» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По решению учредителя весь нераспределенный доход направлен на развитие, должно ли сальдо по счету 5520 на конец года быть нулевым |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Шило |
Добавлено: | #1  Пн Дек 14, 2009 13:06:03 |
Заголовок сообщения: | |
Ув.Kenga!Прошу прощения если на косячила :oops: ,я часто просматриваю консультации,но написала первый раз.В следующий постараюсь сделать все правильно! :wink: :Rose: Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: Мара большое мерси за подсказку :wink: и помощь.Кое-чего накопала сама :ROFL: .Еще раз мерси! :oops: |
Автор: | Мара | ||||
Добавлено: | #2  Вс Дек 13, 2009 18:08:22 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ерунда, конечно, это директор не понимает....ведь по сути деньги оборотные как бы "заняли" у учредителей.... Дело в том, что если учредители теперь сильно захотят распределение дивидентов, примут решение, то они же должны решение принять - продать актив, вырученные деньги поделить, (денег нет этим активом пусть директор и расплачивается)..
а учредителям вы не должны потому, что они сами приняли решение накопившийся доход в развитие предприятия "пустить" , соответственно дивиденты не распределялись...и ещё раз учредителям не должны, но нераспределённый доход будет "висеть", и либо ужиматься, либо нарастать, как бизнес пойдёт... и про это всё должны учредители решать, а не директор.... |
Автор: | Шило |
Добавлено: | #3  Сб Дек 12, 2009 23:26:12 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера!Скажите пожалуйста :cry: если нераспределенный доход по решению учредителя остался на развитие предприятия,в частности на проведение строительства и введение в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.В балансе 20,0млн.тенге стоит на статье 5520.За два года мы завершили стройку и ввели незавершенку в эксплуатацию.Для этого покупали материалы,платили за работу по договорам,покупали оборудование-все приходовали на материалы 1310/3310 затем списывали на 2930/1310;работы сразу на 2930/3310 по завершении счет закрыли проводками 2410/2930 на всю сумму затрат и на балансе а активе по статье 2410 сумма 20,0 и в пассиве по статье 5520 тоже 20,0.Теперь получается что проводки, как мы считаем сделаны правильно,а надо ли нам уменьшить сумму на 5520 и её на конец года не будет,т.е. нераспределенный доход будет равен 0.Директор настаивает :evil: что раз использовали деньги значит учредителям мы ничего не должны и в пассиве баланса должен быть только нераспределенный доход отчетного года.Что мы сделали не так? :o |
Автор: | Шило |
Добавлено: | #4  Сб Дек 12, 2009 21:45:05 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые бухгалтера! :cry: Подскажите как правильно объяснить директору ситуацию с нераспределенной прибылью?Согласно решения собрания учредителей прибыль направлялась на развитие предприятия и накапливалась в течении последних 5 лет.В течении последних лет мы вели строительство и реконструкцию за счет привлеченных средств в виде банковских займов и за счет собственных средств(закуп материалов,оплата подрядных работ,зарплата и налоги).Все расходы по стройке мы относили на увеличение стоимости ОС и теперь после ввода в эксплуатацию стоимость ОС на балансе увеличилась.Сейчас возник вопрос в правильности бухгалтерских проводок.Мы считаем что сумма нераспределенной прибыли должна оставаться без изменений в балансе в разделе капитал,а директор :evil: считает что мы должны были уменьшить сумму на расходы понесенные по строительству. Проводки которые мы делали: 1310 - 3310 3310 - 1010,1030 2930 - 1310 2930 - 3350 2930 - 3150 2930 - 3210 7310 - 1030 2930 - 7310,по окончании стройки мы закрыли счет 2410 - 2930 на всю сумму сложивщихся затрат. Что мы сделали не правильно :o и если это так то как исправить?Вопрос директору задали налоговики:"-Почему висит большая сумма НП и вы не выплачиваете дивиденты?" |