» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как правильно оприходовать пакеты и спец. одежду для сотрудников?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Салтанат
Добавлено: #1  Вт Дек 22, 2009 11:59:41
Заголовок сообщения: Как правильно оприходовать пакеты и спец. одежду для сотрудников?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=486511#486511

Здравствуйте, уважаемые форумчаны к нам с Турции по инвойсу (ГТД) пришли фирменные пакеты и спецодежды для сотрудников, как их правильно нужно оприходовать, проводки? Как материалы, а пакеты нужно включать в себ-ть товара?



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Вт Дек 22, 2009 12:03:24
Заголовок сообщения:

Пакеты для чего предназначены? Спецодежду на материалы.


Автор: Салтанат
Добавлено: #3  Вт Дек 22, 2009 12:06:17
Заголовок сообщения:

Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам, а спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать его не надо включать в зар.плату?


Автор: Елена Т
Добавлено: #4  Вт Дек 22, 2009 12:12:35
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
спец. одежду сотрудникам по ведомости раздать

Вы их обязаны обеспечивать спецодеждой поэтому в ЗП не войдет и ИПН не облагается по ст.155 п.3 пп.12. При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.
Д
Салтанат говорит:
Пакеты для фруктов и овощей при продаже клиентам

Думаю можно отнести их сразу на затраты по реализации.

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Полученные пакеты списаны на затраты по реализации Дт7110 Кт3310
Получена спецодежда Дт1310 Кт3310
Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310
По окончании срока полезного использования Дт7210,7110 Кт1620(2920)



Автор: Салтанат
Добавлено: #5  Вт Дек 22, 2009 12:21:05
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
При выдаче относите на расходы буд.периодов и списываете по окончании срока полезного использования.

Елена Т спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку? Они же по ГТД пришли пошлину, НДС и там.оформление как провести. Когда товар получали я как приход импорт делала там все понятно, а здесь че то запуталась? Не знаю как по программе провести.



Автор: Елена Т
Добавлено: #6  Вт Дек 22, 2009 12:24:38
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
пошлину, НДС и там.оформление как провести.

Включить в себестоимость спецодежды, Вам надо в тему про ГТД http://balans.kz/viewtopic.php?p=144704#144704

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

Салтанат говорит:
спец. одежду в 1С как расходы будущих периодов провести, можно проводку?

Елена Т говорит:
Передана СО работникам по ведомости Дт1620(2920) Кт1310

Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

Салтанат говорит:
Не знаю как по программе провести.

1с какая?



Автор: Салтанат
Добавлено: #7  Вт Дек 22, 2009 12:33:32
Заголовок сообщения:

Там все про товар, а у меня спец.одежда и пакеты. Если я вручную проводку сделаю на пошлину и НДС, а их оприходовать как материал это правильно?


Автор: Елена Т
Добавлено: #8  Вт Дек 22, 2009 12:44:28
Заголовок сообщения:

Сумма расходов по тамонже что касается спецодежды относите на себестоимость на сч.1310, сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710. Сумма НДС относится в зачет если Вы состоите на учете по НДС Дт1420 Кт3397
По ссылке- основная концепция изложена по учету ГТД, просто меняете местами слова товар на материал.



Автор: Салтанат
Добавлено: #9  Вт Дек 22, 2009 12:47:30
Заголовок сообщения:

Спасибо, Вам большое!

Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:

Елена Т говорит:
сумма по пакетам относится как и сами пакеты на счет затрат 7710

Может на 7210?



Автор: Елена Т
Добавлено: #10  Вт Дек 22, 2009 13:32:17
Заголовок сообщения:

Салтанат говорит:
7710

Опечатка, имела в виду 7110 -расходы по реализации, по правилам учета. Не по правилам можно и на 7210-администр.расходы, но ведь это не адм.расходы.



Автор: Салтанат
Добавлено: #11  Вт Дек 22, 2009 13:34:18
Заголовок сообщения:

о.к. спасибо.


Автор: Аквамарин
Добавлено: #12  Чт Май 17, 2012 15:10:43
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Списание ТМЦ делаете, счет списания указываете 1620( или 2920), в аналитике откроется справочник "Расходы буд.периодов" там надо завести "Расходы по выданной спецодежде" и указать срок списания.

Акт списания нужно делать ежемесячно или уже потом при закрытии периода будет проводиться автоматически ?



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Вт Май 22, 2012 18:24:49
Заголовок сообщения:

Аквамарин говорит:
Акт списания нужно делать ежемесячно

Сразу при выдаче спецодежды в пользование, указав счет списания 1620/2920, а потом
Аквамарин говорит:
при закрытии периода будет проводиться автоматически

при закрытии сумма со счета 1620/2920 будет списываться на затраты.



Автор: Паля
Добавлено: #14  Вт Май 29, 2012 17:26:12
Заголовок сообщения:

В чем отличия между специальной одеждой и фирменной одеждой


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ