
сами задали вопрос
и сами ответили
откуда такие подозрения? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #60  Вт Июл 08, 2008 15:00:37 |
Заголовок сообщения: | |
[b]Рая[/ Вопрос интересен!(Обычно наоборот)Ваше желание понятно! 1.Если у Вас подозрение, что фирма-однодневка.то конечно НДС в зачет не брать! 2.Если у Вас есть желание не брать в зачет НДС-внимательно просмотрите выписанную сч-фактуру и я уверен что Вы найдете причины для решения этого вопроса и возможность доказать всем что ВЫ правы! 3.Имейте ввиду.что если фирма фиктивная(лжепрпредприятие) ,то это не спасет Вас от уплаты КПН,так как прийдется оказанные Вашей фирме услуги не брать на вычеты. Для более полного ответа см.НК РК ст.104 подпункт1-1 и ст.209,237. Извините за расплывчатый ответ.С ув. |
Автор: | Рая1 |
Добавлено: | #61  Пн Июл 07, 2008 11:39:34 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже так думаю,не стоит рисковать,доказать будет очень трудно.Я в самом первом сообщении не так выразилась наверно,что Вы меня не сразу поняли....у меня очень большой НДС к зачету был..висел уже давно,а доход пришел сейчас и я сижу и думаю как можно не платить КПН и хотя бы реально уменьшить ? |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #62  Пн Июл 07, 2008 11:17:54 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Давайте на цифрах, если Вам оказали услугу на 1000 тг в том числе НДС13% 115 тг, 1 случай. Вы берете в зачет, тогда Вы ставите на 7 раздел идущие на вычеты 1000тг и на 3 раздел НДС к зачету. 2 случай. Вы не берете в зачет, тогда Вы ставите на 7 раздел идущие на вычеты 1000тг и 3 раздел не трогаете. Теперь дошло до меня), когда будет брать в зачет Вы на вычеты возьмете 885 тг. Ну тут можно сослаться на то что кодекс не запрещает и вы поступили чтобы было хорошо всем, это называется управление рисками, но думаю что Вас не поймут в НК. Поэтому лучше брать в зачет. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #63  Пн Июл 07, 2008 10:57:31 |
Заголовок сообщения: | |
В декларации НДС не отражается,но в данный момент,если я уберу с зачета НДС и увеличу затраты у меня не будет КПН,а будет убыток чуть-чуть.И когда докажут,что фирма "нормальная",не могут ли меня заставить взять НДС в зачет,убрать затраты и заплатить КПН ?Это не умышленный уход от налогов,а именно КПН? |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #64  Пн Июл 07, 2008 10:51:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1. Где вы в декларации по КПН будете отражать НДС? пример Ваш доход 1000 тг это не значит если вы не берете зачет по НДС, то Ваш доход будет на НДС 13% меньше, Вы его в зачет не берете, а доход тот же 1000 тг отражаете. 2.
|
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #65  Пн Июл 07, 2008 10:39:27 |
Заголовок сообщения: | |
Я же приношу ущерб казне в виде КПН,а потом в каком случае мне придется сделать корректировку,если фирма окажется не лжепредприятием ?Если я не покажу КПН (который приличный),это не будет умышленное сокрытие дохода и т.д. Сумма огромная и поэтому надо просчитать все риски . |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #66  Пн Июл 07, 2008 10:31:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1. Вы имеете право, но не обязаны. 2. Вы не наносите тем самым ущерб казне. В конце концов, можно корректировку сдать, если сумма интересная. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #67  Пн Июл 07, 2008 10:18:00 |
Заголовок сообщения: | НДС -зачет |
Здравствуйте!ТОО,стоит на учете по НДС,общеустановленный.Вопрос:Могу ли я по своему желанию не брать НДС в зачет,так как у меня подозрения ,что фирма,предоставившая мне услуги однодневка,лжепредприятие..хотя в реестре налогоплательщиков зарегистрирована и т.д.Но это же сразу не выявляется,а когда выявится все это возвращать на свои места очень проблемно.НДС к зачету очень большой и мне сейчас нужно увеличить затраты,чтобы не платить КПН.Сейчас у меня большой доход,с которого я должна заплатить КПН (авансовые),но если я уберу с зачета НДС и увеличу затарты,то я не буду платить КПН.Если фирма предоставившая мне услуги окажктся "чистой",то я имею право не брать в зачет по своему усмотрению. |